Если вы не бухгалтер, и все эти дебеты и кредиты для вас пустой звук, либо у вас не хватает времени на ведение бухгалтерского учёта, мы рекомендуем в этом случае воспользоваться помощью профессионалов, заказав у них услуги бухгалтера для своего бизнеса. Для наглядности представим главные принципы бухучета в виде схемы.
Ведение бухгалтерии в ООО самостоятельно
Бухгалтерский учет выстроенная определенным образом система, учитывающая в денежном выражении всю информацию фирмы о ее имуществе, капитале, доходах, расходах и их изменении посредством документального фиксирования хозяйственных операций. Налоговая ставка для расчёта составляет 15 , если.
- СЗВ-М – сведения о застрахованных лицах подаются ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- СЗВ-стаж и ОДВ-1 – сведения о стаже подаются один раз в год до 1 марта;
- СЗВ-ТД – сведения о приёме на работу и увольнении сотрудников подаются не позднее следующего рабочего дня с момента подписания приказа.
Из приведенных выше сведений можно сделать вывод, что принципиальным отличием упрощенной системы от обычной выступает существенное сокращение количества взимаемых налогов и, соответственно, расчетов по ним. Не допускается отражение в регистрах бухучета мнимых и притворных объектов бухучета.
Бухгалтерские счета: расшифровка для чайников в таблице на 2023 год, обучение, бухгалтерский и налоговый учет ВЭД доступным языком для начинающих, понятие и основы с нуля, примеры проводок, правила и практические основы, план счетов, что должен знать начинающий бухгалтер на производстве и с чего ему начать обучение, бухгалтерские термины
Как вести бухгалтерский учет в ООО бухгалтерия в ооо грузоперевозки Управление бизнесом
Что такое бухгалтерский учёт и можно ли вести его самостоятельно.
Дополнительные записи внесите на основании подтверждающих документов ч.
Организации сдают отчетность различных форм: налоговую (декларации, расчеты и т.п.), бухгалтерскую (бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, движение капитала, денежных средств и прочее). Количество форм зависит от системы налогообложения фирмы. Если вы не бухгалтер, и все эти дебеты и кредиты для вас пустой звук, либо у вас не хватает времени на ведение бухгалтерского учёта, мы рекомендуем в этом случае воспользоваться помощью профессионалов, заказав у них услуги бухгалтера для своего бизнеса. Как рассчитать НДС, который подлежит уплате в бюджет.
Как вести бухгалтерский учёт в ООО и ИП самостоятельно с нуля: порядок, составление учётной политики бухгалтерии и прочее
Правила документооборота это внутренний документ, в котором прописывается кто, когда и какие документы составляет, какое количество каких документов необходимо составлять в том или ином случае, как их необходимо оформлять, кто их визирует, кто, кому и когда их передаёт. И, наконец, ЕНВД или как ее еще называют вменёнка.
- федеральными и отраслевыми стандартами. До их утверждения следует применять документы, регулирующие порядок ведения бухучета, утвержденные до 1 января 2013 года (ч. 1 ст. 30 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). При этом указанные документы применяются в части, не противоречащей Закону от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (информация Минфина России от 4 декабря 2012 г. № ПЗ-10/2012);
- положениями по бухучету (субъекты малого предпринимательства, руководствуясь ч. 4 ст. 6 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, вправе не следовать ПБУ 18/02, ПБУ 2/2008, ПБУ 16/02 и ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008);
- рекомендациями в области бухгалтерского учета (например, письма Минфина России);
- стандартами экономического субъекта (т. е. это инструкции и положения, которые утвердила сама организация для того, чтобы упорядочить учет);
- другими документами в области регулирования бухучета.
в наличии есть документы и или акты уполномоченных государственных органов, необходимые и достаточные для принятия решения о списании безнадежной задолженности по микрозайму за счет сформированных под нее резервов судебные акты, акты судебных приставов-исполнителей и пр. Потеряв какие-нибудь расходы, придётся заплатить больше налогов в бюджет.
