Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в программе «1С:Бухгалтерия 8» используется документ «Корректировка долга» (рис. 1). Раздел: Покупки – Корректировка долга (или раздел: Продажи – Корректировка долга). Кнопка «Создать».
Как в 1С перенести остатки?
Перенести остатки в 1С 8.3 можно и вручную. Для этого нужно выбрать документ «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счета. Для каждой организации, если в базе их несколько, перенос остатков при реорганизации в 1С выполняется отдельно.
Cached
Как перенести остатки из одной базы в другую?
К сожалению перенести остатки можно только вручную. Для этого нужно использовать Помощник ввода остатков (раздел «Главное — Начало работы — Помощник ввода остатков). В нем находите нужный счет, выделяете его. Нажимаете кнопку «Ввести остатки».
Ввод начальных остатков в 1С 8.3
Как выгрузить остатки в 1С:Бухгалтерия?
Алгоритм действий:
- Открываем обработку Универсальный обмен данными XML в 1С:Управление торговлей 11.4.
- Выбираем файл правил и указываем, куда будут выгружаться данные.
- В параметрах указываем параметры: Дата остатков, Вид цены, Склад. …
- Выгружаем данные.
Как перенести с одного Кпс на другой?
- актуализация бюджетных классификаторов;
- актуализация КПС;
- актуализация рабочих счетов;
- перенос остатков.
Как перенести остатки по основным средствам?
Открываем закладку «Главное», раздел «Начальные остатки» — «Помощник ввода остатков». В первую очередь нужно указать дату, на которую мы будем вводить остатки. Далее устанавливаем курсор и дважды щёлкаем на нужный счет, либо нажимаем на кнопку «Ввести остатки по счету».
Как ввести остатки по счетам в 1С?
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) ввести начальные остатки по расчетам с покупателями?
- Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
- Выберите в списке счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или любой субсчет к нему (рис. 1).
- Кнопка «Ввести остатки по счету».
Как перенести данные из одной базы в другую 1С?
Самый простой и удобный способ переноса данных из 1С 8.3 в 1С 8.3 бухгалтерия 3.0 — использование обработки Выгрузка и загрузка данных в формате XML (скачать — ВыгрузкаЗагрузкаXML82 для 8.2 или ВыгрузкаЗагрузкаXML для 1С 8.3 или на ИТС). Обработка универсальная и подходит для любых конфигураций.
Как перенести данные из 1С в 1С?
В типовых версиях 1С по умолчанию отключена возможность изменения конфигурации. Для сохранения копии вам требуется открыть пункт меню Администрирование, а в нем — Выгрузить информационную базу… . В отобразившемся окне выберите папку, где будет сохранен ваш файл-копия.
Как внести остатки по счетам в 1С?
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) ввести начальные остатки по расчетам с покупателями?
- Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
- Выберите в списке счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или любой субсчет к нему (рис. 1).
- Кнопка «Ввести остатки по счету».
Какой проводкой перевести остаток по счету на актуальный Кпс?
Дебет КРБ 1 302 26 00Х (ЦСР, по которой возникла кредиторская задолженность) Кредит КРБ 1 302 26 00Х (ЦСР, по которой доведены лимиты для погашения кредиторской задолженности) — отражен перенос сведений о задолженности на актуальный КПС.
Что такое ифо в 1С?
ИФО — это балансовое измерение регистра бухгалтерии. Это такой же разделитель учета, как и Учреждение. Ведение учета по ИФО задается для всех учреждений, учет которых ведется в данной информационной базе. В программе “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.
Что такое перенос остатков?
Опция позволяет использовать в следующем месяце остатки минут, SMS и интернета, которые вы не потратили в предыдущем.
Как ввести остатки по материалам в 1С?
Раздел: Главное – Помощник ввода остатков. Выберите в списке счет 10 «Материалы» или любой субсчет к нему (рис. 1). Кнопка «Ввести остатки по счету».
Как перенести данные с 1С?
Сохранение копии базы
- Откроем программу в режиме «Конфигуратор»:
- Заходим в меню «Администрирование – Выгрузить информационную базу»:
- В открывшемся окне указываем каталог, в котором будет храниться копия базы, имя базы и нажимаем кнопку «Сохранить»: В результате появится сообщение: Файл выгружается с расширением *.dt:
Как правильно перенести 1С?
Перенос платформы 1С на другой компьютер
Первое, что нужно сделать, — это создать копию базы данных 1С 8.3, или, по-другому, резервную копию. После этого нужно зайти в меню «Администрирование», далее выбрать пункт «Выгрузить информационную базу…». Далее следует указать каталог, куда будет выгружаться база.
Как перенести данные с одной 1С в другую?
Самый простой и удобный способ переноса данных из 1С 8.3 в 1С 8.3 бухгалтерия 3.0 — использование обработки Выгрузка и загрузка данных в формате XML (скачать — ВыгрузкаЗагрузкаXML82 для 8.2 или ВыгрузкаЗагрузкаXML для 1С 8.3 или на ИТС). Обработка универсальная и подходит для любых конфигураций.
Как перенести данные из одной базы данных в другую 1С?
В Конфигураторе откройте меню Администрирование – Загрузить информационную базу. Укажите файл-копию, который вы скопировали на диск ПК, и нажмите Открыть. Программа выдаст предупреждение о возможности потери несохраненных данных. При загрузке в пустую базу никакой потери не будет, так как в базе еще нет данных.
Как исправить остатки в 1С?
Уже созданный документ ввода остатков можно открыть, дополнить или изменить. Для этого просто найдите в списке нужный счет и щелкните по нему левой кнопкой мыши дважды. Откроется список документов ввода остатков по этому счету и можно будет выбрать нужный и внести корректировки.
Как снять остаток на счете?
Ответ: Вам нужно написать в банк заявление о перечислении остатка денег с расчетного счета в связи его закрытием, указав в нем реквизиты для перечисления. Заявление заполняется либо по форме банка, либо в произвольной форме если банком бланк не предоставлен.
Как называется остаток по счету?
Что такое сальдо в бухгалтерском учете Итак, что такое сальдо в бухгалтерии простыми словами – это остаток на счете в конкретный отрезок времени. Если сальдо считают в начале отчетного периода, оно называется начальным, или входящим.
Как в 1С перенести ОС с одного счета на другой?
Для переноса основных средств между счетами используется документ «Внутреннее перемещение». Перенос выполняется на дату обнаружения ошибки или дату ситуации, когда появилась необходимость в проведении этой операции. В документе выбираем операцию «Перемещение ОС между счетами».
Как правильно делать переоценку в 1С?
Необходимо создать переоценку для продажи по розничной цене. Для этого переходим на вкладку меню «Склад» и выбираем пункт «Переоценка товаров в рознице». Создаем новый документ и заполняем поля: Номер и дата – формируются автоматически 1С.
Как работает перенос остатков?
Остатки переносятся только на следующий месяц, на третий месяц они станут недоступны. После переноса в первую очередь будут расходоваться пакеты по тарифу, а затем — остатки. При смене тарифа опция отключается автоматически, неиспользованные остатки станут недоступны.
Как можно сделать перенос?
Основные правила переноса слов:
- Слова переносят по слогам: …
- Одну букву нельзя оставлять на строке и нельзя переносить на другую строку: …
- Буквы ъ, ь не отделяют от предыдущей согласной: …
- В словах с двойными согласными одну букву оставляют на строке, вторую переносят на другу строку:
Как перенести данные из одной базы данных в другую?
Ответ: Для переноса информации из одной базы данных в другую предназначен механизм импорта-экспорта с помощью групп.
Вам также может быть интересно
Как разрешить комментарии к записям в Телеграме Как включить возможность комментированияВ окне «Редактировать канал»
Как можно избавиться от родительского контроля Как отключить родительский контрольОткройте приложение Family Link. на
Можно ли на почте перенаправить посылку Переадресация почтового отправления – дополнительная услуга Почты России,
Источник: ostrovtenerife.ru
Как перенести остатки усн в 1с
Сопровождение программ 1С
Помощь в ведении учета
Обучение 1С онлайн
Навигация по разделам :
- Комплексные решения 1С (КА, ERP, УПП), управленческий учет (УНФ), корпорациям
- 1С Комплексная автоматизация 8. Редакция 2
- КА Зарплата
- КА Настройка программы
- КА ОС и НМА
- КА Отчетность
- КА Покупка, продажа
- КА Продажи
- КА Производство
- КА Закрытие месяца
- КА Администрирование
- КА Склад
- КА Казначейство
- ERP Подсистема управленческого учета
- ERP: Подсистема Зарплата и управление персоналом
- ERP Подсистема регламентированного учета
- УНФ Деньги
- УНФ Планирование
- УНФ Покупка, продажа
- УНФ Производство
- УНФ Розница
- УНФ Отчетность
- УНФ Администрирование
- УНФ Анализ
- УНФ Заработная плата
- УНФ Компания
- 1C:Бухгалтерия 8
- БП Банк и касса
- БП Склад, покупка, продажа
- БП Зарплата
- БП Администрирование
- БП Декларация по налогу на имущество
- БП Закрытие месяца
- БП МЦ
- БП НДС
- БП НДФЛ
- БП пилотный проект ФСС
- БП Прибыль
- БП Производство
- БП Справочники, документы, печатные формы
- БП УСН
- БП Учет ОС и НМА
- БП Отчетность по Алко декларации
- БП Отчетность в Пенсионный Фонд
- БП Учетная политика, ввод остатков, начальные настройки
- БП Отчетность по УСН
- БП Бухгалтерская отчетность
- БП Отчетность в ФСС
- БП Земельный налог
- БП Транспортный налог
- БП Отчетность по страховым взносам
- БП СЗВ-ТД
- ЗУП-3 Кадровый учет
- ЗУП-3 Отражение зарплаты в бухгалтерском учете
- ЗУП-3 Налоги и взносы
- ЗУП-3 Администрирование
- ЗУП-3 Больничный
- ЗУП-3 Зарплата
- ЗУП-3 Начальное заполнение, учетная политика, параметры учета
- ЗУП-3 НДФЛ
- ЗУП-3 Отпуск
- ЗУП-3 Отчетность
- ЗУП-3 Пособия
- ЗУП-3 Синхронизация
- ЗУП-3 Отчетность по страховым взносам
- БПСельхоз ОС и НМА
- БПСельхоз Пайщики
- БПСельхоз Банк и Касса
- БПСельхоз НДС
- БПСельхоз Взаиморасчеты с контагентами
- БПСХ Учетная политика, ввод остатков, начальные настройки
- 1С:Предприятие 8. Управление торговлей, редакция 11
- УТ-11 Закупки
- УТ-11 CRM и Маркетинг
- УТ-11 Нормативно-справочная информация
- УТ-11 Оптовая торговля
- УТ-11 Продажи
- УТ-11 Розничная торговля
- УТ-11 Склад и Доставка
- УТ-11 Казначейство
- УТ-11 Администрирование
- УТ-11 Финансовый результат и контроллинг
- УТ-11 Планирование
- Розница. Нормативно-справочная информация
- Розница. Продажи
- Розница. Склад
- Розница. Финансы
- Розница.Закупки и запасы
- Розница. Маркетинг
- Розница. Администрирование
- Розница. Персонал
- ФГИС «Меркурий» (учет продукции животного происхождения) ВетИС
- Маркировка табачной продукции
- Маркировка молочной продукции
- Маркировка обувной продукции
- Маркировка легкой промышленности (одежды)
- Маркировка лекарственных средств
- МДЛП Настойка обмена с ИС «МДЛП»
- МДЛП Текущие вопросы
- МДЛП Регистрация в личном кабинете
- ККТ, ОФД, 54 ФЗ
- Сканер штрих-кода
- ТСД
- Принтер этикеток
- Весы
- Эквайринговый терминал
- ЕГАИС настройка рабочего места (установка панели Рутокен, УТМ)
- ЕГАИС текущие вопросы
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
- БГУ Банк и Касса
- БГУ ГСМ
- БГУ Декларация по прибыли
- БГУ Закрытие года, исправление ошибок прошлых лет
- БГУ Материальные запасы
- БГУ НДС, Прибыль и др. платежи в бюджет
- БГУ ОС и НМА
- БГУ Отражение зарплаты
- БГУ Отчетность
- БГУ Планирование и санкционирование
- БГУ Справочники, настройки, печатнае формы
- БГУ СУФД, К-Банк, АЦК-Финансы, Эл. бюджет, Мат.Капитал
- БГУ УСН
- БГУ Администрирование
- БГУ. Взаиморасчеты с разными дебиторами/кредиторами
- БГУ Услуги
- БГУ Стандартные отчеты, регистры учета
- БГУ Имущество казны
- БГУ Переход на новый ПСБУ и стандарты
- БГУ Аренда
- БГУ Доходы, в т.ч. Платные услуги
- ЗКГУ 3 Взносы
- ЗКГУ 3 Зарплата
- ЗКГУ 3 Кадры
- ЗКГУ 3 Начисления
- ЗКГУ 3 НДФЛ
- ЗКГУ 3 Отпуск
- ЗКГУ 3 Отражение в бухучете
- ЗКГУ 3 Больничный
- ЗКГУ 3 Отчеты
- ЗКГУ 3 Удержания
- ЖКХ
- 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
- 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
- ФК:Учет в общепите
- Общепит — общие вопросы
- Детское питание
- Диетическое питание
- Питание в образовательных организациях
- 1С:Колледж
- 1С: Предприятие 8. Автосервис
- Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8
- Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Предприятие 8. Управление торговлей
- Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Розница 8
- Обмен данными между 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление небольшой фирмой 8
- Обмен данными между распределенным информационными базами (РИБ)
- НДФЛ методические вопросы
- СЗВ-М
- СЗВ-ТД
- 1С:Fresh / 1С:Фреш
- 1С-Коннект
- 1С:Линк
- 1С:Облачный архив
- Информационная система 1С:ИТС
- 1С:Контрагент
- mag1c
- 1С:Заказы
- 1С:Кабинет сотрудника
- 1С:Распознавание первичных документов
- 1С:Обновление программ
- 1С:ГРМ
- 1С:Номенклатура
- 1С:Доставка
- 1С:СБП
- 1С-Отчетность
- 1С-Отчетность Перенос ключей
- 1С-Отчетность Технические проблемы
- 1С-Отчетность Требования
- 1С-Отчетность Изменение реквизитов
- 1С-Отчетность Кабинет налогоплательщика
- 1С-Отчетность в ПФР
- 1С-Отчетность в ФСС
- 1С-Отчетность Письма, уведомления, запросы, квитанции
- 1С-Отчетность в Росалкогольрегулирование
- 1С-Отчетность в Статистику
- 1С-Отчетность в ФНС
- Системы управления веб-содержимым
- Битрикс
- Ошибки платформы
- Администрирование SQL
- Администрирование сервера 1С
- Администрирование вебсервера
- яя1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Редакция 1.0.(не поддерживается производителем)
- ЗКБУ Больничный
- ЗКБУ Отражение в бухучете
- Обмен данными ЗУП-БП
- Обмен данными БГУ-ЗКГУ
- Обмен данными БП-Розница
В 1С есть помощник перехода с УСН на ОСНО?
17.10.2022 11:33 304
Оценки: 0 / 0
Решение вопроса:
Нет, помощника нет, но есть операции, которые нужно проводить в обязательном порядке. Последовательность действий и все возможные варианты при переходе описаны в статьях Налогообложение при переходе с УСН на ОСН :: Упрощенная система налогообложения (https://its.1c.ru/db/taxusn/content/65/hdoc)
Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) ввести остатки в НУ по счетам 90, 91, 99 при переходе с УСН на ОСН?(https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1320/hdoc)
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?
Наши услуги
Доработка программ 1С
Сопровождение программ 1С
Помощь в ведении учета
Обучение 1С онлайн
Другие вопросы по теме:
- Как больше не искать решение проблем самому, а доверить это профессионалам?
- Как сформировать отчет в ФНС по форме КМД 1110025?
- Как ввести остатки по ОС для организации на ЕСХН?
- Как настроить учет в 1С ЕНВД и УСН ?
- Как настроить учетную политику(совместить УСН+ЕНВД+патент)
- Как настроить учетную политику в связи с вступлением в Свободную Экономическую Зону?
- Нужна помощь в ведении учета? Куда лучше обратиться?
Последние вопросы на сайте:
- Мне необходимы доработки в программе 1С, где лучше это заказать?
- Как включить отладку на сервере 1с Предприятие в Linux
- Не заполняется раздел 2 Просроченная задолженность в ф. 0503169
- Ошибка отображения типов: Отображение лексического значения в значение типа ‘Цвет’
- По СЗВ-ТД(ЕФС) пришло письмо из СФР, что задвоились данные по сотруднику за прошлый период 2020-2021г.г. по кадровому мероприятию( прием, увольнение), надо отменить одну запись, как это сделать в ЗУП 3.1?
- Не удается подключиться к удаленному компьютеру возможно потребуется изменение сетевых параметров.
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 31 дней со дня публикации.
- Курсы «1С» Симферополь
- Контакты
- Обслуживание «1С»
- ФК:Учет в общепите
- Сборник рецептур
Телефоны линии консультаций:
Нужна помощь?
Выберите удобный для Вас
способ обращения:
Задать вопрос
Получить консультацию
Перезвоните мне
Обратная связь
Как это работает?
Наш специалист связывается с Вами по телефону и оказывает устную консультацию.
— Вам перезвонят примерно в течении часа (в рабочее время). — При необходимости специалист удаленно подключается к Вашему компьютеру. — Длительность консультации составляет не более 15 минут.
Вы пользуетесь услугой 1 бесплатный вопрос. Оценив все возможности нашей поддержки, Вы всегда можете заключить с нами договор и оперативно получать качественные консультации по работе в программах 1С в рамках «Линии консультаций»! Попробуйте бесплатно и Вам понравится!
Источник: fort.crimea.com
Переход на ЕНС и уплата ЕНП в 1С:Бухгалтерия 8
С 1 января 2023 года перечисление всех платежей идет на единый счет по налогам. При этом не нужно вводить никаких дополнительных настроек в самой программе 1С. Главное, чтобы по состоянию к указанному временному промежутку было зарегистрировано в целом состояние расчетов по налогам и взносам с ФНС России. Единый налоговый счет невозможно сформировать без соответствующего сальдо.
Единые счета по налогам действуют так, что можно автоматом вводить входящие остатки, которые отображаются к началу периода. Здесь опираются на учет имеющихся активов. В большинстве случаев задействуется функция «Помощник перехода на ЕНС».
1) Из раздела с операциями в программе 1С:Бухгалтерия 8 переходят к помощнику (рис. 1).
2) Откроется форма, в которой требуется выбрать организацию, по которой планируете уплачивать налоги. 01.01.2023 – дата, когда расчеты по ЕНС начинаются. В программе она проставлена автоматически.
3) Требуется перейти по ссылке, которая связана с остатками расчетов по налогам и взносам (рис. 2). Далее выбирают анализ счета 69 или 68. Соответственно, это отчет по взносам или налогам.
4) Отдельного внимания заслуживает перенос расчетов по взносам и налогам, в том числе в случае недоплаты (рис. 3).
«Перенос расчетов по сборам» – наименование ссылки, которая в данном случае представляет наибольший интерес. Операцию выполняют после того, как выбрали соответствующую команду. «Операция по ЕНС» – источник информации, появление которого происходит автоматом. Его вид – «Налоги (начисление)». На 31.12.2022 фиксируются остатки и различные долги, попадающие в табличную часть указанного документа. При их формировании система придерживается определенного порядка.
- Появляются сведения относительно того, в каком состоянии находятся остатки по кредиту субсчетов к счетам 68 и 69. На 01.01.2023 формируют аналитику с налогами и взносами, уплата и перечисление которых уже завершены. Обороты из дебета за декабрь 2022 года вычитаются из сумм, которые были указаны ранее. Субсчета такие же, аналитика используется соответствующая. Отсутствие обнуления у остатка по кредиту соответствующего субсчета – признак того, что появилась недоимка, хотя срок уплаты истек. Уплата наступает в ближайший к дате 01.01.2023 срок. Опираются на список с задачами, сформированный для той или иной компании.
Когда речь идет о налоговых начислениях, которые по счетам 68 и 60 фиксируются за декабрь, при использовании помощника нельзя опираться на варианты аналитики, упомянутые ранее. Если срок уплаты установлен на декабрь 2022 года, то предполагается, что к этому времени указанная плата будет перечислена.
Либо формируют по этой информации документы «Операция по ЕНС» и «Уведомление об исчисленных суммах налогов», когда наступят соответствующие сроки. Так и работают помощники, анализируя списки с задачами для конкретной компании. Тем более когда указано время от января 2023 года и позже.
Можно вручную переносить задолженность по единому налоговому счету при появлении каких-то нештатных ситуаций. К примеру, если начисление произошло в декабре, компания может рассчитаться. Но из-за каких-то причин, внутренних или внешних, не делает этого.
- По кредиту субсчетов к счетам 68 и 69 выбираются остатки. Учитываются налоги или взносы, доначисленные и уплаченные самостоятельно. Смотрят на то, что произошло согласно акту сверки к моменту 31.12.2023.
- Недоимка отсутствует в случае взносов у ИП, которые начислены на суммы дохода от 300 тыс. рублей и больше. Ведь платить эти деньги надо только с 1 июня в текущем году. «Операция по ЕНС» – разновидность документа, которую предложит ввести помощник по уплате фиксированных страховых взносов, когда наступит соответствующий момент.
- Помощник не обрабатывает счет 68.02, на котором учитывается НДС. Если есть задолженность в этом направлении, ее обрабатывают вручную. Для этого используется операция по ЕНС.
- После того как операция выполнена, на единый налоговый счет переносят все остатки, которые были сформулированы ранее. Их переносят на кредит счета 68.90. После этого ссылка станет зеленой, изменит свой цвет.
- «Открыть документ» – следующая команда, которая понадобится после того, как соответствующую бумагу открывают по ссылке. Остается только провести анализ того, какие именно остатки формируются в том или ином случае. Перенос задолженности на единый налоговый счет допускается включать в тот же документ. Тем более если помощник не выполняет указанную информацию в автоматическом режиме. Но оптимально, когда формируют отдельный документ. Ведь все корректировки, внесенные вручную, удалятся, когда операция выполнена повторно.
5) Рис. 4 показывает, как переносятся расчеты по налоговым санкциям.
- Перенос расчетов по санкциям в налоговой части – отдельное направление. И здесь выполнение действия становится доступным после перехода по определенной команде. Бумага с наименованием «Операция по ЕНС» создается автоматически после выбора подходящего действия. Тогда документ связан с пенями и штрафами, их начислением. Остатки по кредиту субсчетов к счетам 68 и 69 переносятся в табличную часть документа и учитываются по состоянию на 31.12.2022. Аналитика будет касаться уплаченных и начисленных процентов и пени, штрафов. Рассматриваются платежи, с которыми разобрались самостоятельно.
- Выполнение таких операций приводит к тому, что все остатки, формировавшиеся ранее, перемещаются на тот самый единый счет по сборам. После этого они оказывается в кредите счета 68,90. Цвет ссылки в этом случае будет зеленым.
- Выбор команды «Открыть документ» позволяет получить доступ к соответствующей информации. После этого провести анализ по сформированным остаткам не составит труда.
6) Рис. 5 позволяет понять процесс переплат, связанных с налогами и сборами.
- По ссылке «Перенос переплат по налогам и взносам» ищут операцию, после использования которой действие начинает осуществляться. После этого с видом «Корректировка счета» создается соответствующий документ «Операция по ЕНС». Остатки по дебету субсчетов к счетам 68 и 69 оказываются в таблице этого документа. Их считают по состоянию на 31.12.2022.
- В дебет счета 68.90 переносят все сформированные остатки, когда операцию удалось выполнить. И ссылка становится зеленого цвета.
- Команда открытия документа соответствует тому, о чем говорилось в предыдущих пунктах. После этого легко изучить имеющиеся остатки и провести по ним тщательный анализ.
7) На рис. 6 можно увидеть, как зачитываются авансы.
- Нужна та же команда по выполнению операций, только из раздела «Зачеты авансов».
- Когда команда будет выполнена, помощник автоматически определит все действия, выполненные ранее. В результате легко увидеть расчеты по бюджетам, в том числе с переплатами и задолженностями. Документ «Операция» после этого создается в автоматическом режиме. После этого переплаты будут зачтены в задолженности, всё это на едином налоговом счете. Расходы на суммы задолженностей, которые уже были погашены, признаются этой же операцией, если речь идет о применении УСН. Ссылка окрашивается в зеленый цвет. «Зачет аванса по единому налоговому счету» – регламентная операция, которая позволит совершать эти действия в дальнейшем. Нужно только выбрать раздел, посвященный закрытию месяца.
- Команда открытия документов и в данном случае используется, чтобы получить доступ к соответствующей информации. Это требуется, когда анализируют проводки, формирующиеся ранее.
8) Рис. 7 фиксирует возможность запросить сверку состояния расчетов с бюджетом по налогам и взносам к 01.01.2023. Это делают через блок «Сверка с ФНС» в программе. Главное, чтобы было подключение к сервису 1С-Отчетность.
Если у вас остались вопросы после прочтения статьи, задайте их по телефону +7 (499) 956-21-70. Первая консультация бесплатная!
Источник: www.4dk.ru