Какой штраф за несвоевременную сдачу декларации по ИП

Я, ИП (упрощена) не в срок была сдана декларация, будет штраф, скажите пожалуйста, а в течении какого срока пришлют этот штраф? Огромное вам спасибо!

Открыл ИП, через месяц попал в СИЗО. Декларацию о доходах заполнить нет возможности, закрыть ИП — также, потому как вызов нотариуса — только с разрешения судьи и стоит немалых денег.

ВОПРОС: Можно ли избежать штрафов за несвоевременную сдачу декларации, если будет предоставлена справка о задержании и нахождении в СИЗО?

Открыл ИП в июле 2022 г. забыл подать уведомление о переходе на УСН. Сейчас фнс прислала отчитаться по НДС за 22 год, а поступлений-2100000 руб. Насчитали налогов 397000, плюс 67000 штраф за несвоевременное предоставление декларации. Как можно уменьшить налоги, сейчас сдадим нулевую декларацию.

Были зарегистрированы в качестве ИП по УСН. Фиксированные платежи в ПФ РФ уплачены в полном объеме и в срок, а вот декларацию сдать забыли за 2014 год (деятельность не велась). Теперь пенсионный фонд выставляет огромный счет по недоимке (ФЗ 212 ст. 14 п.11). Декларацию сдали, но позже, после окончания отчетного периода. В налоговой штраф выписали 1000 руб. за несвоевременную сдачу.

Штрафы ИП — Серия 1. Несдача декларации. Что грозит ИП за несвоевременную сдачу декларации.

Есть ли какой нибудь способ отменить выставленный ПФ РФ счет по недоимке? Получается двойное наказание за одно нарушение. Спасибо.

Имею долги в пенсионный и штраф за несвоевременную сдачу декларации.

Подала заявление о закрытии ИП-получила документ о закрытии. Как теперь оплатить пенсионный и налоговую? Возможно ли это через сбербанк от (теперь уже) физического лица?

Законы, на которые можно сослаться при подаче заявления в суд на ИФНС о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа, страховых взносов, процентов (для физ. лиц не являющихся ИП). Штраф за несвоевременную сдачу декларации за 2014 год. ИП закрыто, долгов по страховым взносам в пенсионный фонд нет.

ИП зарегистрирован в 2006 году. Деятельность не вел. Декларации не сдавал. За какой период грозит штраф за несвоевременную сдачу деклараций? Спасибо.

Закрыли ИП 13.02.2014 уведомили пф доплатили все по квитанции в 2016 году пришел штраф за несвоевременную сдачу декларации за 2014 год что делать?

Закрыл ип в 06.12.2012 г, а штраф пришел за не в срок сданую декларацию за 3 квартал 2012 г тока в марте 2013 г. Правомерно ли это? Нужно ли платить за не некомпетентность сотрудников налоговой службы?

Я в срок не сдала декларацию за первый квартал, а вот втором квартале я закрыла ИП. Мне прислали щтраф в размере 1000 р. за не вовремя сданную декларацию. Могу ли я не оплачивать данный штраф, я ведь уже закрыла ИП?

Мне пришел судебный приказ: заплатить 1000 р +200 р. госпошлину за то, что не вовремя была сдана декларация по НДФЛ ИП за 2015 год. Разве не истек срок давности?

ИП ликвидирован 28 февраля 2014. 5 апреля 2014 г пришло по почте постановление от 1 марта 2014 г на штраф за несвоевременную сдачу декларации по земельному налогу за 2012 год в размере 1000 руб. Нужно ли платить, если уже нет статуса ИП?

ИП в качестве КФХ было закрыто 07.05.2021 г., однако декларация по ЕСХН нулевой отчет была сдана с опозданием 28.04.2021 вместо 31.03.21 г. сейчас увидела, что налоговая выставила штраф 500 рублей за несвоевременную сдачу декларации. При том, что деятельность уже закрыта.

В 2015 году 16 марта сын открыл ИП. 1 апреля 2016 года снялся с учета как ИП Декларацию за 2015 и 2016 год сдал в декабре 2016 года. В апреле 2017 года пришел штраф в размере 134000 рублей за несвоевременную сдачу отчетности Подскажите что то можно сделать судебным путем или написать заявление в налоговую.

Вопрос: вправе ли ИФНС начислить штраф за не своевременную сдачу декларации по НДС, если ИП утратил право на применение патентной системы налогообложения?

Спрашивала: Здравствуйте, закрыла ИП 27 декабря 2014 г. Налоговую декларацию по УСН ()нулевую) за 2014 год с отметкой о закрытии ИП сдала 15 марта 2015 г.

Пришло письмо из налоговой о несвоевременной сдаче отчетности при за крытии ИП Мне грозит какой-либо штраф?

Ответили: Татьяна! Если штраф наложат, обжалуйте постановление в суд.

Читайте также:  Что такое кбк УСН

Вопро-уточнение: В налоговой утверждают, что при закрытии ИП отчет в течение января 2015 должен был быть паредставлен. А мой опоздал, не в срок. Они правы?

При закрытии ИП сдал декларации за три последних года. По итогам была камеральная проверка, по итогам которой были составлены акты с требованием оплатить по 1000 руб за каждую несвоевременно сданную декларацию. Однако акты пришли по почте простыми письмами через полгода после проверки, а не в течении 5-ти дней как предписывает НК. Можно ли теперь опротестовать или уменьшить сумму штрафа?

Есть ИП на УСН, зарегестрированна в августе 2013 года. Оборотов по ИП не было сотрудников нет. Вопрос: декларации не какие не сдавал. Теперь хочу сдать нулевую отчётность. Знаю, что просрочил, что делать, какие штрафы платить и куда?

ИП 17.04.2014 закрылось. Сдал на тот период все документы, оплатил налоги, получил документ о прекращении деятельности, все действия оформил через центр гос. услуг. 20.09.2016 г. пришло требование с ИФНС сдать налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 2014 г. Ни кто до этого ИП не предупреждал об этом.

ИП сдает эту декларацию по нулям, т.к. деятельности у него не было. 01.02.2017 г. приходит новое извещение с ИФНС о штрафе, т.к. декларация была сдана не вовремя до 20.04.2014, а 20.09.2016 г. На вопрос почему ИФНС не уведомила о новой декларации ИП по сроку, а лишь спустя 1,5 года ответа не последовало. Какие нужно действия, знания человеку, чтобы теперь выйти из этой ситуации правильно?

Декларации на землю в налоговую по этой причине не сдавались. В начале 2009 г налоговая потребовала сдать нулевые налоговые декларации на землю с 2006 по 2008 г., теперь налоговая собирается предъявить штраф за несвоевременную сдачу деклараций, насчитать налог за все время, пени, штраф, насколько это правомерно?

Я ИП ребенку 1,5 года за все время беременности и до 1,5 лет ребенку не работала и не сдавала отчетность в налоговую инспекцию. Хочу прекратить свою деятельность. В налоговой инспекции сказали оплатить штрафы за несвоевременную сдачу отчетности 1000 рублей за каждый квартал. И все декларации сдать с суммами к уплате по минимуму. Законно ли это ведь я не работала все это время соответственно доходов не было вообще.

У меня такая ситуация я закрыла ИП 11.03.2015, но не знала что надо сдавать еще декларацию после закрытия, в конце августа мне пришло требование с пенсионного фонда что мне надо заплатить, я пошла сдала в налоговую декларацию 11.09.2015, налоговая даже штраф не выписали сказали все вовремя, а пенсионный 09.09.2015 подали на меня в суд о взыскании денег которые они насчитали за несвоевременную сдачу. Судебный приказ я не получила по почте, а почтальон подписала якобы я получила. Я прописана в деревни а проживаю в городе. Могу ли я отменить приказ и отменить с меня взыскание задолженности?

Закрыла ИП 27 декабря 2014 г. Налоговую декларацию по УСН ()нулевую) за 2014 год с отметкой о закрытии ИП сдала 15 марта 2015 г.

Пришло письмо из налоговой о несвоевременной сдаче отчетности при за крытии ИП Мне грозит какой-либо штраф?

Влияет ли административное право нарушение при устройстве на работу? Адм. прав-ние за не вовремя сданную 3 ндфл при закрытии ип, штраф уплачен, декларация сдана.

Источник: www.9111.ru

Как уменьшить штраф за просрочку сдачи декларации

От штрафов не застрахован, пожалуй, никто. В разгар отчетного периода предприниматель может просто забыть сдать ту или иную декларацию или сдать ее «не по форме». Человеческий фактор налоговики не учитывают и штрафуют. Сумму штрафа поможет снизить ходатайство

Как уменьшить штраф за просрочку сдачи декларации



Шеф-редактор журнала «Деловой мир»

Бдительная налоговая инспекция строго следит за тем, как налогоплательщики отчитываются о своей деятельности. Помогает им в этом автоматизированная система, которая при обнаружении просрочки по сдаче декларации выставляет налогоплательщикам автоматические требования. Нерадивому предпринимателю остается только признать свою ошибку и заплатить штраф. Штраф за несвоевременную подачу декларации взыскивается в размере 5 % от суммы налога, подлежащей к уплате по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный размер штрафа — 30 %, минимальный — 1 000 рублей.

Порой эти суммы достаточно внушительны. Может, стоит попытаться уменьшить величину штрафа? В этом деле поможет ходатайство о снижении штрафных санкций. Ходатайство подается:

  • в течение 15 дней с даты акта камеральной проверки, в ходе которой обнаружено правонарушение;
  • в течение 10 дней с даты акта об обнаружении факта правонарушения вне рамок проверки.
Читайте также:  Какие закрывающие документы нужны для услуг при УСН

Ходатайство составляется на имя руководителя территориальной налоговой инспекции в произвольной форме с указанием смягчающих обстоятельств по делу. Замечательно, если вы сможете подтвердить свою причину снижения штрафа примерами из арбитражной практики.

Открытый перечень смягчающих обстоятельств приведен в ст. 112 НК РФ. Условно его можно разделить на два вида:

Универсальные смягчающие обстоятельстваСпецифические смягчающие обстоятельства
— привлечение к ответственности впервые;
— отсутствие умысла, раскаяние и признание своей вины;
— добросовестность в виде своевременной уплаты налогов и сдачи отчетности;
— тяжелое финансовое положение (наличие большой кредиторской задолженности или убыточность по ф. 2);
— ведение социально-значимой деятельности.
— несоразмерность суммы штрафа тяжести правонарушения, ведь ущерб бюджету не нанесен (если к моменту сдачи декларации налог полностью уплачен). Переплату по налогу можно учесть в счет будущих платежей;
— незначительность периода просрочки (до 10 дней);
— отсутствие технической возможности (не было интернета).

ИП может ходатайствовать об смягчающих обстоятельствах как физлицо. Например, период нетрудоспособности, подтвержденный больничным листком.

К ходатайству приложите подтверждающие документы: справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом, платежки на перечисление налогов, отчет о кредиторской задолженности и т.д.

Если инспекция проигнорирует ходатайство, то жалобу можно подать в УФНС. В ней укажите, что при вынесении решения о привлечении к ответственности не были учтены смягчающие обстоятельства.

«Деловой мир» напоминает, что выявлять смягчающие обстоятельства, влияющие на уровень ответственности — это обязанность налогового органа. П. 5 ст 101 НК РФ.

Если фискалы всех уровней проигнорируют вашу просьбу о снижении штрафа, то можно смело обращаться в суд. В большинстве случаев в вопросе о снижении штрафных санкций судьи будут на стороне налогоплательщика.

Ст. 114 НК РФ: при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза.

Источник: delovoymir.biz

Штраф за несвоевременную сдачу декларации в 2023 году

Несвоевременная сдача декларации о доходах карается по закону. Соответствующие правовые нормы были введены еще в 2013-м году. В следующем году их начали применять, однако действуют они и по сегодняшний день. Сегодня мы выясним, какой предусмотрен штраф за несвоевременную сдачу декларации НДФЛ и как его можно избежать. Штраф за несвоевременную сдачу декларации

  • 1 Размер штрафа за подачу декларации позже установленных сроков
  • 2 Для кого предусматриваются штрафные санкции при задержке декларации?
  • 3 В каких случаях не нужно уплачивать штраф?
  • 4 Как уплатить штраф, начисленный за несвоевременную сдачу декларации?
  • 4.1 Видео – Что будет, если не сдать декларацию вовремя

Размер штрафа за подачу декларации позже установленных сроков

Статья 119 НК РФ. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)

Итак, если декларация не подана вовремя, то человека, повинного в этом, наказывают штрафом. Размер последнего составляет 5 процентов от невыплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый просроченный месяц. Но, что характерно, общий процент в этом случае не должен превышать значения в 30 пунктов. Вместе с тем, сумма платежа должна составлять не менее 1 000 рублей, даже если период просрочки длился меньше одного месяца, а сумма 5 процентов от налогов не превысила отметку в 1 000 рублей (статья 119 Налогового кодекса РФ).

  1. С одной стороны, штраф должен начисляться с той суммы долга, которая набежала на момент сдачи (пусть и несвоевременной) декларации.
  2. С другой стороны (этот вариант был более популярным), штраф должен начисляться с общей задолженности, т. е. без привязки непосредственно к декларации.

Выходит, во втором случае штраф нужно выплачивать с общей суммы неуплаченных налогов, которые рассчитаны на основании данных, указанных в декларации (а не тех, что рассчитываются в момент сдачи последней). Какой штраф за несвоевременное представление Декларации и уплату налога

Так, если принимаются условия второго подхода, то наказание за несвоевременную подачу по-прежнему остается, поскольку если человек не сдал декларацию в срок, это приведет к несвоевременной уплате самих налогов, за что, в свою очередь, будет начисляться штраф. Заметим также, что данное толкование не просто пользовалось популярностью в судах – его рекомендовали сами органы надзора. Но в новой редакции НК этот момент прописан во всех подробностях, благодаря чему исключаются любые неверные толкования во время начисления штрафов.

Обратите внимание! У закона нет обратной стороны, поэтому для тех, кто не сдал декларацию за 2013-й год, наказание наступило уже по новым правилам. Объясняется это порядком принятия деклараций НДФЛ: годовая отчетность должна подаваться в следующем году, а значит, в этом же году наступает и ответственность за несвоевременную сдачу.

Ответственность за неуплату штрафа

Читайте также:  Коды ОКВЭД для ИП автосервис

Для кого предусматриваются штрафные санкции при задержке декларации?

В новой редакции закона появилось одно серьезное дополнение. Так, теперь за задержку документации ответственность несет как сам налогоплательщик, так и все лица, которые обязаны ее предоставлять. Причем даже в тех случаях, если они вообще не должны платить налоги.

  • плательщики налогов;
  • неплательщики налогов;
  • налоговые агенты.

Штрафом теперь могут наказать, к примеру, даже тех юридических лиц, которые не являются плательщиками НДС. Причина заключается в следующем: если какое-то предприятие предоставляет клиентам счета-фактуры, в которых указывается сумма НДС, то они должны подавать декларацию по этому налогу, как будто они и сами являются плательщиками. И если отчетность не будет сдана своевременно, то налоговый инспектор вправе оштрафовать предприятие.

То же относится и к тем организациям, которые зарегистрированы на физ. лицо (в том числе на индивидуальных предпринимателей). Нельзя сказать, что до этого подобное нарушение никак не наказывалось, но максимальная ответственность для него равнялась штрафу в размере 200 рублей.

Никаких возражений и сопротивлений описанная выше поправка в налоговом законодательстве не вызвала. Более того, и судьи, и налоговики единогласно признали эту корректировку необходимой мерой для того, чтобы унифицировать и упорядочить налоговое поле России. К слову, предложение с аналогичным решением присутствовало в письме Министерства финансов еще в 2004-м году. Спустя четыре года оно рассматривалось в Уральской арбитражной службе. Поэтому единодушное принятие отображает тот факт, что решение было жизненно необходимым, а в будущем оно позитивно повлияет на процесс налогообложения. Какими документами оформляется штраф

В каких случаях не нужно уплачивать штраф?

Заметим, что все описанные ранее нововведения имеют отношение к наказанию за несвоевременную или неправильную сдачу исключительно налоговой декларации. Вместе с тем, задержка со сдачей другой отчетности (она перечислена ниже) не может служить причиной для штрафа в соответствии с новыми нормами, поскольку нововведения в Налоговом кодексе этих документов не касаются вовсе. То же относится и к документам по УСН и налогу на доходы.

  • декларации по налоговым агентам;
  • сведения;
  • справки;
  • расчет.

Добавим, что сама налоговая декларация, подаваемая до завершения налогового периода, и расчет авансового платежа – это два совершенно разных документа. И если не сдать расчет авансового платежа вовремя, это, опять же, не повлечет за собой штрафов, которые определены новыми уточнениями в законодательстве. Об этом не стоит забывать, т. к. многие часто путают эти документы.

Другим важным моментом является то, что корректировки норм относятся исключительно к налоговым декларациям, а значит, в случае нарушения подачи каких-то других документов попытки привлечь к наказанию не являются законными. Поэтому платить штрафы в таких случаях вовсе не обязательно.

Обратите внимание! Если вам выписали неправомерный штраф, то вы можете отменить его посредством подачи жалобы в Налоговую инспекцию. Если это не принесет никакого результата, то обращайтесь в суд.

Еще новое законодательство предусматривает массу смягчающих обстоятельств, при которых определенную к погашению сумму могут пересмотреть в сторону ее уменьшения. Более того, эту сумму могут даже опустить ниже минимального значения (1 000 рублей).

Как уплатить штраф, начисленный за несвоевременную сдачу декларации?

Погашение штрафов

У каждого есть возможность оплатить штраф за бюджетные деньги. Имеется в виду то, что если вы не подали декларацию в срок и вам присудили за это штраф, то вы можете выплатить это обязательство за счет будущих налогов. Но это возможно только в тех случаях, когда основная деятельность фирмы не предусматривает налоговой базы на выплату налога на доход.

Кроме того, ответственность может быть переложена на главного бухгалтера либо руководителя предприятия. Ведь по закону именно люди, которые занимают эти должности, ответственны за точность и своевременность подачи налоговых документов. Это значит, что если предприятие было оштрафовано, то оно вправе переложить с себя ответственность на физических лиц.

Видео – Что будет, если не сдать декларацию вовремя

Источник: law-world.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин