У нас есть 22 ответов на вопрос Как в 1с настроить УСН доходы? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
- Как настроить УСН в 1с?
- Как сделать декларацию УСН в 1с?
- Где находится настройка налогов и отчетов в 1с?
- Как в 1с настроить УСН и патент?
- Как сформировать декларацию в 1с?
- Как называется Декларация по Усн?
- Как в 1с изменить ставку по УСН?
- Как в 1с настроить УСН доходы? Ответы пользователей
- Как в 1с настроить УСН доходы? Видео-ответы
Отвечает Богдан Мельников
Настройте учетную политику в 1С 8.3 Откроется окно настроек. В открывшемся окне нажмите на ссылку «Настройка налогов и отчетов» (3). Откроется настройка налогов. В окне налоговых настроек во вкладке «Система налогообложения» (4) поставьте переключатель «Упрощенная (доходы минус расходы)» (5).Feb 3, 2022
Как настроить УСН в 1с?
Как вести бухучет при УСН в 1СВнесите данные о предприятии. . Перейдите во вкладку «Настройки параметров учета». . В этом же разделе настройте учетную политику организации. . Перейдите во вкладку «Справочники и настройки учета». . Если организация работала еще до использования 1С при УСН, укажите в программе наличные остатки.
Настройка параметров учета в 1с 8.3. УСН — Запасы
Как сделать декларацию УСН в 1с?
Для заполнения отчета без «Помощника расчета налога» необходимо перейти в раздел «Отчеты» — «Регламентированные отчеты», сверху выбрать закладку «Отчеты» нажать на кнопку «Создать». В списке отчетов выбрать «Декларацию по УСН», указать период отчета и организацию. Перед тем как нажать на кнопку «Создать».
Где находится настройка налогов и отчетов в 1с?
3.5. Настройка налогов и отчетов3.5. Настройка налогов и отчетов Форма настройки учета и расчета налогов и деклараций находится в меню Главное – Настройки – Налоги и отчеты. Процедуры настройки выполняются для каждой организации отдельно.
Как в 1с настроить УСН и патент?
В разделе «Главное» запустите гиперссылку «Налоги и отчеты». В разделе «Системы налогообложения» установите дополнительно к имеющейся УСН галочку «Патент». Выше в области значения «Применить с января 2021 года» нажмите кнопку «ОК».
Как сформировать декларацию в 1с?
Для создания новой декларации нужно перейти на вкладку «Отчеты» и выбрать пункт «Регламентированные отчеты». Выбираем организацию и нажимаем кнопку «Создать». Если в открывшемся окне на вкладке «Избранные» нет нужной декларации, то переходим на вкладку «Все» и ищем её в папке «Налоговая отчетность».
Как называется Декларация по Усн?
Декларация по УСН — это налоговый отчет, который налогоплательщики на этом спецрежиме сдают в ИФНС, чтобы отчитаться по данному виду налога. Декларация применяется при любом объекте налогообложения по УСН — «Доходы» или «Доходы минус расходы».
Как в 1с изменить ставку по УСН?
3.0) изменение ставки налога по УСН (если предприниматель переехал в другой регион на новое место жительства) выполняется в форме «Настройки налогов и отчетов» (рис. 1): Раздел: Главное – Налоги и отчеты. В открывшейся форме в окне слева выберите УСН и перейдите по ссылке История изменений.
Настройка бухгалтерии для работы с УСН
Источник: querybase.ru
1с 8 2 настройка учета усн
1С 8 Упрощенка – это программный продукт, который используется для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета и обобщения информации, необходимой при составлении регламентированной финансовой отчетности. Программа специально настроена чтобы в ней вести учет по УСН (упрощённая система налогообложения), представляет собой базовую версию программы «1С:Бухгалтерия 8». Одновременно с УСН, вести учет можно и по ЕНВД в 1С . Программа «1С:Упрощенка 8» является однопользовательской базой, в которой работу осуществляет только один бухгалтер. Также она позволяет учитывать доходы и расходы только по одной фирме.
Кто пользуется «1С:Упрощенка 8»?
Программа «1С: Упрощенка 8» используется, для автоматизированной обработки и обобщения информации, связанной с ведением бухгалтерского и налогового учета:
- Коммерческие организации;
- ИП (индивидуальные предприниматели).
Данные пользователи применяют УСНО (разговорное упрощенка) или ЕНВД.
Приобретая программный продукт «1С: Упрощенка 8», знайте, что интерфейс настроен на ведение УСН.
Если индивидуальные предприниматели или коммерческие организации (далее по тексту организация или фирма) переходят с УСН на общий режим налогообложения (далее по тексту ОСНО), в таком случае меняется в программе «1С: Упрощенка 8» настройка и далее ведётся учёт по ОСНО. Процедуру можно выполнить обратно, то есть перейти с общего режима на УСН.
Кто пользуется «1С: Бухгалтерия 8»?
Используют программу бухгалтерские службы для автоматизации учёта как налогового, так бухгалтерского:
- Коммерческие организации;
- ИП, которые применяют одновременно ОСНО, УСН, ЕНВД;
- ИП, которые для учета привлекают штат бухгалтеров.
Каждый предприниматель, руководитель надеяться на процветание и увеличение масштабов бизнеса.
Поэтому, приобретать лучше программу не однопользовательскую, как «1С: Упрощенка», а многопользовательскую программу, какой является «1С: Бухгалтерия».
Приобретая «1-С: Бухгалтерия» вы самостоятельно настраиваете все параметры учёта, учитывая специфику деятельности своей фирмы. Учет, специфика прописываются по каждой фирме в учётной политике. Её параметры предоставлены в регистре сведений, они применяться определённый период времени, который вы занесли в реквизит «Период». В нём существует периодичность, которая составляет «Месяц».
При изменении режима налогообложения, необходимо в «Учетной политике» заполнить новую запись, при этом внести дату, когда это изменения будут применяться.
В базе обязательно провести все документы после даты внесения изменений, при этом будьте внимательны, ваши обороты и остатки по счетам бухгалтерского и налогового учёта (далее по тексту БУ и НУ), а также расходы, отраженные по УСН, ЕНВД, могут поменяться.
Как заполнить регистр «Учетная политика»?
Правильно настроенная Учётная политика – это верный путь к достоверному учёту доходов и расходов юридического лица.
Заполняя регистр сведений «Учетная политика» открыв закладку «Общие сведения» нужно указать систему налогообложения выбрав варианты:
- Общая система налогообложения;
- Упрощенная система налогообложения;
- Применяется особый порядок налогообложения.
В первом варианте, фирма будет уплачивать НДС, налог на имущество, налога на прибыль, НДФЛ и прочие налоги.
Во втором варианте, фирма применяет УСН. Налогоплательщик самостоятельно выбирает объект налогообложения, это может быть сумма учтённых доходов или сумма доходов, уменьшенная на величину расходов (разговорное «доходы минус расходы»).
В третьем варианте, расходы распределяются по всем видам деятельности. ЕНВД – это система обложения налогом отдельных видов деятельности. То есть налог платиться именно с определённой деятельности, а не с общего результата юридического лица.
Также на закладке «Общие сведения» необходимо указать используемый вид деятельности, которые могут быть:
- Розничная торговля;
- Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Далее по очередности заполняются все закладки.
С помощью утверждённого плана счетов БУ в программе отражаются операций по счетам деятельности организации. Сотрудники фирмы, в случае надобности, могут исключать или объединять субсчета приведенные в Плане счетов БУ, а также, при необходимости включать дополнительные субсчета.
В базе имеется более 30 специализированных отчетов для составления регистров налогового отчета.
Записи в проводки по дебету и кредиту налоговых счетов производится по ресурсам:
- НУ (налоговый учёт);
- ПР (постоянная разница);
- ВР (временная разница).
Учёт временных разниц и постоянных разниц ведётся при условии отражения в учетной политике, где будет прописано, что учет ведется в соответствии ПБУ 18/2.
В налоговом учёте по УСН существуют регистры, в них заносятся записи с видом «Приход» или с видом «Расход».
Регистр накопления «Расходы при УСН» отвечает за формирование позиций в Книге учёта доходов и расходов.
Выше уже писали, что в базе «1С: Упрощенка» можно осуществлять учёт только по одному юридическому лицу, тогда как база «1С: Бухгалтерия» данную проблему снимает.
Если в программе будет производиться учёт доходов и расходов по нескольким организациям, то необходимо заполнить сведения по всем организациям.
Компания «1С» в 2012 году разработала и пустила в жизнь базовую версию программы «1С: Бухгалтерия» ред. 3.0. В ней произошло много изменений, которые делают работу бухгалтеров более лёгкой.
Какие новшества произошли?
Он стал очень наглядным, переход из одного раздела в другой раздел можно осуществить при нажатии на пиктограмму.
Состав разделов, можно без проблем настроить, в том порядке как вам удобно, учитывая специфику работы организации.
В разделах существует навигационная панель, в которой есть перечень документов и справочников, при желании они легко меняются.
Предоставлена возможность редактировать панель действий. На неё можно вынести больше всего используемые вами отчёты и команды.
- Предусмотрена также возможность для созданных документов, открывать их в отдельных окнах или в отдельных вкладках;
- Можно посмотреть историю всех созданных документов, когда они были созданы и отредактированы в программе, используя кнопку «История»;
- Проверяются реквизиты в документе, при его проведении, на правильность их заполнения. При допущении ошибки, выводится поле, в котором указывается, в чём она заключается;
- Два раздела, один из которых «Зарплата», другой «Кадры» объединён в один, он называется «Сотрудники и зарплата». Что касается кадровых изменений по сотруднику, то теперь данные по ним нужно вводить в карточке сотрудника, а не вносить изменения отдельным документом. Приказы: приём на работу, увольнение, перемещение, можно распечатать из карточки сотрудника;
- Одним документом производится полностью начисление зарплаты, удержание НДФЛ и расчет по страховым взносам;
- Очень удобно, что в этой редакции, есть возможность предоставлять доступ к программе только для просмотра, то есть возможность редактирования у такого пользователя отсутствует. Для него создается в конфигураторе режим «только для чтения». Эта функция удобна при пользовании программы несколькими службами, некоторые из которых в своей работе только просматривают документы, также удобно при аудиторских проверках. Эта функция даёт спокойствие за сохранность данных, отраженных в документах, сотрудникам бухгалтерских служб;
- Длительные операции, такие как формирование отчетов или процедура, которая связана, с закрытия месяца теперь проводятся в фоновом режиме, это значительно экономит время работы сотрудников.
- Теперь нет необходимости устанавливать платформу, а также информационную базу на своём рабочем месте. Разработчики предусмотрели возможность работы пользователем через систему Интернет по модели SaaS (Software-as-a-Service). Запуск программы производится через веб-браузер с сайта компании поставщика, который предоставил такую услугу.
С такой уникальной возможностью, можно работать там, где вам заблагорассудиться, из любой точки планеты, где есть доступ к Интернету.
Смена режима налогообложения очень популярна: работа на ОСНО сложна и трудоемка, да и контроль за уплатой НДС все больше усиливается. В этой связи весьма привлекательной выглядит смена режима налогообложения с ОСНО на УСН.
После прочтения статьи вы:
- узнаете, без какого документа нельзя перейти на УСН, и научитесь создавать его в 1С;
- сможете выполнить все необходимые настройки в 1С для перехода на УСН;
- познакомитесь со специальным помощником в этом переходе — обработкой Помощник по переходу на УСН .
Переход с ОСНО на УСН
Несмотря на то, что специальный налоговый режим УСН удобен и дает возможность сэкономить на налогах, сам процесс перехода пугает пользователей необходимостью выполнения очень непростой работы по:
- настройке программы для перехода на УСН;
- проведению большой предварительной работы перед началом учета на УСН;
- восстановлению НДС;
- включению авансов покупателей в состав доходов;
- вводу начальных остатков УСН;
- списания остатков НУ и неиспользуемых регистров.
В результате процесс перехода с ОСНО на УСН осложняется и затягивается. А ведь в 1С есть специальный Помощник по переходу на УСН , позволяющий максимально упростить этот переход для пользователей программы!
Этот процесс автоматизирован в 1С и включает:
- формирование Уведомления о переходе на УСН в ИФНС ;
- изменение настроек учетной политики;
- запуск Помощника перехода на УСН .
Создание уведомления о переходе на УСН
Только в случае представления уведомления в ИФНС о переходе на УСН организация или ИП могут применить упрощенную систему налогообложения.
В 1С заполнение и печать уведомлений о переходе на УСН автоматизированы и выполняются через регламентированный отчет Переход на УСН .
Откройте отчет из:
По указанным ссылкам создайте специальный документ Переход на УСН .
В документе Уведомление о переходе на УСН отразите:
- число и год перехода на УСН;
- объект налогообложения УСН:
- Доходы;
- Доходы, уменьшенные на сумму расходов;
Заполненное уведомление перешлите в ИФНС. Следующий этап — изменение настроек Учетной политики .
Изменения в настройках учетной политики
После перехода с ОСНО на УСН в настройках Учетной политики : раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка Система налогообложения внесите изменения:
- выберите применяемую вами систему налогового режима УСН:
- Доходы;
- Доходы минус расходы;
После изменения настроек учетной политики воспользуйтесь встроенным в программу Помощником по переходу на УСН , который автоматически выполнит:
- восстановление НДС;
- включение авансов покупателей в состав доходов;
- ввод начальных остатков УСН;
- списание остатков НУ и неиспользуемых регистров.
Помощник по переходу на УСН
Помощник по переходу на УСН расположен в разделе Операции — Изменение режима налогообложения — Помощник по переходу на УСН .
По ссылке Помощник по переходу на УСН открывается форма для выполнения необходимых операций:
- возврат НДС покупателем (ввод документов);
- отражение вычета НДС с аванса (ввод документов);
- закрытие месяца (подготовка к восстановлению НДС);
- восстановление НДС;
- включение авансов покупателей в состав доходов;
- ввод начальных остатков для УСН;
- списание остатков НУ и использование регистров.
Результат выполнения всех операций Помощника по переходу на УСН отражается в самой форме. Выполненные операции помечаются зеленым цветом.
Ссылка Остатки НДС по авансам покупателям не окрашивается зеленым цветом, поскольку это не операция, а отчет по авансам, полученным от покупателей на дату, предшествующую дате перехода на УСН. Отчет носит информативный характер и дает в удобной форме информацию по авансам, которые будут включены Помощником по переходу на УСН в состав доходов.
После завершения работы Помощника перехода на УСН сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость на дату перехода на УСН и проанализируйте полученные данные по счетам учета.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Авансовые платежи по налогу платятся до 25 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 6, 7 ст. 346.21 НК РФ):
- не позднее 25 апреля,
- не позднее 25 июля,
- не позднее 25 октября.
Из-за того, что 25.04 и 25.07 в 2021 году попадают на выходные дни, сроки перечисления авансов по УСН переносятся на ближайший рабочий день:
- 26.04.2021 — за 1 квартал,
- 26.07.2021 — за полугодие,
- 25.10.2021 — за 9 месяцев.
- не позднее 31.03.2022 — для организаций,
- не позднее 04.05.2022 — для ИП (перенос с 30.04.2022, т. к. срок уплаты попадает на выходной день). По сдаче декларации — аналогично.
Порядок представления декларации по УСН в 2022 году
- не позднее 31.03.2022 — для организаций,
- не позднее 04.05.2022 — для ИП (перенос с 30.04.2022, т. к. срок попадает на выходной день).
Кто обязан представлять: организации-плательщики УСН-налога.
Куда: в ИФНС по месту нахождения организации.
Налоговый период: год.
Санкции за несдачу отчета:
- штраф 5% от суммы УСН по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки —не > 30% от суммы и не
Источник: dr-web.ru
Настройки усн в 1с
JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 762
Среда, 05 Июль 2017 08:48
Настройка учета в бухгалтерии 3.0 при порядке налогооблажения ЕНВД и УСН
- размер шрифта уменьшить размер шрифтаувеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Оцените материал
Постановка задачи — организация ведет учет по УСН, порядок налогооблажения УСН доходы минус расходы, магазины работают на особом режиме ЕНВД.
В организации деятельность по основному складу ведется по усн, остаток товара отражаается на 41.01, доходы отражаются на 90.01.1.
Деятельность по складам магазинов ведется по ЕНВД продажи отражаются документами ОРП, услуги облагаются УСН.
Остаток по магазинам отражается на 41.02, доходы по ЕНВД отражаются на 90.01.2
Товар на склады магазинов перемещается с основного склада.
Оплата осуществляется как платежными картами, так и наличными деньгами
Организация реализует комиссионный и собственный товар.
Надо отметить, что при таком учете настройка выглядит не такой уж и простой и требует хорошего знания бухгалтерии 3.0.
Начнем с учетной политики создаем организацию, вводим данные организации ИНН и КПП итд, переходим в учетную политику, переходим в настройку налогов и отчетов. Для этого нажем на гиперссылку напротив надписи «Система налогооблажения»
Выбираем систему налогооблажения Упрощенная (Доходы минус расходы), нажимаем на галку ЕНВД.
На вкладе УСН ставим ставку налога и способ отражения аванса
Переходим в учетную политику выберем нужные нам параметры, нас интересует галка «Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств»
Для того, чтобы система понимала какие деньги каким порядком налогооблажения облагать нужно настроить регистр сведений «Счета доходов и расходов по деятельности с особым порядком налогооблажения».
Прописываем туда 90.01.2 и 90.02.2
Самое интересное, что ссылки на данный регистр при настройки учетной политики нет, поэтому у многих с этой настройкой возникают проблемы.
Распределение доходов между видами налога при поступлении на расчетный счет
Пожалуй самый узкий момент при настройке учета в бухгалтерии.
Если учет вести хоть чуточку неправильно то в КУДИР вы увидите некорректные цифры.
Типовой алгоритм распределения работает следующим образом: предположим у нас есть ОРП общая сумма документа 120270 руб.
В ОРП присутствет услуга равная 300 руб, которая облагается по УСН и должна отразиться в КУДИР,
Часть суммы оплачено наличкой, часть безнал.
Для распределения денег по порядку налогооблажения программа использует счета УСН.01(ЕНВД) и УСН.02 (Комиссионный товар). Все что не отражается на этих счетах относится к УСН.
Часть суммы отражается в момент прихода наличных, часть в момент поступления денег на расчетный счет, документом «Поступление на расчетный счет» в соотвествии с распределением.
Схематично это выглядит так:
ПАPE-000003 | ||||
Сумма документа | 120270 | коэф = (Услуга/Сумма док) | ||
0,002494388 | усн | енвд | ||
Безнал | 40702 | 101,5266 | 40600,47 | Эти суммы отразятся в документе Поступл. На расчетный счет |
Услуга (сумма кот. отразится в УСН) | 300 | 0,748316 | 299,2517 | |
Нал | 79568 | 198,4734 | 79369,53 | Эти суммы отразятся в документе ОРП |
В итоге за датой документа ОРП у нас будет две цифры это 198,47 руб (УСН) и 79369,53 руб (УСН.01 — ЕНВД). А суммы 101,52 руб (УСН) и 40600,47 руб (УСН.01 ЕНВД), будут отражены в момент поступления на расчетный счет.
Проводки в ОРП будут следующие:
Дт 57.03 Кт 62.Р 40 702 руб.
УСН.01 40600,47 – эта сумма запомнилась для распределения денег в момент пост. на расчетный счет.
Дт 50.01 Кт 62.Р 79568 руб.
В КУДИР у нас попало 198,47 руб.
Вид записи КУДИР
Для расчета сумм используется регистр «Прочие расчеты» и остаток на счете 57.03, если по какой-то причине на 57.03 неверный остаток, то мы начнем получать неверные данные.
На следующий день документом Поступление на расчетный счет поступила оплата платежными картами смотрим результат.
В оборотке видим, что УСН.01 закрылся двумя документами Поступление на расчетный счет суммами 7777,55 руб и 32822,92 руб
Источник: 1c-key.ru