Общий КБК с 2023 года:
КБК ЕНП- 18201061201010000510
Используется в случае если вы решили, что с 2023 года сразу будете всё платить на ЕНП- во всех платежках вы должны указывать именно этот КБК. Если же вы решили воспользоваться переходным периодом и платить все налоги и взносы со статусом 02, т.е. с указанием конкретных КБК в платежке, то вам нужно запомнить эти КБК:
- НАЛОГ ПРИ УСН (Доходы) 18210501011011000110
- НАЛОГ ПРИ УСН (Доходы- расходы) 18210501021011000110
- НДФЛ ЗА СЕБЯ (для ИП на ОСНО) С ДОХОДОВ ДО 5 млн.- 18210102020011000110 Свыше 5 млн. — 18210102080011000110
- ФИКСИРОВАННЫЕ ВЗНОСЫ НА ОПС И ОМС 18210202000011000160
- ДОПВЗНОСЫ 1% (свыше 300 тыс.) за 2022 год — 18210214010061005160
- ДОПВЗНОСЫ 1% (свыше 300 тыс.) за 2023 год — 18210203000011000160
Если у ИП есть работники:
- НДФЛ С ДОХОДОВ ДО 5 млн. 18210102010011000110
- НДФЛ С ДОХОДОВ СВЫШЕ 5 млн руб. 18210102080011000110
- ВЗНОСЫ НА ОПС, ОМС И ВНиМ С ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ 18210201000011000160 ⠀
НЕ входят в состав ЕНП и платятся на отдельные реквизиты взносы на травматизм:
Изменены коды бюджетной классификации для уплаты налогов

- 79710212000061000160
Заказать обратный звонок
Источник: preventiva.ru
Как узнать код КБК организации по номеру ИНН

В попытках выяснить различные сведения о фирме, нередко используют различные поисковые ресурсы. Большую часть информации о различных кодах классификации, присвоенных отдельно взятой компании, можно найти на официальном ресурсе ФНС, хранящем сведения обо всех хозяйствующих субъектах. В этом материале пойдет речь о том, как узнать КБК организации по ИНН,
Что такое КБК организации: расшифровка и значение термина
Платежные поручения нередко требуют проставления различных кодов в документе. Особенно, когда требуется вносить полные данные о компании получателе. В числе таких параметров и КБК, если реквизиты будут заполнены не полностью, платеж просто не будет проведен.

КБК расшифровывается как код бюджетной классификации. Используется при внесении взносов и налоговых сумм при проставлении типа оплаты. Благодаря их наличию платеж направляется по адресу. В 2021 году все КБК разделены на несколько основных разделов
- Налоги для ИП, юрлиц, включая НДФЛ.
- Выплаты для компаний, работающих на особых налоговых режимах.
- Выплаты, направляемые за уже истекшие периоды.
- Страховые взносы по полисам.
- Отдельный классификатор, используемый для пени и штрафных платежей.
- Коды на иные налоговые вычеты.
Разделение на бюджетную классификацию позволяет избежать платежных ошибок, и верно направить средства. При использовании КБК можно проверить историю транзакций, провести системный анализ и сделать прогноз по доходам в бюджет, и внебюджетные фонды.
Бухгалтерия ИП УСНО 6% для чайников Что платить и куда Где взять реквзиты

Как узнать КБК организации по ИНН: актуальные способы
Код бюджетной классификации не зависит от привязки к муниципальной территории, или налоговому идентификатору. Вообще КБК и ИНН никак не взаимосвязаны. Бюджетные коды классифицирует Минфин, а денежные средства поступают в государственный бюджет. Даже по структуре кода и идентификатора вы не найдете ничего общего.
Единственная их связь – оба реквизита требуются для проведения успешной транзакции в системе. Теперь о том, за что отвечает каждый из них:
- ИНН дает обозначение по компании, или физлицу, а второй обеспечивает единую форму бюджетной финансовой информации.
- ИНН применяют для любых видов оплат, главная цель КБК – предоставлять информацию Казначейству для внутреннего кодирования.

Если все-таки требуется выяснить код бюджет классификации, воспользуйтесь готовым классификатором кодов на сайте ФНС. Ссылка на него https://www.nalog.ru/rn77/taxation/kbk/. Если войдете в платежный сервис, то сможете сразу провести оплату, а код проставится автоматически. Получить нужные КБК можно и другими способами:
- Запросить у получателя денежных средств предоставление недостающих реквизитов.
- Записаться на личный прием в территориальный отдел ФНС, взяв паспорт и Доверенность от компании.
Получить сведения о кодах бюджетной классификации не составляет труда. Важно пользоваться официальными источниками, к примеру, сайтом налоговой службы. Здесь наиболее актуальная информация, а найти нужный КБК можно за несколько минут совершенно бесплатно.
Источник: info-inn.ru
КБК на УСН «Доходы минус расходы» для ИП и ООО

При заполнении платёжного поручения на уплату налога по УСН используются специальные КБК. Это коды классификации групп доходов для распределения платежей по бюджетам. Если КБК указан неправильно, ИФНС перенесёт платёж в «невыясненные суммы». В такой ситуации за плательщиком будет числиться долг по налогу.
КБК налога по УСН 15%
| УСН «Доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
| УСН «Доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Для ИП и ООО применяются одинаковые КБК по уплате УСН «доходы минус расходы». Один код используется как для авансового платежа, так и для оплаты налога по результатам календарного года. В платёжке на налог в 2022 году нужно ставить КБК — 182 1 05 01021 01 1000 110.
Если поставить в платёжке неправильный КБК, денежные средства уйдут на другой счёт. Это может быть в пределах УСН, например, оплата пени уйдёт на оплату самого налога. Если поставить КБК совершенно другого налога, ИФНС отправит деньги на «невыясненные суммы». Налогоплательщику придётся искать платёж, возвращать его или писать заявление на зачёт.
КБК для уплаты пени по УСН
| Упрощенка 15% | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
| Упрощенка 6% | 182 1 050 1011 01 2100 110 |
Величина пени для юрлиц определяется с учётом ставки рефинансирования:
- если просрочка до 30 дней — 1/300 ставки;
- если просрочка свыше 30 дней — 1/150 ставки.
