А как быть, если ИП живет или временно находится не в городе своей прописки? Неужели для подачи одного заявления Р26001 придется ехать в другой субъект? Конечно, нет, сегодня доступно закрытие ИП удаленно в другом регионе. В статье рассмотрим, как это происходит.
23 апреля 2022
8 мин. на прочтение
1. Как закрыть ИП, находясь в другом городе
Индивидуальный предприниматель должен знать: чтобы закрыть свой статус, нужно обратиться в ту налоговую инспекцию, которая ставила его на учет. То есть в регистрирующую ИФНС по месту прописки ИП как физического лица. Если меняется адрес регистрации предпринимателя, меняется и регистрирующая налоговая, но в любом случае она находится в том же регионе.
Бывает, что бизнесмен в период, когда нужно закрыть дело, пребывает в другом городе. Тогда можно рассмотреть вариант закрытия ИП удаленно в другом регионе. Вот какие способы доступны.
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
1.1 С помощью онлайн-подачи
Ликвидация ИП онлайн без личного присутствия — пожалуй, самый удобный способ закрыть дело. Направить документы в электронном виде можно: через онлайн-сервис или через нотариуса.
Последний вариант затратен и по времени, и по финансам. Ведь услуги нотариуса по заверению подлинности подписи и отправке документов стоят недешево, к тому же вам придется заранее за несколько дней записываться на прием в контору и тратить время на личное посещение нотариуса.
Есть более привлекательный вариант — закрыть ИП, находясь в другом городе, можно через онлайн-сервис Ликвидация ИП с его помощью имеет только преимущества:
- Система сама сформирует документы. Будут учтены все новые требования ФНС к оформлению заявления и использованы актуальные бланки. Ошибки исключены!
- Вам помогут направить документы в налоговую онлайн, нужна лишь ваша электронная подпись. Не придется самостоятельно разбираться в программном обеспечении и настраивать компьютер для работы с ЭЦП — всё это сервис берет на себя. Также при онлайн-подаче не платится госпошлина.
- Вас будут уведомлять о каждом шаге процесса ликвидации ИП. А результат вы увидите в личном кабинете и на своей электронной почте. Одни плюсы! Переходите по ссылке и заполняйте анкету.
1.2 Через доверенное лицо
Так как закрыть ИП, находясь в другом городе и не приезжая в свою регистрирующую инспекцию, можно лишь удаленно, допустим и такой способ — через представителя. Человек, которому вы доверите за вас оформить процедуру ликвидации ИП, сам подаст документы в вашу регистрирующую ИФНС или многофункциональный центр. Однако есть у этого способа закрытия бизнеса и минусы, ведь придется:
- Тратиться на услуги нотариуса по оформлению доверенности на представителя;
- Заверять у нотариуса подлинность своей подписи на заявлении Р26001 — это также платно;
- Оплачивать госпошлину 160 руб., если представитель будет обращаться непосредственно в налоговую инспекцию;
- Передавать готовые документы представителю в другой город.
1.3 По почте
Можно ли отправить документы почтой? Можно, но придется:
Собственные средства ИП в 1С Бухгалтерия 8
- Заплатить госпошлину 160 рублей и вложить квитанцию о ее оплате в конверт вместе с заполненной формой № Р26001;
- Заранее заверить у нотариуса подлинность подписи на заявлении;
- Оплатить почтовые расходы.
Кроме того, такой способ закрытия ИП удаленно в другом регионе увеличивает срок ликвидации индивидуального предпринимателя на время пересылки документов.
Прекращаете деятельность ИП?
Онлайн-сервис поможет вам и правильно подготовит документы. Вы сможете отправить их онлайн сразу через сайт или скачать для самостоятельной подачи.
Источник: registrator.online
Закрытие ИП: сниматься с учёта по ЕНВД не надо
Часто появляется вопрос, надо ли в процессе закрытия формы индивидуального предпринимателя на ЕНВД оформлять заявление о снятии с учёта в качестве налогоплательщика единого налога на вменённый доход? Налоговики отмечают, что не надо.
Данное заявление требуется писать только если ИП прекращает деятельность, которая облагается ЕНВД в 1С облаке. Аналогично — с организациями: при ликвидации компании заявление о снятии с вменёнки не подают.
Указаны следующие причины:
потеря статуса ИП (либо юрлица) — это прекращение всякой предпринимательской деятельности, а не только той, в отношении которой применяли прописанный налоговый спецрежим;
при ликвидации налогоплательщика снятие его с учёта в налоговых органах производится на основе сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
госрегистрация прекращения физлицом деятельности в качестве ИП (или ликвидации предприятия) выполняется без предоставления заявления о снятии с учёта как плательщика ЕНВД.
Источник: 1office.pro
Подача декларации при закрытии ИП
Вы решили закрыть ИП в 2023 году? Что ж, мы искренне надеемся, что в будущем вас ждет нечто большее, чем тот бизнес, который вы прекращаете.
Распрощаться со старым бизнесом нужно грамотно, чтобы не брать с собой в новую жизнь долги и штрафы. Поэтому расскажем вам о действиях, которые необходимо предпринять и какую отчетность при ликвидации ИП следует сдать.
С сервисом для закрытия ИП от «Моё дело» ошибки исключены
Что делать при закрытии ИП без работников
Вне зависимости от того, какие причины послужили закрытию ИП, необходимо пройти общий порядок:
- Закрыть расчётный счёт. Тот, который предприниматель использовал в работе для расчётов с клиентами, закупок и прочих деловых нужд. Как правило, они начинаются с кода 408. Стоимость и порядок блокировки зависит от обслуживающего банка. Чаще всего предпринимателю нужно провести все оставшиеся расчёты и оплатить комиссию.
- Подать заявление в отделение налоговой. Заявление на ликвидацию бизнеса составляют по форме Р26001. Перед обращением в инспекцию с бумажным заявлением нужно оплатить госпошлину (160 рублей) и приложить квитанцию к документу. За обращение в электронной форме платить пошлину не нужно.
Налоговая рассматривает обращение в течение пяти рабочих дней. За этот же срок ИП снимут с учёта.
При ликвидации бизнеса необходимо также оплатить страховые взносы. Сделать это можно по-разному.
ИП вправе перечислить взносы уже после того, как снимется с учёта. Плюс в том, что тогда предприниматель точно будет знать, сколько должен заплатить. Так как он не отработал полный год, сумму рассчитают в соответствии с периодом, в который гражданин числился в реестре предпринимателей. Перевести деньги на Единый счёт нужно в течение 15 дней после того, как ИП снимут с учёта.
Выбирая такой вариант, важно помнить: предприниматель на УСН не сможет уменьшить налог на сумму уплаченных взносов после того, как его снимут с учёта.
Если ИП на УСН хочет сохранить за собой такое право, он вправе перечислить деньги до снятия с учёта. Взносы можно рассчитать самостоятельно по количеству отработанных дней. Подавая декларацию при закрытии ИП, сумму взносов необходимо внести в отчёт как аванс. Так предприниматель успеет перечислить все взносы перед закрытием ИП и уменьшить налог.
Не страшно, если предприниматель неправильно посчитает взносы и перечислит больше или меньше. Недоимку можно внести и после снятия с учёта в налоговой. А переплату — вернуть себе по заявлению.
Порядок работы с отчётностью при ликвидации предпринимателя зависит от того, на каком режиме он работал и есть ли у него штат. Для начала рассмотрим общий порядок сдачи документов для предпринимателей без работников.
Подача отчётности при ликвидации ИП на ОСНО
Предпринимателям, работавшим на общем режиме, потребуется подать:
- форму 3-НДФЛ;
- декларацию НДС.
Со сдачей 3-НДФЛ лучше не задерживаться — форму нужно подать в налоговую за 5 рабочих дней после исключения из ЕГРИП. В строке с кодом налогового периода указывают «86». На то, чтобы заплатить НДФЛ, у ИП будет ещё 15 дней.
На подачу декларации по НДС у предпринимателя будет больше времени. Крайний срок — 25 число месяца, следующего за кварталом, в котором ИП закрыл бизнес.
В декларации НДС при закрытии ИП необходимо указать ликвидационный код «0» на титульной странице.
После останется уплатить НДС. Налог перечисляют в обычный срок — в течение 3-х месяцев до 25 числа равными долями.
Декларация УСН при закрытии ИП на упрощёнке
Предприниматели на УСН при ликвидации подают только декларацию. Книгу учёта доходов и расходов сдавать в налоговую не нужно.
В декларации УСН 10 страниц. Предприниматели заполняют те разделы, что соответствуют выбранному объекту налогообложения:
- на УСН «Доходы» — 1.1, 2.1.1 и 2.1.2, если уплачивают торговый сбор, работая в Москве;
- на УСН «Доходы — Расходы» — 1.2 и 2.2.
Титульный лист в декларации УСН нужно оформить всем, проставив в строке с кодом налогового периода «50». А третий раздел оформляют только ИП, которым выделялось целевое финансирование, вне зависимости от объекта налогообложения.
У предпринимателей часто возникает вопрос, когда подавать декларацию по УСН? Однозначного ответа нет. Согласно статье 346.23 Налогового кодекса, дедлайн для подачи декларации при закрытии ИП — 25 число месяца, идущего за тем, в котором предприниматель закрыл бизнес. Подразумевается любая ситуация, когда предприниматель закончил работать на упрощёнке.
То есть, речь может идти не только о ликвидации. Например, под формулировку подойдёт случай, когда предприниматель сменил налоговый режим, но сохранил статус ИП.
В той же статье предусмотрены сроки сдачи отчёта для предпринимателей, утративших право применять УСН. Согласно третьему пункту, дедлайн для подачи декларации при закрытии ИП в этом случае — 25 число месяца, идущего за соответствующим кварталом.
Ситуаций, в которых предприниматель прекращает деятельность на УСН и при этом снимается с учёта, в НК РФ не упоминается. Поэтому стоит заранее обратиться в налоговую и уточнить, когда лучше сдать декларацию. Или подать её до 25 числа следующего месяца, чтобы точно не ошибиться.
Налог и авансы ИП уплачивает в стандартные сроки.
Поможем сдать отчётность при закрытии ИП
Какие отчёты подают в налоговую на других режимах
Предприниматели на ЕСХН, как и упрощенцы, сдают декларацию по своему основному налогу. Отчёт нужно подать до 25 числа месяца, идущего за тем, в котором в госреестре появилась запись о закрытии ИП.
Проще всего предпринимателям на патенте — они не ведут и не подают обязательную отчётность, поэтому и по окончании бизнеса ничего сдавать не должны.
Подача отчётности для предпринимателей с сотрудниками
Для предпринимателей с сотрудниками процесс ликвидации немного усложняется. Им нужно выполнить дополнительные шаги.
Заранее предупредить о ликвидации штата
Согласно статье 81 Трудового кодекса, ликвидация бизнеса — весомая причина для увольнения.
Порядок увольнения определяется трудовым соглашением. Если в договоре этот процесс прописан детально, нужно следовать установленному порядку. Если он предусматривает выходные пособия и другие компенсации, их необходимо оформить. Если же особых условий для увольнения в соглашении нет, его проводят в общем порядке, установленном для компаний:
- сотрудников предупреждают за два месяца;
- работникам выплачиваются выходные пособия и средняя зарплата на время поиска новой работы.
Чтобы избежать недопониманий и споров в сотрудниками, стоит предусмотреть в соглашении возможность срочно расторгнуть соглашение в случае ликвидации.
Предприниматель также может заранее обсудить ситуацию с сотрудниками и предложить им альтернативы — уйти по собственному желанию или оформить увольнение по обоюдному соглашению сторон. Тогда роспуск штата пройдет быстрее.
Заплатить взносы за работников и НДФЛ
Взносы и НДФЛ, удержанный из выплат уволенным работникам, нужно перечислить до того, как ИП подаст заявление о закрытии в инспекцию. Хотя для уплаты всех обязательств сейчас действует единый срок — 28 число каждого месяца — здесь на него можно не ориентироваться. Главное, успеть всё перечислить до того, как предпринимателя снимут с учёта.
Сдать отчётность
В инспекцию предприниматели направляют:
- персонифицированные сведения о каждом сотруднике;
- РСВ с ликвидационным кодом «0»;
- 6-НДФЛ.
Конкретных сроков для подачи зарплатных и страховых отчётов нет. Главное — успеть до снятия с учёта.
Перед закрытием ИП нужно в последний раз отчитаться перед Социальным фондом. С нынешнего года этот департамент выполняет функции прежних ПФР и ФСС. Сведения передают по форме ЕФС-1. Даже если данных накопилось немного, в любом случае нужно заполнить подразделы 1.1 об увольнении и 1.2 о трудовом стаже, а также раздел 2 о взносах на травматизм. Информацию об увольнении в подразделе 1.1 нужно подать не позже, чем на следующий рабочий день после издания приказа.
Сняться с учёта страхователей
Для этого подаётся соответствующее заявление в Социальный фонд.
После выполнения всех этих шагов предприниматель может обращаться в налоговую, подавать декларации и уплачивать налоги в порядке, описанном выше. С одним отличием — к заявлению на прекращение деятельности ИП нужно добавить справку о сдаче отчётов по сотрудникам из Социального фонда.
Что ещё нужно сделать перед закрытием ИП
Закрывая бизнес, не забудьте также:
- уведомить службу занятости об увольнении работников в связи с ликвидацией за два месяца;
- погасить все недоимки и задолженности по налогам, взносам, пени, штрафам. Долги не помешают закрытию ИП, но отдавать их всё равно придется даже после прекращения работы. Просто в качестве физического лица;
- подать заявление в налоговую на снятие кассы с учёта;
- предупредить контрагентов о закрытии.
Бесплатный сервис для закрытия ИП от «Моё дело»
Комфортно проведёт вас по всем этапам и поможет заполнить отчёты, рассчитать и заплатить налоги и взносы. Вам не придётся тратить время на поиск информации и заполнение документов.
Источник: www.moedelo.org