Такое информирование осуществляется при помощи подачи налоговой декларации в соответствующие контролирующие органы.
Налоговая декларация для ИП – это задокументированный отчет, отражающий полученную прибыль за установленный отрезок времени и налог, изымаемый соответственно выбранной системе налогообложения.
Отчетные документы подаются в налоговые структуры с целью контроля государством деятельности граждан и их доходов.
Регистрация предпринимательства обычно осуществляется по месту жительства. Подают декларации также в территориальных инспекциях.
Некоторые виды бизнеса предполагают подачу по месту ведения деятельности.
Налоговая декларация для ИП: 4 основных вида
Итак, вы частный предприниматель.
Теперь вам нужно определиться с системой налогообложения. Каждый тип налогообложения предполагает определенные виды деятельности. Иногда важно и место ведения деятельности.
Существует 4 основных способа уплаты налога для ИП:
1) Налоговая декларация для ЕНВД
В документе указывается приблизительный доход, с которого взимается налог в 15%.
Даже если не велась предпринимательская деятельность, отчет подавать необходимо.
При такой форме налогообложения возможность подачи «нулевой» декларации не предусмотрена.
Отчетные документы при ЕНВД предоставляются в налоговые органы ежеквартально.
Крайний срок подачи: 20 число следующего за отчетным кварталом месяца. Это единственный вид отчетных документов для этого типа налогообложения.
Сдавать отчет следует по месту ведения бизнеса.
Для некоторых видов деятельности, когда сложно определить место оказания услуг (например, развоз продуктов питания на заказ), бланки отчетности сдаются по месту жительства предпринимателя.
Скачать бланк декларации по ЕНВД можно на официальном сайте (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/#title8) или взять в ИФНС, лично посетив инстанцию.
ЕНВД вменяется ИП на следующие виды предпринимательства:
- общепит;
- сдача в аренду жилья, земельных участков, торговых точек;
- транспортные услуги;
- розничная торговля;
- бытовые услуги;
- техобслуживание;
- ветеринарные услуги;
- наружная реклама.
2) Декларация для УСН
Такой вид отчета сдается по месту жительства предпринимателя.
Установленная форма – НДФЛ-3.
Если отсутствует движение денег на счетах в банках, нет самих объектов налогообложения или ИП закрывается, подается нулевая отчетность по УСН (ежеквартально).
Обязательные поля, которые должны быть заполнены в бланке налогового отчета по УСН:
- ФИО (или зарегистрированное название организации),
- ИНН,
- налог в процентах,
- период налогообложения,
- код ОКВЭД,
- взносы по страхованию,
- КБК (код бюджетной классификации),
- ОКАТО.
Декларацию предоставляют 1 раз за год. Предусмотрена возможность подачи документа до 30 апреля следующего календарного года.
Есть 2 способа подачи документа:
- В первом варианте указывается прибыль и затраты за текущий период.
- Во втором варианте указывается доход и предусмотренная законом сумма уменьшения налога.
Найти бланки можно также на официальном сайте или взять, лично посетив налоговую инспекцию.
Недавно появилась декларация с 0%-й ставкой по УСН для предпринимателей Крыма, Севастополя и регионов, где введены налоговые каникулы.
3) Декларация для ЕСХН
[adsense2]
Из названия документа понятно, какой вид деятельности он предусматривает (единый сельскохозяйственный налог).
Подается по месту расположения земельного участка, которым владеет или который арендует ИП.
Предусмотренный отрезок времени отчетности по получению доходов – 1 календарный год.
Крайние сроки подачи документа: до 31 марта следующего года после отчетного периода.
Если деятельности по ведению сельского хозяйства не было, то декларацию подают до 25 числа месяца, следующим после ее прекращения.
За не предоставленный вовремя отчет начисляются штрафы.
4) Декларации при ОСН
[adsense3]
Общая Система Налогообложения (ОСН) обязывает индивидуального предпринимателя предоставлять декларацию о получении прибыли по форме НДФЛ-4.
Крайний срок подачи: месяц + 5 дней с момента фиксации прибыли.
Для ИП, который только начинает свою работу, ее подача является обязательной. В документе рассчитываются авансовые платежи.
Для ИП, которые работают не первый год, эти платежи могут быть рассчитаны на основе предыдущих данных.
Поэтому, штрафы за неподачу отчетности не предусмотрены.
ОСН – это более сложная форма отчетности.
Она может сочетать несколько способов уплаты налогов: может подаваться отчетность по ЕНВД, единая упрощенная, отчетность по транспортному налогу и пр.
Также предоставляется декларация по НДС.
Отчетным периодом для этой формы налогообложения является квартал. 25 число следующего месяца после отчетного периода – конечное число предоставления документа.
Если отсутствовали движения средств по счетам, то предприниматель имеет возможность отчитаться по единой упрощенной декларации:
Налог на Добавочную Стоимость (НДС) вменяется участникам ВЭД (Внеэкономическая Деятельность), которые осуществляют экспорт и импорт товаров.
Предусмотрена форма отчетности по косвенным налогам для ИП, которые осуществляют доставку товара через Таможенный Союз.
Это новый тип отчетности. Декларация по НДС может подаваться как уточненная.
Происходит это в случае обнаружения ошибок в поданном документе: указанный налог меньше или больше необходимой суммы.
Заполнение бланков налоговых деклараций
[yandex1]
Как правило, предприниматели сами успешно ведут отчетность.
Особенно, при отсутствии работников.
Поскольку закон не предусматривает личное заполнение отчетных документов, то не исключена возможность обращения к бухгалтеру.
Также можно воспользоваться услугами специализированных на отчетной налоговой деятельности фирм.
Посреднические услуги стоят недешево.
И не всегда специалист владеет должными навыками заполнения сложной отчетности.
Есть хорошая альтернатива в виде бухгалтерских программ в интернете и онлайн-сервисов:
- https://service-online.su/forms/nalog/deklaratsiya_usn/ (бесплатно);
- https://www.nalogia.ru/declaration/online.php(стоимость услуги — 599 рублей);
- https://verni-nalog.ru/3-ndfl (услуга платная — 400 рублей);
- https://ndflka.ru (за одну придется заплатить 599 рублей).
На основе предоставленной информации, автоматически рассчитывается сумма налогов, предоставляются подсказки и инструкции по заполнению бланков.
Далее вам останется только распечатать готовую заполненную декларацию.
Важно следить за актуальностью формы бланков, так как их образцы довольно часто меняются.
4 варианта предоставления документов для отчетности
Существуют 4 способа подачи отчетности. Подать можно на бумаге или электронном носителе:
- по почте;
- по интернету в электронном варианте (ссылка на нужный раздел сайта ФНС — https://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/);
- лично (нужное отделение ищите на официальном сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77);
- вашим представителем в ИФСН.
Если документ подается физически, работник его завизирует (поставит на нем штамп) – зафиксирует дату подачи.
Это самое важное при сдаче отчетных налоговых документов.
При несоблюдении сроков вы можете попасть под штрафные санкции.
Поэтому, способ передачи документов почтой не всегда удобен из-за долгого периода доставки.
Если вы все-таки решили воспользоваться услугами почты, то документ должен быть отправлен не позже 24-х часов до конечного термина его сдачи.
Письмо следует оформлять как заказное, с уведомлением и описью.
У вас должен остаться на руках дубликат отправленных документов, заверенный печатью почты.
Очень популярна сейчас электронная форма отчетности.
Тем более что интернет-сервисы, помогающие правильно оформить налоговую документацию, включают и услугу ее передачи.
Чтобы воспользоваться этим способом отправки бумаг, вам необходимо получить личную электронную подпись, заключить договор со спецоператором.
Также устанавливается специальное программное обеспечение.
Подробные инструкции с актуальной информацией есть на официальном сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/.
Передавать налоговую отчетность лучше заблаговременно, так как в работе интернет-сети могут быть сбои.
Дата отправления документации является датой обращения в налоговый орган.
В видеоролике рассказано, как отчитаться по своей деятельности за год в налоговой инспекции:
Налоговая декларация для ИП – не единственный инструмент налоговой отчетности, о котором вы должны знать.
Также существует отчетность по кассовым операциям, дополнительным налогам (если такие есть) и за работников.
Если предприниматель решил закрыть дело, подаются дополнительные формы отчетности даже за неполный период налогообложения.
Примеры оформления всех бланков можно найти на официальном сайте ФНС по ссылкам, приведенным в тексте.
Здесь вы также найдете новости об изменениях в системах налогообложения.
Источник: biznesprost.com
Подготовка декларации ИП по УСН 6% в интернет-бухгалтерии Мое дело
before —> p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
В сервисе интернет-бухгалтерия «Мое дело» подготовка декларации ИП на УСН без сотрудников, расчет суммы налога к оплате и отправка отчета в ИФНС РФ занимает меньше часа.
При этом остается лишь проверить сведения, предложенные системой, и внести некоторые коррективы в случае необходимости.
Для того, чтобы попасть в мастер подготовки декларации, следует на главной странице сервиса «Мое дело» в разделе «Налоговый календарь» выбрать «Подать декларацию по УСН и заплатить налог».
Весь алгоритм действий включает в себя 7 шагов.
1. На первом шаге Мое дело предлагает еще раз перепроверить данные по налогооблагаемому доходу, который система автоматически берет из книги учета доходов и расходов ( КУДИР).
adsp-pro-1 —> p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
С большой степенью вероятности эти расчеты будут корректными, если в течение всего года мы правильно вводили данные по всем операциям предпринимательской деятельности. В случае необходимости можно внести коррективы.
2. На втором шаге «Мое дело» предлагает проверить суммы авансовых платежей по УСН.
3. Для редких счастливчиков, получавших целевые средства в отчетном году, система предлагает заявить о них. Для остальных индивидуальных предпринимателей остается лишь нажать кнопку «Далее».
4. На четвертом шаге «Мое дело» предлагает подтвердить суммы взносов в ПФР и ФФОМС уплаченных в отчетном году.
5. На пятом шаге можно ознакомиться с расчетом суммы налога УСН для уплаты за отчетный год.
6. На шестом шаге мастер «Мое дело» предлагает выбрать удобный способ оплаты налога УСН (с расчетного счета, наличными, банковской картой).
После чего, в зависимости от выбранного способа, формируется платежный документ (платежное поручение в банк, квитанция для оплаты наличными).
7. На седьмом заключительном шаге отправим отчет (декларацию по УСН) в налоговую службу.
«Мое дело» предлагает скачать, распечатать и прошить книгу учета доходов и расходов (КУДИР) за отчетный год. Чтобы хранить ее у себя в бумажном виде.
adsp-pro-2 —> p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Также скачиваем сам отчет (декларацию по УСН) и выбираем удобный способ передачи декларации в налоговую инспекцию.
Можно поспорить, что большинство предпринимателей выберет самый удобный из них — «через интернет, не выходя из дома».
Остается подтвердить отправку через код, полученный в СМС на свой мобильный телефон.
Вводим полученный в СМС код и нажимаем кнопку «Подтвердить отправку»
После отправки декларации в налоговую будет получено извещение об отправке
и подтверждающее сообщение от сервиса «Мое дело».
Через пару рабочих дней можете зайти в подраздел «Отчеты» в разделе «Электронная отчетность»( расположенный на главной странице «Мое дело»)
и удостовериться, что ваш отчет (декларация по УСН) принят налоговой службой.
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
Следует отметить, что интернет-бухгалтерия «Мое дело» — хороший помощник для предпринимателей, ценящих свое время и деньги.
Подготовленный специалистами подробный бизнес план с расчетами помогает быстрее пройти точку безубыточности.
Обязательно ли открывать расчетный счет для ИП и почему это приходится делать в большинстве случаев.
Видео — полезная для начинающих ИП информация от сервиса «Мое дело»:
Поделиться:
13 комментариев
Ксения 26 августа 2020
Пока сидела в изоляции, изучила сервис » Моё дело», оказалось, что ничего сложного в нём нет. Программа доступная и удобная, консультанты хорошо помогают, отвечают на вопросы и даже для начинающего программа вполне понятная. Она экономит время и даёт возможность многое делать онлайн. Теперь сама буду заниматься бухгалтерией нашего с мужем ИП, сэкономлю.
Ирина 29 июня 2020
Больше года назад начала вести бухгалтерию своего ИП в онлайн-сервисе «Моё дело». Сначала было сложновато, но с помощью консультантов сервиса вникла во все нюансы и теперь у меня всё получается и с налоговой проблем нет, и на зарплате бухгалтера сэкономила.
Маргарита 14 июня 2020
Сама веду документацию с помощью этого сервиса и проблем с налоговой нет. Сервис предельно понятный и доступный, поначалу было немного сложновато, но сейчас уже со всеми нюансами разобралась. И хорошо, что всё делается на удалёнке, современно и актуально для нынешнего времени.
Kast 19 июня 2018
Что тут спорить, я однозначно голосую за действие «не выходя из дома». Примите мой голос.
Некрасов 29 ноября 2017
Вчера отстоял громадную очередь в налоговой. В конце-концов, документы у меня не приняли из-за множества ошибок. Представляете какое настроение после этого. Сейчас зарегистрировался в сервисе «Моё дело», думаю, разберусь без труда.
Зоя Ивановна 17 июля 2017
Даже не знаю что и лучше. Дали мне в помощь молодую девушку, родственницу директора. Сказали, в компьютере хорошо разбирается. Так мне пришлось за ней весь отчёт переделывать.
Руслан 18 июня 2017
Доверяй, но проверяй. Я человек мнительный. Лучше найти время для того, чтобы съездить в налоговую для сверки. Чем потом получить в конверте «письмо счастья».
Елена 23 марта 2017
Сервис очень удобный! Так надоели эти поездки в налоговую с вечными очередями, а тут можно сделать все быстро не выходя из офиса.
Делать свое дело 22 марта 2017
Екатерина, 1. С сервисом «Мое дело» в налоговую не надо ходить! 😉 Все решается удаленно — через Интернет. Подача деклараций, любые запросы и т.д. Очень удобно и нет «человеческого фактора» из разряда «Вы меня не правильно поняли. » — все фиксируется документально. 2. Ну и сам сервис интернет-бухгалтерии несет ответственность за расчеты, если вести бухгалтерию в соответствии с инструкцией — не забывать заносить в базу информацию об операциях, которые проходили не через сам сервис (прием наличных и т.д.).
Екатерина 22 марта 2017
Я до сих пор не доверяю подобным программам. И не в том дело, что они плохо сделаны. Программы хорошие. Но, когда приходишь в налоговую, то всё равно найдут к чему придраться. Такое у меня было не один раз.
Алексей Стариков 17 марта 2017
Наконец-то программисты подумали и о нас. Раздражают очереди в налоговой. А больше всего жаль время, которое приходится тратить на это. А с этой программой можно управиться за один час, не выходя из офиса.
Олеся 15 марта 2017
Великолепный сервис. И не только для мелкого бизнеса. У нас в компании бухгалтера плодятся, как кролики, и чем занято такое количество народу непонятно. Еще лет 5 назад один бухгалтер обслуживал 5 таких предприятий, как наше, а сейсас их 10 человек только у нас. Такие программы рано или поздно позволят сократить штат бухгалтеров но разумного количества
Сергей 09 марта 2017
Очень удобный сервис для небольших компаний, которые не имеют в штате своего бухгалтера.
Источник: delat-delo.ru
Как правильно заполнить налоговую декларацию УСН для ИП и ЮЛ в 2022 году: подробный пример
Сдача налоговой декларации – это одно из обязательных условий для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на УСН, в 2022 году. Для многих это процесс, который вызывает много вопросов и неопределенности.
Срок подачи декларации налоговыми агентами, работающими по УСН, определен законодательством РФ и имеет свои отличия для ИП и ЮЛ. Поэтому очень важно знать, как заполнить декларацию правильно.
В данной статье мы пошагово рассмотрим процесс заполнения налоговой декларации УСН для ИП и ЮЛ в 2022 году и приведем подробный пример.
Важно отметить, что заполнение налоговой декларации УСН – это серьезный процесс, который необходимо выполнять с большой ответственностью и вниманием к деталям. Проведение процедуры подачи декларации с ошибками может привести к штрафам или иным негативным последствиям для предприятия или ИП.
Как правильно заполнить налоговую декларацию УСН в 2022 году: пример для ИП и ЮЛ
Налоговая декларация УСН – это документ, который представляют налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения. В 2022 году срок сдачи декларации УСН для ИП и ЮЛ приходится на 15-ое число следующего месяца за отчетным периодом.
Декларация УСН для ИП и ЮЛ состоит из нескольких разделов, которые необходимо заполнить правильно и без ошибок, чтобы избежать нежелательных последствий со стороны налоговой инспекции.
Один из важных моментов при заполнении декларации УСН в 2022 году – это правильное указание за какой отчетный период она заполняется. Далее необходимо перейти к заполнению каждого раздела декларации, указав сумму доходов, расходов, налогооблагаемую базу и сумму налога, который нужно уплатить в бюджет.
Необходимо учитывать, что при заполнении декларации УСН для ИП и ЮЛ важно не допустить ошибок, особенно при заполнении разделов, связанных с налоговыми льготами и вычетами. Для удобства можно использовать специальную программу или обратиться к налоговому консультанту, который выполнит все процедуры по заполнению декларации.
Советуем прочитать: Как продавцам Ozon получить доступ к портрету покупателя?
Таким образом, для корректного заполнения декларации УСН в 2022 году необходимо учитывать особенности данной процедуры, правильно заполнить каждый ее раздел и не допустить ошибок. Использование программных средств или обращение к специалисту поможет справиться с данным заданием без особых проблем.
Выбор наиболее выгодного режима налогообложения для ИП и ЮЛ
Сдача декларации УСН
Упрощенная система налогообложения (УСН) — это режим налогообложения, который предназначен для ИП и юридических лиц (ЮЛ), осуществляющих предпринимательскую деятельность. По этому режиму, налоги уплачиваются ежеквартально.
Срок и сдача декларации
Сроки сдачи декларации УСН определяются в соответствии с налоговым календарем. В 2022 году, даты сдачи декларации УСН будут с 1 по 30 апреля (за 1 квартал), с 1 по 31 июля (за 2 квартал), с 1 по 31 октября (за 3 квартал) и с 1 по 31 января (за 4 квартал).
Выбор режима налогообложения
Выбор режима налогообложения — это важный шаг для каждого предпринимателя. При выборе режима УСН, налоги считаются отдельно для каждого квартала, поэтому необходимо внимательно оценить объем и прибыльность своей деятельности.
Критерии выбора включают размеры дохода, организационно-правовую форму, объем расходов, количество работников и т.д.
Декларация УСН
Декларация УСН заполняется каждый квартал и включает в себя информацию о доходах, расходах, налогах и иных обязательных платежах. Также в декларацию необходимо включить информацию о перечисленных налогах и суммах начисленных задолженностей.
Определение налогов от выручки в декларации УСН
В 2022 году срок сдачи декларации УСН для ИП и ЮЛ за предыдущий год истекает 30 апреля. Для правильного заполнения декларации необходимо определить сумму налогов от выручки.
Установленные налоговые ставки для УСН зависят от вида деятельности, а также от объема годовой выручки. Для ИП и ЮЛ, занимающихся торговой деятельностью, ставка может составлять 5% от выручки, а для услуг – 6%.
Важно учесть, что при определении налога от выручки не включаются суммы НДС.
Для определения суммы налога от выручки необходимо умножить выручку за отчетный период на соответствующую налоговую ставку. Полученная сумма указывается в соответствующей строке декларации УСН.
В случае если выручка за отчетный период не превышает порог, установленный законодательством, уплачивать налог не требуется. Однако декларацию УСН все равно необходимо подать.
Заполнение формы декларации 3-НДФЛ
Форма декларации 3-НДФЛ предназначена для подачи налоговой декларации за доходы физических лиц за год, срок сдачи которой приходится на 30 апреля 2022 года.
Декларация 3-НДФЛ представляет собой документ, в котором необходимо указать все доходы, полученные за год, а также произвести подсчет налога, который должен быть уплачен государству.
При заполнении декларации 3-НДФЛ необходимо обратить внимание на правильность заполнения всех граф, поскольку неверные данные могут повлечь за собой ненужный штраф.
Советуем прочитать: Сбербанк России: история, услуги, отзывы клиентов
Заполнение формы декларации возможно как лично, так и онлайн, через специальный сервис на сайте Федеральной налоговой службы.
В случае заполнения декларации за годы, предшествующие 2022-му году, необходимо использовать более ранние версии форм декларации.
Составление отчета по доходам и расходам для налоговой декларации УСН
Декларация УСН: что это и зачем нужна
Декларация УСН — это отчет, который должен составить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, использующие систему налогообложения УСН. В декларации нужно указать информацию о доходах и расходах за отчетный период. Сдача декларации является обязательным условием для налогоплательщиков, использующих УСН.
Сроки сдачи декларации УСН
Сроки сдачи декларации УСН зависят от того, какая система налогообложения применяется. Обычно декларацию УСН нужно сдавать один раз в год — до 30 апреля за предыдущий год. Если налогоплательщик является новым налогоплательщиком в течение года, он должен сдать декларацию в течение 30 дней с момента регистрации.
Как правильно составить отчет по доходам и расходам
При составлении отчета по доходам и расходам для налоговой декларации УСН нужно учитывать все доходы и расходы за отчетный период. Для этого необходимо правильно организовать учет финансовой деятельности. В отчете нужно указать дату, сумму и юридического лица-контрагента. Важно также не забывать про налоговые льготы и дополнительные расходы.
Для упрощения составления отчета можно использовать программное обеспечение, которое позволяет автоматически формировать отчет по доходам и расходам. Также полезно закрепить определенную систему учета финансовых операций, чтобы не потерять важную информацию.
Как заполнить форму декларации 2-НДФЛ
Форма декларации 2-НДФЛ является обязательной для всех физических лиц, которые получили доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с УСН, за прошедший год. Срок сдачи декларации 2-НДФЛ для 2022 года — до 30 апреля следующего года.
Декларация 2-НДФЛ состоит из нескольких блоков, в которые нужно внести соответствующую информацию. В первом блоке необходимо указать личные данные, а также сумму доходов, полученных за год.
В следующем блоке необходимо указать расходы, которые можно вычесть из общей суммы доходов. Это могут быть расходы на образование, лечение, пожертвования на благотворительность и профессиональное обучение.
В третьем блоке нужно указать сумму налогов, которые были уплачены в течение года. Если превышение налога было уплачено, то можно указать, что это превышение должно быть распределено в качестве предоплаты следующих налоговых периодов.
После заполнения всех блоков необходимо проверить правильность заполнения декларации и подписать ее. Затем она должна быть сдана в налоговую инспекцию до установленного срока.
Подготовка и передача декларации в налоговую
Правильное заполнение декларации по УСН за год 2022 — это только половина дела. После этого необходимо ее сдать в соответствующий налоговый орган в установленный законом срок.
Советуем прочитать: Директор ГКУ ЦЗН Г. Фролово — Лестева Полина Владимировна — ИНН 3439006780: контакты и информация
Сдача декларации — это важный этап, который требует соблюдения определенных правил. Например, необходимо учитывать срок сдачи декларации. Если декларация будет сдана после установленного срока, то предприниматель может получить штрафные санкции.
Важно также помнить, что при передаче декларации в налоговую необходимо использовать специальные формы документов. Эти формы можно найти на сайте ФНС или получить в бухгалтерии.
Также следует учитывать, что если вы работаете на основе договора с наемным работником, то нужно заполнить и приложить в декларацию форму 6-НДФЛ.
В целом, передача декларации — это ответственный и важный процесс. Чтобы избежать ошибок и недоразумений, рекомендуется провести консультацию с бухгалтером или налоговым консультантом до сдачи документов.
Учет налоговых льгот и преференций при заполнении деклараций УСН
Сдача деклараций УСН по новым правилам в 2022 году
В соответствии с новыми правилами, установленными на 2022 год, обязательным условием будет являться правильный учет налоговых льгот и преференций при заполнении деклараций УСН. При этом, срок сдачи деклараций остается прежним – до 30 апреля.
Учет льгот и преференций при расчете налогов по УСН
Учет налоговых льгот и преференций включает в себя корректное определение сумм налоговой базы и установление соответствующих налоговых коэффициентов. В частности, это может касаться льгот для инвалидов, матерей-одиночек, организаций-инновационщиков и др.
Некоторые налоговые преференции могут действовать как в течение всего налогового периода, так и в периоды расчетов, накладываемых на конкретные виды деятельности. В таких случаях, их учет производится отдельно, с учетом сроков действия.
Важность корректного учета льгот и преференций при заполнении деклараций УСН
Неправильный учет налоговых льгот и преференций может привести к переплате налогооблагаемой базы и, как следствие, увеличению налоговых платежей. Как правило, расчет налоговых льгот и преференций является сложной процедурой, требующей значительных знаний в области налогового права и бухгалтерского учета.
Вместе с тем, использование налоговых льгот и преференций может помочь существенно сократить налоговую нагрузку на предприятие, организацию или индивидуального предпринимателя.
Материалы по теме:
- Как оплатить налог на имущество без затрат времени и усилий?
- Узнайте новые условия работы с Wildberries: шаги регистрации, добавления товара и отправки на склад
- Как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ: полное руководство от Вместе
- 11. Как правильно распределить рабочее время и время отдыха?
- Как уволиться на больничном без отработки: возможно ли по собственной воле с листом нетрудоспособности и как быстро оформить документы?
- Как записать ребенка в первый класс в Москве: подробная инструкция для родителей
Источник: nagorskcity.ru