Если предприниматель выбрал общий режим, он обязан включать НДС в стоимость товаров, работ и услуг, выставлять покупателям и заказчикам счета-фактуры с НДС, а также вести книги покупок и продаж.
Как узнать ИП с ндс или нет?
Горячая линия налоговой службы
По горячей линии налогового органа 8 (800) 222-22-22 можно узнать информацию о системе налогообложения ИП.
Кто имеет право работать с ндс?
Какие ИП являются плательщиками НДС
применяющие ЕСХН (с 1 января 2019 года); совмещающие ОСНО с ЕНВД или ПСН (в части доходов от общего режима); работающие на спецрежимах при выставлении счет-фактуры с НДС, импорте товаров в РФ и исполнении обязанности налогового агента.
Что платит ИП с ндс?
На общей системе налогообложения ИП платят следующие налоги: НДС – 20%, НДФЛ – 13%. Если ИП не ведет деятельность – налоги НДС и НДФЛ не уплачиваются.
Когда ИП становится плательщиком ндс?
ИП признается плательщиком НДС начиная со следующего месяца после подачи уведомления. Если ИП хочет признаваться плательщиков НДС каждый год, то в декабре ежегодно ему надо будет подавать в ИМНС уведомление о принятом решении об уплате НДС.
Регистрация ИП с НДС
Что значит работать с ндс и без ндс?
Компании, которые применяют нулевую ставку, признаются плательщиками НДС. А ставка без НДС означает, что компания не является плательщиком.
Как посмотреть систему налогообложения ИП?
- упрощенную систему налогообложения (УСН);
- патент (ПСН);
- единый сельхозналог (ЕСХН).
Как узнать перевели ли ИП на упрощенку?
- В Личном кабинете на сайте nalog.ru.
- В сервисе Прозрачный бизнес (кроме ИП).
- По запросу в налоговую о применяемой системе.
- Позвонить в свою НИ или по телефону горячей линии (8-800-222-22-22).
Как узнать упрощенная система налогообложения или нет?
Поэтому чтобы точно узнать применяемый режим налогообложения по ИНН, лучше обратиться в любую инспекцию ФНС. Составляется запрос в произвольной форме, указывается ИНН субъекта и обратный адрес, на который будет получен письменный ответ с печатью налогового органа.
Кто имеет право работать без ндс?
Предприятиями, работающими без НДС, могут стать все, кто соответствует сразу трем условиям, обозначенным в пункте 1 статьи 145 НК РФ: применение общей системы налогообложения; отсутствие реализации подакцизных товаров; за 3 месяца, предшествующих заявлению на право об освобождении, выручка не превысила 2 млн руб.
Почему выгодно работать с ндс?
Итоги Работа с НДС увеличивает привлекательность предприятия для более крупных покупателей. Ведь большинство из них работают на ОСНО. Кроме того, приобретая товары (услуги) у поставщиков с НДС, налог можно заявить к вычету, следовательно стоимость товара может быть ниже, чем у мелких конкуретов.
Кто может не платить ндс?
Из пункта 1 ст. 145 НК РФ следует, что получить освобождение по НДС могут организации и предприниматели (за исключением тех, кто применяет ЕСХН), у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за три последовательных календарных месяца не превысила 2 млн руб.
Какие налоги платит ИП в 2021 году?
- 3% от дохода (платеж делится на 1,5% ИПН и 1,5% социальный налог);
- 10% от своей зарплаты – ОПВ за себя (но не более 212 500 тг.);
- 3,5% от своей зарплаты – СО за себя (не менее 1 488 тг., но не более 10 413 тг.);
- 5% от 1,4 МЗП (т. е. сумму 2 975 тг. на 2021 г.) – ВОСМС за себя.
Какие налоги платит ИП за работников 2021?
- 10% ИПН (индивидуальный подоходный налог);
- 10% ОПВ (обязательные пенсионные взносы);
- 3,5% СО (социальные отчисления);
- 2% ОСМС (обязательное медстрахование);
- 2% ВОСМС (взносы на медстрахование).
Какие налоги платит ИП с работниками?
Единый «упрощенный» налог рассчитывается по ставке 6% с доходов или 15% с доходов, уменьшенных на расходы. При этом власти субъектов РФ могут снизить ставку для тех или иных категорий ИП. Также с 2021 года действуют специальные ставки 8% (для объекта «доходы») и 20% (для объекта «доходы минус расходы»).
