Если переплатили фиксированные взносы за ИП

Почему я должен платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, если есть фиксированный платеж в ПФ РФ для накопительной пенсии и существует переплата по страховым взносам, которая необходима для выплаты страховой пенсии?

| Артур , Москва

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1585 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Добрый день! Налоговая организация информирует вас о том, что у вас имеется переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и наличие фиксированного платежа для выплаты накопительной пенсии в ПФ РФ. Это означает, что вы переплатили на эти виды страховых взносов и можете получить возврат средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если у вас есть подробности по уведомлению, рекомендую обратиться за консультацией к специалисту в области налогового права.

#3282806 2023-03-27 19:42:26
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1585 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

«Фиксированные взносы ИП. Оплата фиксированных взносов»

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:

  1. Уведомление от налоговых органов о переплате по страховым взносам на выплату накопительной пенсии и обязательного пенсионного страхования.
  2. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или о наличии трудового договора, по которому работодатель перечисляет страховые взносы в ПФ РФ.
  3. Налоговая декларация по установленной форме.

Для получения более подробной консультации и разъяснений по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на налоговом законодательстве Российской Федерации.

#3574473 2023-03-27 19:42:26
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1585 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к Федеральному закону «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и к Федеральному закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». Конкретные статьи законов, применимые к данному вопросу, можно уточнить в уведомлении, полученном от налоговой.

Источник: prav.io

ИП на УСН: уменьшается ли налог на сумму переплаты страховых взносов

Минфин РФ в своем письме от 16.11.2016 № 03-11-11/67299 привел порядок уменьшения единого налога при УСН на сумму излишне уплаченных ИП фиксированных страховых взносов, зачтенных в счет предстоящих платежей.

Ведомство отмечает, что по нормам статьи 346.21 НК РФ, ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы», не производящие выплаты физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере.

ПРЯМОЙ ЭФИР. 09.09.23 в 12:00 (МСК). Обсуждаем уменьшение УСН и патента на фиксированные взносы ИП

При этом по действующему законодательству решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов принимается Пенсионным фондом РФ.

Читайте также:  Налоговая просит кудир по УСН зачем

В этой связи, такие ИП могут уменьшить единый налог по УСН за 2015 год на сумму переплаченных в 2014 году фиксированных страховых взносов в ПФР и ФОМС только в том случае, если решение о зачете переплаты в счет предстоящих платежей по страховым взносам было принято ПФР в 2015 году.

2016_ЕС_Зима_Facebook_1200х628.png

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Источник: buh.ru

Вопрос об учете фиксированных взносов при УСН 15 для ИП

ИП, УСН 15. Скажите, если я плачу все фиксированные взносы в 4 квартале, получается, что уменьшить налог на сумму взносов я могу только за 4-ый квартал? Например, у меня идёт налог за 1 квартал 6 тысяч, за второй 8, за третий 7, за четвёртый 5. Получается, что, заплатив 20 тысяч с копейками страховых взносов в 4 квартале, уменьшить я смогу налог только на 5 тысяч?

Ответы на вопрос (1):

04.05.2016, 22:35,

Нет, по срокам нужно подавать или штрафы

Основа для исчисления ежемесячных алиментов при учете расходов и авансовых платежей

Я ИП. Ежемесячно обязан перечислять алименты от дохода за вычетом расходов на свою деятельность. Авансовые платежи, в том числе и фиксированные взносы, перечисляю в бюджет страны ежеквартально. Вопрос. Что будет являться основой для исчисления ежемесячных алиментов?

1. Доход минус расход, минус резервирование налога от месячного дохода для уплаты авансового платежа и фиксированных взносов за квартал.

2. Или без резервирования, т.е. доход — расход = основа. А в конце третьего месяца квартала доход — расход за третий месяц — фиксированные взносы за квартал — авансовый платеж (налог 6%), уменьшенный на сумму взносов = основа для исчисления алиментов, которая в третьем месяце квартала будет значительно меньше чем два предыдущих месяца. Т.е. первые два месяца квартала алименты исчисляются из дохода за вычетом подтвержденных доходов, а в третьем месяце квартала алименты исчисляются из дохода за вычетом фиксированных взносов за квартал, авансового платежа за квартал, уменьшенного на сумму взноса и за вычетом подтвержденных доходов?

Вопрос об уменьшении налога по УСН на взносы при неправильной поквартальной оплате

Вопрос по уменьшению налога по УСН на взносы. Если я (ИП без работников), заплатила 1/4 суммы страховых взносов за себя и 1% в 1-ом квартале, во втором заплатила поздновато и они прошли уже 1 июля, в 3-ем ничего не платилось, а в 4-м квартале заплатила сумму за полгода и 1% оставшихся страховых взносов за год. Могу ли я на все эти суммы уменьшить УСН 2015 года, не смотря на то, что взносы не платились поквартально. Ведь все таки УСН налог годовой. С уважением.

Читайте также:  Как отчитываться в егаис по пиву для ИП

Сумма страховых взносов для ИП на УСН 6% без работников и их соотношение по кварталам

ИП на УСН 6% без работников требуется оплатить страховые взносы за квартал. Какую сумму конкретно он должен платить? Если он заплатит за третий квартал сумму большую чем за второй квартал, это допустимо? Могут ли суммы по кварталам отличаться (не строго 1/4 от годовой фиксированной оплаты)? Уменьшится ли на эту сумму авансовый налог УСН за квартал?

Возможно ли ИП без работников уменьшить авансовый налог на сумму страховых взносов за третий квартал?

Может ли ИП 6% без работников уменьшить авансовый налог на сумму страховых взносов за третий квартал? Налог 2000 р., а страховой взнос 6 636,25 (годовая сумма делёная на 4). Возможно ли заплатить страховых взносов за квартал меньше — не 6 636,25, а 3000 р.?

Муж предприниматель с налоговыми проблемами: как защититься от необоснованных штрафов за уменьшение ЕНВД в декларации?

Муж предприниматель на ЕНВД без наемных работников. В 2014 году в 3 квартале были уплачены взносы за себя за 3 и 4 кварталы. В декларации за 3 квартал уменьшили сумму ЕНВД на взносы 3 квартала.

А в 4 квартале уменьшили сумму ЕНВД на взносы за 4 квартал (которые были уплачены в 3-м).Инспекторы, заявили, енвд уменьшается за каждый квартал на уплаченную в этом квартале часть фиксированного платежа. В итоге заставили заплатить ЕНВД за 4 квартал полностью (в мае 2015 г) и оштрафовали. Подскажите пожалуйста, правомерны ли действия налоговиков, если нет, то каким образом можно подать на них в суд.

Вопросы уменьшения налога и пенсионных взносов для работника по УСН 6% без наемных работников

Я работаю по УСН 6%, без наемных работников.

Вопрос по налогам за 2011 й год.

В пенсионный фонд я заплатил всю сумму полностью за все четыре квартала 25.02.2011 (то есть в первом квартале).

Могу ли я уменьшать сумму налога во 2 м — 4 м квартале?

Мне сказали, что т.к. в пенсионный фонд платеж поступил один раз в 1 м квартале, то и налог можно уменьшить только в первом квартале.

Ведь суть уплаты пенсионных взносов зараннее мною выполнена.

Грозят ли мне какие ни будь санкции со стороны налоговой, т.к. авансовые платежи я делал из расчета возможности их уменьшения?

С уважением Александр.

Оплата страховых взносов и уменьшение налога на доход в УСН 6%: вопросы и ответы.

Помогите разобраться в вопросе.

Читайте также:  Как пользоваться ИП 1

Я правильно понимаю, что взносы можно платить в течение года любыми суммами? То есть, если я все страховые взносы за 2019 год заплатил в 4 (четвертом) квартале, то все равно могу уменьшить налог на доход за 4 (четвертый) квартал? Все приходы были только в 4 (четвертом) квартале.

Из этого у меня вытекает еще один вопрос.

В феврале 2019 года я оплатил задолженность по страховым взносам за 2018 год.

В ноябре 2019 года я оплатил страховые взносы 22015,50 (пенсионные) и 5163 (медицинские).

31 декабря 2019 я оплатил страховые взносы 7338,50 (пенсионные) и 1721 (медицинские).

Сегодня мне пришло письмо от налоговой за 15.01.2020, с требование оплатить налоги и пени за просрочку. Я позвонил в свою налоговую, они сказали, что требование исполнено и задолженности у меня перед ними нет.

Я написал в свой банк, они сказали мне, что платежное поручение было создано 31.12.2019 и в этот же день списаны с корр. Счета банка. То есть исполнено 31.12.2019

Но если мы предположим, что налоговая эти деньги отобразит за 2020 год. Я смогу уменьшить налог на уплаченные страховые взносы в ноябре? Или же, если я не полностью в 2019 году оплатил страховые взносы за 2019 год, то я не могу уменьшать налог?

Всем большое спасибо.

Возможно ли уменьшить налог в декларации по ЕНВД на сумму взносов, уплаченных за 3 квартал, до подачи декларации?

Я уплатила взносы «за себя» в ПФ за 3 квартал в 4 квартале до 20.10.2014 (то есть до подачи декларации по ЕНВД). Могу ли я в декларации по ЕНВД уменьшить налог на сумму взносов, уплаченных как в 3 квартале, так и в 4-ом (за 3 квартал) до подачи этой декларации?

Влияют ли страховые взносы на уплату налога для ИП на УСН Доходы?

У меня такой вопрос: Я ИП на УСН Доходы. Доход за 1 квартал будет 160 000 руб. В конце квартала оплачу фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС. Могу ли я при уплате налога уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере?

Или я обязана уплатить в налоговую 6% от 160 000? Спасибо за ответ.

Возможно ли уменьшить налог УСН на сумму переплаты взносов в ПФ?

Если переплатили за отчетный период взносы в ПФ, можно ли УСН 6 % уменьшить на сумму уплаченных взносов включая переплату в данном квартале — это меньше 50 % налога УСН.

Источник: www.9111.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин