Как заполнить форму 1 при УСН

При прекращении индивидуального предпринимательства без осуществления оборотов необходимо подать нулевую декларацию УСН. Это важный шаг, чтобы избежать негативных последствий и штрафов. В данной статье будут рассмотрены примеры и подробная памятка по заполнению нулевой декларации УСН.

Для подачи нулевой декларации УСН при закрытии ИП без оборотов необходимо знать какие сведения и где заполнять. В декларации указываются данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности за определенный отчетный период. Для заполнения нулевой декларации УСН можно воспользоваться онлайн-сервисами или заполнить декларацию вручную на бумажном носителе.

При заполнении нулевой декларации УСН следует обратить внимание на следующие моменты:

— Правильно указать данные в разделе «Доходы», указав «0» в соответствующих графах.

— Проверить корректность заполнения бланка и правильное указание титульной информации.

— Подать декларацию в установленные сроки, чтобы избежать штрафов и проверок.

Как заполнить заявление о переходе на УСН (форма 26.2-1)

Кроме того, при закрытии ИП без оборотов необходимо учесть и другие аспекты отчетности, такие как сдача отчета по НДФЛ за 11 месяцев для юридических лиц и отчетность для работников. Юридическая отчетность по закрытию ИП также должна быть сдана в отчетном периоде.

Как заполнить нулевую декларацию УСН при закрытии ИП

При закрытии индивидуального предпринимателя (ИП), который не имеет оборотов, требуется заполнить нулевую декларацию УСН (упрощенная система налогообложения). Данная декларация подтверждает отсутствие деятельности ИП и необходима для подтверждения закрытия ИП, снятия с налогового учета и прекращения уплаты налоговых взносов.

Какую декларацию нужно заполнить при закрытии ИП

При закрытии ИП без оборотов нужно заполнить нулевую декларацию по УСН-2 (форма приложения 3 к титульной форме декларации по УСН). Эта декларация предназначена для отражения информации о доходах и расходах ИП в нулевом размере за налоговый период.

Сроки сдачи нулевой декларации УСН при закрытии ИП

Нулевую декларацию УСН нужно заполнить и сдать в налоговый орган в течение месяца с момента прекращения деятельности ИП. Точные сроки сдачи могут варьироваться в зависимости от региона и года. Например, в 2023 году сроки сдачи нулевой декларации УСН для ИП без оборотов были до 26 апреля.

Порядок заполнения нулевой декларации УСН при закрытии ИП

Бланк нулевой декларации УСН можно получить в налоговой инспекции или скачать с официального сайта налоговой службы. Для заполнения декларации необходимо знать следующую информацию:

Кто заполняет нулевую декларацию УСНИП, который закрывает свою деятельность
Как заполняется нулевая декларация УСНВ соответствии с инструкцией, прикладываемой к бланку декларации
Что нужно указать в нулевой декларации УСНОтсутствие доходов и расходов ИП в нулевом размере
Куда подается нулевая декларация УСНВ налоговую инспекцию по месту нахождения ИП

910 форма за 1 полугодие 2023 года ТОО Упрощенка инструкция по заполнению

В нулевой декларации УСН также можно указать информацию о закрытии ИП, включая данные о прекращении деятельности, наличии работников, платежах по взносам и другие сведения в соответствии с требованиями налоговой службы.

Важно заполнять нулевую декларацию УСН правильно и точно, так как неверное заполнение или несвоевременная сдача этой декларации может повлечь за собой штрафные санкции или другие негативные последствия.

Информация о самом ИП

При закрытии индивидуального предпринимателя, даже если в течение года были отсутствующие обороты, важно заполнить нулевую декларацию для подтверждения отсутствия дохода.

Заполнение и сдача нулевой декларации является обязательной процедурой для ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН). Она подается в налоговую инспекцию, несколько раз в год, и дает информацию о бездоходности бизнеса.

Заполнение нулевой декларации осуществляется в соответствии с инструкцией, предоставленной налоговой службой. Вам необходимо знать правила заполнения декларации и иметь все необходимые информации о своем ИП.

Как заполнить нулевую декларацию

Для заполнения нулевой декларации вам нужно:

  1. Подготовить бланк декларации, который можно скачать с официального сайта налоговой службы РФ или воспользоваться электронной формой подачи налоговой декларации.
  2. Заполнить титульную страницу декларации с указанием всех необходимых данных о себе (ФИО, ИНН, ОГРН, адрес, контактные данные).
  3. В графе «6. Информация о налоговых (декларационных) периодах» указать год и форму налогообложения (УСН).
  4. В графах, относящихся к разделу «Закрытие (ликвидация) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заполнить необходимые сведения о закрытии ИП. В этом разделе можно указать дату прекращения деятельности, основания для закрытия и другую подробную информацию.
  5. Проверить правильность заполненной декларации и сохранить ее.
  6. Подписать и подтвердить декларацию с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или других подтверждающих документов.
  7. Отправить декларацию в налоговую инспекцию. В 2023 году подача нулевой декларации возможна как в электронном виде, так и в печатном.

После сдачи нулевой декларации рекомендуется хранить ее в течение не менее трех лет.

Последствия заполнения нулевой декларации

Заполнение нулевой декларации позволяет избежать штрафов и проверок со стороны налоговой службы. В случае неправильного или несвоевременного заполнения декларации, могут быть применены штрафные санкции.

Наличие нулевой декларации также может быть необходимым документом при закрытии счетов в банке, прекращении договоров с поставщиками и для других формальных процедур.

Перечень необходимых документов

При заполнении нулевой декларации УСН при закрытии ИП без оборотов необходимо иметь следующие документы:

1. Декларация «о доходах»

Декларация «о доходах» является основным документом для сдачи отчетности при закрытии ИП. Она должна быть заполнена в соответствии с инструкцией налоговой службы и подписана. Также важно правильно указать период сдачи декларации, который соответствует дате закрытия ИП.

2. Титульная форма отчета

Титульная форма отчета содержит информацию о налогоплательщике, его ИП и причинах закрытия. Этот документ также требуется предоставить вместе с декларацией.

3. Ликвидационная форма

Ликвидационная форма подается в случае ликвидации ИП. В ней указывается информация о продаже имущества, расчетами с сотрудниками и другие сведения, связанные с процессом закрытия.

4. Подтверждающий документ (например, нулевой отчет КУДиР)

Для подтверждения отсутствия оборотов в ИП можно представить нулевой отчет КУДиР (книги учета доходов и расходов). В нем должны быть указаны все сведения о доходах и расходах ИП за период его работы.

Читайте также:  Как работать с ИП книга

5. Документы, необходимые при закрытии ИП

Помимо вышеперечисленных документов, при закрытии ИП также могут потребоваться другие документы в зависимости от ситуации. Например, это могут быть документы, подтверждающие наличие или отсутствие наемных работников, сведения о налогообложении в НДС и другие.

Важно помнить, что после закрытия ИП может потребоваться сдача отчетности и заполнение других документов, в зависимости от налоговой системы (например, отчет о доходах-расходах, налоговая декларация по НДФЛ и др.). Проверка правильности заполнения документов и сдачи отчетности может производиться налоговой службой, поэтому важно внимательно ознакомиться с инструкциями и обратиться за помощью в случае нужды.

Документ Куда подается Сроки подачи
Декларация «о доходах»Налоговая службаВ течение 15 дней после закрытия ИП
Титульная форма отчетаНалоговая службаВ течение 15 дней после закрытия ИП
Ликвидационная формаНалоговая службаВ течение 5 дней после закрытия ИП
Подтверждающий документ (нулевой отчет КУДиР)Налоговая службаВместе с декларацией «о доходах»

Заполнение основной части декларации

При заполнении декларации налоговая проверяет правильность ее заполнения и может наложить штрафы в случае нарушения налогового законодательства.

Основная часть декларации, которую нужно заполнить при закрытии ИП без оборотов, содержит следующие разделы:

Раздел 1. Общие сведения о предпринимателе

  • ФИО предпринимателя
  • ИНН
  • ОГРН

Раздел 2. Доходы предпринимателя

В этом разделе сдается информация о доходах предпринимателя за период, включая полученные средства от продажи товаров или оказания услуг.

Раздел 3. Расходы предпринимателя

Здесь заполняется информация о расходах предпринимателя за период, включая затраты на приобретение товаров или услуг, аренду помещений и т.д.

Раздел 4. НДС

Если предприниматель был плательщиком НДС, то в данном разделе указывается информация о суммах, уплаченных и полученных предпринимателем по НДС.

Раздел 5. Штрафы и последствия

Если предприниматель совершил нарушения налогового законодательства, то здесь указывается информация о штрафах или последствиях, связанных с нарушениями.

При заполнении декларации нужно внимательно следовать инструкции и учитывать требования налоговой. В случае необходимости, можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться подробной инструкцией на сайте налоговой службы.

После сбора всей необходимой информации и заполнения декларации, она должна быть сдана в налоговую службу. В случае закрытия ИП без оборотов, предприниматель сдает нулевую декларацию.

После сдачи декларации налоговая может провести проверку предпринимателя, чтобы убедиться в правильности заполнения декларации и соблюдении налоговых обязательств. В случае выявления нарушений или неподачи декларации, могут быть применены штрафные санкции.

Заполнение нулевой декларации при закрытии ИП без оборотов – это важный процесс, который требует внимательности и необходимых знаний по налоговой отчетности. Предприниматель может обратиться за помощью к специалистам или использовать образцы и инструкции, предоставленные налоговой службой, чтобы правильно заполнить декларацию.

На сайте налоговой службы обычно доступны образцы деклараций, а также подробная информация о порядке и сроках сдачи документов.

Помимо декларации налогоплательщику могут быть необходимы и другие отчеты и документы, такие как отчетность по НДФЛ, информация о сотрудниках и др. Всю необходимую отчетность предприниматель должен сдавать в налоговую службу в сроки, установленные законодательством.

Учеты и расчеты за предыдущий период

При заполнении нулевой декларации УСН при закрытии ИП без оборотов важно учесть учеты и расчеты за предыдущий период. В этом разделе вы найдете информацию о том, что необходимо заполнить и какие документы приложить.

Учеты и расчеты

В первую очередь, вам потребуется заполнить нулевую декларацию о доходах. Этот бланк можно скачать на сайте налоговой службы или получить в местном налоговом учреждении. В декларации необходимо указать все моменты вашей деятельности, хотя в данном случае вы не имеете оборотов.

Также важно учесть, что при закрытии ИП без оборотов вы должны сдать отчетность по установленным срокам. Это включает в себя отчетность по налогу на прибыль (ЕНВД), учетной политике, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и другим документам, которые могут быть применимы к вашей деятельности.

Нулевая декларация

Нулевая декларация о доходах является основным документом при закрытии ИП без оборотов. Если вы не подаете эту декларацию, налоговая служба может через некоторое время проверить вашу деятельность. Проверка может привести к штрафам и другим неприятностям.

В графе «доходы» нулевой декларации следует указать сумму «0». В графе «расходы» можно указать «нет расходов». Также, если у вас имеются сотрудники, необходимо правильно заполнить графы, связанные с учетом заработной платы и взносами.

Для заполнения нулевой декларации можно воспользоваться онлайн-сервисами или обратиться за помощью к специалистам. Некоторые сервисы предлагают бесплатное заполнение нулевых деклараций и помощь в заполнении необходимых документов.

Основные вопросы, которые может задать налоговая при заполнении нулевой декларации:

  • Какие налоги надо заполнить в нулевой декларации?
  • Какая отчетность нужна при закрытии ИП?
  • Кто должен сдавать нулевую декларацию?
  • Какие сроки для заполнения нулевой декларации?
  • Какую декларацию нужно заполнить при закрытии ИП?

Необходимо помнить, что заполнение нулевой декларации — обязательное требование при закрытии ИП без оборотов. Не сдавать эту декларацию может привести к проблемам с налоговой службой и наложению штрафов.

В данном разделе мы рассмотрели основные моменты по учетам и расчетам за предыдущий период при заполнении нулевой декларации УСН при закрытии ИП без оборотов. Для более подробной информации рекомендуется ознакомиться с официальной инструкцией и примерами заполнения декларации на сайте налоговой службы.

Консультация юриста бесплатно

Как заполнить нулевую декларацию УСН при закрытии ИП без оборотов?

Для заполнения нулевой декларации УСН при закрытии ИП без оборотов необходимо указать все обязательные поля в декларации, включая разделы «Сведения о налогоплательщике» и «Сведения об объекте налогообложения». При отсутствии оборотов в графе «Доходы» и «Расходы» следует указать нулевое значение. Также необходимо указать, что физическое лицо является налогоплательщиком ЕНВД и БЕН. В случае, если есть другие непустые декларации, указывать их не нужно. В конце декларации следует поставить дату и подпись.

Могу ли я заполнить декларацию по УСН за 2023 год самостоятельно?

Читайте также:  Можно ли совмещать госслужбу с ИП

Да, вы можете заполнить декларацию по УСН за 2023 год самостоятельно. Для этого вам потребуется скачать бланк декларации, который можно найти на официальном сайте налоговой службы. Заполните все обязательные поля в декларации, указав сведения о налогоплательщике и объекте налогообложения, а также суммы доходов и расходов. Обратите внимание на особые разделы, такие как «Платежи в бюджет субъекта РФ» и «Взносы на обязательное пенсионное страхование». После заполнения декларации, не забудьте поставить дату и подпись.

Источник: telefony-doveriya.ru

Форма КНД 1150001: образец заполнения, инструкция и бланк скачать

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или владельцем организации, то вам понадобится заполнить и подать КНД 1150001. Эта форма представляет собой уведомление о переходе к упрощенной системе налогообложения (УСН) с 2023 года. Заполнение этой формы является обязательным порядком для всех, кто желает воспользоваться преимуществами УСН.

Если вы не знаете, как составить письмо или заявление на переход к УСН, то мы подведем вас к правильному заполнению и оформлению данной формы. Наша пошаговая инструкция поможет вам разобраться во всех моментах и подтвердить правильность вашего обращения.

Что касается самого бланка КНД 1150001, то вы можете скачать его на нашем сайте. Образец заполнения этой формы также предоставляется на странице для вашего удобства. У вас не будет никаких проблем с заполнением, когда вы ознакомитесь с нашей информационной инструкцией.

Важно учесть, что форма КНД 1150001 заменяет упрощенку и единый налог на вмененный доход (ЕНВД) с 2023 года. Поэтому все налогоплательщики, включая индивидуального предпринимателя (ИП) и организации на общей системе налогообложения (ОСН), должны заполнить данную форму.

Узнайте, какие условия и сроки применения КНД 1150001 в 2023 году. Изучите инструкцию, чтобы правильно заполнить эту форму. Если у вас есть вопросы, обратитесь в налоговую инспекцию, они ответят на все ваши вопросы и помогут вам с подачей формы.

КНД 1150001: форма, заполнение и бланк

В 2023 году вступили в силу новые правила по применению УСН и ЕНВД. Теперь налогоплательщикам, которые ранее применяли упрощенку, понадобится подтвердить свое право применять эту систему налогообложения.

Заявление на КНД 1150001 составить нужно в ИФНС, оформляем бланк-форму. Также, для удобства налогоплательщиков, есть возможность заполнить форму онлайн на сайте налоговой: скачать форму КНД 1150001.

Инструкция по заполнению формы КНД 1150001:

1. В поле «ИНН налогоплательщика» указывается ИНН физического лица или ИП.

2. В поле «ФИО налогоплательщика» указывается полное фамилия, имя и отчество физического лица или имя и отчество ИП.

3. В поле «Адрес места жительства (места нахождения ИП)» необходимо указать полный адрес проживания или место нахождения ИП.

4. В поле «Номер контактного телефона налогоплательщика» указывается номер телефона, по которому можно связаться с налогоплательщиком.

5. Данные о переходе на УСН или ЕНВД заполняются в соответствующих полях.

Как подать заявление на КНД 1150001:

1. Подготовьте все необходимые документы и информацию.

2. Заполните форму КНД 1150001 в соответствии с инструкцией.

3. Сохраните форму на компьютере или распечатайте.

4. Подайте заявление и другие документы в налоговую инспекцию по месту регистрации вашего ИП.

Порядок предоставления заявления на КНД 1150001 и сроки его подачи определяются налоговым законодательством.

После подачи заявления и всех необходимых документов, налоговая инспекция рассмотрит ваше заявление и направит вам письмо с решением.

  • Форма КНД 1150001 заменяет форму «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения».
  • В 2023 году необходимо заполнить заявление на КНД 1150001 для подтверждения применения упрощенки или ЕНВД.
  • Информационное письмо, о порядке заполнения формы КНД 1150001 и ее подаче, доступно на сайте налоговой.
  • Подача заявления на КНД 1150001 должна быть соблюдена в установленные сроки.

Образец заполнения формы КНД 1150001

Что такое форма КНД 1150001

Форма КНД 1150001, или заявление для регистрации в упрощенную систему налогообложения (УСН), предназначена для подтверждения перехода на УСН с 2023 года. Данное заявление заменяет информационное письмо в виде КНД 262-1, которое использовалось ранее.

Как заполнить форму КНД 1150001

При заполнении формы КНД 1150001 необходимо:

  1. Указать регистрационный номер налогоплательщика (ИНН);
  2. Заполнить реквизиты организации (название, ОГРН, адрес);
  3. Указать основной вид деятельности;
  4. Выбрать форму налогообложения (УСН);
  5. Указать дату перехода на УСН;
  6. Указать условия применения УСН (при наличии);
  7. Подписать и отправить заявление в ИФНС.

Сроки подачи заявления КНД 1150001

Заявление КНД 1150001 подается в ИФНС в течение 5 дней с момента перехода на УСН или открытия нового объекта налогообложения.

Куда подать заявление КНД 1150001

Заявление КНД 1150001 направляется в ИФНС, по месту регистрации налогоплательщика (организации или индивидуального предпринимателя).

Применение УСН и другие условия

Переход на упрощенную систему налогообложения (УСН) возможен для индивидуальных предпринимателей и организаций в соответствии с условиями, предусмотренными законом.

Основа для перехода на УСН Код по ОКВЭД УСН 2023 года
Первая группа01.11.226%
Вторая группа01.25.1115%
Третья группа02.40.1015%

Обратите внимание, что для перехода на УСН необходимо составить отдельное обращение, в котором указывается основание перехода на УСН.

Если вам необходимо заполнить форму КНД 1150001, следуйте предложенной пошаговой инструкции и укажите все необходимые данные. В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться в налоговую инспекцию, где вам подробно ответят на все интересующие вас вопросы.

Инструкция по заполнению формы КНД 1150001

Форма КНД 1150001 представляет собой информационное уведомление об объекте налогообложения при переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) или на единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Если вы решили перейти на УСН или ЕНВД с 2023 года, вам потребуется подготовить и подать заявление в налоговую инспекцию. Для этого необходимо заполнить и подписать форму КНД 1150001.

Скачать бланк и образец заполнения

Вы можете скачать бланк формы КНД 1150001 на официальном сайте налоговой службы (ИФНС). Там же можно найти образец заполнения и подробную инструкцию по его заполнению.

Образец заполнения поможет вам правильно составить заявление и подтвердить ваше обращение в налоговую инспекцию.

Читайте также:  ИП атс что это

Когда и куда подавать

Подача заявления на форме КНД 1150001 должна быть произведена в сроки, установленные налоговым законодательством. Обычно заявление подается не позднее 31 марта года, следующего за годом перехода на УСН или ЕНВД.

Заявление подается в ИФНС по месту регистрации налогоплательщика или по месту нахождения его объекта налогообложения.

Чем заменяет форма КНД 1150001

Форма КНД 1150001 заменяет уведомление о переходе на УСН и единый налог на вмененный доход, которые ранее подавались отдельно для каждого объекта налогообложения.

Новая форма объединяет информацию обо всех объектах налогообложения и позволяет осуществить переход на выбранную систему налогообложения в целом.

Пошаговая инструкция по заполнению

Для заполнения формы КНД 1150001 вам понадобится следующая информация:

  1. ИНН и ОГРН налогоплательщика;
  2. Наименование, адрес и вид деятельности организации;
  3. Дата государственной регистрации и код проверки;
  4. Сведения о переходе на УСН или ЕНВД (год перехода, основание перехода, налоговый период и т.д.);
  5. Сведения о заявлении на регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС);
  6. Сведения о наличии нескольких объектов налогообложения.

Перед заполнением формы КНД 1150001 рекомендуется ознакомиться с инструкцией, чтобы правильно указать все необходимые сведения и избежать ошибок.

После заполнения формы необходимо распечатать ее, подписать и направить в налоговую инспекцию.

Особенности заполнения формы для ИП

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) заполнение формы КНД 1150001 является необходимым условием для перехода на УСН или ЕНВД. В ИФНС вы должны также принести копию вашего паспорта и копию свидетельства о государственной регистрации ИП.

Если у вас есть несколько ИП и вы хотите перейти на УСН или ЕНВД для каждого из них, то для каждого ИП необходимо составить отдельное заявление и заполнить отдельную форму КНД 1150001.

Система перехода на УСН и ЕНВД

Переход на УСН или ЕНВД имеет определенные условия применения и порядок перехода.

УСН может применяться налогоплательщиками, которые соответствуют определенным критериям, предусмотренным законодательством. При переходе на УСН важно учесть ограничения и особенности его применения.

ЕНВД применяется в тех случаях, когда у налогоплательщика нет объектов налогообложения, относящихся к системе налогообложения по упрощенке.

Если у вас возникли вопросы по заполнению формы КНД 1150001, вы можете обратиться в ИФНС по месту регистрации или отправить письмо с вопросом налоговой инспекции. Они ответят на все ваши вопросы и помогут вам правильно заполнить и подать заявление.

Термин Суть
Форма КНД 1150001Информационное уведомление об объекте налогообложения при переходе на УСН или ЕНВД
ИФНСИнспекция Федеральной налоговой службы
УСНУпрощенная система налогообложения
ЕНВДЕдиный налог на вмененный доход
ИПИндивидуальный предприниматель

Онлайн консультация с адвокатом

Какая информация должна быть указана в форме по КНД 1150001?

В форме по КНД 1150001 необходимо указать следующую информацию: наименование налогоплательщика, ИНН, КПП, адрес места нахождения, наименование банка, реквизиты счета, информацию о документах, являющихся основанием для внесения изменений в налоговую систему и т.д. Более подробные инструкции можно найти в официальной инструкции к форме.

Где можно найти образец заполнения формы КНД 1150001?

Образец заполнения формы КНД 1150001 можно найти на официальном сайте налоговой службы, а именно налогового органа, который осуществляет учет налогоплательщика. Также можно обратиться за помощью к профессиональным бухгалтерам или юристам, которые имеют опыт в заполнении данной формы.

Какую информацию нужно указать в бланке заявления на упрощенную систему налогообложения для ИП?

В бланке заявления на упрощенную систему налогообложения для ИП необходимо указать следующую информацию: ФИО ИП, ИНН, ОГРНИП, адрес места жительства или местонахождения, вид деятельности, ориентировочные доходы и расходы, выбранный налоговый режим и т.д. Более подробные инструкции можно найти в официальном документе, который предоставляется налоговой службой.

Какой срок подачи формы по КНД 1150001?

Срок подачи формы по КНД 1150001 устанавливается налоговым органом и может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. В основном, форма должна быть подписана и направлена в налоговый орган в течение 30 дней с момента наступления события, которое требует внесения изменений в налоговую систему.

Где можно скачать бланк КНД 1150001?

Бланк КНД 1150001 можно скачать на официальном сайте налоговой службы или получить в бумажном формате в налоговом органе, который осуществляет учет налогоплательщика. Также бланки можно найти у специализированных организаций, занимающихся предоставлением юридических и бухгалтерских услуг.

Какой срок подачи заявления на упрощенную систему налогообложения для ИП?

Заявление на упрощенную систему налогообложения для ИП необходимо подать до 31 декабря текущего года. Если заявление было подано в течение года, то упрощенная система налогообложения будет применяться с 1 января следующего года.

Как заполнить форму по КНД 1150001 для заявления на упрощенную систему налогообложения для ИП?

Для заполнения формы по КНД 1150001 для заявления на упрощенную систему налогообложения для ИП нужно указать следующую информацию: ИНН ИП, наименование ИП, адрес места осуществления деятельности, виды деятельности, размер предлагаемых годовых доходов и расходов, а также выбрать систему налогообложения — упрощенную или патентную. После заполнения формы необходимо ее распечатать, подписать и подать в налоговый орган.

Источник: calculator-pensii.ru

Как заполнить форму 1 при усн

ВПР 8(3952)500-287 (доб.6)

Механизмы управления качеством образования

Профессиональный экзамен

exam center

Материалы вебинара по заполнению формы ФСН ОО-1

  • Статистика
  • Статистика образования

20 сентября 2023 года ГАУ ИО ЦОПМКиМКО проведен вебинар для сотрудников общеобразовательных организаций и представителей муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы предоставления статистической отчетности по форме ФСН №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2023-2024 учебного года и приложений регионального компонента информационно-статистического обеспечения управления образованием (РКИСОУО).

На вебинаре подробно рассмотрены методические рекомендации, утвержденные Министерством Просвещения РФ по заполнению отчёта, изменения в приложениях РКИСОУО, а также важные аспекты работы в новой автоматизированной системе «Мониторинг образования» .

С инструкциями по работе в системе можно ознакомиться здесь .

С материалами семинара можно ознакомиться здесь .

С видеозаписью вебинара можно ознакомиться здесь .

Источник: coko38.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин