Первым шагом самостоятельной проверки системы налогообложения является изучение действующего законодательства о налогах. Налоговый кодекс РФ содержит подробные правила и требования, которые должны соблюдаться при ведении бизнеса. Необходимо ознакомиться с основными налогами и их ставками, порядком расчета и уплаты налогов, а также существующими льготами и особенностями для разных видов предприятий.
Вторым шагом является проверка правильности ведения бухгалтерии и учета всех доходов и расходов. Для этого необходимо изучить учетную систему компании и убедиться в ее соответствии требованиям законодательства. Особое внимание следует уделить корректному оформлению первичных документов, правильности определения статей доходов и расходов, а также правильному заполнению налоговой декларации.
Что делать после открытия ИП? Режим налогообложения, онлайн касса, расчетный счет, налоговая и тд.
Третьим шагом является анализ налоговых отчетов и уведомлений о начислении и уплате налогов. Необходимо проверить соответствие сумм налоговых платежей с указанными в налоговых декларациях и учетных документах. Помимо этого, следует проверить наличие всех необходимых документов, подтверждающих уплату налогов и соответствующих законодательству документов, если они требуются в конкретном случае.
Как проверить налогообложение ИП или ООО самостоятельно?
Проверка налогообложения вашего ИП или ООО может быть важным шагом для обеспечения соответствия вашей компании налоговым требованиям и избежания непредвиденных штрафов и санкций. Самостоятельная проверка может помочь вам убедиться, что ваше предприятие соблюдает требования налогообложения и работает в рамках действующего законодательства.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, основными налогами, которые вам может потребоваться проверить, являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на имущество и единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для ООО дополнительно могут потребоваться проверка налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Самостоятельная проверка может включать:
- Анализ учетной отчетности и налоговых деклараций;
- Проверку правильности расчета налоговых обязательств;
- Проверку соответствия налоговых платежей законодательству;
- Проверку правильности применения налоговых льгот и дедукций;
Важно также следить за обновлениями налогового законодательства, чтобы быть всегда в курсе изменений и требований. Проверка налогообложения ИП или ООО своими силами может быть важным инструментом для обеспечения финансовой устойчивости и успеха вашего бизнеса. Если у вас возникли сложности или вопросы, рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональному бухгалтеру или налоговому консультанту.
Статья по теме: Как зарегистрировать юридическое лицо на портале Госуслуг: пошаговая инструкция
Аудит налоговой отчетности
Аудит налоговой отчетности является важным инструментом для проверки правильности и достоверности предоставленных налоговых деклараций и своевременного внесения налоговых платежей.
Процесс аудита налоговой отчетности включает в себя анализ финансовых данных и документов, подготовку проверочных вопросов, при необходимости, проведение внеплановых проверок в организации.
Целью аудита налоговой отчетности является определение соответствия деклараций законодательству, выявление возможных нарушений и ошибок, а также обеспечение соблюдения налоговых обязательств организации.
В рамках аудита налоговой отчетности проводятся следующие проверки:
- Анализ налоговых деклараций: проверка правильности заполнения и соответствия данным из финансовой отчетности;
- Проверка документов: анализ наличия и правильности оформления всех необходимых документов, связанных с налогообложением;
- Проведение внеплановых проверок: осуществление проверок в организации с целью выявления возможных нарушений и раскрытия недостоверности предоставленной информации;
- Сопоставление данных: сравнение данных из налоговой декларации с данными из бухгалтерской отчетности и других документов.
Результаты аудита налоговой отчетности позволяют выявить и устранить ошибки, снизить риски возникновения налоговых споров и штрафных санкций, а также обеспечить соблюдение законодательства в сфере налогообложения.
- Обеспечение правильности и достоверности налоговой отчетности;
- Сокращение рисков налоговых споров и штрафных санкций;
- Снижение налоговых рисков и оптимизация налогового бремени;
- Повышение эффективности налогового планирования и управления;
- Улучшение репутации и доверия со стороны налоговых органов, инвесторов и партнеров.
Проверка регистрационных данных
Одним из первых шагов в процессе проверки системы налогообложения вашего ИП или ООО является проверка регистрационных данных вашей компании. Это включает в себя проверку регистрационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП).
Для начала вы можете проверить регистрационные данные на сайте Федеральной налоговой службы. Вам потребуется ввести ИНН и КПП вашей компании для получения актуальной информации о вашем статусе налогоплательщика.
Если вы обнаружите какие-либо ошибки или несоответствия в регистрационных данных, вам следует обратиться в налоговую инспекцию, где вы зарегистрированы, чтобы уточнить информацию и исправить ошибки.
Также важно проверить, что ваша компания зарегистрирована под правильным видом деятельности и имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы для осуществления своей деятельности. Это поможет избежать проблем с налогообложением в будущем.
Важно отметить, что проверка регистрационных данных является лишь одним из шагов в процессе проверки системы налогообложения. Вам также потребуется проверить другие аспекты, такие как учет и отчетность, чтобы быть уверенным в соответствии вашей компании с требованиями налогообложения.
Анализ финансовых документов
Финансовые отчеты являются основой для анализа финансового состояния ИП или ООО. Эти отчеты включают баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и прочие финансовые документы.
Статья по теме: Онлайн-конвертер систем координат МСК, СК-63, СК-42, ПЗ-90, WGS-84
Для начала анализа финансовых документов необходимо определиться с анализируемыми периодами. Обычно выбирают предыдущий год, текущий год и сравнивают их показатели. Следующим шагом является вычисление финансовых показателей, таких как рентабельность, ликвидность, платежеспособность и др.
Баланс — это отчет, отражающий состояние активов, пассивов и капитала организации на определенную дату. Путем анализа баланса можно определить уровень обязательств, наличие задолженности перед поставщиками или учредителями.
Отчет о прибылях и убытках отражает финансовые результаты деятельности ИП или ООО за определенный период времени. В отчете указана сумма выручки, затраты на производство и обслуживание, а также размер чистой прибыли или убытка. Этот отчет позволяет оценить эффективность бизнеса и его потенциал для развития.
Отчет о движении денежных средств показывает поступления и расходы денежных средств за определенный период. Это позволяет оценить изменение финансовой ситуации организации и понять, как эффективно управляются ее денежные потоки.
Дополнительным инструментом для анализа финансовых документов является вертикальный и горизонтальный анализ. Вертикальный анализ позволяет сравнить отдельные показатели внутри отчета, например, выручку по отдельным видам товаров или услуг. Горизонтальный анализ позволяет сравнить показатели разных отчетных периодов, чтобы найти тенденции и изменения в финансовых показателях.
В заключение, анализ финансовых документов является важным инструментом для оценки финансового состояния ИП или ООО. Грамотное использование этого инструмента позволяет выявить потенциальные проблемы и разработать стратегию для улучшения финансового положения организации.
Сверка платежей с банковскими выписками
Ежемесячная сверка платежей с банковскими выписками является важной процедурой для ИП или ООО. Она позволяет проверить, что все выплаченные налоги и другие обязательные платежи были правильно учтены и перечислены в бюджет.
Для сверки платежей необходимо сравнить данные о платежах, указанные в налоговых декларациях и отчетности, с данными о фактических платежах, которые фиксируются в банковских выписках. Здесь следует обратить внимание на суммы, даты, периодичность и детали платежей.
Для удобства сверки платежей можно использовать таблицу, в которой указывается наименование платежа, сумма, дата и номер платежного документа. Также можно отметить, какие платежи были перечислены, а какие остаются неоплаченными или требуют уточнения.
Если при сверке обнаружатся несоответствия или расхождения между платежами, указанными в налоговых документах и фактическими платежами, необходимо найти причину и исправить ошибки. Это может потребовать связи с налоговыми органами или банком для разъяснения ситуации и внесения исправлений.
Сверка платежей с банковскими выписками помогает избежать проблем с налогообложением, а также обеспечивает точность и надежность финансовой отчетности. Это важно для бизнеса, так как неправильное учетно-налоговое обслуживание может привести к штрафам и негативным последствиям для компании.
Контроль правильности учета расходов
Один из важных аспектов проверки системы налогообложения своего ИП или ООО — это контроль правильности учета расходов. Расходы, которые относятся к деятельности вашего предприятия, должны быть правильно учтены, чтобы избежать ошибок и штрафов со стороны налоговых органов.
Статья по теме: Как подать заявление в полицию онлайн: новый функционал сервиса Qamqor
Для начала необходимо вести систематическую и детальную запись о всех расходах, связанных с вашей деятельностью. Важно учесть все возможные категории расходов, такие как аренда помещения, коммунальные платежи, зарплата сотрудников, закупка товаров и материалов, оплата услуг, налоги и так далее.
При проверке правильности учета расходов важно убедиться в том, что все расходы соответствуют требованиям законодательства и установленным нормам. Необходимо также проверить правильность оформления документов, подтверждающих расходы, таких как счета, квитанции, договоры и т.д. Если вы осуществляете налоговый вычет по расходам, необходимо иметь документы, подтверждающие данные расходы.
Для удобства контроля расходов можно использовать табличные программы, где можно вести учет и анализировать данные. Также рекомендуется регулярно сопоставлять данные о расходах с данными бухгалтерии и налоговой отчетности, чтобы убедиться в их соответствии.
Важно понимать, что правильный учет расходов является необходимым условием для корректного налогообложения и избежания проблем с налоговыми органами. Поэтому регулярный контроль правильности учета расходов является важной задачей для каждого предпринимателя.
Проверка соответствия деклараций и отчетности
Проверка соответствия деклараций и отчетности является важным этапом для обеспечения законности и правильности финансовой деятельности ИП или ООО. Для проведения такой проверки можно использовать различные методы и инструменты.
Во-первых, необходимо внимательно изучить все декларации и отчеты, которые предоставляются налоговыми органами. Декларации должны быть заполнены в соответствии с требованиями законодательства и содержать правильные и полные данные о доходах и расходах предприятия.
Во-вторых, можно провести сравнительный анализ деклараций и отчетов с учетом данных из бухгалтерской книги и других финансовых документов. Это позволит выявить возможные расхождения и ошибки в учете доходов и расходов.
Также полезным инструментом для проверки соответствия деклараций и отчетности может быть использование программного обеспечения для автоматизации бухгалтерии. Такие программы позволяют автоматически сопоставлять данные из деклараций и отчетов с финансовыми документами, что уменьшает риск ошибок и упрощает процесс проверки.
Наконец, стоит обратить внимание на возможные изменения в налоговом законодательстве, чтобы убедиться, что все декларации и отчеты соответствуют актуальным требованиям. В случае внесения изменений в законодательство необходимо обновить декларации и отчеты в соответствии с новыми правилами.
Советуем также:
- Дорожный знак Больница: красный крест на синем фоне указывает на пункт первой медицинской помощи
- Где получить доступ к базе судебных решений — Народный СоветникЪ?
- Где проще и дешевле получить ВНЖ в Европе в 2023 году?
- Страхование жизни: как это работает и зачем стоит приобретать — Лизинговая компания CARCADE
Источник: krasnozn.ru
Как узнать, какой системой налогообложения пользуется ИП
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как узнать, какой системой налогообложения пользуется ИП». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Содержание
Информация о системе налогообложения тоже может понадобиться при проверке контрагента, например, чтобы узнать о возможности возврата уплаты НДС. Но чаще всего такой запрос поступает от самих ИП — тех, кто регистрировался через посредников или пока не совсем разбирается в тонкостях.
Как узнать систему налогообложения ИП
Обычно ИП используют УСН, поскольку схема снижает налоговую нагрузку и упрощает подготовку отчётности. Узнать, какая схема используется, поможет официальный сайт ФНС. Если сведения нужны о себе — если, например, вас регистрировала фирма-посредник, — нужно зайти в личный кабинет. Среди прочей персональной информации будут отражены данные о выбранной схеме расчёта с бюджетом.
Если информация нужна о контрагенте, можно отправить обращение в ФНС в свободной форме. Сделать это можно лично или онлайн, если подключена электронная система сдачи отчётности.
Предположить, какую систему использует ИП, можно и по выписке из ЕГРИП, правда, лишь по косвенным признакам. Наряду с основной информацией в документе указываются все документы, поданные в налоговый орган.
Автоматически все ИП ставятся на учёт с ОСН, а на УСН переходят по дополнительному заявлению. Если в списке документов, указанных в выписке, нет заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, то с большой долей вероятности ИП остался на общем режиме. Но это лишь предположение, его нужно проверить.
На сервисе сайта региональной ФНС в нужное поле необходимо ввести данные ИНН контрагента и вам будет предоставлена необходимая информация. Это просто сделать, т.к. личный ИНН не является тайной и предоставляется свободно, что позволяет несколькими способами уточнить параметры системы налогообложения ООО по ИНН.
Обратите внимание, что лучше уточнить информацию в онлайн-режиме, используя официальные сайты ФНС или Госуслуги. Не стоит доверять другим непроверенным источникам.
Уточнить необходимые данные можно еще такими методами:
- Если есть возможность, то можно обратиться лично отделение ИФНС, которое относится к территории регистрации контрагента ООО.
- Еще более удобно набрать номер телефона горячей линии налоговой инспекции, где вам дадут полноценный ответ.
- В ФНС еще дополнительно введена услуга смс данных, через которую можно уточнить все параметры о вашем партнере – ООО. Номер можно найти на сайте налоговой службы.
Если сменился бухгалтер, которому нужно определить такую информацию, то установить режим налогообложения он может исходя из прежних отчетов. Помочь в данном вопросе сможет опытный специалист после просмотра имеющейся документации. По ним он сразу определит налоговый режим данной организации.
Упрощенная система налогообложения (УСН) — данная система подходит для старта бизнеса. Это связано с тем, что на УСН имеет меньшую налоговую нагрузку, чем на основной системе — 6% на УСН «Доходы» и 15% на УСН «Доходы минус расходы». Также ваш регион может снизить ставку, для этого проверьте региональное законодательство перед выбором налогового режима. Важно отметить, что обязательное погашение НДС на УСН отсутствует, и отчетность гораздо проще.
Работать на УСН могут компании и ИП, которые соблюдают два лимита:
- годовой доход — не больше 150 млн рублей;
- среднесписочная численность штата за год — не больше 100 сотрудников.
При несоблюдении стандартных условий, с 1 января 2021 года действует переходный налоговый режим. Лимиты повысят:
- годовой доход — не больше 200 млн рублей;
- среднесписочную численность — не больше 130 сотрудников.
В том случае, если предприниматели устроят на работу 101-го сотрудника или их заработок составит больше 150 000 000 руб., то они останутся на упрощенных условиях, но стоимость платежа увеличится: 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами.
Как узнать свою систему налогообложения
При регистрации бизнесмена в качестве индивидуального предпринимателя или при оформлении им ООО необходима подача дополнительного заявления о выборе специального режима налогообложения. Если пропустить данный шаг, то система налогообложения будет установлена по умолчанию.
Для того, чтобы узнать, какая система была выбрана при регистрации, в первую очередь вам потребуется найти регистрационные документы, а также документы, которые остались после сотрудничества с компанией, которая курировала процесс регистрации вашего бизнеса. Вероятнее всего, в договоре будет указано, что был обеспечен выбор какого-либо специального режима и подано соответствующее заявление. Если данная информация отсутствует, то, скорее всего, ваша компания или ИП использует основную систему налогообложения.
По запросу в налоговую службу через официальный сайт можно выяснить, существуют ли записи о подаче дополнительных заявлений по выбору системы налогообложения. Наличие данных заявлений информирует о работе компании по специальному режиму.
Как узнать систему налогообложения ИП-контрагента
Самый простой и логичный способ узнать систему ИП-контрагента заключается в том, чтобы обратиться с этим вопросом непосредственно к нему. Чаще всего такой вопрос не вызовет у партнёров тревог, поскольку подобные сведения необходимы при оформлении договора и первичных документов для расчётов между компаниями.
Кроме того, для получения сведений о системе налогообложения, применяемой контрагентом, можно использовать и перечисленные в предыдущем разделе методы. Конечно, если у вас на руках имеется достаточно исходной информации для формирования запроса.
В некоторых случаях нелишним будет удостовериться, что предприниматель платит налоги именно по той системе, по которой он принят на учёт в фискальных органах. Подобная проверка поможет избежать неприятных сюрпризов с перерасчётом налогов, а также прочих конфликтов с налоговой. Можно установить применяемый режим путём анализа имеющихся документов. Если это не удаётся, уточнить систему налогообложения легко, обратившись в налоговую лично либо направив онлайн-запрос через сайт ФНС.
ЕНВД – единый налог на вмененный доход
Кому подходит: вмененка подходит не для всех и не везде – в Москве ЕНВД применять нельзя. А в тех регионах, где действует этот спецрежим – он используется лишь для определенных видов бизнеса и при соблюдении ряда условий. Так, этот спецрежим подходит для розничной торговли, но только если площадь торгового зала не более 150 кв. метров.
Общий список подходящих видов деятельности с перечнем условий к бизнесу приведен в ст. 346.26 НК РФ. Можно сравнить – соответствуете ли вы этому перечню и сможете ли применять ЕНВД или нет.
Как перейти: перейти на ЕНВД можно в любой момент, уведомив об этом налоговую инспекцию в течение 5 дней с даты такого перехода. Однако, стоит помнить, что уведомлять налоговую нужно по месту ведения деятельности, а не по месту регистрации. Кроме того, уведомление нужно отправлять тогда, когда вы начинаете соответствующую деятельность, а не тогда, когда вы ее только планируете начать.
Какой налог платить: единый налог на вмененный доход по этому спецрежиму рассчитывается по формуле: ФП * БД * К1 * К2 * Ставка 15%.
- где ФП – физический показатель конкретного бизнеса: количество сотрудников, площадь торгового зала, число вендинговых аппаратов;
- БД – базовая доходность: в ст. 346.29 НК РФ указан норматив, сколько разные виды бизнеса способны принести дохода из расчета на каждого работника или на кв.м. площади магазина;
- К1 – единый для всех коэффициент-дефлятор, в 2021 году – 1,915;
- К2 – региональный коэффициент для отдельных видов деятельности, разных местностей и категорий бизнеса;
- Ставку по ЕНВД региональные власти вправе устанавливать в пределах от 7,5 до 15%.
Расчет налога зависит от местонахождения и вида деятельности, поэтому сумма ЕНВД к уплате для парикмахерской с двумя работниками в Подмосковье и на Дальнем Востоке может сильно различаться. Ищите все недостающие данные в местных нормативных актах – они размещены на официальном сайте ФНС в соответствующем разделе про применение ЕНВД в регионах, там нужно только выбрать свой субъект РФ и муниципальное образование.
Для начала, соберем все значения для показателей из формулы расчета ЕНВД:
- ФП для автосервиса – количество сотрудников, причем сам ИП тоже считается. В нашем примере наемных работников нет, поэтому ФП = 1;
- базовая доходность для этого вида деятельности согласно Налоговому Кодексу – 12 000 рублей в месяц, соответственно, 144 000 рублей в год;
- коэффициент К1 в этом году – 1,915;
- коэффициент К2 для ремонта автомобилей в подмосковном городе Коломна равен 1 (это значение из соответствующего решения городского совета депутатов);
- ставка ЕНВД – базовая, 15%.
В большинстве случаев деловым партнерам требуется подтверждение о выбранной системе налогообложения, чтобы верно исчислять и уплачивать фискальные платежи по НДС. Напомним, что за нарушение правил предусмотрены значительные штрафы и ответственность вплоть до ареста счетов и заморозки деятельности на срок до 90 календарных дней.
Если фирма получила от партнера документы, в которых стоит о, то следует запросить соответствующее подтверждение, что субъект вправе не выделять налог на добавленную стоимость. Аналогичный запрос может получить и ваша компания. В таком случае придется подготовить ответный образец: справка о системе налогообложения.
Как получить нужные сведения из документов
В первую очередь следует проверить документы о получении специального статуса. Также необходимо учитывать следующие положения.
При регистрации ИП общий режим налогообложения применяется автоматически, если предприниматель не подал заявление о своих намерениях относительно выбора режима налогообложения в ФНС РФ:
Если таковые заявления предприниматель не заполнял, он находится на ОРН, если не утратил на него права по каким-либо причинам.
Кроме того, если подано заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД или о приобретении патента, налоговики присылают ответ (уведомление о постановке, патент или отказ в его выдаче). Из этого понятно, как узнать систему налогообложения ИП по ИНН на сайте налоговой — зайти в кабинет налогоплательщика или в ЕГРИП.
Кроме того, ЕНВД и ПСН применяются только в отношении указанных в Налоговом кодексе видов деятельности. Также региональные власти наделены правом сузить этот перечень. Стоит ознакомиться со списками видов деятельности в НК РФ и местных законах и сравнить их с перечисленными в выписке из ЕГРИП.
Способ третий: альтернативный
В отличие от вышеперечисленных вариантах, речь пойдет о сайтах, которые предоставляет выписку из базы данных о фирмах и предпринимателях. Достаточно вбить в форму поисковика запрос «Поиск по базе ЕГРЮЛ и ЕГРИП» – и найдется множество сайтов, предоставляющих такую услугу.
Многие не доверяют этому способу. К тому же, в отличие от выписки с сайта ФНС, он платный. Нужно заметить, что те же налоговики предоставляют «годовой абонемент» к вышеперечисленным базам за плату. То есть, говоря проще, подобные сервисы лишь транслируют информацию из той же самой базы данных.
Главный плюс – эти сервисы предоставляют информацию намного быстрее. Кстати, можно найти и бесплатные ресурсы, но у них бывают не всегда актуальные данные.
Можно ли получить такие данные
Иногда надо не просто найти фирму по ИНН, а узнать какую НС она использует. Рассмотрим гипотетические случаи, когда может понадобиться определение придерживаемой системы налогообложения для интересующегося лица:
- Организация только зарегистрировалась, возможно, с помощью нанятых юристов, и теперь желает проверить присвоенный ей режим налогообложения;
- Организация переходит на другой режим налогообложения и хочет проверить сменился ли режим в системе ФНС;
- Организация интересуется режимом налогообложения контрагента, в частности, является ли последний плательщиком НДС и т.д.
Вспомним, какие существуют системы налогообложения в соответствии с НК РФ:
- общая;
- упрощенная;
- единый налог на вмененный доход;
- единый налог на сельскохозяйственную деятельность;
- патентная.
Для того, чтобы узнать систему налогообложения понадобится ИНН организации или индивидуального предпринимателя, который можно найти в договорах и другой первичной документации заключаемой и представляемой контрагентом. Рассмотрим, каким образом и где можно узнать выбранную систему налогообложения с помощью ИНН в следующем разделе.
На сервисе сайта региональной ФНС в нужное поле необходимо ввести данные ИНН контрагента и вам будет предоставлена необходимая информация. Это просто сделать, т.к. личный ИНН не является тайной и предоставляется свободно, что позволяет несколькими способами уточнить параметры системы налогообложения ООО по ИНН.
Обратите внимание, что лучше уточнить информацию в онлайн-режиме, используя официальные сайты ФНС или Госуслуги. Не стоит доверять другим непроверенным источникам.
Уточнить необходимые данные можно еще такими методами:
- Если есть возможность, то можно обратиться лично отделение ИФНС, которое относится к территории регистрации контрагента ООО.
- Еще более удобно набрать номер телефона горячей линии налоговой инспекции, где вам дадут полноценный ответ.
- В ФНС еще дополнительно введена услуга смс данных, через которую можно уточнить все параметры о вашем партнере – ООО. Номер можно найти на сайте налоговой службы.
Какие виды налогообложения может использовать ИП
Регистрируя право на ведение предпринимательской деятельности, ИП самостоятельно выбирает будущую систему налогообложения. От выбора предпринимателя зависит, сколько налогов он будет платить, какую отчетность придется сдавать и какой деятельностью он сможет заниматься.
В настоящее время в РФ применяются 5 систем взимания обязательных взносов и платежей в бюджет:
- общая — ОСНО;
- упрощенная — УСН;
- единый налог на вмененный доход — ЕНВД;
- единый налог на сельскохозяйственную деятельность — ЕНСХ;
- патентная — ПНС.
О различиях налоговых режимов вы узнаете из статьи «Какая система налогообложения для ИП лучше?».
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Как узнать систему налогообложения по ИНН: определение налогового режима
Статья рассматривает различные способы, как узнать систему налогообложения по инн Они доступны онлайн на официальных веб-сайтах государственных органов, а также третий раздел перечисляет другие консервативные методы проверки. Читателю предлагаются адреса источников в Интернете, а также скриншоты с опциями для выбора формирования запроса о системе налогообложения, сделанные для быстрой ориентации пользователя.
Иногда надо не просто найти фирму по ИНН, а узнать какую НС она использует. Рассмотрим гипотетические случаи, когда может понадобиться определение придерживаемой системы налогообложения для интересующегося лица:
- Организация только зарегистрировалась, возможно, с помощью нанятых юристов, и теперь желает проверить присвоенный ей режим налогообложения;
- Организация переходит на другой режим налогообложения и хочет проверить сменился ли режим в системе ФНС;
- Организация интересуется режимом налогообложения контрагента, в частности, является ли последний плательщиком НДС и т.д.
Вспомним, какие существуют системы налогообложения в соответствии с НК РФ:
- общая;
- упрощенная;
- единый налог на вмененный доход;
- единый налог на сельскохозяйственную деятельность;
- патентная.
Для того, чтобы узнать систему налогообложения понадобится ИНН организации или индивидуального предпринимателя, который можно найти в договорах и другой первичной документации заключаемой и представляемой контрагентом. Рассмотрим, каким образом и где можно узнать выбранную систему налогообложения с помощью ИНН в следующем разделе.
Получение информации о системе налогообложения по ИНН
Наиболее простым способом узнать свою систему налогообложения является обращение в налоговую службу. Это можно сделать лично или воспользоваться онлайн сервисом.
Личное посещение ФНС предполагает подачу заявления с прикрепленными документами (ИНН, паспорт, свидетельство на предпринимательскую деятельность).
Похожие записи:
- Как работают судебные приставы по исполнительному листу ?!
- Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду
- Должностная инструкция главному технологу
Источник: artecapoeira.ru
Как узнать, на какой системе налогообложения находится ИП?
Подскажите, какие есть способы узнать налоговый режим, который применяет индивидуальный предприниматель?
Евгений Михалин
Свой налоговый режим ИП может узнать в личном кабинете индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. А систему налогообложения другого ИП можно посмотреть в выданном им чеке.
Наш онлайн-сервис бесплатно поможет зарегистрировать ИП онлайн.
Как найти налоговый режим ИП
Как ИП узнать свой налоговый режим
Бывает, что сам ИП не знает точно свою систему налогообложения. Например, не вел деятельность какое-то время и забыл. Или сменил налоговый режим и не уверен, применился ли новый. В этом случае действуйте так:
- Войдите в личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. Это можно сделать через ИНН и пароль, через ЭП или через учетную запись Госуслуг
- Основная информация об ИП, в том числе, название системы налогообложения, будет вверху главной страницы ЛК
- Если нужны более подробные сведения, например, когда начал применяться данный налоговый режим, нажмите на ФИО ИП на главной странице. Выйдет страница “Персональные данные” с разделом “Мои системы налогообложения”, где и будет подробная информация
Как узнать налоговый режим другого ИП
Чтобы выяснить, на какой системе налогообложения ведет бизнес партнер, есть только два способа:
- Спросить у индивидуального предпринимателя лично
- Посмотреть на чек, выданный от этого ИП. Там будет режим налогообложения
Регистрация ИП онлайн бесплатно
Если вы хотите открыть ИП, то сделать это онлайн бесплатно можно в нашем сервисе. Система сама заполнит пакет документов для регистрации индивидуального предпринимателя по вашим данным. Бумаги направятся в ФНС онлайн, сэкономив ваше время и деньги. Ошибки исключены: сервис использует только новые бланки и учитывает все требования налоговой. Это быстро, удобно и надежно!
Полезно знать для бизнеса
- Срок регистрации ИП в налоговой
- Какие налоговые режимы подойдут ИП?
- Что такое онлайн-касса и как она работает
- Как узнать регистрирующую ИФНС
- Как открыть ИП или ООО иностранцу в России
Источник: registrator.online