Как сделать платежку самозанятому

Согласно если гражданин производит оплату в пользу бюджета, то идентификатор сведений о физическом лице в платежке отражается в графе 108 формуляра. В этом случае детальный перечень информации, позволяющей идентифицировать гражданина в платежном поручении, приведен в .

Согласно позиции Минфина РФ лицо, заполняющее распоряжение о перечислении денег, имеет право указать любой из названных документов. При формировании платежки на гражданина может возникнуть вопрос, что указывать в назначении платежа физическому лицу.

По общему правилу, разработанному Центральным Банком Российской Федерации в Положении от 19.06.2012 N 383-П, в платежного поручения указывается информация:

  1. оплачиваемые
  2. целевое назначение платежа;

Платежное поручение по пеням в 2023 — 2023 годах — образец

На последних остановимся подробнее. Итак, отличие 1-е — КБК (поле 104).

Для пеней по налогам всегда есть свой код бюджетной классификации, в 14–17-м разрядах которого указывается код подвида дохода — 2100.

Как сделать, чтобы платежное поручение самозанятому, банк не считал переводом физлицу?

С этим кодом связано существенное изменение в заполнении платежных поручений: с 2015 года мы больше не заполняем поле 110 «Тип платежа». Ранее при уплате пеней в нем проставляли шифр пеней ПЕ.

Теперь мы оставляем это поле пустым, а то, что это именно пени, можно понять как раз из КБК. ВНИМАНИЕ! С 2023 года порядок определения КБК регулирует новый НПА — приказ Минфина от 08.06.2023 № 132н.

Приказ от 01.07.2013 № 65н утратил силу. Но на общем порядке присвоения КБК пеням это не отразится.

Вы здесь:

Расчеты могут вестись как в одном банке, так и в различных.

2-е отличие платежки по пеням — основание платежа (поле 106). По текущим платежам мы ставим здесь ТП. По пеням же возможны следующие варианты: Мы самостоятельно посчитали пени и платим их добровольно.

Юридические лица, согласно законодательству, должны осуществлять платежи сверхустановленных лимитов только в безналичной форме. Банки уполномочены ЦБ РФ контролировать все виды расчетов своих клиентов с целью соблюдения данной дисциплины. Форма платежного поручения установлена Положением Банка «О правилах осуществления перевода денежных средств» и обязательна к применению всеми фирмами и гражданами в России.

При получении от поставщика счета предприятие на его основе составляет платежное поручение и передает его в банк.

Рекомендуем прочесть: К кому домой приходили судебные приставы форум

Кредитное учреждение проверяет правильность оформление документа, наличие остатка денег на расчетном счете клиента. После этого оно перечисляет денежные средства получателю и передает его банку данное платежное поручение.

Плательщик получает выписку из банка, к которой должен быть приложен этот расчетный документ.

Как заполнить платежку на внесение обеспечения

С 01.07.2023 вместе с деньгами обеспечить заявку можно будет и банковской гарантией.

Ранее сумму обеспечения следовало зачислить на торговый счет ЭТП, в рамках которой проводились закупки.

Однако чиновники скорректировали механизм в очередной раз. Нововведения коснулись закупок, проводимых по 44-ФЗ, а также по 223-ФЗ, в части закупок у субъектов малого предпринимательства.

На закупки, проводимые по 223-ФЗ (кроме СМП) действуют старые правила — деньги перечисляют платежным поручением на счет торговой площадки. Теперь чтобы принять участие в закупках, претенденту на исполнение контракта необходимо в банковской организации. Когда специальный счет открыт, претендент на исполнение контракта зачисляет по платежному поручению денежные средства в необходимом объеме.

Допустимо использовать заемные или кредитные капиталы.

Теперь расскажем, как заполнить платежное поручение (бланк используется такой же), чтобы отправить деньги на спецсчет.

Платёжное поручение ИП самому себе

Но так как это ваши деньги, то проблемы могут возникнуть: придётся искать платёж, возвращать его и даже оплатить пени. Номер (счёт) платёжного поручения (указан вверху) может быть произвольным.

К примеру, можно указывать одинаковые номера, но лучше писать их по очерёдности.

В графе «назначение платёжа» всегда указывается НДС. Если же оно отсутствует, тогда подписывается: «без НДС».

В поле «КПП» ИП и физические лица проставляют «0». В графе «Код» (УИН) во всех налоговых платёжках с 2015 года ставится «0». Если платёжка неналоговая, не ставите ничего. В поле «очерёдность платёжа» везде проставляем пятую, но для зарплаты ставится третья очерёдность. В платёжном поручении есть поле «вид оп.» (то есть вид операции), в нем ИП нужно поставить 01.

Платёжное поручение, естественно, должно быть подписано руководителем ИП или же лицом, которые действует согласно доверенности. Подпись ставиться в верхней строчке внизу платёжного поручения.

Назначение платежа: примеры и описание

В итоге компания не может открыть расчетный счет, работать с контрагентами по безналичному расчету, ну и вообще работать, поскольку законодательство РФ обязывает ООО иметь р/с.

Покупатели у такой организации несут свой риск: работая с организацией из черного списка ЦБ будьте готовы к тому, чтобы доказывать перед налоговиками свои расходы и законные вычеты.

Что писать в назначении платежа? В графе «Назначение платежа» необходимо указывать основные сведения плательщика про цель денежного перевода. В назначение платежа желательно указывать побольше информации. Законодательством не запрещено указывать любую дополнительную информацию. Крайне нежелательно писать назначение одним словом, например Аванс, Налог, За материалы.

К таким сведениям могут относится: Подотчетные средства. Название и оплата работы, услуги, товара.
Рекомендуем прочесть: Ишимоку индикатор секреты параметры

Дата и номер договора, контракта, соглашения

Образец платежки на карту сбербанка физическому лицу.

Платежное поручение в сбербанк бизнес онлайн

Пользователю следует ввести все имеющиеся реквизиты для платежного поручения. В пункте «Плательщик» необходим ввод всех данных плательщика. В некоторых графах требуются данные ИНН, БИК банка и номера счета.

Имеющийся блок «Получатель» должен быть заполнен информацией его реквизитов.

В разделе сумма пользователь должен написать ее вместе с НДС. Для того чтобы изменить очередь платежей, можно воспользоваться кнопкой «Очередность платежа». В поле «Назначение платежа» указывается его назначение.

Читайте также:  1 понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности

Перед тем как создать документ, необходимо произвести полную проверку введенных данных. После всей процедуры можно сохранить документ.

Сам процесс создания не такой сложный, как может показаться, главное, внимательно следовать каждому пункту и правильно заполнять платежные данные.

Образец платежного поручения Сбербанк Бизнес Онлайн Для более удобного создания поручений в Сбербанк Бизнес Онлайн , рекомендуется использовать образцы.

Заполнение платежного поручения в 2023 году: образец

предпринимателя ИНН получателя (61) ИНН той ИФНС, в которую уплачивается налог ИНН того регионального отделения ФСС, в который перечисляется взнос КПП получателя (103) КПП той ИФНС, в которую уплачивается налог КПП того регионального отделения ФСС, в который перечисляется взнос Получатель (16) УФК по_____(наименование региона, в котором уплачивается налог), а в скобках указывается конкретная ИФНС. Например, «УФК по г. Москве (ИФНС России № 14 по г.Москве)» УФК по_____(наименование региона, в котором уплачивается взнос), а в скобках указывается отделение ФСС.

Например, «УФК по г. Москве (ГУ — Московское РО ФСС РФ)» Очередность платежа (21) 5 КБК (104) , соответствующий уплачиваемому налогу/взносу ОКТМО (105) Код ОКТМО по месту нахождения организации/ОП/имущества/транспорта Код ОКТМО по месту жительства ИП При уплате торгового сбора указывается код ОКТМО по месту нахождения торгового

Заполняем платежки по страховым взносам

С 2023 г. введена в действие глава 34 НК РФ «Страховые взносы».

Как следствие, произошли изменения в отчетности и остальных связанных нормативных документах, которые регулируют эту область.

Например, введен Приказ Минфина № 132н от 08.06.2023 в части применения КБК. Платежи, администрируемые налоговой, перечисляются в ФНС, а за страхование от несчастных случаев — в ФСС.

По каждому виду платежа, которые администрирует ФНС, существуют свои отличительные особенности.

К ним можно отнести:

  1. КБК (сектор 104 платежного поручения) — у каждого вида он индивидуальный;
  2. статус плательщика (сектор 101) — зависит от организационной формы плательщика и вида перечисления.

Рассмотрим подробно пример платежного поручения на страховые взносы 2023. Шаг 1. В верхней части документа указывается статус плательщика платежного документа.

Источник: ndfl63.ru

Платежное поручение на перечисление самозанятому

Плательщики НПД не выставляют счета: в приложении «Мой налог» нет такой функции. Но по правилам бухучета работа самозанятых с юридическими лицами в 2022 году ведется с выставленным счетом. Направьте исполнителю по электронной почте шаблон платежного документа и объясните, как его заполнить.

В счете необходимо указать все банковские реквизиты (не номер карты) для взаиморасчетов, наименования и ИНН сторон. Затем в таблице перечислить все выполненный работы, услуги и их стоимость. Счету присваиваются номер и дата, после чего документ подписывает исполнитель.

Сформировать платежку и передать ее в банк

После получения счета организация формирует платежное поручение и отправляет документ в банк. Грамотно укажите назначение платежа при оплате самозанятому лицу от юридического, например «Выплата по счету №1 за оказанные юридические услуги». В платежке без выставления счета напишите, например «Оплата бухгалтерских услуг по договору №1».

В назначении платежа не допускаются формулировки, связанные с оплатой труда (зарплата, вознаграждение, премия). Такие платежки без уплаты налогов приведут к блокировке счетов в банке и штрафам за неуплату страховых взносов от налоговой инспекции.

Получить чек

Чек — это официальный документ при расчетах с плательщиками налога на профессиональный доход. Исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог» и отправляет его в электронном виде заказчику. Чек является достаточным основанием для проведения расчетной операции в бухгалтерском учете.

А вот как организации работать с самозанятыми в 2022 году в части бухучета: оформите оплату проводками в зависимости от типа учреждения.

Коммерческая компания, НКО

ДТ 20,25,26,44 КТ 60,76

ДТ 1 502 11 226 КТ 1 502 12 226

Документальное основание для проведения платежа в учете — чек и по возможности акт выполненных работ, оказанных услуг. Плательщики НПД не оформляют акты и не обязаны это делать, но составляют документ по запросу заказчика. Пришлите форму акта, который применяется в вашем учреждении.

Исполнитель заполнит, подпишет его и передаст обратно для бухгалтерской отчетности.

В 2009 году закончила бакалавриат экономического факультета ЮФУ по специальности экономическая теория. В 2011 — магистратуру по направлению «Экономическая теория», защитила магистерскую диссертацию.

Также смотрите Сколько длится учебка в армии 2022

Как компании платить самозанятым

Как официально работать с самозанятыми и правильно им платить, чтобы потом не было проблем с налоговой.

Сейчас в России проходит налоговый эксперимент — люди могут регистрироваться как самозанятые, законно предоставлять услуги, выдавать чеки и платить налоги. Но непонятно, как компаниям с ними работать, ведь у них нет расчетного счета или особого юридического статуса. Расскажем, как оформить все официально.

Подписать договор

Договор с самозанятым стандартный — такой же, как компания использует при работе с ИП или другой компанией. Это не должен быть договор подряда или гражданско-правового характера — нужен именно самый обычный договор. Просто вместо другой организации там будет самозанятый.

В колонке с данными и реквизитами исполнителя нужно указать его ФИО, паспорт, место регистрации, номер счета и БИК банка. Данные вроде ИНН и СНИЛС не нужны, так как налоги и страховые платежи за самозанятого вы не платите.

В договоре с самозанятым нужно обязательно написать: «В стоимость услуг не входит налог на добавленную стоимость, так как исполнитель применяет налог на профессиональный доход».

По статье 161 ГК РФ договор нужен обязательно, даже если сумма сделки меньше 10 000 рублей, так как ООО или ИП выступает как юридическое лицо.

Будьте готовы предоставить свой договор — у самозанятого его наверняка нет.

Какие есть риски

Риск один — ваша компания заплатит, а потом окажется, что самозанятый не имеет права использовать налог на профессиональный доход. К примеру, он уже заработал больше 2,4 миллионов рублей в год или вообще не зарегистрировался в системе «Мой налог».

Читайте также:  Государственная регистрация гражданина как ИП

Теоретически в таком случае налоговая может заставить компанию заплатить взносы и НДФЛ, но пока судебной практики по таким делам нет.

Чтобы защититься, нужно проверить самозанятого по специальному сервису от налоговой. Для проверки понадобится номер ИНН самозанятого, скан самого документа просить не нужно. Еще можно попросить скриншот приложения «Мой налог», где будет видно, что человек в нем зарегистрирован.

Других проблем с оплатой быть не должно — самозанятый выступает по факту в качестве ИП, только платите вы ему не на расчетный, а на обычный банковский счет.

Как оформить платежное поручение самозанятому: образец

Сотрудничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с самозанятыми работниками может быть очень выгодным: платежи, производимые налогоплательщиками по профессиональному подоходному налогу (TNP), не требуют удержания подоходного налога с населения и расчета страховых взносов. Самостоятельно занятым людям можно платить любым способом, даже безналичным. О том, как оформить платежное поручение самозанятому от юридического лица, мы расскажем в этой статье.

Оформление платежного поручения самозанятому: какие документы потребуются

Профессиональный доход — это доход физического лица от его деятельности (включая доход от использования собственности), которую он осуществляет самостоятельно, без участия работодателя и без привлечения сотрудников по трудовым договорам. Подать заявку на НПД могут как обычные физические лица, так и индивидуальные предприниматели. В то же время они освобождаются от уплаты подоходного налога с физических лиц со своего «самозанятого» дохода и не обязаны платить с них страховые взносы.

Доход от самозанятости облагается налогом по ставке 4% при поступлении оплаты от физических лиц и по ставке 6% при оплате индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Оплата может производиться наличными, электронными платежными средствами или банковским переводом. В случае неуплаты наличными самозанятым работникам за оказанные услуги, выполненные работы и т.д. Предприятие должно будет оформить платежное поручение.

Также смотрите Образец иска о возмещении материального ущерба и морального вреда

В свою очередь, самозанятый человек обязан выписать чек, созданный в приложении My Tax, компании-покупателю (клиенту). При безналичном расчете чек передается покупателю (в электронном или бумажном виде) не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен расчет (пп. 3, 4 ст.

14 Закона n. -ФЗ от 27 ноября 2018 г.). Если компания, переводившая деньги самозанятому лицу, не получит от него чек, она не сможет включить в свою налоговую базу понесенные расходы по налогу на прибыль, единому сельскохозяйственному налогу или СТС «доход за вычетом расходов» (пункты 8, 9 статьи 15 Закона № 422-ФЗ).

Нет необходимости заключать письменный договор с самозанятым работником в случаях, когда это не является обязательным (ст. 159 ГК РФ), но стороны вправе оформить любые отношения соглашением, поскольку а также как оформить акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг). Самозанятый может выставить счет на оплату.

Если договор заключен, его реквизиты указываются в поручении на выплату самозанятым работникам. Но при этом главным подтверждением расходов для плательщика по-прежнему остается чек, выданный самозанятым лицом.

Перед оплатой рекомендуется проверить, действительно ли физическое лицо является плательщиком NPD. Это можно сделать с [[помощьюспециальная служба]> на сайте ФНС с указанием только ИНН самозанятого работника и даты, на которую вы хотите узнать статус.

Оплата самозанятым от юридического лица: платежное поручение

Специальных функций для обработки платежей при оплате самозанятым нет. Перевод денег за товары, оказанные услуги, выполненные работы осуществляется в обычном порядке.

platezhnoe_poruchenie_samozanyatyy_bez_ip.jpg

Статьи

Вопрос о назначении платежа самозанятому в платежном поручении стал камнем преткновения для организаций. Опасения организаций понятны – любая ошибка в документе приведет к штрафам. Эксперты сервиса Jump.Finance разбираются, как правильно составить документы на оплату.

Подписание договора с самозанятым

  1. Запрещено заключать ГПД с бывшим сотрудником, если с момента увольнения еще не прошло 2 года. Если юрлицо пойдет в обход правила и налоговая узнает об этом, возможны санкции.
  2. В договоре необходимо указать налоговый режим, который применяет гражданин. Важно убедиться, что он зарегистрирован в качестве налогоплательщика НПД. В противном случае организации придется рассчитывать НДФЛ с суммы выплаты и перечислять страховые взносы.
  3. Составлять договор грамотно, чтобы не было признаков подмены трудового договора гражданско-правовым.

Также смотрите Сервис росстата узнать отчеты по инн

Как оформляется платежное поручение самозанятому?

При сделках юрлица и самозанятого, как правило, используются безналичные расчеты: вознаграждение перечисляется на банковскую карту (по номеру расчетного счета) или расчетный счет. При этом требуется заполнение платежного поручения самозанятому.
Как заполнить платежное поручение самозанятому-обычному гражданину?

Назначение платежа – как прописывать?

Как заполнить платежное поручение самозанятому-ИП?

Способы оплаты

  • Корпоративной картой через кассовый аппарат.
  • Перечислением на расчетный счет.
  • Наличными.

Счет на оплату от самозанятого: нужен ли, на что влияет?

  • данные исполнителя (ФИО, ИНН, номер телефона и адрес);
  • наименование и ИНН ООО;
  • дата и номер документа;
  • наименование товара, услуги, работы; количество;
  • Стоимость 1 единицы и общая сумма.

Как самозанятому формировать чеки для юридического лица?

  1. Создать чек сразу после оплаты наличными и передать заказчику.
  2. Создать чек до 9 числа следующего месяца, если был произведено перечисление на расчетных счет, и передать заказчику.

«Как бизнесу безопасно платить самозанятым»

Пропишите выбранный способ и порядок оплаты в договоре

Если работаете по договору, укажите:

  • способ расчетов: наличными или на банковскую карту;
  • сроки оплаты, например в течение 5 дней после принятия работы;
  • условия предоплаты и постоплаты.

Также не забудьте прописать, что исполнитель применяет налог на профессиональный доход, — это объяснит, почему вы не платите за него налоги и взносы.

В разделе с контактами и реквизитами нужно указать ФИО, ИНН, адрес фрилансера, а также полные реквизиты его банковской карты.

Читайте также:  Как сдать отчетность ИП в ФСС

Правильно укажите назначение платежа

При переводе денег самозанятому вы должны прописать назначение платежа. Это лучше сделать в таком формате: «Выплата по счету №111. Предоплата за написание текстов». Перечислять все работы не нужно. Если вы платите без счета, нужно подробнее указать сами работы.

В назначении платежа ни в коем случае нельзя писать «зарплата», «премия» или другие слова, которые намекают на трудовые отношения. Зарплату и премию можно платить только сотрудникам, а сотрудника вы обязаны устроить по трудовому договору и платить за него налоги и отчисления. Самозанятому фрилансеру вы просто оплачиваете конкретную работу, и зарплатой это называть нельзя — иначе банк заблокирует счет, а налоговая оштрафует вас за неуплату налогов и взносов.

Советуем ознакомиться:

  1. Методика расчета среднего заработка
  2. Домашнее обучение в санкт петербурге
  3. Договор ренты это простыми словами
  4. Заявление о выдаче судебного приказа подсудность

Источник: ldpr-ural.ru

Лучший ответ: Что писать в назначении платежа при оплате самозанятому?

В платежке необходимо указать ФИО физлица (поле «Получатель»), его ИНН, номер счета, корсчет и БИК банка. Важно учесть, что с 01.06.2020 при перечислении любых выплат физлицам в платежке необходимо указывать соответствующий код вида дохода.

Как оплатить услуги самозанятому?

Краткая инструкция: как платить самозанятому фрилансеру

  1. Выберите удобный способ — по реквизитам карты или наличными.
  2. Пропишите реквизиты, способ и порядок оплаты в договоре.
  3. Получите от самозанятого счет.
  4. При оплате правильно укажите назначение платежа — по счету за выполненные работы.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

  1. Когда выдать чек самозанятому?
  2. Как организации оплатить самозанятому?
  3. Что делать если забыл товар на кассе
  4. Как возвращать деньги с покупок
  5. Частый вопрос: Как оплачивать работу самозанятому?
  6. Как выдать чек самозанятому Тинькофф?
  7. Как сдать телефон по гарантии
  8. Когда нужно формировать чек самозанятому?
  9. Быстрый ответ: Как сформировать чек самозанятому?

Как оплатить с расчетного счета самозанятому?

