Как оплатить НДФЛ за сотрудника ИП

Я хотел бы узнать, как и где мне нужно платить налог на доходы физического лица (НДФЛ) за аренду помещения, в котором я веду свою деятельность. Кроме того, в какую налоговую организацию я должен подать отчеты по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? В данный момент я уже плачу НДФЛ на своего сотрудника и подаю отчеты в районную налоговую службу.

Какие статьи Налогового кодекса Российской Федерации я должен учитывать в данной ситуации? Благодарю за помощь!

| Клим , Москва

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1582 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Ответ на ваш вопрос связан с уплатой налога на доходы физического лица (НДФЛ) за аренду помещения и подачей отчетности. В качестве индивидуального предпринимателя (ИП) вам следует уплачивать НДФЛ за аренду помещения в орган местного самоуправления — в данном случае, в городскую налоговую организацию. Отчетность по уплаченному НДФЛ вы также должны предоставлять в городскую налоговую службу. При этом, необходимо учитывать статьи 224 и 227 Налогового кодекса Российской Федерации, которые регулируют порядок уплаты НДФЛ и подачи отчетности.

Как платить налоги и взносы за сотрудников | Реальный ИПец

#4759015 2022-12-09 10:00:02
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1582 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы: 1) Договор аренды помещения; 2) Свидетельство ИП; 3) Реквизиты арендодателя для перечисления НДФЛ; 4) Отчетность по уплаченному НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ).

#4759016 2022-12-09 10:01:42
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1582 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи 224 и 227 Налогового кодекса Российской Федерации.

Источник: prav.io

Почему не заполняются суммы НДФЛ и на руки сотруднику в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С?

Previous Next Play Pause

Налоги за сотрудников ип

В прошлой статье мы рассказали, сколько налогов платят фрилансеры-ИП. Давайте сравним, а сколько налогов платят с зарплаты люди, работающие в офисах? Для расчета возьмем условного сотрудника с начисленной зарплатой 30 тыс. руб. в месяц. Принято считать, что с зарплаты работник платит только подходный налог, который в России составляет 13% от начисленной зарплаты.

Читайте также:  Как подписать декларацию ИП

Остальные налоги и взносы за работника «как бы» уплачивает работодатель.

Усн 6% без сотрудников — можно платить раз в году все платежи?


1) Я зарегистрировал в мае 2015 ИП без сотрудников, УСН 6%.

Моя обязанность в платежах государству это раз в году в декабре заплатить в ПФР и в ФНС деньги и количество денег мне посчитает ваш сервис? И потом уведомительно подать декларацию до 30 апреля?

Новый порядок удержания и уплаты НДФЛ с 2023 года

Кроме этого я спокойно работаю независимо от сумм и прочего?

2) Как быть в случае если мне поступили на расчетный счет деньги до 30 июня, но я вынужден сделать возврат денег обратно контрагенту уже после 30 июня?

Ведь эта сумма попадает в отчетность за полугодие и я должен буду заплатить 6% с 1 до 25 июля.

Рекомендуем прочесть: Понятие неделимый земельный участок

Страховые взносы ИП за работников в 2023 году

  1. в ФСС (на обязательное социальное страхование).
  2. в ФФОМС (на обязательное медицинское страхование);
  3. в ПФР (на обязательное пенсионное страхование);

НДФЛ за работников (подоходный налог)

Организации и ИП-работодатели, выступая в роли налоговых агентов, обязаны удерживать и выплачивать в налоговую НДФЛ с доходов, выплачиваемых каждому своему работнику. Работают ли у вас сотрудники по трудовому договору или физические лица по договору ГПХ (гражданско-правового характера) — не имеет значения, НДФЛ удерживается с выплат и тем, и другим.

В некоторых случаях доходы освобождены от НДФЛ, например, подарки и материальная помощь в пределах 4 000 руб.

Налоги и взносы ИП за работников

Индивидуальный предприниматель, принимая сотрудников на работу, должен хорошо представлять, какой налог на работника нужно платить.

Читайте также:  Договор на оказание образовательных услуг ИП с физическим лицом образец

Также ИП платит взносы за работников во внебюджетные фонды: что это за платежи и каков их размер в 2023 году? Как рассчитать размер отчислений и сделать налоговый вычет? Для предпринимателя существует всего два типа выплат за своих сотрудников: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), согласно п.

Налоги для работодателя: во что обходится сотрудник?

Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «Я Бизнесмен », в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока. При приеме на работу сотрудника или выплате вознаграждения физлицу у компании как источника выплаты возникают дополнительные обязанности перед государством. О том, куда и что платить, как отчитываться за сотрудников, какими льготами можно воспользоваться, рассказывает аналитик сервиса «Бухгалтерия.

Рекомендуем прочесть: Платит ли несовершеннолетний транспортный налог

Налоги ИП: УСН, ЕНВД, ОСНО

С 3 октября 2023 года появится четкое правило о том что зарплату нужно выдавать не позже 15-го числа следующего месяца, при этом между зарплатой и авансом должно пройти не больше 15 дней(т.е.

если аванс 25-го, тогда срок для зарплаты – не позднее 10-го)(статья 136 ТК РФ ).

Чтобы изменить условия нужно подписать доп.соглашение к трудовому договору(doc Word). На премии это положение не действует.

Взносы за работников в ПФР


Доброго времени суток!

Сегодня мы поговорим о работниках ИП и ООО, а точнее о том какие взносы необходимо платить за своих работников в пенсионный фонд. Если Вы читаете данную статью, то значит уже должны знать, что предприниматели и организации должны оплачивать со своего кармана так называемые страховые взносы, они разделяются: Нужно понимать, что все перечисленные взносы не являются налогами, а гарантии государства перед работниками (за счет работодателя).

Читайте также:  По какому ОКТМО платить страховые взносы ИП

Налоги за сотрудников ип

Несмотря на то, что с 01.01.2023 виды экономической деятельности определяются по новому классификатору ОКВЭД2, для определения тарифа взносов «на травматизм» на 2023 год в заявлении о подтверждении основного вида деятельности и справке-подтверждении нужно указывать старые коды ОКВЭД.

Всем компаниям и ИП нужно представлять ту или иную статистическую отчетность.

И форм этой отчетности такое множество, что не мудрено в них запутаться.

Источник: jursait.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин