Как получить электронное уведомление о постановке на учет в налоговой как ИП? Пожалуйста, с инструкциями.
Вчера в 20:04 , Валентин, г. Москва
Ответы юристов
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург
Общаться в чате
Добрый день, Валентин!
Как получить электронное уведомление о постановке на учет в налоговой как ИП? Пожалуйста, с инструкциями.
Возможность получения электронного уведомления о постановке на учет в налоговой как индивидуального предпринимателя предусмотрена частью 1 статьи 84 Налогового кодекса РФ. Физическим лицам предоставляется возможность направления в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг заявления о постановке на учет в налоговом органе.
Для этого Вам необходимо в личном кабинете на сайте Госуслуг заполнить и подать в электронной форме заявление о постановке на учёт в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя. Данное заявление можно подписать усиленной электронной цифровой подписью, которую можно бесплатно получить в мобильном приложении «Госключ».
Как отправить уведомление в налоговую через личный кабинет быстро
На основании данного заявления налоговая инспекция в течение 5 дней со дня получения от уполномоченных органов подтверждения содержащихся в этом заявлении сведений произведет постановку физического лица на учет в качестве индивидуального предпринимателя и выдаст либо направит заявителю свидетельство о постановке на учет или уведомление о постановке на учет. Свидетельство о постановке на учёт подписывается электронной подписью должностного лица налогового органа и направляется физическим лицам через портал Госуслуги. Уведомление будет Вам направлено в формате PDF-документа с электронной подписью налогового органа и доступно для просмотра и скачивания.
В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация по Вашему вопросу или помощь в составлении правовых документов, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин
Источник: pravoved.ru
Для формирования Уведомления нужно перейти в раздел «Жизненные ситуации» с главной страницы. Выбрать жизненную ситуацию «Сформировать уведомление об исчисленных суммах». Также перейти к формированию Уведомления можно на странице «Единый налоговый счет».
Алгоритм формирования Уведомления в сервисе описан в Руководстве пользователя в разделе Помощь.
Для направления Уведомления в электронном виде необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (далее — УКЭП).
Налогоплательщики могут получить УКЭП в любом удостоверяющем центре ФНС России (УЦ ФНС России), в том числе в Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области по адресу г. Асбест, ул. Комсомольская, 7.
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ ПУТЕМ ЗАЧЕТА НА ЕНС ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИП.
Для выпуска квалифицированной электронной подписи необходимо иметь с собой:
• Основной документ, подтверждающий личность (паспорт)
• Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
• Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН)
• Сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной подписи.
Источник: asbestadm.ru
Как ЕНП и ЕНС повлияют на бизнес: новые уведомления и заявления
обзор 3.04.2023 1530 С 2023 года изменился порядок уплаты налогов, начали действовать единый налоговый счет и платеж, а также появились дополнительные обязанности для бизнеса в виде подачи обязательных заявлений и уведомлений. Читайте подробнее в нашей статье
~ 4 мин. на чтение. Нет времени читать? отправить на почту
- как теперь сокращать налоги?
- каким образом ФНС поймет, какой налог мы хотели заплатить?
- как распределить деньги на ЕНС?
Далее ответим на важные вопросы для бизнеса и приведем примеры.
Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.
Сокращение налогов в связи с введением ЕНП
Основные сложности связаны с сокращением налогов на спецрежимах (УСН и ПСН).
Напомним, как это было ранее:
1. ИП применяет патент. Чтобы сократить патент, предприниматель должен был подать уведомление. А перед этим заранее внести страховые взносы, на которые сокращается налог.
ФНС нужно было лишь посмотреть, есть ли необходимая сумма взносов на нужных реквизитах (в данном случае на КБК ОМС и ОПС). Если ИП заплатил взносы, налог сокращали на основании поданного уведомления.
2. Бизнес на УСН 6 % или 15 %. Предприниматель вносил страховые взносы на нужный реквизит (пенсионное, медицинское страхование, взносы за работников), а затем подавал налоговую декларацию. Если в декларации было указано, что взносы оплачены, и они есть на верных реквизитах, налог сокращали.
С 2023 года налог по патенту, упрощенке, страховые взносы за ИП и работников, налоги за физическое лицо (транспортные и имущественные) теперь аккумулируются на одном счете. Как ФНС поймет, что мы хотим заплатить, когда перечисляем деньги?
Новые уведомления и заявления для бизнеса в 2023 году
1. Уведомление об исчисленных налогах для ЕНП. Подается, когда уже нужно уплатить налог либо взнос, но еще рано сдавать декларацию.
Авансовый платеж на УСН необходимо вносить ежеквартально, однако декларация подается один раз в год. Если вы внесли на счет сумму в размере авансового платежа, ФНС не идентифицирует его, пока не получит декларацию. Поэтому необходимо направить соответствующее уведомление, указав в нем, что сумма должна «лечь» на реквизиты налога УСН.
2. Заявление о распоряжении путем зачета. Необходимо, чтобы сокращать налоги и вносить платежи ранее установленного срока.
Срок уплаты страховых взносов за ИП за 2023 год – 9 января 2024 года. Но вы планируете сокращать этими суммами налоги, поэтому перечисляете деньги ежеквартально. Тогда потребуется заявление.
Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.
Когда нужно подавать уведомление
Уведомление следует формировать тогда, когда налоговая декларация подается раз в год или квартал, но взносы и налоги платятся чаще:
- Расчет по страховым взносам (РСВ). Взносы за работников оплачиваются ежемесячно, а регулярность отчета квартальная. Поэтому в январе, апреле, июле и октябре уведомление подавать не нужно, так как информация будет в отчете. А во всех остальных месяцах нужно сдать уведомление.
- НД по УСН. Аванс вносится ежеквартально, а декларация формируется один раз в год. Получается, уведомление нужно подать за первый, второй и третий квартал. В четвертом его направлять не нужно, так как информация будет в декларации.
- 6-НДФЛ. НДФЛ за сотрудников удерживается ежемесячно. Однако и здесь произошли изменения: уведомление направлять нужно всегда, независимо от даты сдачи декларации. Срок подачи уведомления – в ближайшее 25 число после истекшего периода. Периоды также поменялись:
- с 01.01 по 22.01 – сдать не позднее 25.01,
- с 23.01 по 22.02,
- с 23.02 по 22.03,
- с 23.03 по 22.04 и так далее.
Бухгалтерское обслуживание для ИП с работниками
Персональный бухгалтер для ИП на УСН и ПСН возьмет на себя расчет налогов и взносов, формирование и сдачу отчетности, а также взаимодействие с ФНС, СФР, Росстат и ФСРАР.
В каких случаях подавать заявление
При подаче заявления следует выбрать один из вариантов:
- в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и/или процентов;
- в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате определенного налога (сбора, страхового взноса);
- в счет исполнения решений ФНС, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 5, подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ;
- в счет погашения задолженности, которая не учитывается в совокупной обязанности на основании подпункта 2 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ.
Для сокращения налогов подходит второй вариант.
Зачем нужно заявление? Представьте, что у вас есть кошелек (ЕНС), куда вы складываете все деньги (вносите платежи). До даты подачи уведомления на сокращение патента все деньги лежат на счету (деньги в кошельке есть, вы знаете, что они предназначены для оплаты страховых взносов, но об этом не знает ФНС). Чтобы патент уменьшился, нужно подать это заявление (распределить деньги в кошельке).
Сдавайте отчеты с нами и будьте уверены, что контролирующие органы примут их с первого раза. Мы в курсе всех изменений в формах отчетности, лимитах и условиях применения СНО.
Отличия уведомления и заявления по ЕНП
Уведомление формируем, чтобы ФНС определило, какие налоги мы начисляем за те месяцы, за которые подавать декларацию пока еще рано.
Заявление сдаем, когда нужно направить деньги с ЕНС на определенные виды налогов до того, как подано уведомление, декларация или налог начислен ФНС в автоматическом режиме.
Что делать, если есть долги?
Еще одним спорным вопросом в этой ситуации стали задолженности. Так как счета объединили в один, теперь нет распределения по долгам физического лица (транспортный, имущественный налог) и долгам по его предпринимательской деятельности. Это сильно влияет на возможность сокращать налоги. Все деньги будут списываться в счет погашения задолженности, а при отрицательном сальдо ЕНС за каждый день просрочки будут взысканы пени.
ЕНП сильно изменил порядок работы с налогами. У бизнеса возникает множество вопросов по переходу на новые правила.
Чтобы быть в курсе всех нововведений, следите за нашими статьями, а лучше подключайте бухгалтерское сопровождение. Мы возьмем на себя ответственность за отслеживание всех изменений закона, исключим любые ошибки в вопросах по налогам и отчетам для того, чтобы сэкономить ваше время на развитие бизнеса.
Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.
Источник: lad-salon.ru