Правила заполнения платежных поручений изменились. Разберемся, нужно ли указывать ОКТМО в платежном поручении по ЕНП в 2023 году.
Где указывать ОКТМО в платежном поручении по ЕНП
До 2023 г. ответственный сотрудник предприятия заполнял большое количество реквизитов платежного поручения на оплату: КБК, налоговый период, в некоторых случаях УИН и т.д. С нового года введена система единого налогового платежа, заполнять многие поля необходимости больше нет. Разберемся, нужно ли указывать ОКТМО в ЕНП при заполнении реквизитов документа в 2023 г. Правила заполнения вы найдете в Приказе Минфина № 107н от 12.11.2013. На основании правил значение кода муниципального образования необходимо указать в поле 105. Поля формы платежки с 2023 г. остались прежними (приложение 3 к Положению Банка России № 762-П от 29.06.2021), изменение претерпели только правила ее заполнения.
Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как заполнить поля платежки на уплату налогов. Используйте эти инструкции бесплатно.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ПЛАТЕЖКЕ ПО НАЛОГАМ С 2023 ГОДА
Как правильно указать ОКТМО в платежке по ЕНП
Для сведения: реквизиты для оплаты единого налогового платежа
В начале года бухгалтеры сталкивались с проблемой: банк отказывался проводить документ, в 105-м поле которого стояло значение «0». Так какой ОКТМО при оплате ЕНП необходимо указывать? Специалисты колл-центра банка комментировали: если платежка не проходит со значением «0» в поле 105, то укажите любой восьмизначный код, который не состоит из восьми нулей, например, 70000000 или 80000000. Если заполнить реквизит в соответствии с таким правилом, то он обработается и учтется на едином налоговом счете.
Обобщим, какой ОКТМО указывать в ЕНП в поле 105:
- или значение «0»;
- или код из восьми знаков. Все знаки не равны нулю.
Надо знать: как вести бухгалтерский учет единого налогового платежа
Пример
Для оформления платежного поручения (ПП) придерживайтесь следующих правил:
- заполните номер и дату ПП;
- сумму прописью;
- впишите ИНН, КПП, наименование организации, осуществляющей оплату, ее банковские реквизиты (БИК, корсчет, номер расчетного счета, наименование банка);
- перечисляемую сумму;
- укажите реквизиты организации или учреждения, в которую осуществляется оплата (ИНН, КПП, наименование, банковские реквизиты). Если ПП оформляется по налоговому платежу, то перечисление осуществляйте в УФК по Тульской области (МИФНС по управлению долгом);
- в 104 поле укажите КБК (для налогов 18201061201010000510);
- в 105 поле — «0» или восьмизначный код;
- со 106–110 поля оставьте со значением 0;
- назначение платежа не заполняйте;
- подпишите ПП ответственным лицом.
Вот пример заполнения ОКТМО по ЕНП в 2023 г.
Источник: clubtk.ru
Какой Октмо Указывать в Декларации по Усн • Нулевая отчетность по усн за 2019 год
Е.С. Иванова: Если налогоплательщик в переходный период — укажет в платежных документах код действующий до 01.01.2014, вместо кода то денежные средства органами Федерального казначейства будут зачислены на код в автоматическом режиме по общей таблице соответствия кодов кодам Никакие санкции к налогоплательщику в этом случае применяться не будут.
На УСН доходы 6% как платить налоги? Маркетплейсы. #ozon #вайлдбериз
Декларация УСН доходы за 2023 год: образец заполнения 2023 организациями
- В поле 101 ставится 09 для ИП или 01 для компаний.
- В поле 18 указывают 01.
- В поле 21 — 5.
- В поле 22 — 0 или код, предусмотренный требованием налоговой.
- В поле 24 пишут: «Оплата авансового платежа» или «Оплата налога по УСН по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов»».
- В поле 104 проставляют КБК 182 1 05 01021 01 1000 110.
- В поле 105 указывается код в соответствии с местом регистрации ИП или компании.
- В поле 106 — либо ТП, либо ТР, либо ЗД.
- В поле 107 — ГД.00.2018, КВ.01.2019, КВ.02.2019, КВ.03.2019. Следующие годы — по аналогии.
- В поле 108 проставляют 0 или номер требования ФНС.
- В поле 109 ставят 0 по авансам, а для оплаты налога — дату подписания декларации, поданной в ИФНС. В случае оплаты по требованию ИФНС проставляется дата требования.
Декларация по УСН довольно легка в заполнении. Отчитывающимся лицам предстоит заполнить титульный лист и несколько разделов. Ниже расскажем о построчном заполнении этого налогового документа. Чтобы не возникло сложностей, приведем примеры для основных строк декларации. Задачки с решениями и расчетами есть как для ИП, так и для компаний.
Мнение эксперта
Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович
Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Инструкция по заполнению налоговой декларации по усн — 2023 год • В строках 160 163 показывают сумму ТС, на которую можно уменьшить платежи по УСН. Если уведомления нет под рукой, шифр налогового органа можно найти на сайте ФНС. По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией, я отвечу в течение рабочего дня!
Как заполнить декларацию и сдать отчётность по УСН «Доходы» — Финансы на vc. ru
Недавно мы рассказывали, как сдать декларацию по УСН «Доходы минус расходы». Оказывается, это несложно: предпринимателям под силу заполнить форму без помощи бухгалтера. Подготовить декларацию по упрощёнке на доходах ещё проще, ведь считать расходы не придётся. Рассказываем, как заполнить декларацию по УСН «Доходы».
Авансовый платеж за 9 месяцев строка 112 х строка 122 100. Например, для ного кода 12345678 в поле Код по указывается ное значение 12345678.
Получатель платежа: | УФК по Тверской области (Межрайонная ИФНС №12 по Тверской области) |
ИНН: | 6952000012 |
КПП: | 695001001 |
№ счета: | 40101810600000010005 |
в банке: | ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. ТВЕРЬ |
БИК: | 042809001 |
КБК: | 18210501011011000110 |
ОКАТО: | 28701000001 | оплаты налога УСН 6% |
Октмо при уплате налога усн — 2022 год
Декларация УСН доходы минус расходы за 2023 год: образец заполнения 2023 организациями
«Упрощенцы» уплачивают единый налог в бюджет не только по окончании налогового периода, но и в течение года, ежеквартально перечисляя авансовые платежи. Какие реквизиты для уплаты УСН должны при этом использовать налогоплательщики, расскажем далее. Вкратце опишем строки, которые предстоит заполнить.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны заполнить и сдать в свою налоговую инспекцию «Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения». В 2019 году используется форма по КНД 1152017, утвержденная Приказом ФНС России № ММВ-7-3/[email protected] от 26.02.2016 г.
Декларация ИП УСН за 2023 год: бланк и образец заполнения 2023
- 110 – 113 – сумма доходов от облагаемой ТС деятельности за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
- 130 – 133 – сумма исчисленных с таких доходов авансовых платежей по УСН за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и платежа за год;
- 140 – 143 – выплаты, относящиеся к данному виду деятельности, уменьшающие платежи по УСН согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ – страховые взносы, больничные и др.
Непосредственно торговый сбор впишите в строки 150–153. Укажите здесь сбор, если его уже заплатили. Строки 160–163 расскажут о сумме торгового сбора, который делает меньше налог и авансы по нему. В зависимости от показателей эти строки могут принимать разные значения. Какие именно, подскажет формула под строками в декларации.
Мнение эксперта
Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович
Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Как можно в Декларацию по УСН в строки 030, 060 и т. д. внести ОКТМО. В налоговой требуют, а программа не дает. / БП УСН / Ответы линии консультаций • Если в 1 квартале убыток и в строке 240 стоит прочерк, то в строке 270 тоже ставят прочерк;. В данной статье мы расшифровали построчно все разделы и привели примеры расчетов. По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией, я отвечу в течение рабочего дня!
Состав декларации УСН для ИП без работников с объектом «доходы»
Строка 142 . В строке 102 указано «2», значит строку 142 считаем следующим образом. Суммируем взносы, уплаченные за 3 квартала. В пояснении к строке указано (знак «меньше или равно»), что Стр.142 не может быть больше числа в Стр.132 = 38738, это условие выполняется. Значит в Стр.142 мы можем внести все взносы, выплаченные за 9 месяцев т.е. 27179 руб.
В строке 102 указано 2 , значит строку 140 считаем следующим образом. Заполнив все страницы, проверьте сведения дополнительно.
А вы честно платите налоги?
Да Стараюсь платить
Структура документа
Пример заполнения декларации УСН «доходы-расходы» за 2023 год
Заполнить отчетность по упрощенке можно и самостоятельно, но в этом случае, потребуется тщательно изучить инструкцию по ее составлению. Декларация по УСН 6% состоит из трех обязательных листов: Титульного, Разделов 1.1 и 2.1.1. Если ИП работает в Москве и отчисляет в бюджет торговый сбор, он заполняет дополнительно Раздел 2.1.2. Какие именно, подскажет формула под строками в декларации.
Налогоплательщики с объектом «доходы минус расходы» по окончании года делают расчет минимального налога и сравнивают его с суммой налога в связи с УСН, рассчитанной по ставке, действующей в регионе. Большая из двух полученных сумм уплачивается в бюджет.
ОКТМО в платежном поручении в 2017 году
- Не сдают отчетность по страховым взносам и НДФЛ.
- Имеют право уменьшить сумму налога по УСН с объектом «доходы» на 100% (в то время как для ИП-работодателей и юрлиц допустимо уменьшение только на 50%).
Компания зарегистрирована в Псковском районе. У неё есть недвижимое имущество, налоговая база по налогу на имущество которого исчисляется с кадастровой стоимости.
Само недвижимое имущество в городе Пскове. Разные ОКТМО у Псковского района и города Пскова. Какой ОКТМО указывать в расчете и на какой ОКТМО перечислять налог? Налоговая инспекция одна.
Мнение эксперта
Старший бухгалтер Черноволов Василий Петрович
Если у вас появились вопросы, задавайте их мне!
Задать вопрос эксперту
Из статьи Вы узнаете: • Наименование местного органа федерального казначейства УФК. значение ОКТМО должно соответствовать Классификатору 159-ст. По всем сложным вопросам обращайтесь ко мне за бесплатной консультацией, я отвечу в течение рабочего дня!
Инструкция по заполнению отчетности по упрощенке с помощью онлайн-сервиса
За 2023 год компании и ИП на упрощёнке сдают декларацию по форме КНД 1152017 от 2016 года. Но уже за 2023 год предприниматели будут отчитываться по новой форме — её утвердили в конце 2023 года. ФНС решила обновить документ, потому что УСН претерпела несколько изменений, включая повышение ставок и расширение лимитов. Мы рассказали об этих изменениях в нашем обзорном материале.
Это местный платёж для розничной торговли, который действует в Москве. Сколько листов насчитывают оправдательные документы.
Как сдать декларацию по УСН за 2023 год
Реквизиты для оплаты УСН в 2019 — 2023 годах
Декларация по УСН довольно легка в заполнении. Отчитывающимся лицам предстоит заполнить титульный лист и несколько разделов. Ниже расскажем о построчном заполнении этого налогового документа. Чтобы не возникло сложностей, приведем примеры для основных строк декларации. Задачки с решениями и расчетами есть как для ИП, так и для компаний. в поле 106 указывается вид платежа ТП текущий платеж.
Источник: moj-nalog.ru
Как провести платеж с 11-тизначным ОКТМО
В сентябре 2017 года Мин.фин ужесточил требование правила 107н по заполнению бюджетных реквизитов. Одним из требований установлена длина поля ОКТМО равным только 8 знакам. Раньше допускался ввод или 11 или 8 знаков. 11-тизначные ОКТМО закреплены за городскими муниципальными образованиями, но также за городскими образованиями закреплены и 8-мизначные ОКТМО по которым проходит зачисление в бюджет.
Теперь при оплате налога, штрафа, госпошлины в бюджет РФ вы можете столкнуться с трудностями, если на квитанции указан одинадцатизначный ОКТМО .
Например, возьмём для примера оплату через Сбербанк-Онлайн.
Если мы будет вводить старый ОКТМО длиной 11 знаков, то он просто не поместиться в поле ОКТМО . Войдёт только 8 знаков.
В подавляющем большинстве, чтобы провести платеж по 11-тизначному ОКТМО , достаточно не вводить последние 3 цифры.
Например, для города Нижнего Новгорода ОКТМО из 11 знаков это 22701000001. Но также для г. Нижний Новгород закреплен ОКТМО из 8 знаков 22701000. Поэтому если в квитанции ОКТМО из 11 знаков и он заканчивается на 001, как для городского муниципального образования, то последний хвост можно смело отбросить и ввести первые 8 знаков. Аналогично справедливо для любого города. Если ОКТМО заканчивается на 001 и состоит из 11 знаков, то просто не вводить последние 3 знака, а вводите только первые 8.
Если в квитанции ОКТМО прописан как 11 знаков и заканчивается нулями, то на всякий случай нужно проверить – не является ли данный ОКТМО на самом деле старым ОКАТО ?
Например, это можно сделать в справочнике соответствия ОКАТО и ОКТМО .
Если там не надёте данного ОКАТО или найдёте, что это всё-таки ОКТМО , то рекомендация таже – просто отбросьте последние 3 нуля.
Ошибка в ОКТМО при оплате по штрих-коду
В случае ручного ввода мы можем сами исправить ошибочный ОКТМО и ввести правильный, но что же делать если мы хотим оплатить по штрих-коду на квитанции, а в самом штрих-коде закодирован 11-тизначный ОКТМО .
При оплате по штрих-коду в котором ОКТМО равен 11 знаков на терминале Сбербанка может возникнуть ошибка – «Не корректно заполнено поле ОКТМО».
Или вообще терминал может зависнуть на одном экране, при нажатии клавиши «Далее» показывать тот же самый экран без явных ошибок.
Здесь можно попробовать самому распознать штрих-код и сгенерировать заново, но лучше так не делать, так как можно ошибиться в содержимом штрих-кода. Поэтому если по штрих-коду возникла ошибка, то лучше провести платеж в ручном режиме или обратиться в организацию за перевыпуском квитанции.
А Вы пробовали оплатить по старому ОКТМО из 11 знаков? Оставляйте ваши комментарии ниже.
Комментарии
- Блин, у нас суд раздаёт образец платежки где указано 11 знаков, а банк уже давно принимает только с 8 знаками. — Ирина · 17.01.18 · #
Источник: savepayment.ru