Как провести сверку с налоговой после закрытия ИП

Вы можете заказать акт сверки лично в налоговой или через сайт ФНС, следуя следующим шагам:

  1. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика.
  2. Перейдите в раздел «Жизненные ситуации».
  3. Выберите опцию «Запросить справки и другие документы».
  4. Выберите запрос акта сверки, указав формат, и нажмите «Подписать и отправить».
  5. Для подписи заявки потребуется электронная цифровая подпись (КЭП).

Как сверить налоги с налоговой в 2023 году

В 2023 году вы можете сверить налоги с налоговой следующими способами:

  1. Личное обращение в налоговую или МФЦ:
  • Придите лично в налоговую или МФЦ вместе с представителем по доверенности, если не можете явиться самостоятельно.
  • Сдайте запрос на акт сверки лично или через представителя.
  1. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС:
  • Войдите в личный кабинет налогоплательщика через официальный сайт ФНС.
  • Выберите опцию для запроса акта сверки и заполните необходимую информацию.
  • Подпишите заявление электронной цифровой подписью.
  1. Через бухгалтерскую программу (ТКС):
  • Воспользуйтесь бухгалтерской программой для отправки запроса на акт сверки.
  1. Через «Почту России»:
  • Отправьте запрос на акт сверки с налоговой через «Почту России».
  • Убедитесь, что уведомление о вручении и опись вложения прилагаются.

Как сделать акт сверки в личном кабинете налогоплательщика

Для получения акта сверки через личный кабинет налогоплательщика, выполните следующие действия:

  1. Авторизуйтесь на портале налогоплательщика.
  2. Найдите и нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн».
  3. Заполните заявку на акт сверки и подпишите ее с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
  4. В личном кабинете, в разделе «История получения услуг», ознакомьтесь с обработанной справкой.
  5. Предъявите справку в месте требования.

Советы и выводы

  • При подаче запроса на акт сверки с налоговой важно следовать официальным процедурам и используемым платформам (личный кабинет, бухгалтерская программа, «Почта России»).
  • Электронная цифровая подпись (КЭП) является обязательным элементом для подписания заявки через личный кабинет или бухгалтерскую программу.
  • Если у вас есть возможность, рекомендуется воспользоваться электронными способами запроса акта сверки, так как они более удобны и быстры в обработке.
  • В случае личного обращения, имейте при себе все необходимые документы и информацию, которые понадобятся для запроса акта сверки.
  • Будьте внимательны при заполнении заявки на акт сверки, чтобы избежать ошибок или неполадок при обработке запроса.
  • Если вам требуется акт сверки с налоговой регулярно, рекомендуется использовать личный кабинет налогоплательщика или бухгалтерскую программу для удобства и оптимизации процесса.

В итоге, получение акта сверки с налоговой для индивидуального предпринимателя возможно через личное обращение, электронные запросы и использование специализированных платформ. Важно правильно заполнить заявку и следовать официальным процедурам для успешного получения акта сверки с налоговой.

Как сделать акт выполненных работ в Тинькофф бизнес

Для того чтобы создать акт выполненных работ в Тинькофф бизнес, вам необходимо зайти в свой личный кабинет. После входа в личный кабинет, выберите раздел «Счета и платежи». Далее вам необходимо найти вкладку «Выставление счета» и перейти в нее. В открывшемся окне выберите опцию «Создать», а затем найдите пункт «Акт выполненных работ».

В окне создания акта выполненных работ вам предложат заполнить необходимую информацию, такую как наименование и описание выполненных работ, срок выполнения, стоимость и прочее. После заполнения всех полей необходимо сохранить акт и провести его подпись с помощью электронной подписи или другого удостоверяющего документа.

Теперь акт выполненных работ готов, и вы можете использовать его в дальнейшей бухгалтерской деятельности и взаимодействии с клиентами.

Как сделать акт сверки в 1С с несколькими контрагентами

В открывшемся окне необходимо выбрать нужных контрагентов, с которыми будет проводиться акт сверки. Можно выбрать несколько контрагентов или выбрать всех контрагентов. После выбора контрагентов нажимаем кнопку «ОК».

Далее заполняем необходимую информацию в созданном документе. В поле «Дата» указываем дату акта сверки. В поле «Комментарий» можно оставить комментарий, если необходимо.

Читайте также:  Что можно сделать с ИП адресом человека

После заполнения информации нажимаем на кнопку «Заполнить». Программа 1С самостоятельно заполняет акт сверки с учетом информации по выбранным контрагентам.

После заполнения акта сверки можно поправить или дополнить информацию при необходимости. Затем сохраняем документ нажатием на кнопку «Сохранить» или «Закрыть и сохранить».

Таким образом, акт сверки в программе 1С с несколькими контрагентами может быть создан и сохранен с учетом необходимой информации.

Как в 1С 8.2 сделать акт сверки по нескольким договорам

Для начала откройте программу 1С 8.2 и перейдите в раздел «Бухгалтерия». Затем выберите «Акты сверки» и нажмите кнопку «Создать документ». В появившемся окне заполните все необходимые поля, касающиеся контрагента и периода, за который нужно составить акт сверки. Затем оставьте поле «Договор» пустым и нажмите кнопку «Заполнить».

В результате на экране появится таблица с взаиморасчетами по всем договорам, заключенным с выбранным контрагентом. Если вы хотите выделить определенные договоры для составления акта сверки, выберите их из списка, не заполняя поле «Договор». После этого нажмите кнопку «Заполнить», и в таблице появятся только взаиморасчеты по выбранным договорам. Теперь вы можете сохранить акт сверки и распечатать его по необходимости.

Как сделать копию сверки итогов на терминале Тинькофф

Для создания копии сверки итогов на терминале Тинькофф необходимо выполнить следующие шаги. Вначале, находясь в главном меню, нужно нажать клавишу «2». После этого появится список дополнительных функций. Далее следует выбрать «Сверка итогов» и нажать зеленую клавишу на терминале. После этого надо дождаться печати чека, на котором будет указана информация о сверке итогов.

Затем, нужно дождаться окончания загрузки новых параметров настроек, которая может занять некоторое время. Когда загрузка завершится, терминал автоматически перезагрузится, и после этого он будет полностью готов к проведению оплат. Следуя этим инструкциям, можно без проблем сделать копию сверки итогов на терминале Тинькофф.

Если ИП заинтересовано в том, чтобы получить акт сверки с налоговой службой, у него есть несколько вариантов для осуществления данной процедуры. Первый вариант — личное обращение в налоговую службу. В этом случае необходимо подготовить соответствующее заявление на получение акта сверки. Второй вариант — запрос акта сверки через личный кабинет налогоплательщика.

Для этого ИП должно быть зарегистрировано в личном кабинете и подтверждено авторизацией. Третий вариант — электронный запрос акта сверки через систему сдачи отчетности. Для этого необходимо использовать электронную отчетность и выбрать соответствующий раздел для запроса сверки. В любом случае, независимо от выбранного способа, ИП должно предоставить соответствующую информацию и документы, необходимые для проведения сверки. После подачи запроса, ИП будет ожидать результатов сверки от налоговой службы.

Источник: otmenit.ru

Сверка с налоговой инспекцией

Прохождение сверки с ИФНС возможно как по инициативе инспекции, так и по желанию налогоплательщика. Регламент, по которому проводится как сверка ИП с налоговой, так и сверка организаций с ИФНС, утвержден приказом ФНС РФ от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444.

Когда и каким образом можно запросить налоговую сверку и как оформляются ее результаты – об этом расскажем в нашей статье.

Запрос сверки с налоговой

С 2017 года сверка с ИФНС возможна не только по налогам и сборам, но и по страховым взносам за периоды, начиная с 01.01.2017 г. Для сверки по страхвзносам более ранних периодов следует обращаться в фонды ПФР и ФСС.

Обязательная ежеквартальная сверка с налоговой проводится, если организация является крупнейшим налогоплательщиком. Кроме того, в обязательном порядке свериться с налоговиками нужно в случаях:

  • ликвидации фирмы или ИП,
  • реорганизации фирмы,
  • перехода ИП или организации в другую инспекцию.

Сверка может проводиться по инициативе ИФНС при обнаружении переплаты (п. 3 ст. 78 НК РФ), а также по инициативе самого ИП или организации.

Читайте также:  Когда подавать заявление на УСН 6

Чтобы сверка состоялась по желанию налогоплательщика, ему следует направить запрос в свою инспекцию. Заявление на сверку по налогам с налоговой составляется в произвольной форме и отправляется в ИФНС ценным письмом по почте, электронно на сайте ФНС или по ТКС, либо подается налогоплательщиком в инспекцию при личном визите.

Приведем пример, как можно оформить необходимое для сверки с налоговой заявление (образец):

Руководителю ИФНС № 43 по г. Москве

от Общества с ограниченной ответственностью

«Альянс»

Адрес места нахождения: 111222, г. Москва,

ул. Фестивальная, д. 113, оф. 5

ИНН 7774365554, КПП 7774301001,

ОГРН 123456789111,

Тел. (495)1111111

Заявление

о проведении совместной сверки расчетов по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам

Согласно пп. 5.1 п. 1 ст. 21 и пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ, ООО «Альянс» просит провести совместную сверку расчетов по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам за период с 01.01.2017 г. по 05.12.2017 г. по следующим налогам:

– налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет,

– налогу на добавленную стоимость,

– налогу на имущество организаций.

Акт совместной сверки расчетов просим направить почтой по адресу: 111222, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 113, оф. 5.

Генеральный директор ООО «Альянс» Михайлов А.Б. Михайлов

«05» декабря 2017 г.

Акт сверки с налоговой

Получив заявление налогоплательщика, в течение 5 рабочих дней инспекторы оформляют результаты сверки специальным актом и передают его налогоплательщику лично, либо по почте. На заявление о сверке, поданное электронно, акт из налоговой поступит только в электронном виде.

Действующая форма акта сверки с налоговой, образец которого прилагается ниже, утверждена приказом ФНС РФ от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685 и применяется с 27.01.2017 г. Акт состоит из титульного листа и разделов 1 и 2, содержащих результаты сверки. Разделы формируются по каждому налогу, страхвзносу и сбору отдельно, согласно присвоенному им КБК.

Если показатели, отраженные в акте, не вызвали у налогоплательщика возражений, в разделе 1 нужно указать «Согласовано без разногласий». При наличии расхождений со своими данными, в графе 4 раздела 1, возле сумм, вызывающих возражение, нужно проставить свои цифры, а в конце раздела 1 написать «Согласовано с разногласиями». Если акт с расхождениями будет подписан без указания на их наличие, это означает, что данная задолженность налогоплательщиком признана.

В разделе 2 акта сверки ИФНС (графа 2) и налогоплательщик (графа 3) по своим данным отражают сведения о недоимках и переплатах. Так, положительное сальдо в акте сверки с налоговой означает, что у налогоплательщика имеется переплата по налогу, страхвзносу и т.п. Переплата может возникнуть, например, при уплате авансовых платежей до того, как сдана декларация по налогу, или если в платежке ошибочно была указана большая сумма налога, чем начислено, и т.п.

Наличие отрицательного сальдо в акте сверки с налоговой говорит о недоимке, которая возникла, например, при неуплате налога, или неверном заполнении реквизитов платежного поручения, в результате чего в ИФНС налоговые платежи не поступили.

Оформление разногласий невозможно при получении электронного акта сверки, поскольку он предназначен лишь для ознакомления налогоплательщика с состоянием его налоговых расчетов, и возврату в ИФНС не подлежит (п. 2.22 приказа ФНС от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196).

При отсутствии расхождений сверка расчетов с налоговой считается завершенной, налогоплательщик и должностное лицо ИФНС подписывают акт, оставляя себе по одному экземпляру.

При наличии разногласий следует выяснить их причины, которыми могут быть:

  • ошибки налогоплательщика при оформлении платежных документов на перечисление налоговых платежей, либо при отражении налогов в учете,
  • ошибки налоговиков, допущенные при внесении в карточку налогоплательщика данных по расчетам с бюджетом.

Налогоплательщику для устранения расхождений нужно предоставить в ИФНС подтверждающие документы (выписки банка, копии платежек, квитанций и т.п.). При ошибке по вине налоговой, в соответствующий отдел направляется служебная записка, а на исправление отводится не более 5 рабочих дней. На основании уточненных данных, в течение 3 дней формируется и подписывается новый акт сверки.

Читайте также:  Может ли инвалид 1 группы быть самозанятым и получать пенсию

Таким образом, срок сверки и оформления акта при отсутствии разногласий составляет не более 10 рабочих дней, а если расхождения имеются – не более 15 рабочих дней.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Источник: spmag.ru

Как вернуть переплату по налогам при закрытии ИП?

Главная » Ответы на вопросы читателей » Как вернуть переплату по налогам при закрытии ИП?

Как вернуть переплату по налогам при закрытии ИП?

Ранее я работал как индивидуальный предприниматель на протяжении нескольких лет. Буквально не так давно я оформил закрытие ИП.

Налоги мной постоянно выплачивались. До момента закрытия, бухгалтер помог мне подсчитать мою задолженность перед государством.

Все что был должен, я добросовестно выплатил. Однако зайдя в личный кабинет ИП, доступ на который есть на nalog.ru, я заметил, что у меня имеется переплата.

Видимо, государственные службы, проведя свои расчеты, решили, что некоторые суммы были выплачены сверх положенного.

Подскажите, как я могу быть уверен в том, что какие-либо налоговые претензии ко мне отсутствуют, и я не услышу о них позже?

Если и правда я выплатил больше положенного, есть ли у меня возможность вернуть переплату?

Антон Б.

Антон, вы можете легко заказать сверку с налоговой службой. Исходя из ее результатов, будет видно, имела ли место переплата или же налоговой службой была допущена ошибка при внесении данных на сайте.

В случае реальной переплаты составьте заявление в ФНС и оформите возврат. Возврат налога будет выполнен на указанные вами в заявлении реквизиты. Получить налоговый излишек можно и воспользовавшись дебетовой картой.

Заказывается сверка через ФНС с помощью отдельной системы, обеспечивающей документооборот. Можно также использовать и персональный кабинет плательщика налога. В данном случае нужно будет посетить отделение ввиду закрытия ИП.

Для проведения сверки налоговых выплат заполните и распечатайте два экземпляра

документа. Один из них передайте в руки ответственного инспектора. Второй используйте для подтверждения факта принятия документа, на нем сделают отметку. При себе обязательно имейте паспорт.

Для подготовки акта налоговой службе выделяется 5 суток. Документ передадут почтой или же сообщат о его готовности для передачи на руки. Иногда результаты сверки получают в день обращения.

Если переплаты и долги отсутствуют – переживать незачем. Есть задолженность – не страшно, она будет числиться за вами, как за физлицом. Переплата – тем более переживать не нужно, ее можно свободно вернуть себе на счет.

Возьмите в госслужбе готовую сверку и составьте отдельное заявление для возврата переплаченной суммы. Если результаты сверки определят факт переплаты, пишите, и все будет возвращено.

Пример заполнения заявления на сверку по налогам

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления на сверку по налогам:

Заявление подобного рода подается на протяжении 3-х лет со дня внесения переплаты. При переплате в 2017 г. и закрытии ИП в 2018 г., возврат избыточной суммы можно оформить до 2020 г.

Заявление следует сначала заполнить и потом подготовить два его экземпляра. Подаются они в адрес ФНС в месте, где вы зарегистрированы постоянно. Один отдайте в налоговую службу, на втором попросите инспектора проставить отметку о принятии. Отказать вам не могут.

На протяжении 10 суток налоговой службой рассматривается заявление. Она должна принять решение о возмещении переплаты. Как только соответствующее решение будет принято, ФНС перечислит излишне выплаченную сумму на протяжении месяца. На практике – срок будет больше.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления о возврате излишне уплаченного налога:

Пример заполнения заявления на возврат излишне уплаченного налога

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин