Есть ли кс у ИП

Как правильно отразить кс3 при строительстве без ндс

КАК УЗНАТЬ IP ИГРОКА В CSGO #csgo #csgotrend #ксго #cs2


Шаг 3. Заверяем документ. Содержание:

  1. Нужно ли указывать ндс в кс-2
  2. Как указать в кс2 от ип что без ндс
  3. Подрядчик сотрудничает с организацией, работающей без ндс
  4. Нужно ли указывать в кс-3 ндс, если ип — неплательщик?
  5. Ндс в кс-2 и кс-3

Нужно ли указывать ндс в кс-2 Важно Заказчик попросил в каждой КС-2 расписать НДС, получается итоговая сумма больше на 24 копейки, чем подписан ССР. Вопрос: эти 24 копейки можно как-то убрать?

или теперь только переподписывать все сметы и договор? Спасибо. за счет объемов или цены на материал.

с идиотскими (на мой взгляд) правилами округления veronika-2, напомни пожалуйста про МДС. Содержание

  1. В форме КС-3 НДС указывается? Заказчик просит без строки НДС.
  2. Образец заполнения КС-3
  3. Бланк унифицированной формы КС-3
  4. КС-3.
  5. Что такое справка КС-3
  6. Форма КС-3: образец заполнения в 2023 году

Смета с НДС фирма без НДС. Как закрыть гос контракт при УСН?

Но этот вариант был возможен, если есть на конкурсе большой коэффициент снижения.Если коэффициент снижения был не большой или вообще отсутствовал, как в вашем случае.

То здесь однозначно правильного варианта не было.

По идее на сумму НДС надо было уменьшать формы КС-2, но тогда сумма КС-2 не будут биться с общей ценой контракта, который заключен без НДС. Одно из возможных решений было, напрячь исполнителя на выполнение одноименных дополнительных работ на сумму НДС, но это решение не идеально для заказчика, т. к. меняются объемы работ, увеличиваются без изменения контрактной цены, но все же меняются, что не хорошо с точки зрения 94-ФЗ, и тем более данный вариант был затратен для исполнителя.И вот, таким образом, в рамках правового вакуума многие муниципалы и бюджетники мучились до 29 декабря 2009, пока не появилось письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

Как указать в кс2 от ип что без ндс

9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм.

и доп.) все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»

утверждена форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

Выделение суммы НДС в форме КС-2 не предусмотрено. При этом в «Справке о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) по строке «Итого» отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС, отдельной

Правомерно ли заказчик выставляет акты выполненных работ с НДС, если подрядчик работает на УСН?

Выиграли конкурс по 223-ФЗ. Наша организация (подрядчик) работает на УСН.

Заказчик работает на общей системе налогообложения.

Заключен договор строительного подряда. В договоре указана цена без НДС. При закрытии договора Заказчик выставляет формы КС-2, КС-3 с НДС 18 %. Какие могут быть последствия при подписании этих актов как того хочет Заказчик? Переделывать формы КС-2 и КС-3 он отказывается. Все остальные документы (договор, платежки, счет-фактура) сделаны без НДС 27 Ноября 2015, 10:41, вопрос №1053399 Сергей, г.

Йошкар-Ола Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 360 ответов 254 отзыва Общаться в чате ООО Налоговый контраргумент, г. Екатеринбург Сергей, здравствуйте.Странная ситуация.

Если все остальные документы оформлены без НДС, а Вы применяете УСН, то на каком основании НДС вообще указан в актах КС-2?! Причем риски здесь возникают у обеих сторон.

Рекомендуем прочесть: Условия досрочного выхода на пенсию по стажу

У Заказчика риски возникают в случае, если он попытается принять его к вычету. В таком случае ему с высокой вероятностью откажут в вычете НДС.Дело в том, что сейчас, как Вы знаете, у налоговой действует программа АСК НДС-2, с помощью которой налоговики осуществляют сверки начислений и вычетов у контрагентов. Поэтому если Вы НДС в бюджет не заплатите, то Заказчик однозначно его к вычету не примет, независимо от того, что указано в КС-2.Для Вас, как для Подрядчика, тоже риски огромные.

Если в КС-2 будет указан НДС, то налоговики могут воспринять это как выставление НДС «упрощенщиком» (п.5 ст.173 НК РФ). В таком случае «упрощенщик» должен заплатить НДС в бюджет.Так что данная ситуация несет риски для двух сторон договора подряда.

Объясните аргументированно своему Заказчику ситуацию и я думаю он уберет НДС из КС-2 (если там понимающие специалисты есть). Ну и, наконец, в качестве послесловия спрошу Вас: почему по подрядным работам КС-2 составляет Заказчик, а не Вы (Подрядчик)?

Ведь акт выполненных работ — это документ, оформляемый Подрядчиком.

29 Ноября 2015, 14:52 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 23 Октября 2023, 09:13, вопрос №2142794 31 Октября 2014, 21:40, вопрос №602946 29 Февраля 2016, 04:03, вопрос №1162245 25 Января 2014, 07:13, вопрос №349218 13 Октября 2015, 22:48, вопрос №1005506 Смотрите также

Читайте также:  Как оформить помощь самозанятым от государства

Как указать в кс2 от ип что без ндс

В случае фиксированной договором цены подрядных работ данная колонка заполняется прочерком.

Столбец 8 «Выполнено работ, стоимость, руб» заполняется в любом случае либо суммой из договора, либо расчетной суммой на основе единичных расценок.

После подписания унифицированной формы КС-2 уполномоченными лицами оформляется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), на основании которой производятся расчеты между заказчиком и подрядчиком. Здравствуйте. ИП занимается услуги, установкой натяжных потолков. Сейчас поступил заказ от некоего ООО, на установку потолков на Объекте, стоимость работ около 2 млн.

руб. при этом они требуют от нас акты КС-2.

Вопрос: ип имеет право такие акты делать?

или для этого нужно в СРО вступить.

потом при проверке в случае чего НДС не скинут с заказчика?

Я предлагал наш договор с нашими актами, их что то не устраивает.

Смета при упрощенной системе налогообложения (УСН) обновлено на 2023 г.

И выплачивать его по счетам все равно придется, относя к расходам. Выходит, что сумма НДС для такого предпринимателя включается в общую стоимость товара или услуги.

Приведем грубый пример: стоимость одного кирпича в торговой компании составляет 10 руб. ставка НДС составляет 20%, сумма НДС, соответственно 2 руб.

      Для покупателя, работающего по ОСНО кирпич будет стоить 10 руб., НДС 2 руб., Итого с НДС 12 руб.

    Для покупателя, работающего по УСН кирпич будет стоить 12 руб.

    Но в сметах НДС начисляется в итоге (в лимитированных затратах), а в позициях сметы стоимость материалов (МАТ) и эксплуатации машин (ЭМ) указывается без НДС. Значит подрядчик купит кирпич за 12 руб, в смету добавит кирпич за 10 руб.

    Не начислив НДС в итоге, он теряет 2 руб. Но начислять НДС в итоге сметы ему нельзя, т.к.

    он не является его плательщиком.

    В таком случае подрядчику необходимо компенсировать затраты на уплаченный им НДС.

    Как указать в кс2 от ип что без ндс

    abk63 Дата: Четверг, 31.07.2014, 07:01 | Сообщение # 22 Сметчик Оренбург Награды: 358 Группа: Проверенные Город: Оренбург Сообщений: 17522 Репутация: 502 Статус: Offline Цитата Stesh () Вот я и не могу понять почему я в смету могу включить компенсацию НДС при УСНО, а в КС-3 нет.

    Как-то не справедливо. Колонка «Выполнено работ» имеет следующие графы, обязательные для заполнения: 6- количество физического объема выполненных работ в соответствующих единицах измерения(см. граф 5) ;7- цена за единицу выполненной работы в руб. согласно СНИП; 8-стоимость выполненной работы(перемножение соответствующих ячеек графов 6 и 7 ).

    Внимание Стоимость выполненных работ учитывается в КС-2 без НДС.

    На основании КС-2 составляется форма КС-3, эти первичные документы заполняются и рассматриваются как единое целое. КС-3 подтверждает стоимость всех выполненных работ подрядчиком.

    КС-2 при 100% закрытии не

    Кс 3 без ндс образец

    Как-то не справедливо.Колонка «Выполнено работ» имеет следующие графы, обязательные для заполнения: 6- количество физического объема выполненных работ в соответствующих единицах измерения(см.граф 5) ;7- цена за единицу выполненной работы в руб.

    согласно СНИП; 8-стоимость выполненной работы(перемножение соответствующих ячеек графов 6 и 7 ). Внимание Стоимость выполненных работ учитывается в КС-2 без НДС. На основании КС-2 составляется форма КС-3, эти первичные документы заполняются и рассматриваются как единое целое.КС-3 подтверждает стоимость всех выполненных работ подрядчиком.КС-2 при 100% закрытии не сходится с указанной в договоре, определенной на основании ССР Roksi, у нас тоже самое с одним заказчиком в КС-2 НДС не указывали.

    У меня другой глупый вопрос в КС-3 когда мы закрыли еще один акт но в другом месяце первое закрытие спускается строкой ниже?

    Rinara_sama, это на усмотрение заказчика — указывать все акты или всё в одной строке.

    5.9. Отсутствие в акте выполненных работ формы КС-2 выделенного отдельной строкой НДС

    ст. 171 и 172 НК РФ. В соответствии с п.

    6 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств.

    Согласно п. 5 ст. 172 НК РФ вычеты этих сумм налога производятся в порядке, установленном абз. 1 и 2 п. 1 ст. 172 НК РФ. Пунктом 1 ст. 172 НК РФ установлено, что налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных п.

    п. 3, 6 – 8 ст. 171 НК РФ. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику, после принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии соответствующих первичных документов.

    В соответствии с п.

    dtpstory.ru

    Вторая часть формы КС-2 – это таблица, которая состоит из 8 колонок:

    1. Колонка 7: цена за единицу;
    2. Колонка 2: номер позиции по смете;
    3. Колонка 4: номер единичной расценки;
    4. Колонка 8: стоимость выполненных работ (с отражением итоговых данных).
    5. Колонка 6: количество выполненных работ (с отражением итоговых данных);
    6. Колонка 5: единица измерения;
    7. Колонка 1: порядковый номер;
    8. Колонка 3: наименование работ;

    Как заполняется акт о приемке выполненных работ КС – 3? Форма КС-3 — это прежде всего документ, подтверждающий стоимость выполненных работ и также состоит из двух частей. Отказ банка в проведении операции можно обжаловать Банк России разработал требования к заявлению, которое клиент банка (организация, ИП, физлицо) может направить в межведомственную комиссию в случае, когда банк отказывается проводить платеж или заключать договор банковского счета (вклада).

    Читайте также:  Как приостановить деятельность ИП через Госуслуги

    Реформа ценообразования в строительстве должна была завершиться 991 день назад.

    делайте все по письму. индексация по ст. затр. дает всегда большую сумму. компенсации по нр и сп ндс- тогда соответственно к разделам.

    У меня Гранд. Установила лимитированые по разделам. А НДС не выводит по разделам.

    Только хвост((( Договор рамочный. Цена договором установлена. Надо выходить на нее. Как взять, что можно? Аня!

    В личку можно?

    у меня на этом рабочем месте сейпрограммы нет.А на память,где галку поставить-не настоко в ней я профи.- надо звать помощь!

    Просим у Oolga -он у нее круглосуточно. зы. формировать на разделе , если правильно помню, как затраты от.а не как ндс (. ) Добавлено (13.03.2009, 18:13) ——————————————— — на этом моменте не понятно-поясните,девушка. Прицепите к сообщению в EXEL// я уж давно дома.

    и прицепить ничего не смогу до понедельника. галки все поставила. т.е лимитированные по разделам. Непредвиденные выставляет, а налоги не выдает.

    Кс 2 для ип пример

    Такой подход вполне обоснован: если впоследствии у заказчика возникнут претензии к исполнителю, тот, используя документ по форме КС-6а, сумеет доказать свою правоту. Если же при проверке журнала выяснится, что нарушения в процессе работы действительно имели место, та же бумага станет основанием для вынесения судебного решения в пользу истца.Документом, дополняющим журнал по форме КС-6а, является заранее составляемая смета с полным перечнем планируемых работ и указанием их стоимости — каждой позиции в отдельности и итоговой.

    Источник: dengi-pod-raspisku.ru

    Есть ли кпп у индивидуальных предпринимателей

    КПП расшифровывается как код причины постановки на учет в налоговых органах. Его значение определено девятью цифрами, из которых можно выяснить:

    • код региона (первые два символа); для межрегиональных инспекций предназначена кодировка 99;
    • номер инспекции (3-й и 4-й символы);
    • причину постановки на учет (5-й и 6-й символы);
    • порядковый номер постановки на учет по конкретной причине (7-й, 8-й, 9-й символы).

    Например, КПП 213001001 обозначает, что лицо зарегистрировано в Чувашской Республике, состоит на учете в ИФНС по городу Чебоксары в качестве налогоплательщика по месту нахождения. Если лицо встанет на учет по месту расположения недвижимого имущества, то у него появится новый КПП.

    Узнайте о нюансах указания КПП в декларациях по имущественному, земельному и транспортному налогам.

    Выяснить значение КПП можно из регистрационных документов хозяйствующего субъекта, например свидетельства о присвоении ИНН, а также по выписке из ЕГРЮЛ, заказанной в инспекции или скачанной с сайта налоговиков. Далее рассмотрим, есть ли у ИП КПП.

    Есть или нет КПП у ИП?

    Так что же делать, если бланк документа предполагает указание КПП. Всё достаточно просто. При оформлении налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерских отчетов и прочих отчетных форм знакоместа, предусмотренные для указания КПП, прочеркиваются. Данное поле платежного поручения для индивидуального предпринимателя (неважно, получает он платеж или отправляет) не заполняется вовсе.

    Итоги

    Код причины постановки на учет или коротко КПП присваивается при регистрации исключительно юридическим лицам, вот почему у ИП нет КПП, и не стоит перебирать регистрационные документы предпринимателя, отыскивая данное значение. В документах, предусматривающих отражение КПП, предприниматели либо ставят прочерки в месте указания этого реквизита, либо оставляют его пустым.

    Что такое КПП

    Начнём с того, что такое КПП у ИП и где его посмотреть. Людям, не знающим деталей налогового дела, это значение может показаться случайным набором цифр. Это не так. В действительности оно расшифровывается и раскрывает много информации об обладателе.

    Аббревиатура расшифровывается как «код причины постановки на учёт». Его используют в бухгалтерской и налоговой документации. С его помощью налоговики узнают много полезной информации: от места расположения до особенностей организации, вставшей на учёт. Например, российская она или иностранная, владеет ли недвижимостью, транспортом и другим имуществом.

    Стоит ли заморачиваться с тем, чтобы запоминать свой или чужой код? Знать свой код необходимо, потому что он требуется для заполнения налоговых деклараций и других отчётных документов. Также этот реквизит может попросить контрагент, чтобы указать это значение в платёжных документах. Код обязательно запрашивают при участии в конкурсах и аукционах на государственных закупках.

    Как составляется код

    Код включает несколько комбинаций чисел, у каждой есть отдельное значение. Зная, из чего он составлен, можно расшифровать его и получить ценную информацию об обладателе:

    1. Четыре цифры в начале — данные о территориальном отделении, где налогоплательщик зарегистрировался и куда сдаёт налоговую отчётность.
    2. Пятая и шестая цифры — непосредственно номер КПП, причина учёта. Используется классификация по единому справочнику СППУНО. Для отечественных налогоплательщиков это значения от 01 до 50, для иностранных организаций — от 51 до 99.
    3. Седьмая, восьмая и девятая цифры — порядковый номер регистрации по указанному основанию. Например, когда организация регистрируется впервые, ей присвоят код «001».

    Таким образом, реквизит связан с регионом регистрации организации. Очевидно, что он может быть одинаковым у нескольких налогоплательщиков из одного региона. Если организация меняет место работы (область, край, республику), ей предстоит поменять КПП. У филиалов ООО в разных субъектах федерации будут разные коды.

    Кому присваивают КПП

    КПП — это характеристика юридических лиц. Налоговая служба присваивает его только организациям или обществам с ограниченной ответственностью.

    Читайте также:  ИП налоговый агент или налогоплательщик

    В следующем разделе рассмотрим, есть ли КПП у ИП индивидуального предпринимателя.

    Есть ли КПП у предпринимателя

    Может ли быть КПП у ИП? У частных бизнесменов нет КПП, такой номер им не присваивается. Это значение только для организаций в форме ООО.

    Что делать, когда требуется указание КПП

    Как узнать свой КПП для ИП? У индивидуальных предпринимателей его нет, следовательно, если ваш контрагент по незнанию спрашивает этот реквизит, укажите ему на это обстоятельство.

    Чтобы узнать КПП юридического лица, можно воспользоваться сервисом «Проверь контрагента» на портале налоговой службы и скачать выписку из ЕГРЮЛ.

    Где взять КПП для ИП? Иногда деловые партнёры бывают неумолимы и против всякой логики требуют у предпринимателя этот реквизит. Если не получилось объяснить, что у вас его нет, можно воспользоваться хитростью и «сочинить» код самостоятельно:

    • указать номер отделения ФНС, в котором получили свидетельство ИП;
    • из справочника выбрать подходящее основание;
    • указать «001» как самый распространённый вариант.

    Некоторые предприниматели используют такой метод, но это не обязательно и не совсем честно с позиции делопроизводства.

    Необходимые реквизиты для ИП

    Для всех операций и сделок, которые проводят индивидуальные предприниматели, достаточно ИНН и реквизитов банковского счета.

    Заключение

    Коэффициенты ОСАГО на 2023 год: как формируется цена полиса и можно ли на нее влиять

    Коэффициенты ОСАГО на 2023 год: как формируется цена полиса и можно ли на нее влиять

    Стоимость ОСАГО — чувствительная тема для автовладельцев ввиду обязательности этого вида страхования. Тарифы на полисы находятся под пристальным вниманием ЦБ РФ. Разобрались, что такое базовая ставка, КБМ, КВС, КТ, КМ и как они влияют на цену полиса обязательной «автогражданки».
    Полис ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) страхует ответственность водителя перед третьими лицами. Это значит, что в случае повреждения чужого имущества, а также причинения вреда жизни и здоровью других лиц ущерб пострадавшей стороне выплатит страховая компания, в которой виновник ДТП приобрел ОСАГО, однако в рамках лимитов. Лимит выплат в настоящее время за ущерб жизни и здоровью составляет 500 тыс. рублей, а по имуществу — 400 тыс. рублей. Если сумма ущерба превысит эти значения, разницу придется доплачивать водителю-виновнику за свой счет. За езду без полиса ОСАГО по закону предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

    Из чего складывается цена на ОСАГО

    Российские страховщики при формировании цены полиса для каждого автовладельца должны следовать правилам (в редакции согласно последним изменениям на данный момент), установленным Банком России. В соответствии с ними, страховой тариф ОСАГО складывается из шести коэффициентов и базовой ставки, границы которой определяет ЦБ РФ.

    В настоящее время минимальная базовая ставка ОСАГО для физлиц составляет 1 646 рублей, а максимальная — 7 535 рублей. Для одного и того же страхователя базовая ставка у разных страховщиков может различаться даже более чем в два раза, однако она в любом случае будет в рамках тарифного коридора. Чтобы выбрать оптимальный вариант полиса, можно воспользоваться калькулятором ОСАГО Банки.ру. Он сравнивает тарифы ведущих страховых компаний и позволяет оформить полис с выгодой до 74%.

    Страхование Осаго

    Оформить ОСАГО на Банки.ру просто

    1 Укажите данные авто и водителей
    2 Сравните цены и выберите лучшее предложение
    3 Оплатите и получите полис на email

    Размер ставки зависит от набора факторов, который отличается у разных страховщиков. Большинство компаний учитывает марку авто и даже цвет, семейное положение автовладельца, пол, допущенных к управлению лиц, был ли пролонгирован договор и т. д. Однако страховщики не имеют права ставить размер базового тарифа в зависимость от национальности, вероисповедания, политических взглядов и должности автовладельца.

    Финальная цена полиса формируется из базовой ставки, умноженной на ряд коэффициентов ОСАГО. В отличие от базовой ставки, которая варьируется в рамках тарифного коридора, коэффициенты остаются у всех страховщиков неизменными.

    Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по такой формуле:

    БТ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС = итог

    • БТ (базовый тариф) — от 1 646 до 7 535 рублей.
    • КТ (территориальный коэффициент): от 0,64 до 1,88.
    • КБМ (коэффициент «бонус-малус»): с апреля 2022 года — от 0,46 до 3,92 (чем больше стаж безаварийной езды, тем выше скидка, при получении прав он равен 1,17).
    • КВС (коэффициент возраста и стажа): от 0,83 до 2,27.
    • КО (коэффициент ограничения, влияет на стоимость полиса при покупке страховки с неограниченным числом водителей): 1 — если водитель один или их несколько и все вписаны в полис; 2,32 — при оформлении полиса с функцией «мультидрайв».
    • КМ (коэффициент мощности двигателя): от 0,6 до 1,6 (чем мощнее авто, тем выше коэффициент).
    • КС (коэффициент сезонности, зависит от того, сколько месяцев в году используется авто): от 0,5 до 1.

    Какие коэффициенты влияют на стоимость ОСАГО

    Коэффициент территории (КТ) рассчитывается на основе адреса регистрации, указанного в паспорте, свидетельства о регистрации транспортного средства или ПТС. Его размер зависит от количества страховых выплат в конкретном регионе. Чем выше на улицах автомобильный трафик, тем чаще происходят ДТП и выплаты, по этой логике самые высокие КТ обычно в мегаполисах.

    На сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) приводится список КТ в некоторых крупных городах.

    Территория преимущественного использования ТС

    Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин

    Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей

    Источник: www.banki.ru

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    Бизнес для женщин