Как отправить уведомление ИП

Как получить электронное уведомление о постановке на учет в налоговой как ИП? Пожалуйста, с инструкциями.

Вчера в 20:04 , Валентин, г. Москва
Ответы юристов
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург
Общаться в чате

Добрый день, Валентин!

Как получить электронное уведомление о постановке на учет в налоговой как ИП? Пожалуйста, с инструкциями.

Возможность получения электронного уведомления о постановке на учет в налоговой как индивидуального предпринимателя предусмотрена частью 1 статьи 84 Налогового кодекса РФ. Физическим лицам предоставляется возможность направления в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг заявления о постановке на учет в налоговом органе.

Для этого Вам необходимо в личном кабинете на сайте Госуслуг заполнить и подать в электронной форме заявление о постановке на учёт в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя. Данное заявление можно подписать усиленной электронной цифровой подписью, которую можно бесплатно получить в мобильном приложении «Госключ».

Как отправить уведомление в налоговую через личный кабинет быстро

На основании данного заявления налоговая инспекция в течение 5 дней со дня получения от уполномоченных органов подтверждения содержащихся в этом заявлении сведений произведет постановку физического лица на учет в качестве индивидуального предпринимателя и выдаст либо направит заявителю свидетельство о постановке на учет или уведомление о постановке на учет. Свидетельство о постановке на учёт подписывается электронной подписью должностного лица налогового органа и направляется физическим лицам через портал Госуслуги. Уведомление будет Вам направлено в формате PDF-документа с электронной подписью налогового органа и доступно для просмотра и скачивания.
В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация по Вашему вопросу или помощь в составлении правовых документов, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

Источник: pravoved.ru

Для формирования Уведомления нужно перейти в раздел «Жизненные ситуации» с главной страницы. Выбрать жизненную ситуацию «Сформировать уведомление об исчисленных суммах». Также перейти к формированию Уведомления можно на странице «Единый налоговый счет».

Алгоритм формирования Уведомления в сервисе описан в Руководстве пользователя в разделе Помощь.

Для направления Уведомления в электронном виде необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (далее — УКЭП).

Налогоплательщики могут получить УКЭП в любом удостоверяющем центре ФНС России (УЦ ФНС России), в том числе в Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области по адресу г. Асбест, ул. Комсомольская, 7.

Читайте также:  Комплексная автоматизация настройка для УСН расходы

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ ПУТЕМ ЗАЧЕТА НА ЕНС ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИП.

Для выпуска квалифицированной электронной подписи необходимо иметь с собой:

• Основной документ, подтверждающий личность (паспорт)

• Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

• Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН)

• Сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной подписи.

Источник: asbestadm.ru

Как ЕНП и ЕНС повлияют на бизнес: новые уведомления и заявления

обзор 3.04.2023 1530 С 2023 года изменился порядок уплаты налогов, начали действовать единый налоговый счет и платеж, а также появились дополнительные обязанности для бизнеса в виде подачи обязательных заявлений и уведомлений. Читайте подробнее в нашей статье

~ 4 мин. на чтение. Нет времени читать? отправить на почту

Как ЕНП и ЕНС повлияют на бизнес: новые уведомления и заявления | Статья Lad

  • как теперь сокращать налоги?
  • каким образом ФНС поймет, какой налог мы хотели заплатить?
  • как распределить деньги на ЕНС?

Далее ответим на важные вопросы для бизнеса и приведем примеры.

Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.

Сокращение налогов в связи с введением ЕНП

Основные сложности связаны с сокращением налогов на спецрежимах (УСН и ПСН).

Напомним, как это было ранее:

1. ИП применяет патент. Чтобы сократить патент, предприниматель должен был подать уведомление. А перед этим заранее внести страховые взносы, на которые сокращается налог.

ФНС нужно было лишь посмотреть, есть ли необходимая сумма взносов на нужных реквизитах (в данном случае на КБК ОМС и ОПС). Если ИП заплатил взносы, налог сокращали на основании поданного уведомления.

2. Бизнес на УСН 6 % или 15 %. Предприниматель вносил страховые взносы на нужный реквизит (пенсионное, медицинское страхование, взносы за работников), а затем подавал налоговую декларацию. Если в декларации было указано, что взносы оплачены, и они есть на верных реквизитах, налог сокращали.

С 2023 года налог по патенту, упрощенке, страховые взносы за ИП и работников, налоги за физическое лицо (транспортные и имущественные) теперь аккумулируются на одном счете. Как ФНС поймет, что мы хотим заплатить, когда перечисляем деньги?

Новые уведомления и заявления для бизнеса в 2023 году

1. Уведомление об исчисленных налогах для ЕНП. Подается, когда уже нужно уплатить налог либо взнос, но еще рано сдавать декларацию.

Читайте также:  Как приходят деньги с Яндекс про самозанятым

Авансовый платеж на УСН необходимо вносить ежеквартально, однако декларация подается один раз в год. Если вы внесли на счет сумму в размере авансового платежа, ФНС не идентифицирует его, пока не получит декларацию. Поэтому необходимо направить соответствующее уведомление, указав в нем, что сумма должна «лечь» на реквизиты налога УСН.

2. Заявление о распоряжении путем зачета. Необходимо, чтобы сокращать налоги и вносить платежи ранее установленного срока.

Срок уплаты страховых взносов за ИП за 2023 год – 9 января 2024 года. Но вы планируете сокращать этими суммами налоги, поэтому перечисляете деньги ежеквартально. Тогда потребуется заявление.

Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.

Когда нужно подавать уведомление

Уведомление следует формировать тогда, когда налоговая декларация подается раз в год или квартал, но взносы и налоги платятся чаще:

  1. Расчет по страховым взносам (РСВ). Взносы за работников оплачиваются ежемесячно, а регулярность отчета квартальная. Поэтому в январе, апреле, июле и октябре уведомление подавать не нужно, так как информация будет в отчете. А во всех остальных месяцах нужно сдать уведомление.
  2. НД по УСН. Аванс вносится ежеквартально, а декларация формируется один раз в год. Получается, уведомление нужно подать за первый, второй и третий квартал. В четвертом его направлять не нужно, так как информация будет в декларации.
  3. 6-НДФЛ. НДФЛ за сотрудников удерживается ежемесячно. Однако и здесь произошли изменения: уведомление направлять нужно всегда, независимо от даты сдачи декларации. Срок подачи уведомления – в ближайшее 25 число после истекшего периода. Периоды также поменялись:
  • с 01.01 по 22.01 – сдать не позднее 25.01,
  • с 23.01 по 22.02,
  • с 23.02 по 22.03,
  • с 23.03 по 22.04 и так далее.

Бухгалтерское обслуживание для ИП с работниками

Персональный бухгалтер для ИП на УСН и ПСН возьмет на себя расчет налогов и взносов, формирование и сдачу отчетности, а также взаимодействие с ФНС, СФР, Росстат и ФСРАР.

В каких случаях подавать заявление

При подаче заявления следует выбрать один из вариантов:

  • в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и/или процентов;
  • в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате определенного налога (сбора, страхового взноса);
  • в счет исполнения решений ФНС, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 5, подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ;
  • в счет погашения задолженности, которая не учитывается в совокупной обязанности на основании подпункта 2 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ.
Читайте также:  Правовой режим имущества ИП

Для сокращения налогов подходит второй вариант.

Зачем нужно заявление? Представьте, что у вас есть кошелек (ЕНС), куда вы складываете все деньги (вносите платежи). До даты подачи уведомления на сокращение патента все деньги лежат на счету (деньги в кошельке есть, вы знаете, что они предназначены для оплаты страховых взносов, но об этом не знает ФНС). Чтобы патент уменьшился, нужно подать это заявление (распределить деньги в кошельке).

Сдавайте отчеты с нами и будьте уверены, что контролирующие органы примут их с первого раза. Мы в курсе всех изменений в формах отчетности, лимитах и условиях применения СНО.

Отличия уведомления и заявления по ЕНП

Уведомление формируем, чтобы ФНС определило, какие налоги мы начисляем за те месяцы, за которые подавать декларацию пока еще рано.

Заявление сдаем, когда нужно направить деньги с ЕНС на определенные виды налогов до того, как подано уведомление, декларация или налог начислен ФНС в автоматическом режиме.

Что делать, если есть долги?

Еще одним спорным вопросом в этой ситуации стали задолженности. Так как счета объединили в один, теперь нет распределения по долгам физического лица (транспортный, имущественный налог) и долгам по его предпринимательской деятельности. Это сильно влияет на возможность сокращать налоги. Все деньги будут списываться в счет погашения задолженности, а при отрицательном сальдо ЕНС за каждый день просрочки будут взысканы пени.

ЕНП сильно изменил порядок работы с налогами. У бизнеса возникает множество вопросов по переходу на новые правила.

Чтобы быть в курсе всех нововведений, следите за нашими статьями, а лучше подключайте бухгалтерское сопровождение. Мы возьмем на себя ответственность за отслеживание всех изменений закона, исключим любые ошибки в вопросах по налогам и отчетам для того, чтобы сэкономить ваше время на развитие бизнеса.

Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.

Источник: lad-salon.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин