Как снять отчет с фискального накопителя при закрытии ИП

Периодически появляются проблемы с закрытием архива ФН с непереданными документами. В этой статье я расскажу, как можно закрыть ФН с неотправленными чеками.

Сама проблема заключается в том, что отчёт о закрытии ФН можно сделать только после того, как касса передаст все фискальные документы в ОФД. Если чеки не ушли, то при попытке закрытия ФН касса покажет ошибку.

Если ОФД оплачено, то нужно просто подключить кассу к интернету и доотправить эти чеки. Если ОФД не оплачен, то его нужно оплатить хотя бы на 1 день. Обычно сервисы ОФД не позволяют оплачивать тарифы на короткие сроки. Вы можете купить коды активации тарифов через партнеров ОФД. Подробнее об этом можете прочитать в этой статье.

В случае если утерян доступ к ЛК ОФД, можно попробовать сменить оператора фискальных данных. Например, для этого подойдет Петер-Сервис Спецтехнологии или Яндекс.ОФД. Петер-Сервис Спецтехнологии даёт 14 дней бесплатного обслуживания. Этого достаточно, чтобы доотправить все чеки и закрыть ФН.

КАК СНЯТЬ С УЧЕТА ОНЛАЙН КАССУ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ФНС

Нужно перейти на сайт ofd.ru и зарегистрироваться. ИНН пользователя указываем ту,на которую зарегистрирована касса.

После этого на кассе нужно сменить адрес сервера ОФД. Например, на кассе Эвотор адрес настраивается в разделе «Настройки» → «ОФД»→ «Настроить ОФД». Подробнее можете прочитать здесь.

У Петер-Сервис Спецтехнологии адрес сервера gate.ofd.ru и порт 4000.

Когда отправятся все чеки, нужно обязательно закрыть смену(если не закрыта) и сделать перерегистрацию с заменой ОФД. После этого можете закрывать ФН.

Про то, как закрыть ФН без кассового аппарата, можете прочитать в статье «Как закрыть архив ФН через FN_RUN? ».

Если кассовый аппарат был передан другому хозяйствующему субъекту, то можно, если это будет необходимо, проинструктировать его на предмет регистрации онлайн-кассы в ФНС — как обязательного условия дальнейшего легального использования ККТ.

Если касса была утеряна, то нужно будет попытаться вернуть ее, заявив о пропаже в правоохранительные органы или организовав внутрикорпоративное расследование. Если эти меры окажутся успешными, то кассовый аппарат можно будет вновь зарегистрировать и начать им пользоваться.

Если ККТ сломалась, то нужно будет обратиться к ее производителю за получением данных об условиях и месте проведения гарантийного ремонта оборудования. А если гарантия закончилась — запросить контакты сервисного центра, в котором может быть проведен ремонт кассовой техники на коммерческой основе. После того, как устройство отремонтируют, можно будет вновь поставить его на учет в ФНС.

Если ФНС сняла онлайн-кассу с учета в силу того, что обнаружила несоответствие устройства установленным законом требованиям, то понадобится эти несоответствия устранить — и только после этого вновь ставить кассовый аппарат на учет. При невозможности устранить нарушения придется покупать новую кассу.

Если ККТ снята с учета ФНС по причине истечения срока действия фискального накопителя, то нужно будет купить новый, а затем зарегистрировать кассу.

Если кассовый аппарат снят с учета по причине прекращения деятельности ИП или юрлицом, то никаких действий производить не нужно — пока владелец бизнеса вновь не зарегистрировал хозяйствующий субъект.

Важный нюанс: во всех случаях, когда по завершении процедуры снятия кассы с учета на руках у ее владельца остается фискальный накопитель, необходимо обеспечить его безопасное хранение в течение 5 лет (пункт 2 статьи 5 Закона № 54-ФЗ). ФНС может запросить ФН при проверке. Это правило действует и при замене накопителя — когда нужно производить не снятие с учета онлайн-кассы, а ее перерегистрацию.

Если онлайн-касса снимается с государственного учета ФНС самим хозяйствующим субъектом, следует придерживаться определенного порядка действий, предусмотренного нормами действующего законодательства.

Последовательность и состав этапов не могут нарушаться владельцем (пользователем) устройства ККТ. Их надлежащее соблюдение имеет решающее значение для успешного выполнения регламентированной процедуры.

Два основных этапа снятия контрольно-кассовой техники с учета:

  • Подача соответствующей заявки в налоговую службу. Заявление на снятие составляется по утвержденной форме.
  • Принятие (получение) от ФНС специальной карточки, удостоверяющей факт официального выведения аппарата ККТ с государственного (регистрационного) учета.

Причины снятия KKT с учета

Основанием для того чтобы снять KKT с учёта могут послужить следующие причины:

  • Право собственности на ККМ может перейти другому лицу, к примеру, при реализации оборудования, предоставлении его в аренду или иных подобных сделок.
  • ККМ была похищена или потеряна.
  • Оборудование было сломано.

Снятие KKT в одностороннем порядке может быть произведено в случае если:

  • Ясно, что KKM не отвечает предписаниям закона, из-за чего применение является незаконным.
  • Срок службы ФН вышел больше 30 дней назад, но участник своевременно его не заменил.
  • Хозяйствующий субъект окончил свою деятельность (с занесением записи в государственном реестре)
Читайте также:  Можно ли продавать косметику самозанятым

Четвертый способ — снять кассу с учета через законного представителя

Можно поручить работы третьему лицу — вашему законному представителю. Для этого нужно оформить нотариально заверенную доверенность. Делается это у любого нотариуса. Стоимость услуги — от 1200 рублей и выше. Обратите внимание: выдать доверенность от имени юридического лица дороже, чем написать ее от имени ИП. Для обращения к нотариусу приготовьте следующие документы:

Для индивидуальных предпринимателей:

  • свидетельство ИП;
  • свидетельство о постановке на учет в Федеральной налоговой службе;
  • идентификационный номер налогоплательщика — ИНН;
  • паспорт ИП;
  • выписка из ЕГРИП;
  • печать индивидуального предпринимателя, если она существует. По закону ИП имеют право работать без печати, но если она есть, нужно предъявить ее нотариусу и заверить доверенность.

Для юридических лиц:

  • свидетельство о регистрации юрлица;
  • ИНН;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • учредительные документы: устав, договор и так далее;
  • протокол собрания учредителей о назначении доверенных лиц;
  • выписка из протокола собрания о назначении доверенных лиц;
  • приказ;
  • печать компании.

Основные моменты, которые следует учитывать при снятии ККМ с учета самой налоговой

Если налоговики сами решили убрать с учета кассовый аппарат какого-либо предприятия, что обычно связано с нарушениями правил его использования, то владельцу не надо подавать заявление. Повторную процедуру регистрации разрешается пройти только после устранения нарушений.

Когда касса снимается с регистрационного учета из-за окончания допустимого периода эксплуатации фискального накопителя, то потребуется дополнительно предоставить кой-какие сведения. Под ними подразумевается информация, считываемая ФН и сохранившаяся в его архиве. Это необходимо сделать в течении месяца со дня, когда был ограничен функционал кассового аппарата.

Как удостовериться, что ККМ сняли с учета

Если процедура снятия кассы прошла благополучно, то на сайте высветится соответствующая запись

В подтверждении этого из налоговой в ближайшие пять дней поступит карточка о снятии ККТ с учета. При необходимости пользователь может запросить такую карточку на бумажном бланке.

Как видно, снятие ККА с регистрационного учета в Налоговой службе РФ может быть обусловлено несколькими причинами, в зависимости от которых и определяется состав нужных документов. Их пользователь обязан направить в ФНС в строго оговоренные законом сроки и установленном порядке. Главное, это правильно составить заявление по стандартной форме. Правда оно нужно только при желании самого владельца онлайн-кассы снять ее с учета.

Похожие записи:

  • Правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
  • Как защитить себя и близких при обвинении по ст. 228 и 228.1 УК РФ
  • Лучшие программы для ведения бухгалтерии

Источник: ostorozhno-eda.ru

Как сформировать отчет о закрытии фискального накопителя

При возникновении любой из перечисленных ситуаций возникает вопрос, как сформировать отчет о закрытии фискального накопителя и какие данные следует проверить перед этой операцией.

Самое простое решение — обратиться в организацию, обслуживающую вашу технику. Специалист по телефону проинструктирует вас или сделает это сам в торговой точке, где установлена касса. Во многих случаях стоимость вызова специалиста для таких целей входит в абонентское обслуживание. Но если для того чтобы закрыть ФН, не требуется устанавливать специальные программы, то самостоятельное выполнение этой процедуры не вызовет сложностей.

Вот подробная пошаговая инструкция, как снять отчет о закрытии фискального накопителя самостоятельно.

Шаг 1. Прежде всего следует проверить, закрыта ли последняя смена. Для этого сформируйте чек о закрытии смены, в котором содержится информация о том, что все данные отправлены в налоговую. Такую же проверку желательно выполнить в личном кабинете оператора. Если смена не закрыта или данные переданы не полностью, сформировать документ не получится: ККМ выдаст сообщение об ошибке.

Шаг 2. В личном кабинете доступны данные об активных и неактивных ФН и сроках их действия. Чтобы просмотреть эту информацию, следует выбрать интересующую вас единицу ККТ на главной странице сайта.

Шаг 3. Убедившись в том, что все данные переданы в ФНС, приступайте к формированию документа. Для разных моделей процедура несколько отличается, но во всех случаях понадобится компьютер с портом USB и доступ в интернет. Для некоторых моделей потребуется установка специального программного обеспечения.

Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно выбрать и настроить ККТ.

Чтобы сформировать отчёт:

  • Перейти в раздел «Отчёты»:
  • Нажать на строку с названием нужного отчета. Откроется страница с параметрами фильтрации.
  • Указать необходимые параметры фильтрации и нажать кнопку «Заказать отчёт на e-mail»
    или
    «Сформировать отчёт»
    : Важно! Если вы при выборе фильтров нажмете на:
  • Дату, можно будет выбрать любой период;
Читайте также:  УСН если не начисляется зарплата

Стрелку рядом с датой, можно будет выбрать определенный период: Сегодня;

  • Вчера;
  • Текущий месяц;
  • Текущий квартал и т. д.
  • Если вы нажмете кнопку «Заказать отчёт на e-mail»
    , откроется окно, в котором нужно нажать кнопку
    «Заказать»
    .
  • Если вы нажмете кнопку «Сформировать отчёт»
    , во время формирования отчёта отобразится сообщение:
  • Чтобы загрузить сформированный отчёт, нужно воспользоваться кнопкой «Загрузить»
    , которая появится после завершения формирования отчёта:
  • Важно!
    Сформированный отчёт будет доступен для загрузки в течение одного часа.
  • Инструкция, как сформировать в разных кассах

    АТОЛ

    Кассовая техника АТОЛ используется многими предпринимателями. Перед тем как сделать отчет о закрытии фискального накопителя АТОЛ 30Ф, убедитесь, что все данные переданы в ФНС. Затем выполните следующие действия:

    Шаг 1. Подключите кассу к компьютеру через порт USB. Приложение регистрации ККТ откроется автоматически, после чего в меню следует выбрать пункт «Закрыть архив ФН».

    Шаг 2. Выполните синхронизацию кассы и ПК. Проверьте, чтобы дата и время на ККТ и компьютере совпадали.

    Шаг 3. Выберите пункт «Закрыть ФН» и дождитесь окончания архивирования данных.

    Следующий вопрос — как получить отчет о закрытии фискального накопителя АТОЛ 90Ф или любого другого кассового аппарата этой марки? Чек распечатается автоматически с одновременной отправкой зашифрованной информации оператору налоговых данных.

    Штрих-М

    Чтобы снять отчет о закрытии фискального накопителя Штрих-М, выполните следующие действия:

    1. Подключите кассу к ПК и запустите программу «Тест драйвера».
    2. В меню слева выберите пункт «ФН» и убедитесь, что все данные переданы оператору (количество непереданных сообщений равно 0).
    3. В верхней вкладке «Фискализация ФН» нажмите на кнопку «Запрос итогов фискализации», после чего сверьте данные, указанные для старого ФН (ИНН, налоговый режим и др.).
    4. Перейдите на вкладку «Состояние ФН» и выберите «Закрыть фиск. режим».

    Почему ввели новый формат

    В августе 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 22.05.03 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» (далее — Закон о ККТ). Новшества посвящены обязательной маркировке товаров. Для тех, кто торгует в розницу такой продукцией, ввели новые обязанности: при расчетах формировать запросы о коде маркировки и уведомления о реализации маркированной продукции. Делать это нужно в электронной форме при помощи ККТ (поправки внесены Федеральным законом от 26.07.19 № 238-ФЗ; см. «Определены требования к онлайн‑кассам и порядок их применения при продаже маркированных товаров»).
    Выбрать комплексное решение для работы в системе обязательной маркировки

    Чтобы выполнить указанные требования, понадобился новый формат фискальных данных (ФФД).

    СПРАВКА

    Все фискальные документы (кассовые чеки, отчеты об открытии смены и проч.) создаются по единому техническому нормативу — формату фискальных данных. Время от времени ФНС утверждает новую версию формата. У каждой следующей версии больше возможностей, чем у предыдущей.

    Примеры

    Чтобы представлять, как выглядит отчет о закрытии фискального накопителя, обратите внимание на обязательные реквизиты:

    • ИНН и наименование организации;
    • заводской и регистрационный номера ККТ;
    • номер ФН;
    • дата и время формирования чека;
    • Ф. И. О. кассира.

    Для последующей перерегистрации ККТ понадобится номер отчета о закрытии фискального накопителя, который является номером ФД:

    А что сейчас? Какую технику выпускают производители?

    На сегодняшний день большинство онлайн-касс и front-office программного обеспечения уже поддерживают оба формата фискальных документов – 1.0 и 1.05. Совместимость конкретной модели кассы с форматом ФФД 1.05 можно проверить на сайте ФНС в реестре ККТ (ориентируйтесь на поля «поддерживаемые версии ФФД» – они выделены серым).

    Касс, поддерживающих ФФД 1.1, еще нет, так как перед выводом на рынок устройство должно пройти сертификацию и войти в реестр ККТ (это вы сможете узнать из приказа на сайте ФНС и записи в поле «1.1.» самого реестра).

    Если у вас касса типа «фискальный регистратор», то обратите внимание на то, какое ПО установлено на связанное с ней внешнее устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). Реализована ли в нем поддержка ФФД 1.05, а в будущем – ФФД 1.1? Есть ли интеграция с вашей моделью кассы? Эту информацию можно получить у разработчика программного обеспечения.

    Что потом сделать с документом о закрытии ФН

    Вне зависимости от того, кто предоставляет отчет о закрытии фискального регистратора — сотрудник организации или представитель компании, обслуживающей ККТ, распечатанный чек следует хранить для последующей перерегистрации онлайн-кассы. Потребуются данные:

    1. Номер документа.
    2. Дата и время его формирования.
    3. Фискальный признак (ФП).
    Читайте также:  Имущество ИП в балансе это

    В некоторых случаях требуется получить доступ к памяти кассового аппарата. Такая необходимость возникает:

    • при проведении налоговых проверок;
    • при снятии с учета ККТ;
    • при замене блока фискальной памяти.

    Данные ФП защищены паролем, который вводит сотрудник ФНС при регистрации кассы. В связи с этим иногда возникает вопрос, где взять отчет фискальной памяти, в котором зафиксированы все продажи. Процедура получения этого документа регламентирована законодательством (закон №54-ФЗ от 22.05.2003 в ред. от 01.10.2020). Необходимо обратиться в обслуживающий центр для снятия отчета, а затем в ФНС с заявлением о его регистрации. Это делается в течение одного дня, т. к. на следующий день чек становится недействительным.

    Как правильно формировать фискальные документы

    Фискальный документ

    Фискальные данные – это сведения о расчетах, сформированные ККТ или оператором. Фискальные данные, представленные по установленным форматам, представляют собой фискальный документ (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, далее – Закон № 54-ФЗ).

    К фискальным документам, данные о которых хранятся в фискальном накопителе, относятся (п. 4 ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ):

    • отчет о регистрации;
    • отчет об изменении параметров регистрации;
    • отчет об открытии смены;
    • кассовый чек (БСО);
    • кассовый чек коррекции (БСО коррекции);
    • отчет о закрытии смены;
    • отчет о закрытии фискального накопителя;
    • отчет о текущем состоянии расчетов;
    • подтверждение оператора.

    Таким образом, формат фискальных документов (ФФД) определяет состав, формат и обязательное указание реквизитов в фискальных документах.

    Форматы фискальных документов

    Приказом утверждены два формата фискальных документов – 1.05 и 1.1 (формат 1.0 упразднен с 01.01.2019). Они различаются перечнем реквизитов, которые должны содержать, и порядком их отражения. Чем старше версия ФФД, тем больше возможностей она поддерживает.

    Так, ФФД 1.05 предусматривает два новых параметра, необходимых с 2019 года:

    • признак предмета расчета – это категория товаров и услуг;
    • признак способа расчета – это категория способа, которым принимается оплата (например, оплата в кредит, предоплата или полный расчет).

    Формат 1.1 поддерживает самый широкий круг финансовых транзакций и способен рассказать о сделке практически все. В чеках по ФФД 1.1, например, указываются способы оплаты (если это не просто наличные деньги или электронные платежи), признаки реализуемого товара или оказываемой услуги, место расчета и многое другое.

    Какую технику выбрать

    Совместимость конкретной модели кассы с форматом ФФД можно проверить на сайте ФНС в реестре ККТ.

    Тип ФФД по умолчанию заложен в программных алгоритмах ключевого технологического компонента онлайн-кассы – фискального накопителя (ФН).

    Так, ФН 1.0 может работать как в режиме ФФД 1.0, так и в режиме ФФД 1.05. А ФН 1.1 – со всеми версиями ФФД. Выбирать тип ФФД следует на этапе регистрации (перерегистрации) кассы.

    При переходе с одной версии ФДД на другую, как правило, делают «перепрошивку» программного обеспечения онлайн-кассы в порядке, определенном производителем. Возможно, потребуется и замена ФН.

    Практические ситуации на сайте

    Отметим, что общий перечень реквизитов кассового чека или БСО определен в положениях статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ. В Приказе они продублированы и дополнены другими, применительно не только к кассовому чеку или БСО, но и к другим фискальным документам.

    На сайте ФНС России https://kkt-online.nalog.ru в разделе «Методические указания», кроме продажи комиссионером собственных и комиссионных товаров, содержатся инструкции по формированию фискальных документов в ситуациях:

    Эксперт по налогообложению Б.Л.Сваин

    Как налоговая получает фискальные данные с ККТ?

    Информация о платежах из онлайн-кассы передается в ФНС с помощью оператора фискальных данных. Он получает с аппарата данные о расчетах, регистрирует документ, подтверждающий финансовую операцию и доставляет его в налоговую службу. Все зарегистрированные устройства нового образца передают информацию в режиме онлайн автоматически после каждой совершенной клиентами покупки.

    Кроме того, данные о платежах сохраняются на фискальном накопителе, который есть у каждого онлайн-оборудования. ФН подключается к кассе или может быть уже встроенным в нее. Благодаря ему передать информацию в налоговую можно даже в тех случаях, когда отсутствует связь с сетью или ОФД (не более 30 дней).

    Для того, чтобы доставить в ФНС данные о финансовых операциях, необходимо иметь:

    • Действующий договор с оператором фискальных данных.
    • Бесперебойное подключение к Интернету.
    • Онлайн-кассу нового образца с фискальным накопителем.

    Источник: automall58.ru

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    Бизнес для женщин