Платить самозанятому можно с расчетного счета или наличными. На наличные у Центробанка есть ограничение — до 100 000 рублей в месяц. С расчетного счета переводы идут на карту — понадобится номер счета, БИК банка и ФИО самозанятого.

Как происходит оплата самозанятому от юр лица?

Оплата самозанятому лицу от юридического

не применяются, поскольку этот лимит действует лишь при расчетах между юрлицами и предпринимателями. То есть даже если по договору будет оказано услуг на 500 000 руб. самозанятый может получить их от организации наличными.

Как выписать чек самозанятому?

Как сформировать чек самозанятому:

  1. В личном кабинете приложения или веб-кабинете «Мой Налог» добавляете новую продажу.
  2. Укажите название товара или услуги, цену
  3. Укажите данные ИНН если это юридическое либо или ИП (если не знаете, продажа будет сформирована как для физического лица)
  4. Подтвердите операцию, а данные автоматически отправятся в ФНС

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Что применяется в рамках оценочной функции права?

Как провести в 1с оплату самозанятому?

Чтобы самозанятый мог осуществить оплату, нужно создать «Платёжное поручение». Его можно сформировать в онлайн-банке или в 1С для последующей загрузки в приложение банка. В 1С: Бухгалтерия платёжные поручения формируются во вкладке «Банк и касса» — «Платёжные поручения» благодаря кнопке «Создать».

Как сформировать чек самозанятому Сбербанк?

При получении денег наличными, а также при переводе по счёту карты, привязанной к сервису Своё дело, от юрлица или индивидуального предпринимателя нужно сформировать чек вручную в мобильном приложении СберБанк Онлайн: выберите сервис «Своё дело» и кликните «Сформировать чек».

Как самозанятому принимать оплату от ооо?

Самозанятый может принимать оплату любым способом:

  1. перечислением на расчетный счет;
  2. безналом через сервис интернет-эквайринга;
  3. корпоративной банковской картой через POS-терминал;
  4. наличными.

Как Самозанятый платит налоги?

Самозанятые платят налог на профессиональный доход по таким ставкам: 4% — за поступления от физлиц; 6% — за поступления от ИП и юридических лиц.

Какие виды деятельности не попадают под самозанятых?

Не могут стать самозанятыми ИП, применяющие иные специальные налоговые режимы, и лица, ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ (п. 7 ч. 2 ст.

  • ст.
  • Закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ. Самозанятость и сдача в аренду нежилой недвижимости несовместимы (пп.
  • п.

Можно ли самозанятому работать по безналу?

Может ли самозанятый гражданин работать по безналичному расчету? Действующее законодательство не содержит специальных положений, регулирующих порядок безналичных расчетов между самозанятыми (лицами, являющимися плательщиками НПД) и юридическими лицами, ИП или физлицами.

Нужно ли заключать договор с самозанятым?

Согласно статье 161 ГК РФ для сделки между юрлицом и самозанятым нужен договор.

Можно ли принимать на работу самозанятых?

Можно ли брать на работу самозанятых

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Можно ли получить удостоверение о повышении квалификации без диплома?

Если коротко, то да — самозанятые работники могут сотрудничать с компаниями и индивидуальными предпринимателями. … Также разрешено нанимать специалистов, оформленных как самозанятые, на постоянную работу по трудовому договору, платить за них страховые взносы и НДФЛ.

Когда сформировать чек самозанятому?

Чеки нужно формировать при поступлении оплаты от клиента. В приложении «Мой налог» или его Веб-версии выберите «Новая продажа».

Как сформировать чек самозанятому Тинькофф?

Как самозанятый выдает чек клиенту? Чтобы сформировать чек, в личном кабинете самозанятого заявите о доходе в налоговую. В ответ налоговая сразу пришлет вам ссылку на чек. Чтобы выдать чек клиенту, в личном кабинете зайдите в ленту пополнений, нажмите на чек и перешлите ссылку клиенту.

Какой документ выдается самозанятым?

Закон о самозанятых (Закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ) не уточняет, какой документ подтверждает статус человека как самозанятого. Документ, подтверждающий самозанятость – это справка о постановке на учет самозанятого (КНД 1122035) (Письмо ФНС от 05.06.2019 N СД-4-3/10848). …

Источник: onixhome.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин