И представляющими в контролирующий орган НДС-декларацию, накладывается обязанность с 1 квартала 2014 года сдавать такую декларацию в территориальную налоговую инспекцию только в электронной форме. В этот список также сходят налогоплательщики, освобожденные от обязанности к уплате налога, но которые выставляют счета-фактуры с обозначенной суммой НДС – для того, чтобы инспекция могла контролировать принимаемые вычеты их контрагентов.
С 1 квартала 2017 года, декларацию следует сдавать по форме, согласно последней редакции вышеуказанного закона от 20.12.2016, ежеквартально до 25 числа, которое наступит в следующем месяце после отчетного квартала.
Налоговой инспекцией был разработан специальный сервис для отправления налоговых и бухгалтерских отчетностей на официальном сайте ФНС. Каждый налогоплательщик может воспользоваться данной системой. Для этого у него должна быть электронная цифровая подпись, а также возможность осуществить несколько технических требований.
Единственным недостатком представления отчетности по налогу через сайт ФНС – это то, что необходимо будет самостоятельно изучить инструкции и установить программное обеспечение.
Сдать НДС электронно
Кроме этого, все файлы по налоговой базе, сформированные ранее в сторонних программах, нужно будет загрузить в специальную программу. Это может занять некоторое время.
Услуги оператора по электронному документообороту
Чтобы зря не тратить время на изучение инструкций и отправить отчетность в пару кликов, можно прибегнуть к услугам операторов ЭДО. Они помогут с подключением системы интернет-отчетности и предоставят рекомендации при обнаружении ошибок при отправке .
Чтобы подключиться к системе, требуется уплатить определенную сумму за установку программного обеспечения по операторскому тарифу, а также оплачивать ежемесячно плату за абонентское обслуживание. Отчеты будут отправляться с квалифицированной электронной подписью, но для того, чтобы ее получить, нужно заполнить заявление, подвести в операторский офис копии документации на гендиректора, оригинал заявления и прочие затребованные документы.
Кроме получения ключа КЭП, необходимо запастись определенными знаниями для отправки электронного файла декларации по единому формату, в формировании которого поможет программа 1С, версия 8.2 «Бухгалтерия предприятия».
В операторском центре по ЭДО, налогоплательщик может получить электронную подпись и систему для отправки электронных деклараций и учетов.
Преимущества такого способа:
- экономия затрат по времени;
- меньше технических ошибок, поскольку отчетность автоматически формируется в требуемом формате, используются средства выходного контроля, по которому затем проверяется декларация на соотношение внутренних данных и данных декларации ;
- оперативность актуальных обновлений форматов сдачи отчетности (если вносятся изменения в утвержденные формы налоговых и бухгалтерских отчетностей, или вводятся новые формы до срока сдачи декларации, налогоплательщику предоставляется возможность обновить старые версии форматов);
- гарантия подтверждения отправки документации (возможность получить подтверждение в течение суток, а также оперативно посмотреть личную карту. Это освобождает от необходимости ждать акт сверки);
- защита от просмотра и исправления третьими лицами;
- возможность направления запроса информационного характера в налоговую службу;
- возможность получить:
- справку об уплате в бюджет;
- выписку всех операций по расчетам;
- список требуемой инспекцией бухгалтерской и налоговой документации;
- акт сверки по налогам, пеням, сборам, штрафам;
- актуальные нововведения по налоговому законодательству.
Порядок электронной сдачи
Выберите оператора связи и заключите с ним договор
Оператор ЭДО – организация, которая предоставляет услуги по обмену конфиденциальной и открытой информацией между налоговым органом и налогоплательщиком, в рамках системы сдачи в электронном виде налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
Постановка на учет по НДС ТОО и ИП
Операторы ЭДО должны отвечать требованиям , располагать необходимыми технологиями для сдачи документации и заключить договор с управлением федеральной налоговой службы.
Получите электронную подпись
Ее выдают в удостоверяющем, аккредитованном Министерством связи, центре. Для корректной авторизации в сервисе налоговая служба рекомендует использовать квалифицированный сертификат ключа, чтобы проверить электронную подпись.
Отчетность, направленная по ТКС, должна иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (статья 80 Налогового Кодекса).
Электронный документ, подписанный такой подписью, автоматически приобретает статус юридического документа, а значит имеет юридическую силу наравне с бумажным вариантом с подписью и печатью.
Приобретите программное обеспечение
Оно должно быть совместимым с программным обеспечением, установленным в инспекции по вашему месту учета. Установите его на компьютере, который имеет выход в интернет. Необходимые программы может предоставить операторский центр по ЭДО.
Электронная сдача деклараций НДС для ООО, ЗАО и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО). Стоимость подключения к системе «Контур» для отправки НДС всего — 1 700 рублей.
Согласно Федеральному закону от 28.06.13 № 134-ФЗ, а конкретно статье 80, налогоплательщики, использующие общую систему налогообложения (ОСНО) и уплачивающие НДС, а также те, кто являются налоговыми агентами и представляют в налоговый орган декларацию НДС обязаны начиная с 1 квартала 2014 года подавать декларацию НДС в свою территориальную налоговую инспекцию (по месту учета) только в электронном виде.
Для этого ФНС выделило несколько официальных операторов электронного документооборота, таких как Такском, Контур, Сбис и т.д. Для того, чтобы подключиться к данным системам вам необходимо оплатить денежную сумму по тарифу оператора за установку программного обеспечения и оплачивать ежемесячную плату за абонентское обслуживание. Отправка отчетов будет осуществляться с помощью электронного ключа (так называемого КЭП). Чтобы его получить вам необходимо заполнить заявление по форме оператора, затем подвести в офис оператора связи копии документов на генерального директора, оригинал заявления и другие документы.
Помимо получения ключей КЭП вам необходимо знать о том, что сдача отчетности теперь может осуществляться только с помощью программного обеспечения. Т.е. вы сможете отправить электронный файл выгрузки декларации только определенного формата, который, как правило, поможет вам сформировать программа 1С, версия 8.2 Бухгалтерия предприятия.
Фирмы и компании, которые являются «нулевками» без оборота хозяйственной деятельности все равно обязаны сдавать НДС только в электронном виде, что можно осуществить с помощью бухгалтерской компании по очень выгодному тарифу.
Услуга по сдаче НДС электронно
Компания БУХпрофи предлагает вам воспользоваться нашей услугой по подключению к системе «Контур» и сдаче деклараций НДС в электронном виде с помощью программы «Контур».
Документы, необходимые для вашего подключения будут составлены нашим сотрудником, который сам отвезет их в офис оператора и получит ваши ключи. Далее мы сами сформируем вам электронный файл отчетности и отправим вашу декларацию с помощью нашего программного обеспечения.
Стоимость электронной сдачи НДС
Стоимость абонентского обслуживания и отправки отчетности по системе «Контур»:
Налоговики разъяснили, кто с этого года должен подавать налоговую декларацию по НДС в электронном виде, а значит, заключать договоры с уполномоченными операторами, а кто сможет избежать этой участи. (ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 03.12.13 № ЕД-4-15/21594)
Время пришло
В 2014 году вступают в силу изменения, внесенные в пункт 5 статьи 174 НК РФ Федеральным законом от 28.06.13 № 134-ФЗ (далее — Закон № 134-ФЗ).
Налогоплательщики, в том числе являющиеся налоговыми агентами, а также те налогоплательщики, которые освобождены от обязанности по уплате НДС, но выставили своим клиентам счета-фактуры с выделенной суммой налога, обязаны представить в налоговую инспекцию декларацию в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом).
Бумажную версию налоговой декларации разрешено подавать только налоговым агентам, не являющимся налогоплательщиками или являющимся налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей по уплате НДС. Для этой категории неприятности начнутся с 1 января 2015 года (п. 5 ст. 24 Закона № 134-ФЗ). Если они выставят или получат счета-фактуры при ведении деятельности в интересах другого лица на основании договоров поручения, комиссии или агентских договоров, то им придется представлять декларацию в электронной форме через ТКС: нужно будет заключать договор с оператором, получать ЭЦП, оплачивать услугу.
Кому пока повезло
В письме налоговики перечисляют те категории налогоплательщиков, для которых сделано исключение. Честно говоря, неожиданностей нет. Таких категорий оказалось пять.
Первая — компании и предприниматели, имеющие возможность избежать уплаты НДС на основании пункта 1 статьи 145 НК РФ, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг без учета налога составляет у них не более 2 млн руб. Уведомление и документы, которые налогоплательщик должен предъявить налоговикам для получения освобождения, нужно подать не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого он желает получить такое освобождение.
Вторая — субъекты «упрощенки». Согласно пункту 1 статьи 346.13 НК РФ, компании и предприниматели, изъявившие желание перейти на «упрощенку» со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговую инспекцию не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году, начиная с которого они переходят на спецрежим. Им нужно только не забывать, что они обязаны платить НДС при ввозе товаров в РФ, а также когда участвуют в договоре простого товарищества, в инвестиционном товариществе или доверительном управлении имуществом (ст. 174.1 НК РФ).
Третья — компании на ЕСХН. Ситуация здесь точно такая же, как и в случае с «упрощенкой».
Четвертая категория — «вмененщики». В силу пункта 3 статьи 346.28 НК РФ компании и предприниматели, желающие перейти на уплату ЕНВД, подают в налоговую инспекцию в течение пяти дней со дня начала применения этой системы налогообложения заявление о постановке на учет в качестве плательщика единого налога. Такие налогоплательщики не должны платить НДС, кроме ситуаций, когда они ввозят товары из-за границы на территорию России.
Пятая — предприниматели на патенте. Они не признаются плательщиками НДС, за исключением следующих случаев:
Если занимаются видами деятельности, по которым не получен патент;
При ввозе товаров в РФ;
Когда участвуют в договоре простого товарищества, инвестиционном товариществе, доверительном управлении имуществом.
Согласно пункту 2 статьи 346.45 НК РФ, предприниматель должен подать заявление на получение патента в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения патента. Выдача патента производится налоговиками в течение пяти дней со дня получения соответствующего заявления.
Еще одна тонкость
В пункте 2 статьи 80 НК РФ сказано, что если налогоплательщик не осуществляет операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банке, а также не имеет объектов обложения по НДС, то по истечении отчетного периода он сдает единую (упрощенную) налоговую декларацию. А на нее нормы пункта 5 статьи 174 НК РФ (об отчетности в электронном виде) не распространяются.
Отчетность по НДС должна сдаваться всеми плательщиками этого налога — ИП и юрлицами — в электронном виде через специализированного оператора. Данная процедура предполагает наличие у налогоплательщика:
- электронно-цифровой подписи с действующим сертификатом;
- доступа к программному обеспечению, посредством которого осуществляется отправка деклараций в ФНС;
- доступа к интернету.
Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не будет выполнено, отчетность по НДС в электронном виде отправить не получится. Но возникновение подобной ситуации вполне вероятно: сертификат ЭЦП может закончиться или аннулироваться в силу тех или иных причин, программа для отправки документов зависнет или заразится вирусом, а сбои в доступе к ресурсам Интернета не редкость даже в крупнейших городах.
Как в этом случае быть налогоплательщику?
Вариант здесь один — сдать отчетность через доверенное лицо. Некоторое время налогоплательщики пользовались возможностью предоставить декларацию в бумажном виде, при этом уплатив штраф за отчетность не по форме в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). Однако с 2015 года в п. 5 ст. 174 НК РФ четко указано, что декларация на бумаге считается непредставленной.
А это уже совсем другие штрафы.
Как сдать декларацию по НДС через представителя: нюансы
Главное условие пользования рассматриваемым вариантом направления декларации по НДС в налоговую — оформление доверенности на представителя. Для ИП она должна быть обязательно заверена нотариально , юрлица оформляют доверенность без участия нотариуса.
Технически это можно сделать 2 способами:
- Заблаговременно отнести или направить по почте в ФНС бумажную копию оформленной доверенности.
- Также заранее направить копию доверенности по ТКС. Скан-образ должен быть подписан УКЭП доверителя. Представитель сделать этого не может . Представлять дополнительно бумажную копию доверенности налоговикам не нужно.
Итоги
Сдать отчетность по НДС его плательщикам можно только в электронной форме. Если фирме не удается это сделать самостоятельно, можно направить декларацию в налоговую через представителя. Для этого нужно оформить и отдать налоговикам доверенность.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Начиная с 1-го квартала 2019 года отчитываться по НДС нужно по новой форме. О ее заполнении читайте .
Была введена обязанность для всех плательщиков НДС сдавать отчетность по этому налогу исключительно в электронной форме.
С одной стороны сдавать отчетность через интернет намного удобнее, поскольку не требуется тратить время на очереди. С другой стороны необходимо найти надежного оператора, с помощью которого будут сдаваться отчеты в электронной форме.
Как выбрать оператора для сдачи отчетности в электронном виде?
Ведите учет в Контур.Бухгалтерии — удобном онлайн-сервисе для расчета зарплаты и пособий и отправки отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат. Сервис подходит для совместной работы бухгалтера и директора.
Источник: rbt-crimea.ru
Как отправить ндс по электронке. Как сдать декларацию по ндс в электронном виде
Электронная сдача деклараций НДС для ООО, ЗАО и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО). Стоимость подключения к системе «Контур» для отправки НДС всего — 1 700 рублей.
Согласно Федеральному закону от 28.06.13 № 134-ФЗ, а конкретно статье 80, налогоплательщики, использующие общую систему налогообложения (ОСНО) и уплачивающие НДС, а также те, кто являются налоговыми агентами и представляют в налоговый орган декларацию НДС обязаны начиная с 1 квартала 2014 года подавать декларацию НДС в свою территориальную налоговую инспекцию (по месту учета) только в электронном виде.
Для этого ФНС выделило несколько официальных операторов электронного документооборота, таких как Такском, Контур, Сбис и т.д. Для того, чтобы подключиться к данным системам вам необходимо оплатить денежную сумму по тарифу оператора за установку программного обеспечения и оплачивать ежемесячную плату за абонентское обслуживание. Отправка отчетов будет осуществляться с помощью электронного ключа (так называемого КЭП). Чтобы его получить вам необходимо заполнить заявление по форме оператора, затем подвести в офис оператора связи копии документов на генерального директора, оригинал заявления и другие документы.
Помимо получения ключей КЭП вам необходимо знать о том, что сдача отчетности теперь может осуществляться только с помощью программного обеспечения. Т.е. вы сможете отправить электронный файл выгрузки декларации только определенного формата, который, как правило, поможет вам сформировать программа 1С, версия 8.2 Бухгалтерия предприятия.
Фирмы и компании, которые являются «нулевками» без оборота хозяйственной деятельности все равно обязаны сдавать НДС только в электронном виде, что можно осуществить с помощью бухгалтерской компании по очень выгодному тарифу.
Услуга по сдаче НДС электронно
Компания БУХпрофи предлагает вам воспользоваться нашей услугой по подключению к системе «Контур» и сдаче деклараций НДС в электронном виде с помощью программы «Контур».
Документы, необходимые для вашего подключения будут составлены нашим сотрудником, который сам отвезет их в офис оператора и получит ваши ключи. Далее мы сами сформируем вам электронный файл отчетности и отправим вашу декларацию с помощью нашего программного обеспечения.
Стоимость электронной сдачи НДС
Стоимость абонентского обслуживания и отправки отчетности по системе «Контур»:
Абсолютно все плательщики НДС (в том числе налоговые агенты) должны сдавать декларацию по данному налогу только в электронном виде. При этом нет никаких послаблений для организаций и ИП с небольшим штатом сотрудников. Что следует знать налогоплательщикам при формировании и отправке отчетности по НДС, расскажем ниже.
Два способа отправки декларации по НДС через интернет
Обязанность сдавать налоговую декларацию в электронном виде закреплена в гл. 21 НК РФ (абз. 2, 3 п. 5 ст. 174 НК РФ).
Декларацию по НДС следует представлять в налоговую инспекцию ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Чтобы не пропустить сроки сдачи декларации по НДС, сохраните в закладках календарь бухгалтера .
Многие организации и предприниматели задаются вопросом: «Можно ли сдать декларацию по НДС бесплатно?» К сожалению, это невозможно. Для отправки отчетности через интернет необходима электронная подпись, которая приобретается за плату у операторов электронного документооборота (ЭДО).
Существует два способа сдать в налоговую инспекцию декларацию по НДС.
Налоговая инспекция разработала специальный сервис для отправки налоговой и бухгалтерской отчетности через сайт ФНС. Воспользоваться этой системой вправе любой налогоплательщик, у которого есть электронная подпись и возможность выполнить ряд технических требований.
Главным минусом представления отчета по НДС через сайт ФНС станет самостоятельное изучение инструкций и установка программного обеспечения. Кроме того, все файлы, сформированные в сторонних программах, придется загружать в специальную программу налоговой службы. Все это отнимает лишнее время.
Чтобы не тратить время на изучение громоздких инструкций и отправлять всю отчетность в пару кликов, воспользуйтесь услугами операторов ЭДО. Специалисты помогут подключить систему интернет-отчетности и дадут рекомендации при возникновении ошибок во время отправки декларации по НДС.