Источник: kamin159.ru
Как разово заплатить НДС, если ИП на упрощенной системе налогообложения?
У меня ИП на упрощенке 6%. Поставки электро товаров. Клиенту товар обязательно нужен с НДС. Могу я разово заплатить НДС, каков механизм и главное какая потом отчетность, нужно ли это отображать в КУДИР и как учесть эту операцию в основном своем годовом налоге в конце года?
11 июля 2019, 06:41 , Юрий Геннадьевич, г. Тольятти
Ответы юристов
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Общаться в чате
Добрый день! Выставить клиенту счет-фактуру с НДС вы конечно можете. Но придется уплатить НДС в бюджет полностью без права применения налогового вычета, а также сдать декларацию по НДС в электронном виде с ЭЦП. Клиент же сможет учесть ваш НДС только в судебном порядке.
нужно ли это отображать в КУДИР
В КУДиР отражаете продажу без НДС.
как учесть эту операцию в основном своем годовом налоге в конце года?
Вы имеете ввиду декларацию по УСН? Никак. НДС будет отражаться в квартальной декларации по НДС.
11 июля 2019, 10:26
Михаил Рубцов
Юридическая компания «Правокард», г. Москва
Общаться в чате
Судебная практика в этом вопросе на стороне налогоплательщиков. В
Определении КС РФ от 29.03.2016 № 460-О суд придерживается позиции, что если
упрощенец выставляет счет-фактуру с НДС, он обязан заплатить его в бюджет, а
значит покупатель имеет право принять к вычету эту сумму, ведь это не наносит
урона бюджету. Но у Минфина и ФНС другая позиция. Они считают, что поскольку
счет-фактуру выставил упрощенец, который не является плательщиком НДС, то
принимать его к вычету нельзя (Письмо Минфина от 05.10.2015 №03-07-11/56700).
Вашему контрагенту с большой долей вероятности придется судиться с
налоговиками.
С 2016г. НДС, который Вы заплатили на основании выставленного
счета-фактуры, в базу по УСН включаться не будет. То есть доход
определяется как цена продаж за минусом уплаченного НДС.
Таким образом, вам как продавцу на УСН сумму НДС,
которую Вы выделили в счете-фактуре и перечислили в бюджет, не нужно
учитывать при расчете УСН ни в доходах, ни в расходах (отражать данную операцию
в КУДИР не нужно).
Помимо уплаты налога в случае выставления счета-фактуры Вы должны
будете подать декларацию по НДС. Для рассматриваемой ситуации полностью отчет
не заполняется, оформить нужно будет лишь титульный лист и раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным
налогоплательщика». Срок подачи декларации по НДС в данном случае такой
же, как и у плательщиков этого налога на общем режиме — 25 число месяца,
следующего за окончанием квартала. На данный момент отчетность по НДС принимают
только в электронном виде. Однако систематическое выставление НДС вызовет
вопросы у контролеров, в конце концов они могут предложить перейти на ОСНО с начала года.
Источник: pravoved.ru
С ООО на ИП с ндс
У меня ООО на ЕНВД, деятельность-грузоперевозки, т.к основные клиенты работают с НДС, хочу ООО перевести на ОСНО (и мне это выгодно), и открыть ИП на ЕНВД (т.е. разделить с НДС и без НДС). Можно ли совмещать ООО и ЕНВД при одном виде деятельности? И если смысл открывать ИП на ЕНВД?
За ранее, спасибо.
1. Возможна ли деятельность ООО и двух ИП на одной площади (например договор на ООО, суб аренда на 2 ИП) на ООО алкоголь на ИП №1 — кальяны на ИП №2 — кухня
2. Какие системы налогообложения выгоднее использовать под наш бизнес?
3. Если у нас будет договор аренды с собственником помещения с НДС как его вернуть?
4. Какие способы выведения прибыли можете предложить.
С торгов администрацией был продан объект незавершенного строительства нежилое здание, принадлежащее индивидуальному предпринимателю. ИП на усн. Администрация как бы тоже не плательщик НДС по закону же. Купил ООО за 1.000.000 Теперь в администрации говорят, что ИП будет перечислена сумма за вычетом НДС. Правомерно ли это?
Возможен ли договор займа между ИП и ООО.
ИП работает без НДС.
Договор займа без НДС, но ИП просит ООО оплатить их кредиторскую задолженность не на р/с ИП, а на рс поставщиков ИП за товар (с НДС), согласно письма. Между ИП и ООО никаких взаимоотношений. Заём процентный.
Возможен ли вообще такой договор?
Как правильно оформить договор?
И какие риски могут возникнуть?
Собственник помещения ООО.10 лет. При покупке был уплачен НДС. ООО работает на УСН. Готовится купля-продажа помещения между ООО и ИП.
Какие налоги заплатит ООО?
Нужно ли восстанавливать НДС?
Организация работает на УСНО. Хотим продать здание. Оценщик в отчете написал стоимость с НДС 2 млн. Покупатель не знает как ему лучше приобрести объект: как физлицо, ИП или как ООО, которое работает с НДС. В этой связи 2 вопроса: 1) как определится покупателю с выбором 2) какую взять стоимость из отчета об оценке с НДС или без 3) как в договоре купли-продажи правильно указать стоимость.
ООО заключило договор перевозки с ИП с НДС. Потом ИП стал просить переоформить договор на его партнера ООО 1, ссылаясь, что он все таки не может принять с НДС. ООО,предварительно заглянув на сайт ИФНС и запросив виписку на ООО 1-все в порядке и перезаключило договор на ООО 1 под одним и тем номером и тем же числом, при этом не расторгнув письменно с ИП. Согласно договора ООО перечислило предоплату ООО 1. По окончании работ (перевозки) от ИП почтой присал все документы оформленные на ООО 1.Казалось, что все в порядке осталось заплатить остаток и разойтись. Только ИП вдруг выставляет счет на полную сумму договора, а ООО 1 требуют остаток заплатить, причем ссылаясь на один и тот же ровозной документ (ТТН) и на каждый свой договор.
Добрый вечер. Суть такая. Я хотел открыть ИП с упрощенкой. Но мне сказали недавно что сейчас все работают в городе с НДС. И посоветовали сразу открывать ООО с НДС.
Я предоставляю услуги по созданию/продвижению сайтов.
Т.е. как таково у меня нет никаких расходов. Если я буду все делать сам (далее доп. работник в штате планируется)!
Суть вопроса в том что я далее ничего не перепродаю и НДС я не верну.
Скажите в чем преимущества будет конторам работы со мной как с НДС?
Желательно на простом примере.
Допустим если мои услуги стоят 100 руб. то если без НДС работать люди мне будут отправлять 100 руб. верно?
А если я с НДС буду работать то мне 118 р будут отправлять верно?
Но в любом случае мне 100 руб приходит. Правильно?
Имеется договор аренды нежилого помещения между ООО (арендатор) и ИП (арендодатель на упрощенной системе налогообложения). 1) Облагается ли арендная плата НДС? 2)Если, да, то что может сделать Арендодатель, чтобы Арендатор не платил НДС (например, принимать платежи через ООО)?
У меня ип я заключаю договор на оказание работ с ооо каторая работает с ндс. Вопрос по денежному переводу. Ооо которая будет переводить мне сумму которую я указал в договоре она небудет терять сверх этой суммы, и как вобще легче ооозаключить со мной договор чем с другой организации Как смотрит на это налоговая.
У меня ИП сейчас я заключаю договор на оказание услуг с ООО которое работает с НДС, у меня упрощена, во что мне выльется это договор.
ООО приобрело на аукционе объект незавершенного строительства, проданного администрацией нежилого здания, которая изъяла его у просрочившего срок аренды земли строителя (ИП). Теперь ООО через месяц хочет его продать по цене за которую купила (тому же ИП-строителю). Нужно ли будет ООО платить с этой реализации недвижимости НДС. ООО на УСН. Купила и продает за одну сумму.
ООО. Сдали 20.10.13 г. декларацию НДС с правдивыми данными — сумма к уплате вбюджет 2,5 млн. р.
Работа прекратилась, активов нет. Сейчас там другой руководитель-магазин продуктов (точно не знаю).
Вопрос: имеется ли состав 199 ук за неуплату? Сейчас работаю как ИП и все плачу вовремя..