Сегодня взаимодействовать с ФНС можно и онлайн. В том числе, удаленно можно направить и декларацию по упрощенке при закрытии дела. Правда, инструкция непростая, ведь единого налогового сервиса для этого нет.
27 декабря 2022
1. Сроки подачи декларации по УСН при закрытии ИП
Налоговый период на упрощенной системе налогообложения — это один календарный год. В обычном порядке декларацию ИП предоставляют в ИФНС по месту своей регистрации до наступления 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Однако при ликвидации бизнеса сроки меняются.
Так, в статье 346.23 Налогового кодекса России указано:
- Налоговая декларация предоставляется не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором предпринимателем добровольно было подано уведомление о прекращении деятельности на УСН;
- Декларация по УСН направляется не позднее 25 числа месяца, который идет за кварталом, в котором бизнесмен утратил право на применение упрощенки, например, средняя численность работников стала более 130 человек.
Обратите внимание, это сроки для индивидуальных предпринимателей, которые прекращают добровольно или вынужденно работать на УСН. А сроков подачи декларации в случае, когда ИП уходит с УСН именно по причине закрытия своего статуса, законодателем не установлено. Из-за этого нет единой позиции насчет того, когда же ликвидирующемуся ИП подавать декларацию по упрощенке. Уверенного мнения на этот счет ни у органов, ни, соответственно, у налогоплательщиков. Вот, на какие документы нужно ориентироваться:
КАК ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3НДФЛ/ УСН/ЕНВД ПО ПОЧТЕ РОССИИ.
- Письмо Минфина от 05.03.2019 № 03-11-11/14121. В нем говорится, что сдавать декларацию при закрытии ИП надо в те же сроки, что и при добровольном снятии с этого режима (не позже 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи уведомления).
- Письмо ФНС России от 08.04.2016 № СД-3-3/1530. После снятия ИП с учета декларация по УСН подается в общие сроки, то есть по окончании отчетного года. Объясняется это тем, что срок добровольного снятия с УСН может применяться, только если ИП сам подает уведомление об уходе с этой системы налогообложения, а при ликвидации бизнеса это уведомление направлять не надо.
В результате, учитывая спорные позиции по этому вопросу, рекомендуется сдавать декларацию по УСН в срок не позже 25 числа месяца, следующего за месяцем, когда запись об ИП в ЕГРИП была исключена.
Прекращаете деятельность ИП?
Онлайн-сервис поможет вам и правильно подготовит документы. Вы сможете отправить их онлайн сразу через сайт или скачать для самостоятельной подачи.
2. Как подать декларацию УСН при закрытии ИП онлайн
Готовый отчетный документ можно передать налоговикам так:
- Принести на бумаге непосредственно в свою налоговую инспекцию,
- Отправить в адрес своей ИФНС по почте,
- Отправить онлайн, подготовив всё самостоятельно. Это самый нелегкий способ, ниже рассмотрим, почему.
Для того, чтобы самостоятельно в онлайн-режиме подать декларацию по УСН, придется потратить немало время на то, чтобы разобраться, как функционируют сразу несколько программ. Дело в том, что налоговой не разработан сервис, с помощью которого можно было бы на одном портале и документ сформировать по своим данным, и отправить его в адрес ФНС. Через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги сделать это нельзя. Вам нужно будет работать с несколькими программами. Следуйте приведенным шагам.
- Получите КЭП. Любой электронный документ имеет силу, только если подписан электронной подписью. Нельзя сформировать декларацию онлайн и просто прислать ее на емайл инспекции. С 01.07.2021 года ИП вправе бесплатно оформить сертификат такой подписи в удостоверяющем центре (УЦ) ФНС и в его доверенных организациях. Срок оформления обычно один рабочий день. В УЦ вы также получите инструкции по настройке программного обеспечения для работы с подписью.
Для использования КЭП нужны USB-носитель, программа криптозащиты с лицензией на нее. Это не бесплатно. Также придется самостоятельно разобраться, как это всё работает. - Проверьте КЭП. Сама технология ЭП реализуется на связке открытого и закрытого ключа. Через личный кабинет на портале налоговой вам нужно будет проверить работоспособность ключа подписи. Это происходит при авторизации. Присоедините носитель с электронной подписью к ПК и, войдя в личный кабинет, выберите пункт «Ключ ЭП». Сервис выполнит проверку и при необходимости укажет на компоненты, которые надо еще установить. Если всё в порядке, то ИП с помощью ключа ЭП войдет в свой личный кабинет.
- Получите идентификатор абонента. Без него отправить декларацию по УСН не получится. Такой идентификатор присваивается пользователю при получении подписи, для этого нужно зарегистрироваться в этой системе. Сертификат КЭП регистрируется так:
- Добавьте файл с ним из программы криптозащиты, например, Крипто-Про,
- Вернитесь в сервис самостоятельной регистрации и кликните по «Зарегистрировать сертификат»,
- Выберите созданный файл и подайте его на регистрацию,
- Проверьте, чтобы в верхнем поле появился идентификатор абонента.
Закройте ИП быстро!
Наш онлайн-сервис сам заполнит все документы на ликвидацию и сам передаст в налоговую инспекцию онлайн. Это быстро, удобно и надежно!
Источник: registrator.online
Как направить декларацию в налоговую почтой?
Чтобы отправить данные по почте вам необходимо купить конверт, желательно формата А4 (чтобы документы можно было удобно сложить), вложить в конверт вашу декларацию 3-НДФЛ и сопутствующий пакет документов, почтовую опись. Отправлять документы следует ценным письмом с описью вложения.
Как отправить декларацию в налоговую?
Декларацию подают в отделение ФНС России по месту постоянной прописки: лично, письмом на электронный или почтовый адрес. Также налоговую декларацию можно сформировать и подать через Госуслуги. После того как декларация подана в ФНС России, нужно оплатить налог на доходы физических лиц.
Можно ли сдавать отчетность в налоговую по почте?
Сдача отчетности по почте
Сдача отчетности посредством почтового отправления является неплохим альтернативным вариантом: Отчетность можно отправить с любого почтового отделения. Даже если в налоговой очередь на сдачу в отчетов и вы не успеваете отстоять ее, то оправить можно даже в последний день.
Можно ли отправить налоговую декларацию заказным письмом?
Налоговую отчетность отправляйте заказным или ценным письмом. . Заказные и ценные письма могут пересылаться с описью вложения и с уведомлением о вручении адресату. Конкретный перечень регистрируемых отправлений, пересылаемых с описью вложения и с уведомлением, вправе определять оператор почтовой связи.
Как отправить декларацию ИП в налоговую по почте?
- Приобретает конверт формата А4, заполняет на нем адрес своей ИФНС, а также собственный в качестве обратного.
- Заполняет два бланка описи вложения. .
- Передает сотруднику почты конверт с документами и оба экземпляра описи.
Кто обязан подавать декларацию о доходах?
Декларацию 3-НДФЛ должны подавать физлица, которые получили доходы сверх тех, по которым налог уже оплачен налоговым агентом (например, работодателем или заказчиком). Такая обязанность возложена на: физлиц, не являющихся ИП (подп. 1 п.
Что будет если не подать декларацию о доходах?
По статье 119 Налогового кодекса РФ («Непредставление налоговой декларации») Вам грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (начиная с 1 мая), но не более 30% от общей суммы.
Когда отчетность считается представленной если учреждение передает ее в налоговую инспекцию почтой?
При использовании этого способа датой представления отчетности в налоговую инспекцию считается дата ее отправки Дату сдачи отчетности определяйте по почтовому штемпелю Отчетность признается сданной своевременно если она отправлена до 24 часов последнего дня установленного для ее представления (п 8 ст 6.1 НК РФ).
Можно ли отправить отчет в статистику по почте?
Отчитаться можно на бумаге (принести формы отчетности лично или отправить по почте) либо отправить бланки отчетов через Интернет в электронном виде. Бумажная отчетность считается сданной в день почтового отправления или в день, когда вы фактически передали бланки непосредственно в управление статистики.
Как отправить декларацию заказным письмом?
Чтобы отправить данные по почте вам необходимо купить конверт, желательно формата А4 (чтобы документы можно было удобно сложить), вложить в конверт вашу декларацию 3-НДФЛ и сопутствующий пакет документов, почтовую опись. Отправлять документы следует ценным письмом с описью вложения.
Можно ли отправить налоговую декларацию 3 ндфл по почте?
Декларацию 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган следующими способами: сдать лично, отправить по почте, сдать через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru а так-же на сайте Федеральной налоговой службы России. . Если Вы отправляете декларацию по почте, Вам надо отправить ее ценным письмом с описью вложения.
Как подать в налоговую декларацию по индивидуальному предпринимателю?
- по интернету;
- почтой;
- лично.
Как сдавать отчетность ИП Усн?
- Ежегодно: налоговая декларация по УСН; 2-НДФЛ (справка о доходах физического лица); .
- Ежеквартально: Расчет 6-НДФЛ; 4-ФСС; .
- Ежемесячно: Форма СЗВ-М.
Как отправить декларацию в налоговую через личный кабинет?
Источник: kamin159.ru
Налоговая декларация по УСН за 2020 год
Субъекты на УСН подают декларацию по спецрежиму в конкретные сроки. При их несоблюдении они получают штраф от налоговиков.
Не знаете как создать декларацию УСН?
Покажем как получить её автоматически в 3 клика.
Форма декларации по УСН за 2020 год
- значения показателей ставьте в целых рублях. Округление производится по математическим правилам — до 50 коп. отбрасывается, а больше 50 коп. округляется до полного рубля;
- на листах отчёта проставляйте сквозную нумерацию, начало — с титульного листа. Для него используется «001» и далее по порядку — «002», «003» и т.д.;
- заполняйте расчёт чёрными, синими или фиолетовыми чернилами;
- не исправляйте ошибки, а также не используйте корректирующие средства;
- не печатайте отчёт на двух сторонах одного листа и не скрепляйте сами листы;
- в каждой графе указывайте только один показатель;
- каждое поле заполняйте слева направо, начинайте с первого знакоместа;
- при отсутствии значения показателя проставляйте прочерк во всех знакоместах графы.
Чтобы не ошибиться при внесении информации в декларацию по УСН за 2020 год, воспользуйтесь возможностями справочно-правовой системы «Моё дело». С её помощью вы защитите бизнес от штрафов за неверно заполненную отчётность. Кроме того, вы сможете сразу удалённо подать расчёт в ИФНС и значительно упростить работу.
Какие листы включены в декларацию по УСН
Расчёт по УСН включает:
- Титульный лист
- 1.1 — Размер налога или аванса («доходы»)
- 1.2 — Размер налога или аванса («доходы минус расходы»)
- 2.1.1 — Расчёт налога («доходы»)
- 2.1.2 — Расчёт торгового сбора, который уменьшает налог («доходы»)
- 2.2 — Расчёт налога («доходы минус расходы»)
- 3 — Отчёт о целевом использовании имущества, работ, услуг
Плательщики УСН формируют конкретные листы, ориентируясь на то, какой применяется объект налогообложения:
«Доходы» | Титульный лист 1.1 2.1.1 2.1.2 (юрлицо или ИП — плательщик торгового сбора) 3 (субъект на УСН получил целевые средства по п. 1, 2 ст. 251 НК РФ) |
«Доходы минус расходы» | Титульный лист 1.2 2.2 3 (субъект на УСН получил целевые средства по п. 1, 2 ст. 251 НК РФ) |
Разделы отчёта по УСН, заполняемые в зависимости от объекта налогообложения
Образец декларации по УСН за 2020 год
Данные вносятся в титульник одинаково для всех плательщиков УСН независимо от объекта налогообложения.
Укажите следующую информацию:
Пример титульника для юрлица:
Образец титульника декларации по УСН для юрлица
Пример титульника для ИП:
Образец титульника декларации по УСН для ИП
Далее формируются разделы — в зависимости от объекта налогообложения.
Источник: www.moedelo.org