Как вести бухгалтерию ООО на УСН: правила, налоги, отчёты
Организация бухгалтерского учета, правила ведения бухучета |
Нарушение порядка подготовки к формированию и сдаче отчётности.
В этом случае целесообразно остановить свой выбор на общей системе налогообложения.
Организации сдают отчетность различных форм: налоговую (декларации, расчеты и т.п.), бухгалтерскую (бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, движение капитала, денежных средств и прочее). Количество форм зависит от системы налогообложения фирмы. Если вы не бухгалтер, и все эти дебеты и кредиты для вас пустой звук, либо у вас не хватает времени на ведение бухгалтерского учёта, мы рекомендуем в этом случае воспользоваться помощью профессионалов, заказав у них услуги бухгалтера для своего бизнеса. Допустим, вы оплатили за отчетный период 100 000 рублей с учетом НДС.
Бухгалтерский учет — инструкция как организовать бухучет с нуля профессиональная помощь в ведении бухгалтерского учета
Правила документооборота это внутренний документ, в котором прописывается кто, когда и какие документы составляет, какое количество каких документов необходимо составлять в том или ином случае, как их необходимо оформлять, кто их визирует, кто, кому и когда их передаёт. Вместо этого вменёнщики представляют ежеквартально декларацию по ЕНВД. в наличии есть документы и или акты уполномоченных государственных органов, необходимые и достаточные для принятия решения о списании безнадежной задолженности по микрозайму за счет сформированных под нее резервов судебные акты, акты судебных приставов-исполнителей и пр. Здесь уже нужно нанимать бухгалтера хотя бы на четверть ставки дешевле выйдет.
Программы для ведения самостоятельного учёта
Пример
Нарушение порядка подготовки к формированию и сдаче отчётности.
Как рассчитать НДС, который подлежит уплате в бюджет.
В разрабатываемой политике необходимо учесть более двадцати различных параметров учёта. Задачка — не из лёгких. Чтобы было проще, можно посмотреть в таблице требования, актуальные в 2017 году. Обратите внимание, что не все перечисленные там пункты нужны каждому предприятию. Из приведенных выше сведений можно сделать вывод, что принципиальным отличием упрощенной системы от обычной выступает существенное сокращение количества взимаемых налогов и, соответственно, расчетов по ним. заключить договор об оказании услуг по ведению бухучета со сторонней организацией специалистом ;.
Специфика процесса
Бухгалтерский учет выстроенная определенным образом система, учитывающая в денежном выражении всю информацию фирмы о ее имуществе, капитале, доходах, расходах и их изменении посредством документального фиксирования хозяйственных операций. в Рабочий план счетов компания может добавлять субсчета, которых нет в Плане счетов Минфина.
- Декларация 4-НДФЛ о предполагаемом доходе
- Декларация 3-НДФЛ за год
- Декларация по НДС за квартал
- 5 дней после получения первого дохода
- 30 апреля следующего года
- 25 следующего месяца
Я бухгалтер-практик и банковский специалист с более чем 25-летним стажем, потому постараюсь просто и доступно рассказать о наиболее важных составляющих бухучёта и проиллюстрировать сказанное примерами из практики. Самый простой, с точки зрения учёта, вариант это УСН.
Упрощенные способы бухучета
Что такое бухгалтерский учет, кому и зачем он нужен?
Сумма налога исчисляется из общей суммы прибыли , которую организация получила за отчетный период.
Состоит из семи строчек, данные нужны за два года.
Скажу несколько слов об отчетности при УСН. Упрощенцы не уплачивают налог на прибыль, на имущество и НДС, а значит, и не отчитываются по ним. Вместо этого они до 31 марта каждого года, следующего за отчетным, подают налоговикам декларацию по УСН. Если вы ведёте свой учёт в бухгалтерском сервисе, например, в таком как Моё дело , то вам не нужно делать календарь и следить за сроками отчётности, сервис сам напомнит вам через СМС или электронным письмом о сроках. Во-первых, это предусмотрено Федеральным Законодательством.
1) Моё дело
в наличии есть документы и или акты уполномоченных государственных органов, необходимые и достаточные для принятия решения о списании безнадежной задолженности по микрозайму за счет сформированных под нее резервов судебные акты, акты судебных приставов-исполнителей и пр. Какие бывают виды бухгалтерского учета 3 основных вида.
- регулирующих – для уточнения стоимостной характеристики объекта;
- операционных – чтобы отразить расходы по заготовкам, выпуску, продаже товаров или предоставленных услуг;
- финансово-результативных, где сопоставляют доходы и расходы;
- инвентарных – указывают наличие материальных ценностей;
- фондовых – показывают образование собственных капиталов;
- расчётных – отражают финансовые отношения с партнерами, кредитными организациями.
Из приведенных выше сведений можно сделать вывод, что принципиальным отличием упрощенной системы от обычной выступает существенное сокращение количества взимаемых налогов и, соответственно, расчетов по ним. каждый объект должен быть документально подтвержден и отражен в учете.
Шаг 2. Изучаем порядок составления и сроки предоставления налоговой отчетности
Пример
за каждую не представленную форму, а на должностных лиц от 300 до 500 руб.
Такую оборотно-сальдовую ведомость придётся составлять ежемесячно.
Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации:
- Как Установить Лимит Кассы В 2023 Году • Внутренний контроль
- Проверка Обрнадзора В Детском Саду Что Проверяют • Как избежать санкций
- Как Отменить Заявку На Дебетовую Карту Тинькофф • Тинькофф платинум
- Как Найти Хорошего Адвоката По Гражданским Делам • Адвокаты на youdo
- Как Заполнить Платежное Поручение По Исполнительным Листам • Взносы на травматизм
- Как Заблокировать Паспорт Чтобы Не Взяли Кредит • История из жизни
- В Каких Случаях Нужно Изменить Учетную Политику • И еще из полезного для бухгалтера
- Исполняющий Обязанности Директора Как Писать В Документах • Правовые основы
- Куда Требуется Копия Трудовой Книжки Заверенная Работодателем • Новые правила
Источник: bizkompass.com
Порядок ведения бухгалтерии ИП: практические советы, сервисы и документация
Как вести бухгалтерию ИП на УСН 6 самостоятельно: пошаговая инструкция
Индивидуальный предприниматель, который находится на УСН «Доход» оплачивает налог в размере 6% от общей суммы прибыли.
Ведение бухгалтерии и сдача отчетности ИП на УСН 6% без наемных работников:
- Ведение книги учета доходов и расходов (КУДиР) – обязательный документ, не регистрируется в налоговой службе. Налоговый инспектор в любой момент может запросить книгу на проверку. В КУДиР вносятся все доходы индивидуального предпринимателя.
- Уплата налогов производится поквартально. Не позднее 25 числа следующего месяца вносится авансовый платеж. Сумма налога равна 6% от общей суммы прибыли по КНУиР. Итоговый годовой платеж уплачивается до 30 апреля следующего года.
- Налоговая декларация – итоговый отчет о прибыли предпринимателя за прошедший год. Сдается не позднее 30 апреля следующего года. Если физлицом не велась предпринимательская деятельность и сумма дохода за отчетный период равна нулю, в ФНС подается «нулевая» декларация.
Оплатить госпошлину за регистрацию
Первым делом направляемся в банк. Документы для регистрации ИП принимает налоговая, но без квитанции об оплате госпошлины делать там нечего.
В банке попросят паспорт и бланк с ИНН, а также ИНН налоговой службы по месту прописки. Последний нужен, чтобы банк перевёл деньги в правильную налоговую. Этот ИНН я искала на сайте ФНС.
Каждая квартира и дом в стране закреплены за определённой налоговой, именно поэтому сайт ФНС просит адрес прописки
Второе поле, код ИФНС, сайт заполняет автоматически. Но мне он предложил несколько вариантов, поэтому правильный я выясняла на dadata.ru. Просто зашла на «Дадату», ввела адрес прописки и получила код ИФНС.
По задумке «Дадата» помогает интернет-магазинам получать адреса доставки без ошибок, но я использовала его и как справочник кодов ИФНС
Вернемся на сайт ФНС. По адресу прописки и коду ИФНС сайт выдаст реквизиты налоговой. То, что нужно, — в разделе «Платёжные реквизиты».
В банке попросят «ИНН получателя», лучше его записать, чтобы не забыть
Теперь все данные для похода в банк под рукой.
О деньгах. В апреле 2021 года за регистрацию ИП просили 800 р. плюс комиссию. Комиссия в каждом банке своя, в среднем возьмут рублей 50.
Для оплаты подойдёт любой банк, который нравится. Не советую идти туда перед выходными: обычно в пятницу и перед праздниками людей больше обычного. В остальные дни на все уйдёт час-полтора.
С порога вставать в кассу не нужно, ищем консультанта. Обычно он сидит за компьютером в общем зале, верный знак — табличка с именем и фамилией на столе. Этот специалист оформит бланки для оплаты госпошлины.
Отдайте консультанту паспорт, свой ИНН, ИНН налоговой, и он заполнит документы. Некоторые банки не хотят брать ответственность за опечатки, придётся заполнять самостоятельно на месте.
В любом случае я пару раз проверяю готовый бланк. Лучше не рисковать: промажешь с одной цифрой — и платёж не пройдёт.
Как вести бухгалтерию ИП на УСН 15 самостоятельно: пошаговая инструкция
Индивидуальный предприниматель, который находится на УСН «Доход — Расход», уплачивает налог в размере 15% от суммы, которая равна разнице дохода и расхода.
Ведение бухгалтерии и сдача отчетности ИП на УСН 15% без наемных работников:
- Ведение КУДиР: в книгу вносится весь доход предпринимателя, а также все вычеты и расходы, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Затраты должны подтверждаться чеками, актами и накладными. Не подтвержденный документально расход не учитывается при расчете суммы чистой прибыли. Как правильно оформлять приходно-расходную документацию смотрите здесь
- Поквартальная выплата налогов осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Итоговый годовой налог оплачивается не позднее 30 апреля. Размер оплаты налога рассчитывается на основании данных, занесенных в КУДиР и равен 15% от итоговой суммы чистой прибыли предпринимателя. Если, в результате трудовой деятельности, показатель доход минус расход равен нулю (или отрицательному значению), то ИП должен уплатить налог в размере 1% от прибыли.
- Годовая налоговая декларация на УСН 15% подается до 30 апреля.
Заполнить коварный бланк заявления
Если квитанция об оплате госпошлины на руках, можно идти в налоговую.
Именно в налоговой из-за вроде бы незначительных помарок начинаются неприятности. Без подсказок сдать документы с первого раза почти невозможно.
Подпоясайтесь этой статьёй и заполните один бланк дома. Даже если с ним развернут, вы сократите время в налоговой: переписывать легче, чем заполнять с нуля.
и заявлений по форме Р21001. Я распечатывала несколько штук про запас. Третья страница — для иностранных граждан, печатать её не нужно.
Номера́ стоят только вверху первой, второй и третьей страниц заявления. Третья не для нас, поэтому страницы после второй придётся нумеровать самостоятельно.
Заполняйте бланки либо на компьютере, либо чёрной пастой. Буквы — только печатные и заглавные, каждый символ — в отдельной клетке. Это обязательно, иначе в налоговой заставят переписывать до следующей Пасхи.
На первом листе все довольно просто.
«Латинские» поля не заполняйте, они только для иностранцев
На странице №2 осторожнее с топонимами. Бланк со словами «город», «улица», «посёлок» вместо «г», «ул» и «пгт» завернут. Однако слова «дом» и «квартира» нужно вписывать полностью. Такой бюрократический парадокс.
В поле «Вид документа», поставьте «21», и не спрашивайте, почему, так уж здесь повелось
На третьем листе впишите коды экономической деятельности. Я выбирала их дома из справочника ОКВЭД, чтобы не терять время в налоговой.
По коду экономической деятельности государство понимает, чем вы зарабатываете. Например, если продёете кроликов дюжинами, подойдёт код 51.23: «Оптовая торговля живыми животными»
Основной вид деятельности может быть только один. Для торговли в онлайне подходит код 47.91 — «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
Дополнительные коды — для сопутствующей предпринимательской деятельности. Если вписать, но не работать по ним, никто и слова не скажет. Зато в обратной ситуации влепят штраф. Так что я указала коды всех видов деятельности, которыми теоретически буду заниматься:
- 53.20.31 — «Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта». Пригодится, если откроете собственную доставку;
- 82.92 — «Деятельность по упаковыванию товаров». Выручит, если будете упаковывать товар за деньги;
- 72.60 — «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий». Просто не будет лишним.
- Если в будущем займётесь ещё чем-то, об этом придётся уведомить налоговую.
Последний лист просто пронумеруйте, как остальные, и впишите контакты.
Имя, фамилию и подпись заранее ставить не советую: налоговики любят, когда эти поля заполняют прямо перед ними, иначе могут и развернуть
Итак, вы заполнили бланк и приложили к остальным документам.
Я брала с собой ещё два чистых заявления, чтобы можно было исправить ошибки прямо в налоговой.
Вот что лежало в моем прозрачном файлике:
- заполненный бланк по форме Р21001;
- пустые бланки про запас;
- копия паспорта;
- квитанция об оплате госпошлины.
Осталось заполнить ещё один документ.
Платежи и отчетность ИП на УСН 6% и 15% с наемными работниками
Бухгалтерское ведение и документооборот ИП на УСН с наемными работниками включают дополнительные выплаты и отчеты. Предприниматель, как любой работодатель, обязан вести учет кадров, начислять сотрудникам заработную плату, оплачивать за них материальные взносы и отчитываться в государственных органах.
Выплаты в государственные службы для ИП на УСН по наемным работникам:
- Ежемесячно из начисленной заработной платы работникам ИП должен удерживать НДФЛ (от 13%) и уплачивать его в ФНС.
- Выплаты страховых взносов за сотрудников в Пенсионный фонд, обязательное медицинское и социальное страхование производятся не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Подробнее о начислении заработной платы и налоговым вычетам ознакомьтесь здесь
Отчетность ИП на УСН по наемным работникам:
- Отчеты в ИФНС:
- за каждого работника до 1 апреля сдается годовой отчет 2-НДФЛ;
- до 20 января нужно предоставить сведения о среднестатистической численности работников;
- поквартальный отчет по страховым взносам сдается до 30 апреля, 30 июля, 30 октября, 30 января.
- Ежемесячно, до 15 числа, нужно предоставлять сведения о застрахованных лицах СЗВ-М;
- СЗВ-стаж и ОДВ-1 – годовой отчет, срок сдачи – до 1 марта, следующего за отчетным годом;
- СЗВ-ТД – отчет по трудовым книжкам. Сдается в том случае, если произошли кадровые изменения, срок — до 15 числа следующего месяца.
Почему ИП выгодно использовать аутсорсинг бухгалтерских услуг?
По закону ИП освобождены от бухгалтерского учета. На практике дело обстоит несколько иначе. Предприниматель всё равно обязан оплатить налоги, а для этого нужно составлять отчетность. Желая сэкономить, многие предприниматели пытаются осуществлять заполнение документации и проведение иных обязательных процедур самостоятельно. Однако это существенно отвлекает от бизнеса. Дополнительно возникают следующие неприятные особенности:
- гражданин вынужден переплачивать по налогам и сборам;
- если человек допустит ошибку, могут возникнуть недоимки по платежам в казну, что повлечет за собой наложение штрафов и санкций;
- по незнанию предприниматель может не использовать льготы, которое ему положены;
- из-за того, что человек часто допускают ошибки, сотрудники ФНС повысят внимание в его отношении.
Вместо заказа услуг для ИП на аутсорсинге, предприниматели часто нанимают штатного специалиста. Хороший сотрудник организует ведение учета в организации, возьмет на себя контроль за своевременной сдачей отчётности и выполнением иных действий. Однако оплата его труда существенно повысит расходы организации. Для небольших компаний наём штатного бухгалтера нецелесообразен. Значительно проще перейти на аутсорсинг и заказать бухгалтерские услуги для ИП. Сделав выбор в пользу удаленного сотрудничества, вы столкнетесь со следующими преимуществами:
- исполнитель отвечает за качество проделанной работы и старается выполнять все действия грамотно;
- вы будете работать со специалистами, имеющими богатый опыт и оказывающими услуги на высоком уровне;
- вам не придется самостоятельно искать работника и нанимать его в штат персонала;
- не нужно контролировать трудовую дисциплину;
- потребность в отчислениях во внебюджетные фонды отсутствует.
Цены на аутсорсинг для ИП значительно ниже, чем заработная плата штатному сотруднику.
Как сэкономить на налоге
Перечисляя взносы в Пенсионный фонд и на медицинское обслуживание за себя и за своих работников, ИП может сэкономить на выплате налогов. Налог для ИП на УСН без работников можно снизить до 100%, а с нанятыми сотрудниками – до 50% (ст. 346.21 НК РФ).
Обратите внимание! Нарушение сроков сдачи отчетности, порядка учета, уплаты налоговых и неналоговых платежей приведет к неприятным санкциям в виде штрафов, споров с налоговой службой, проблем с контрагентами.
Сдача отчетности УСН для ИП: полный комплект документов или отдельные отчеты >>>
Источник: s70perm.ru
Как вести учёт на УСН?
На УСН следует очень аккуратно вносить данные в раздел Деньги. Сервис Контур.Эльба будет рассчитывать налог со всех операций, которые были учтены в налогах, а после автоматическим образом отобразит их в декларациях и КУДиР. На «упрощенке» не все операции следует вписывать при оплате налогов, по этой причине вы сами можете выбирать, вести учет того или иного прихода или списания средств или нет.
Массовый учёт на УСН
Просто выберите тип операции, и все дальнейшие суммы, которые будут заходить по нему, будут сразу попадать или не попадать под обложение налогом. К примеру, можно не учитывать возвраты денег от поставщиков.
При интеграции или импорте выписки из банка Контур.Эльба будет самостоятельно выбирать тип операции: по предназначению платежа или контр агенту. Однако, лучше проверяйте оплаты самостоятельно, чтобы у вас не появилась какая-то ошибка с ними.
Как учитывать доходы на УСН
В момент фактического прихода денежных средств – в поступлениях «по банку» или «наличных». Если следует учитывать доход не в момент прихода денег, в таком случае засчитывайте его по категории «прочее». К примеру, работая с биржей фриланса, можете учитывать прибыль на момент поступления финансов на счет площадки. Если же соберетесь выводить деньги на свою карту, то не учитывайте эти суммы еще раз.
А когда соберётесь вывести деньги на расчётный счёт, повторно эти суммы в налоге не учитывайте.
Как учитывать расходы на УСН
Расходы следует учитывать по похожей схеме. Если это можно сделать в день списания средств, в таком случае учтите это в расходах «по банку» или «наличных». Бывают случаи, когда предпринимателю необходимо учесть расходы на любое другое время. К примеру, при реализации товара расходы учитывают состоянием на момент выгрузки последнему клиенту, а при получении услуг – на момент подписания акта приемки-выполнения работ.
В Контур.Эльба это следует учитывать списаниями в подразделе «Прочее». Эти операции не могут никак повлиять на остаток финансов на банковском счету – они просто осуществляют учет сумм расходов на выбранный предпринимателем день. Если же ваши расходы были учтены в момент их осуществления, в таком случае обнулите их, чтобы учет не осуществился два раза.
Если вы уже учли расходы в списании «по банку» или «наличных» — обнулите их, чтобы не учитывать два раза.
Как вести учет доходов и расходов на УСН при возврате
Если клиент отказался от товара, следует возвратить ему предоплату:
На УСН оплата от клиента уже учтена в налогах еще при приходе финансов на банковский счет или в кассу. Возвращая деньги, следует просто снизить сумму прибыли, а не переносить ее в графу «Расходы».
Списание на сумму возвращения «по банку»/«наличных» → Возвращение денег покупателю → в графу расходов УСН не вписывайте.
Поступление в «прочее» с минусом → Не указывайте → ведите учет только в прибыли на УСН.
Если клиент случайно перевел финансы:
- Списание на сумму возвращения «по банку»/«наличных» → Возвращение денег покупателю → в графу расходов не вписывайте.
- Снизьте до нуля сумму в графе учета доходов по УСН при ошибочном начислении средств.
Если поставщик делает возврат предоплаты
Если клиент случайно перевел деньги:
Приход на определенную сумму «по банку»/«наличных» → Возвращение денег от поставщика → в графе доходов УСН не вписывайте.
Для упрощенки «доходы минус расходы»: списание в «прочее» → Не указывайте → сумма, начисленная в качестве предоплаты, с минусом.
Таким образом вы можете вернуть финансы и снизить учтенные ранее расходы. Это означает, что необходимо именно снижать сумму расхода, а не добавлять доходы.
Предоплата не была учтена в расходах УСН
Формируйте в Эльбе поступление на величину возврата финансов «по банку»/«наличных» → Возвращение денег от поставщика → в графу доходов не вписывайте.
Как подать декларацию и заплатить за налоги УСН
Как только понадобится оплачивать налоги и подавать декларацию, Контур.Эльба уведомит об этом в разделе Отчетность. Налог следует оплачивать за каждый квартал, а декларацию – ежегодно. Именно по этой причине на протяжении года перед предпринимателем существуют сразу 3 задачи по оплате налогов УСН, а также – отчет по УСН.
Все, что вы ранее учитывали в налогах в разделе Деньги, теперь будет сохраняться в задачах. По этой причине на 1 шаге Контур.Эльба выполнит проверку правильности учета. На 2 шаге – правильности уменьшения налога. Для этого отобразите уже выплаченные взносы и авансы по УСН. Обратите внимание, чтобы в расходах был указан верный тип операции.
Таким образом, Эльба сможет понять, какой объем налогов уже был уплачен и на какое количество взносов можно снизить налог.
На упрощенке «доходы — расходы» графы со взносами по страховке нет, поскольку в данном случае они не снижают налог, а наоборот учитываются в растратах. На заключительном этапе сервис отправит запрос с предложением оплатить налог. Также при подаче отчетности отобразится еще 1 шаг с годовой декларацией, которую понадобится только отправить.
КУДиР
Книга учёта доходов тоже строится на данных из раздела Деньги. Выгрузить книгу можно в разделе Отчётность.
В конце года отправьте нулевую декларацию по УСН и не оплачивайте налог.
С помощью Контур.Эльба ее можно создать в автоматическом режиме, если в разделе Деньги не будет учтенных в налоге операций
Как быть, если не вели деятельность на УСН
По итогам года подайте нулевую декларацию по УСН, а сам налог не платите. Эльба сформирует нулевую декларацию автоматически, если в разделе Деньги не будет операций, учтённых в налоге.
Давайте начнем работать!
г.Москва, Селезнёвская улица, д.11А стр.2, офис 4
Начните работать в самом удобном, надежном и простом сервисе для предпринимателей!
Источник: ekontur.ru