Обратившись к оператору ЭДО, пользователь в одном месте сможет приобрести и электронную подпись, и систему по отправке электронной отчетности.
Сдавайте декларацию по НДС через систему Контур.Экстерн
3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями Контур.Экстерна
Попробовать
Плюсы работы через операторов ЭДО:
- доступные цены;
- техподдержка на всех этапах: от создания отчета до получения квитанции о приеме;
- экономия времени;
- гарантия конфиденциальности;
- дополнительные функции (сверка с ФНС, выписки из ЕГРЮЛ и т д.);
- возможность отправлять через сервис отчеты во все контролирующие органы.
Заходите и регистрируйтесь с сертификатом ЭП (любого УЦ РФ) в Контур.Экстерне и
В статье пойдет речь об основных моментах, которые необходимо знать налогоплательщикам при формировании и отправке электронной отчетности по НДС. Как выбрать самый простой и выгодный способ направить декларацию в ФНС? Сколько стоят услуги операторов и какие сложности возникают при работе с ними?
Обязанность сдавать электронную декларацию
Инструменты для подготовки электронной отчетности
Любой бухгалтер понимает, что удобнее всего сдать НДС через интернет посредством именно той программы, в которой она была сформирована. Перенос отчетности из бухгалтерской программы в другой ресурс не застрахован от дополнительных ошибок. Поэтому необходима программа, которая позволит сдать НСД через интернет и, по возможности, бесплатно.
В первую очередь, в голову приходит мысль о сайте ФНС России. Там действительно есть программа «Налогоплательщик», которая является абсолютно бесплатной. Кроме того, на рынке существует множество предложений по программам для учета и отчетности. Некоторые из них можно считать условно бесплатными, однако большинство все же потребует определенных финансовых вложений. Ведь за удобство, как известно, нужно платить.
Программа от ФНС: сдача НДС в электронном виде бесплатно
Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект по эксплуатации программного обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через свой сайт в интернете . Налогоплательщикам предоставляется возможность сдать отчетность в электронном виде совершенно бесплатно. Хотя по кнопке «помощь» в каждом разделе доступен порядок действий для заполнения соответствующего раздела декларации по НДС, у данной программы не предусмотрена поддержка. Все обновления программного обеспечения придется отслеживать самостоятельно. Пользователь должен разбираться со всеми ошибками и сбоями в работе самостоятельно. Протестировать декларацию перед отправкой также не получится.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 80 НК РФ и с пунктом 5 статьи 174 НК РФ , налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость можно сдать с помощью сервиса ФНС только при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). Ее придется купить у любого аккредитованного удостоверяющего центра. То есть определенные затраты на отправку отчетов таким способом все равно будут. В связи с этим на сегодняшний день сдать декларацию по НДС абсолютно бесплатно не получится. Поэтому стоит все же познакомиться поближе с платными сервисами.
Рынок электронной отчетности
Способов сформировать декларацию и пояснения по НДС в электронной форме (2018), а также отправить их в налоговую инспекцию, существует два:
- прямой;
- представительский.
В первом случае организация-налогоплательщик должна самостоятельно заключить договор с оператором электронного документооборота (ЭДО). Кроме того, существуют фирмы-посредники, иначе говоря — спецоператоры, с которыми также можно договориться. Налогоплательщик становится абонентом по договору, ему предоставляется программа для отправки отчетности, а на руководителя или другое уполномоченное лицо оформляется электронная цифровая подпись. В этом случае в организации должен быть специальный программист, который сможет настроить программу, интегрировать ее в программу учета и регулярно обновлять. За услуги придется ежегодно перечислять деньги оператору ЭДО.
Кроме того, существуют так называемые облачные сервисы. В этом случае программное обеспечение предоставляется оператором непосредственно в интернете и пользователь может ничего не устанавливать на своих компьютерах, а получить доступ к такой программе можно с любого компьютера или ноутбука. При этом пользователь получает полный контроль за отправкой своей отчетности, а также возможность напрямую получать уведомления и требования от налоговой службы.
Представительский способ намного проще, однако он не гарантирует контроля за доставкой отчетов. В этом случае декларация по НДС направляется через организацию, у которой уже установлен программный комплекс, позволяющий отправлять отчетность других организаций или предпринимателей. Обычно такие услуги стоят намного дешевле, чем работа непосредственно с оператором. Однако сами налоговые органы их не приветствуют, ведь обратная связь с плательщиком НДС в этом случае для них отсутствует.
Выбор оператора и программы
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано и работает 119 операторов электронного документооборота (полный список можно посмотреть на сайте ФНС). Такой оператор должен быть российской организацией и соответствовать требованиям, утверждаемым ФНС России (п. 3 ст. 80 НК РФ, письмо ФНС России от 30.09.2013 N ПА-4-6/17542 ). Работать можно только с теми операторами, которые зарегистрированы ФНС России. Хотя лидеры на рынке ЭДО все время меняются, по количеству клиентов на сегодня лидируют:
- Тензор (продукт — Сбис);
- Калуга Астрал (продукт — Астрал Отчет и множество других проектов, где Калуга Астрал фигурирует только как спецоператор связи: 1С-отчетность, Бухсофт Онлайн, Мое дело, Небо и другие);
- СКБ Контур (продукты: Контур.Экстерн, Эльба и Бухгалтерия.Контур);
- Такском (продукты: Доклайнер и 1С-Спринтер).
Среди продуктов для отправки отчетов можно выделить:
- Бухгалтерия.Контур ( http://www.b-kontur.ru );
- Астрал Отчет ( );
- Контур.Экстерн ( http://kontur.ru/extern ) ;
- МоеДело ( http://www.moedelo.org/ ) ;
- Небо ( );
Все эти компании не дают возможности сдать НДС бесплатно через интернет, однако все они проводят акции, во время которых открывают временно бесплатную подготовку отчетности. Кроме того, при оформлении долговременного сотрудничества практически всегда можно получить хорошие скидки и сдавать декларации по НДС за весьма умеренную плату.
Программы и цены
Лидером по соотношению «цена—качество—удобство» на рынке электронной отчетности является 1С-Отчетность. Сравнение с другими спецоператорами представлено в виде таблицы. В качестве примера было взято обслуживание юридического лица в течение года.
Цена от 100 до 170 руб. за отчет
Единая цена — 2938 руб.
Цена от 1300 до 4300 руб.
Очевидно, что при выборе оптимальной программы нужно учитывать как она будет работать:
- offline — система установлена на компьютере (копия на внешнем жестком диске или флешке);
- online — облачные технологии, работа с любого компьютера в нтернете.
Из таблицы выше видно, что к первой группе относятся такие программные продукты, как: СБИС++, и . Со второй группой немного сложнее. Далеко не все онлайн-программы дают возможность доступа с любого устройства. Например, Контур.Экстерн позволяет сформировать и отправить декларацию по НДС прямо на своем портале в облачном режиме, однако получить доступ к информации можно только с того компьютера, на котором установлено средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Поэтому Контур можно считать программой-online только условно. Полностью «облачные» программы — это Бухсофт, Мое Дело , Отчет.ру и .
Для выбора спецоператора важно оценить соотношение предлагаемых функций и опций к их цене у аналогичных операторов. Более дорогие варианты обычно включают в себя дополнительные услуги, например, проверку декларации перед отправкой. Кроме того, пользователи даже могут получать нормативную базу для ведения учета и составления отчетности, а также консультации опытных бухгалтеров. Важную роль играет простота подключения и настройки, а также обратная связь с ФНС России. Ведь кроме самой отправки декларации по НДС необходимо получить от ФНС квитанцию о ее получении, а также другие требования и уведомления.
Проверяем электронную декларацию по НДС
Перед отправкой в ФНС необходимо осуществить проверку декларации: заполнена ли она по формату, выполняются ли контрольные соотношения, правильно ли указаны коды вида операции, также возможна проверка контрагентов на их благонадежность. Сам налогоплательщик может сделать это с помощью контрольных соотношений, которыми также пользуются налоговые органы во время камеральной проверки. Поэтому такое тестирование перед отправкой декларации в ИФНС позволит налогоплательщикам избежать предоставления некорректного отчета, содержащего ошибки, избавит от излишней переписки с налоговым органом и необходимости представлять уточненные декларации для исправления ошибок.
Конечно же, такие проверки осуществляются с помощью специализированных программ тестирования. При этом онлайн-сервис налоговой службы не предоставляет такой возможности. Среди наиболее понятных и удобных програам для электронной отправки деклараций по НДС в этом плане следует выделить Контур и Бухсофт — только у них протокол проверки отчетов содержит расшифровки, понятные для большинства пользователей. Например, Бухсофт отправляет такие расшифровки при тестировании декларации по НДС:
- Ошибка в элементе Идентификатор отправителя — расшифровка «Имя файла должно быть унифицированным, буквы все заглавные. Внутри файла должно быть идентичное название»
- Ошибка: «Значение не найдено в справочнике sono» — расшифровка «Эта ошибка говорит о том, что неверно указан Код налогового органа.»
- Ошибка: «Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/КнигаПокуп при значении элемента ПризнСвед8, равном «» — расшифровка «В отчете не указано наличие Раздела 8»
- Ошибка: «»» нарушает ограничение length для «7».Не удалось проанализировать атрибут «КодОпер» со значением «» — расшифровка «Скорее всего, у вас некорректно указаны или не указаны коды операций. В Книгах покупок и книгах продаж, журнале учета полученных и выставленных счетов фактур. Подробнее можно прочитать в Постановлении Правительства №1137 «.
Очевидно, что даже начинающий пользователь сможет понять такие расшифровки и устранить все недочеты до момента поступления отчета по НДС в налоговую.
Требования ФНС
Налогоплательщик не только должен сдать НДС через интернет, также у него возникают следующие взаимосвязанные обязанности (п. 5.1 статьи 23 НК РФ ):
- обеспечить прием электронных уведомлений, требований и иных документов, направляемых по телекоммуникационным каналам связи налоговыми органами в рамках их полномочий;
- своевременно (в течение шести рабочих дней) направлять налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме;
- предоставлять по ТКС к электронной декларации по НДС пояснения.
Отчетность по НДС должна сдаваться всеми плательщиками этого налога — ИП и юрлицами — в электронном виде через специализированного оператора. Данная процедура предполагает наличие у налогоплательщика:
- электронно-цифровой подписи с действующим сертификатом;
- доступа к программному обеспечению, посредством которого осуществляется отправка деклараций в ФНС;
- доступа к интернету.
Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не будет выполнено, отчетность по НДС в электронном виде отправить не получится. Но возникновение подобной ситуации вполне вероятно: сертификат ЭЦП может закончиться или аннулироваться в силу тех или иных причин, программа для отправки документов зависнет или заразится вирусом, а сбои в доступе к ресурсам Интернета не редкость даже в крупнейших городах.
Как в этом случае быть налогоплательщику?
Вариант здесь один — сдать отчетность через доверенное лицо. Некоторое время налогоплательщики пользовались возможностью предоставить декларацию в бумажном виде, при этом уплатив штраф за отчетность не по форме в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ). Однако с 2015 года в п. 5 ст. 174 НК РФ четко указано, что декларация на бумаге считается непредставленной.
А это уже совсем другие штрафы.
Как сдать декларацию по НДС через представителя: нюансы
Главное условие пользования рассматриваемым вариантом направления декларации по НДС в налоговую — оформление доверенности на представителя. Для ИП она должна быть обязательно заверена нотариально , юрлица оформляют доверенность без участия нотариуса.
Технически это можно сделать 2 способами:
- Заблаговременно отнести или направить по почте в ФНС бумажную копию оформленной доверенности.
- Также заранее направить копию доверенности по ТКС. Скан-образ должен быть подписан УКЭП доверителя. Представитель сделать этого не может . Представлять дополнительно бумажную копию доверенности налоговикам не нужно.
Итоги
Сдать отчетность по НДС его плательщикам можно только в электронной форме. Если фирме не удается это сделать самостоятельно, можно направить декларацию в налоговую через представителя. Для этого нужно оформить и отдать налоговикам доверенность.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Начиная с 1-го квартала 2019 года отчитываться по НДС нужно по новой форме. О ее заполнении читайте .
Была введена обязанность для всех плательщиков НДС сдавать отчетность по этому налогу исключительно в электронной форме.
С одной стороны сдавать отчетность через интернет намного удобнее, поскольку не требуется тратить время на очереди. С другой стороны необходимо найти надежного оператора, с помощью которого будут сдаваться отчеты в электронной форме.
Как выбрать оператора для сдачи отчетности в электронном виде?
Ведите учет в Контур.Бухгалтерии — удобном онлайн-сервисе для расчета зарплаты и пособий и отправки отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат. Сервис подходит для совместной работы бухгалтера и директора.
Источник: opsar.ru
Отчетность через Интернет в Москве онлайн
Отправка отчетности через Интернет в Москве сегодня является самым востребованным способом сдачи отчетности. Такая услуга — отправка налоговых и бухгалтерских деклараций через Интернет позволяет экономить время, сдавать отчеты в электронном виде по действующим формам, вовремя получить протокол о допущенных ошибках из Пенсионного фонда и ИФНС.
Кто обязан сдавать отчетность через Интернет в ИФНС
➤ все плательщики НДС, а также «упрощенцы», которые выступают в качестве налоговых агентов по НДС, ИП и юридические лица с нулевыми декларациями по НДС
должны сдать электронную декларацию НДС.
ФЗ от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ
➤ налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, вне зависимости от режима налогообложения (ОСНО, УСН), обязаны заполнить и сдать декларацию в электронном виде.
ФЗ от 28.06.2013 N 134-ФЗ;
➤ отчеты Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур и 6-НДФЛ тем организациям, в которых работает 10 и более человек, нужно сдавать только по телекоммуникационным каналам связи.
Кто обязан отчитываться в СФР только в электронном виде
➤ Отчетность во внебюджетные фонды в электронном виде обязаны представлять страхователи, у которых среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составляет более 10 человек.
ФЗ от 27.07.2010 N 227-ФЗ
Организацию, обязанную передавать отчетность через Интернет, но в срок представившую декларацию на бумаге, могут оштрафовать по статье 119.1 Налогового кодекса РФ.
Размер штрафа за нарушение установленного порядка передачи отчетности составляет 200 руб.
Если налогоплательщик, который обязан представлять налоговые декларации по ТКС, в течение 10 рабочих дней со дня появления этой обязанности не обеспечит возможность приема от ИФНС электронных документов, то налоговая инспекция вправе заблокировать его банковский счет.
Нужна помощь бухгалтера
по заполнению электронной декларации?
Сроки сдачи отчетности в 2023 году в электронном виде с учетом последних изменений и ссылками на законы и постановления
не позднее 25 числа за отчетным кварталом
новое изменение для отчетов, со сроком сдачи после 01.01.2020
п.2 ст.2 325-ФЗ
новое изменение п.2 ст.2 325-ФЗ
новое изменение для отчетов, со сроком сдачи после 01.01.2020
п.2 ст.2 325-ФЗ
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
не позднее 20 числа за отчетным кварталом
новое изменение для отчетов, со сроком сдачи после 01.01.2020
п.2 ст.2 325-ФЗ
Как удаленно сдать — отправить отчет через Интернет в ИФНС, Социальный фонд России, Статистику?
Существуют различные способы передачи отчетности в электронном виде:
✔ отправка электронной отчетности через спецоператора;
✔ напрямую, через сайты ИФНС, СФР;
✔ разовая сдача отчетности через уполномоченную бухгалтерию;
✔ через любую бухгалтерскую фирму – такая услуга для своих клиентов входит стоимость бухгалтерского обслуживания;
Сервисы отправки отчетности (спецоператоры)
Сервис сдачи отчетности через интернет имеет следующие преимущества:
☑ н е нужно заботиться об обновлении и изменениях законодательства, самые последние бланки и формы деклараций;
☑ е сть налоговый календарь, программа сервиса отправки отчетности сама напомнит о сроках сдачи отчетности;
☑ а втоматическая подстановка реквизитов компании и данных из предыдущих отчетов;
☑ е сли нужно заполнить и отправить декларацию НДС, то в программе можно сверить данные по счетам-фактурам со всеми контрагентами и устранить расхождения.
Используя веб портал отправки отчетности, Вы получите отправленный отчет с отметками о принятии (Квитанция о приеме, Извещение о вводе).
Уполномоченная бухгалтерия
Уполномоченная бухгалтерия — это организация-посредник, которая предоставляет за третьих лиц бухгалтерскую и налоговую отчетность через интернет.
Организации–клиенты заключают договор с уполномоченной бухгалтерией на передачу деклараций по ТКС, оформляют доверенность, в которой доверяют – специализированной компании владельцу ЭЦП, отправить отчетность электронно и передают ей готовые файлы (отчетность) для отправки. Уполномоченная бухгалтерия, имея специальное программное обеспечение, направляет декларации в налоговые органы и внебюджетные фонды.
Источник: elitbuh.ru