Индивидуальные предприниматели вправе выбрать общую систему налогообложения. Как правило, ОСНО выбирается, когда ИП нужно работать с НДС в силу каких-либо обстоятельств, например, того требуют поставщики или покупатели. Какую отчетность сдают ИП на ОСНО в 2018 году без работников и с персоналом, каковы сроки сдачи отчетов и деклараций?
Общая налоговая система характеризуется для индивидуального предпринимателя:
- уплатой подоходного налога с последующим заполнением годовой декларации 3-НДФЛ;
- уплатой НДС с заполнением ежеквартальной декларации по данному виду налога.
Два указанны отчета сдаются в ИФНС на ОСНО всеми ИП, работающими как с работниками, так и без них на общем режиме.
Если ИП имеет работников — нанимает физлиц для выполнения каких-либо трудовых задач, то возникает обязанность по расчету НДФЛ с их доходов и страховых взносов, при этом готовятся следующие отчеты:
- Расчет в ИФНС ежеквартально по взносам ОПС, ОМС, ВНиМ;
- 4-ФСС в ФСС ежеквартально по взносам ПФиНС;
- СЗВ-М в ПФР ежемесячно по сведениям о работниках;
- СЗВ-СТАЖ в ПФР ежегодно плюс при уходе сотрудника на пенсию;
- 6-НДФЛ ежеквартально по подоходному налогу суммарно по всему штату;
- 2-НДФЛ ежегодно по подоходному налогу индивидуально по каждому сотруднику.
- УСН — перечень отчетов для ИП;
- ЕНВД — список отчетности на 2018 год;
- ПСН — какую отчетность нужно сдать.
Какую отчетность сдают ИП на ОСНО без работников в 2018 — таблица и сроки сдачи
Отчет ИП на ОСНО
ИП на ОСНО в 2020 году: учет, отчетность, подводные камни
Сроки сдачи в 2018 году
-25 апреля за 1 кв
-25 июля за 2 кв
Обратите внимание: по НДС отчет нужно сдать только в электронном формате, бумажные экземпляре налоговики не принимают.
Ответственность за несвоевременную подачу отчетности по НДС для ИП
Если декларация по НДС не будет подана в срок, то ИП грозят штрафные санкции. Штраф будет даже в том случае если декларация нулевая, ее все равно нужно сдать в срок. Штраф также назначат, если налог будет заплачен вовремя, но декларация в срок подана не будет.
Размер штрафа для ИП на ОСНО
Минимальная граница штрафа для индивидуальных предпринимателей в 2018 году 1000 руб.
Штраф возрастет, если неподача декларации сопровождается отсутствием своевременной уплаты НДС по данной декларации. В таком случае за каждый месяц будет назначаться штраф 5 %-тов от суммы неуплаты до момента декларирования добавленного налога, такие санкции грозят даже за неполный месяц. То есть в случае, когда компания задержала декларация на 1 месяц 1 день штраф будет назначен как за 2 полных месяца. Даже однодневное опоздание считается за полный месяц.
Максимальная граница штрафа при одновременной неподаче декларации и неуплате НДС — 30% от неуплаченной налоговой суммы.
Кроме того, будут начислены пени по сумме недоимке по НДС. Причем по новым правилам, если недоимка превысит срок 30 дней, то вместо 1/300 ставки рефинансирования будет начисляться 1/150 ставки ежедневно от суммы долга.
Ответственность за несвоевременную подачу 3-НДФЛ для ИП
Если в срок не будет подана декларация по доходам 3-НДФЛ на ОСНО, то также придется заплатить штраф, его минимальный размер 1000 руб., максимальный 30% от неуплаченной суммы налога.
Минимальный размер назначается за представление 3-НДФЛ, если при этом сам налог предпринимателем уплачен в срок.
Если отсутствие декларации сопровождается задержкой в оплате подоходного налога, то штраф — 5% от неуплаченной суммы за каждый полный и неполный месяц.
Обратите внимание: Отчетность в форме 3-НДФЛ индивидуальные предприниматели должны также подать, если они закрывают ИП. Сроки для подачи — 5 дней. Необходимо предоставить сведения о полученном доходе за отработанный в году период.
Отчетность для ИП на ОСНО с работниками 2018
Если ИП на общей системе имеет работников, то за ним по-прежнему сохраняется обязанность отчитаться по подоходному налогу и НДС с помощью деклараций, указанных выше. Сроки сдачи для ИП с работниками аналогичны.
Дополнительно ИП на ОСНО сдают отчетность по взносам и НДФЛ с работников, а также персонифицированный учет в ПФР.
Перечень отчетов, точные сроки сдачи в 2018 году можно найти в таблице ниже:
- По НДФЛ за сотрудников
- По взносам за сотрудников
- Персонифицированная отчетность учет по работникам
Оцените статью
Источник: pravo-invalida.ru
Ип на Осно Какую Отчетность Надо Сдавать • Требуемые сроки
С 2017 года вступили нововведения и предпринимателям стоит о них знать. Ранее подававшиеся отчеты 4-ФСС и РСВ-1 теперь объединены в один, а отчет в соцстрах подается в другой форме. Новый отчет следует подавать в ФНС.
ИП на ОСНО без работников: отчётность, плюсы и минусы
- Добавление стоимости. Подают четыре раза в год не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- Доходы физического лица (ИП должен отправить декларацию о доходе – форма 4-НДФЛ, которую следует подать в течение недели после месяца с самого начала ведения предпринимательской деятельности).
Помимо вышеуказанных налогов, ООО при укомплектованном штате оплачивает 13% с ежемесячного заработка сотрудников в качестве НДФЛ. 30% уплачивается во внебюджетные фонды за каждого наёмного работника. Если в собственности ООО имеется земля, недвижимость, транспортные средства, – за них также уплачиваются суммы в налоговый орган.
Мнение эксперта
Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович
Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Отчетность ИП на ОСНО без работников за 2023 год, какие отчеты сдавать с нулевой деятельностью • Закрытие ИП при наличии сотрудников сильно увеличивает объем документации. В этом случае датой предоставления отчетов будет служить дата принятия их сотрудником почты. По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией, я отвечу в течение рабочего дня!
Какую отчетность сдают ИП на ОСНО
Одним из преимуществ ОСНО в сравнении с УСН является то, что при отсутствии доходов предприниматель не обязан выплачивать взносы. Однако, независимо от наличия оборотов подача отчетности обязательна. С точки зрения государства человек, открывший ИП, автоматически становится плательщиком налогов, и чтобы не было неточностей – подается нулевая декларация.
Чтобы успешно отчитаться за прошедший период, необходимо уплатить следующие налоги. Для этого нужно уяснить для себя, какие отчеты придется составлять для уплаты налоговых сборов.
Отчетность по итогам 1 квартала 2023 года
ИП на ОСНО: какие отчеты и в какой срок сдавать в 2019 году
При этом многие забывают, что есть ряд сфер экономической деятельности, занимаясь которыми можно использовать только общую систему налогового учета. В отличие от других систем ОСНО требует заполнения большего количества отчетной документации. Предпринимателю всегда следует точно указывать в первичке свои расходы и доходы, чтобы заплатить все налоги. Это электронная книга для ИП на УСН 6 без сотрудников, у которых НЕТ дохода в 2023 году.
Немаловажно и то, что ИП на ОСНО становится плательщиком НДС, а значит, есть возможность расширить круг контрагентов за счет более крупных компаний, для которых важен входящий НДС. Хотя, для кого-то необходимость уплаты НДС – скорее минус, ведь возникает необходимость сдачи дополнительной отчетности по налогу.
Отчетность ИП на ОСНО: состав, сроки сдачи, учет, правила
- Прекращение деятельности ИП довольно простое при отсутствии работников. Предпринимателю необходимо подать заявление в налоговую, погасить задолженность перед ПФР и ФСС уведомить их о закрытии не позднее 3 дней после обращения в ИФНС, оплатить госпошлину и сдать декларации НДС и НДФЛ.
- Закрытие ИП при наличии сотрудников сильно увеличивает объем документации. Помимо стандартных отчетов на себя, ИП должен подать аналогичные документы на сотрудников. Также предприниматель обязан уведомить службу занятости и предоставить работникам ряд справок.
Налоговая декларация с указанием суммы предполагаемого дохода от предпринимательской деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный срок по истечении месяца со дня появления таких доходов (по форме 4-НДФЛ). Форма 4-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 27.12.2010 N ММВ-7-3/768.
Мнение эксперта
Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович
Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Общая система налогообложения для ооо и ип в 2022 году: какие налоги платить, отчетность, нулевые отчеты, ндфл, учетная политика — Коллегия адвокатов • В любом случае вы обязаны отчитаться в налоговый орган и даже во внебюджетные фонды. В соответствии с 134 ФЗ все компании плательщики НДС, подают отчетность в электронном виде. По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией, я отвечу в течение рабочего дня!
Отчитываемся перед внебюджетными фондами
Помимо вышеуказанных налогов, ООО при укомплектованном штате оплачивает 13% с ежемесячного заработка сотрудников в качестве НДФЛ. 30% уплачивается во внебюджетные фонды за каждого наёмного работника. Если в собственности ООО имеется земля, недвижимость, транспортные средства, – за них также уплачиваются суммы в налоговый орган.
Справку, свидетельствующую о форме деятельности;. Не освобождается ООО и от ведения бухгалтерской отчётности.
А вы честно платите налоги?
Да Стараюсь платить
Бухгалтерская отчётность в деятельности ООО
Что сдавать при нулевой отчетности ИП на ОСНО в 2023 году
Наличие наёмного персонала в штате обязывает ООО вести дополнительную отчётность. Необходимо на регулярной основе передавать сведения в Пенсионный Фонд по месту регистрации ООО, Фонд медицинского страхования, а также ФСС. Суммы взыскания, наложенного на предпринимателя, начинаются от 1000 рублей.
Немаловажно и то, что ИП на ОСНО становится плательщиком НДС, а значит, есть возможность расширить круг контрагентов за счет более крупных компаний, для которых важен входящий НДС. Хотя, для кого-то необходимость уплаты НДС – скорее минус, ведь возникает необходимость сдачи дополнительной отчетности по налогу.
Общая система налогообложения для ИП
Если у предприятия временный перерыв в деятельности, но закрывать фирму не планируется, то стоит также выбрать ОСНО. В отличие от УСН предприниматель на общей системе налогообложения вправе подавать нулевую декларацию и вовсе не платить налоги и взносы при отсутствии прибыли.
ИП на ОСН или ЕСХН при наличии наемных работников
Начиная свою деятельность, ИП находится на общей системе налогообложения, если он не заявил о своем желании перейти на упрощенный вариант. Если в процессе работы индивидуальный предприниматель выбрал упрощенную систему, то для перехода на ОСНО достаточно обратиться в налоговую инспекцию.
В любом случае вы обязаны отчитаться в налоговый орган и даже во внебюджетные фонды. В соответствии с 134 ФЗ все компании плательщики НДС, подают отчетность в электронном виде.
Поскольку развитие предприятия может предполагать различные направления деятельности, в отдельных случаях ОСНО может сочетаться с разнообразными вариантами упрощенных систем. Для организаций возможно общую систему совмещать с ЕНВД. Для ИП можно использовать ОСНО в сочетании с патентом, единым налогом.
ИП на ОСН или ЕСХН без работников: отчетность за 1 квартал 2023 г.
- У предпринимателя больше свободы в действиях, отсутствуют ограничения по численности и размерам выручки.
- ИП вправе поставлять товар с НДС и получать законные налоговые вычеты. Параметр важен для больших компаний.
Но от обязанности составления налоговой учетной политики предприниматели не освобождаются — все, что имеет значение для расчета налогов, должно отражаться в данном документе: применяемый общий налоговый режим для ИП, способы определения доходов и расходов и порядок их признания, ведение раздельного учета при совмещении ОСНО с ЕНВД, методы оценки, налоговые регистры и т.п.
Мнение эксперта
Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович
Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Налоги ИП на ОСНО • За просрочку в предоставлении материалов предпринимателю начисляют денежный штраф. НДФЛ в отличие от организаций, которые на ОСНО платят налог на прибыль ;. По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией, я отвечу в течение рабочего дня!
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Также необходимо предоставить в ПФР расчет по форме РСВ-1, персонифицированную отчетность о работниках и сведения о застрахованных в ФСС. Одновременно подается уведомление о закрытии с приложением приказов об увольнении или копий трудовых книжек. Только после этого необходимо обращаться с заявлением в налоговую.
При отсутствии работников объем подаваемой документации значительно меньше. Рассмотрим сроки сдачи отчетов в течение года, если ИП работает без сотрудников.
ИП на УСН и/или патенте без работников
На этом остановлюсь
Начиная свою деятельность, ИП находится на общей системе налогообложения, если он не заявил о своем желании перейти на упрощенный вариант. Если в процессе работы индивидуальный предприниматель выбрал упрощенную систему, то для перехода на ОСНО достаточно обратиться в налоговую инспекцию. Сдача отчетности ИП на ОСНО что нужно знать предпринмателям на общем режиме.
- 1 ИП на ОСНО без работников: отчётность, плюсы и минусы
- 2 Какую отчетность сдают ИП на ОСНО
- 3 Отчетность по итогам 1 квартала 2023 года
- 4 Отчетность ИП на ОСНО: состав, сроки сдачи, учет, правила
- 5 Отчитываемся перед внебюджетными фондами
- 6 Бухгалтерская отчётность в деятельности ООО
- 7 Общая система налогообложения для ИП
- 8 ИП на ОСН или ЕСХН при наличии наемных работников
- 9 ИП на ОСН или ЕСХН без работников: отчетность за 1 квартал 2023 г.
- 10 Налоговая и бухгалтерская отчетность
- 11 ИП на УСН и/или патенте без работников
Источник: moj-nalog.ru
Ип на осно какие сдает отчеты за 2023 год
Налоговая и бухгалтерская отчетность ИП в 2023 году
Отчетность — головная боль всех бизнесменов. Каждый, кто хоть раз варился в этой кухне, знает, как сложно уследить за сроками сдачи всех важных бумаг, а ведь за позднюю сдачу начисляют штрафы и немаленькие. Правда предпринимателям в этом плане повезло чуть больше, чем юридическим лицам, поскольку отчетность ИП не такая объемная. А на некоторых режимах налогообложения и при удачном стечении обстоятельств можно и вовсе не вести бухгалтерию.
Рассмотрим, как отчитываться перед налоговой. Начать следует с классификации отчетных бумаг. Всю налоговую отчетность для ИП можно разделить на 6 категорий, каждую из которых лучше рассматривать по отдельности: по обязательным налогам, различным на разных режимах налогообложения; за наемный персонал; по кассовым операциям; по дополнительным налогам, необходимость в уплате которых зависит от специфики бизнеса; статистическая; нулевая.
Какие отчеты сдают ИП на ОСНО в 2023 году
Индивидуальные предприниматели вправе выбрать общую систему налогообложения. Как правило, ОСНО выбирается, когда ИП нужно работать с НДС в силу каких-либо обстоятельств, например, того требуют поставщики или покупатели. Какую отчетность сдают ИП на ОСНО в 2023 году без работников и с персоналом, каковы сроки сдачи отчетов и деклараций?
Общая налоговая система характеризуется для индивидуального предпринимателя:
- уплатой НДС с заполнением ежеквартальной декларации по данному виду налога.
- уплатой подоходного налога с последующим заполнением годовой декларации 3-НДФЛ;
Два указанны отчета сдаются в ИФНС на ОСНО всеми ИП, работающими как с работниками, так и без них на общем режиме. Если ИП имеет работников – нанимает физлиц для выполнения каких-либо трудовых задач, то возникает обязанность по расчету НДФЛ с их доходов и страховых взносов, при этом готовятся следующие отчеты:
Какую отчетность должен сдавать ИП?
Каждый индивидуальный предприниматель заинтересован в том, чтобы своевременно подавать всю необходимую отчетность в контролирующие органы.
Отметим, что на сегодняшний день существуют специальные налоговые режимы, определяющие, какую отчетность сдает ИП. В этой статье постараемся разобраться в вопросе о том, куда и как сдавать отчетность о предпринимательской деятельности, рассмотрим ИП с наемными работниками и без них, а также случаи, когда необходимо платить дополнительные налоги.
Для удобства самая важная информация для наглядности будет представлена в виде таблиц.
Рекомендуем прочесть: Расчет ущерба за незаконную вырубку в городских лесах нижневартовск
Сразу напомним, что сегодня практически в каждом городе работают организации, которые не только готовы проконсультировать на тему того, какую отчетность должен сдавать ИП, но и полностью взять решение этой задачи на себя.
Для того чтобы выяснить, какую отчетность сдает ИП, нужно сначала определить категории этой отчетности.
Календарь отчетности ОСНО на 2023 год
Платежей и отчетов у предпринимателей и организаций на общем режиме побольше, чем у тех, кто работает на спецрежимах.
Чтобы не запутаться, ничего не забыть и не упустить изменений, пользуйтесь календарем, который мы подготовили для вас.
В нем расписана вся отчетность ООО и ИП на ОСНО в 2023 году, а также платежи. А чтобы у вас не было соблазна откладывать дела на потом, мы указали размеры штрафов, которые грозят за невыполнение обязательств. Календарь общий для предпринимателей и организаций. Напомним, что на общем режиме ИП платят НДФЛ, а ООО – налог на прибыль.
В начале списка идут дела, обязательные для всех, а потом – только для ИП-работодателей и ООО. Кликните на нужный месяц и узнайте состав и сроки сдачи отчетности для ООО и ИП на ОСНО: Авансовый платеж по НДФЛ за ИП за IV квартал 2023 годаКто платит?
ИП на ОСНОКогда? До 15 январяКуда? В ИФНС по месту регистрацииПени: из расчета
Налоги для ИП на ОСНО
Общая система налогообложения или ОСНО – это налоговый режим, на котором могут работать любые организации и ИП.
Ограничений на этом режиме никаких – ни по видам деятельности, ни по уровню дохода, ни по количеству работников.
Однако популярностью у малого бизнеса ОСНО не пользуется, и причина этому – высокая налоговая нагрузка и сложная отчетность.Чаще всего ИП на общей системе налогообложения оказываются по незнанию или из-за опоздания со сроками перехода на другие, более льготные режимы.
Но выбор ОСНО может быть и осознанным, если, к примеру, предприниматель приобретает жилье и хочет получить налоговый вычет по НДФЛ. Узнайте, какие налоги платит предприниматель на этом режиме и какие отчеты сдает.Подоходный налог или НДФЛ на общей системе налогообложения платят только индивидуальные предприниматели. Организации на этом режиме вместо НДФЛ уплачивают налог на прибыль.Ставка подоходного
Какую отчетность подает ИП на ОСНО без работников в 2023 году
Предприниматели стараются отказаться от ОСН в пользу других режимов —УСН, ЕНВД, ЕСНХ.
Рекомендуем прочесть: Наталья степвнова агоыоп чтобденьги вернули действенный фопум
Однако существуют определенные виды деятельности, при которых общей системы налогообложения не избежать. Бизнес.ру рассказывает, какие декларации должен подать предприниматель на общей системе налогообложения и какие нюансы при этом учитывать.
Общая система налогообложения хотя и требует от предпринимателя практически полного ведения бухгалтерского учета, открывает большие перспективы для развития бизнеса и не имеет ограничений, свойственных для упрощенных систем исчисления налогов.
ОСНО для предпринимателя — это налоговый режим, который ничем не ограничивает бизнес, но и не предоставляет никаких скидок и упрощений. Предприниматель должен вести первичную документацию, Книгу учета доходов и расходов по форме, утвержденной приказом Минфина России № 86н от 13.08.2002, Книги учета покупок и продаж, а также начислять и платить все налоговые сборы, свойственные этому режиму.
Общая система налогообложения (ОСН, ОСНО) в 2023 году
→→→Общая система (ОСНО) Общая (стандартная) система налогообложения – это самый сложный из всех существующих в России, характеризующийся большим количеством налогов, обязанностью ведения полного бухгалтерского и налогового учета.
На ОСНО по умолчанию переводятся все и , не определившиеся с выбором системы налогообложения при регистрации, а также те, которые больше не вправе применять ни один из специальных налоговых режимов: , , и На общую систему не распространяются никакие ограничения по видам деятельности, количеству сотрудников, полученным доходам и т.д. Как правило, большинство крупных компаний работает на ОСНО и как плательщики НДС предпочитают также работать с теми, кто платит этот налог.
Применять общую систему налогообложения выгодно:
- если большая часть контрагентов находится на ОСНО и тем самым заинтересована во «входном» НДС;
- основная часть деятельности связана с оптовой торговлей;
- при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при ввозе товаров НДС можно заявить к вычету);
- организация является льготником по налогу на прибыль (например, образовательные учреждения).
Какую отчетность сдают ООО на ОСНО и какие налоги платят в 2023 году
В этой статье мы расскажем, какую отчётность и в какие сроки сдаёт ООО на ОСНО. Сегодня вы узнаете:
- В какие сроки нужно отчитаться перед внебюджетными фондами.
- Когда нужно отчитаться по налогам.
- .
- Порядок подачи нулевой отчётности.
Всю отчетность по всем видам налогообложения вы можете всегда посмотреть в . С ним вы не пропустите ни один отчет. Если вы решили , то необходимо задуматься о .
От этого целиком зависит будущая деятельность, составление отчётности и оплата обязательных платежей в бюджет.
По умолчанию при дальнейшее функционирование фирмы будет основано на применении .
Источник: zem-vopros.ru