Недоимка в расход при УСН

Как я могу уменьшить налог на сумму недоимки, если я являюсь ИП на УСН доходы без работников, уплатила недоимку в ФОМС и имею требование налоговой за прошлые периоды?

| Тимур , Москва

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1591 день
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Недоимка вносится в бюджет в соответствии с установленным законодательством порядком и не может быть использована в качестве основания для уменьшения налога. Таким образом, данное обстоятельство не влияет на размер налога, который должен быть уплачен ИП на УСН без работников в период налогового периода, в котором возникла недоимка.

#2177940 2023-03-26 18:09:21
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1591 день
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса следует порекомендовать обратиться к бухгалтеру или юристу, который работает с учетом ИП на УСН. Он сможет проанализировать Вашу документацию, учет и налоговые платежи, оценить сложившуюся ситуацию и посоветовать наиболее оптимальное решение.

На первый взгляд, уменьшение налога на сумму недоимки в ФОМС, по определению, не возможно, так как данная недоимка относится к налогам, уплаченным внебюджетным фондам. Однако, существуют различные механизмы и способы оптимизации налогов, в том числе возможность включения некоторых расходов в стоимость продукции (работ, услуг), что может привести к уменьшению налогооблагаемой базы. Конкретные меры зависят от многих факторов, поэтому определить наиболее эффективный вариант можно только после проведения анализа документов и обстоятельств.

#2280721 2023-03-26 18:09:21
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1591 день
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

1) Налоговый кодекс РФ, раздел 2 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 2) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в частности, статьи 40 и 41; 3) Постановление Правительства РФ от 19.05.2005 N 305 «Об утверждении порядка передачи организациями страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и региональные фонды обязательного медицинского страхования».

Источник: prav.io

Расчет недоимки при усн

Потенциальный годовой доход 2млн. Расчет недоимки при усн несет материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. Включите сюда и 1-ый месяц владения землей, расчет недоимки при усн лишь ежели права на землю появились у вас до 15-го числа месяца включительно. То есть, патент на год без наемных работников будет стоить указанную сумму.

Читайте также:  Идет ли пенсия самозанятым гражданам

Правильно расчет недоимки при усн я понимаю, что использовать онлайн-кассу в таком случае можно начать с 01. Выручка от реализации определяется по мере отгрузки продуктов (выполнения работ, оказание расчет недоимки при усн и предоставлении покупателю (заказчику) расчетных документов. Дозвонилась в 21 налоговую г. Налоговый календарь на 2015 год смотрите здесь.

Как привлечь к ответственности директора ооо за отказ делать решение суда на ремонт авто. Вопрос какие налоги и с какой суммы должны заплатить отпрыск и дочь. Учет отложенных налоговых обязанностей организуется на счете 77 с целью обобщения инфы о наличии и движении отложенных налоговых обязательств.

Значение корректирующего коэффициента базисной доходности К2 для расчета суммы одного налога определяется как произведение характеристик, учитывающих причины, действующие на итог предпринимательской деятельности (подпункт с переменами на 26 мая 2006 года). Пособие по уходу за ребенком 1 5 Вопросец 157. Как правило, стороны указывают все эти этапы и срок, по истечении которого исковое заявление направляется в суд. Все это уже прописано в системе. Недостача — воруют, усушка(продукты: колбаса, рыба вяленая и пр) и основное не расчитывают точно, сколько украли.

Расчет недоимки при усн 11 8 10

  • Как заполнить декларацию усн доходы при закрытии ип
  • Какие налоги платит ооо при усн в 2016

Источник: tchest.org

Какие требования и почему могут получить пользователи Контур.Эльбы от налоговой?

Часто у пользователей Контур.Эльбы возникает вопрос «Почему у меня требование/штрафы/пени, ведь я делал все по Эльбе?». В этой новости разберемся, какие требования и почему пользователи Эльбы могут получить от налоговой.

Требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по УСН

Выполнили задачу с опозданием

Одна из самых распространенная ошибок в Контур.Эльбе — это выполнили задачу с опозданием или предполагали, что налог на УСН платят раз в год. К сожалению, нет — налог на УСН платят поквартально и пени начисляются за каждый день неуплаты.

Читайте также:  Какой штраф ИП за неверную декларацию

Уменьшили налог в конце года

Еще одна ошибка: заплатить в конце года обязательные страховые взносы и в конце года свести налог к нулю. Это так не работает — ФНС в любом случае будет ждать ежеквартальных платежей по налогу и начислять пени.

Каждый квартал происходит начисление налога, а значит и уменьшать его нужно каждый квартал. Заплатив взносы в конце года, вы уменьшите только авансовый платеж за год. Только в конце марта или апреля следующего года ФНС увидит, что у вас образовалась переплата — по сроку подачи декларации.

Не изменили адрес при переезде

Если предприниматель меняет адрес «прописки» в течение года, то начисления по налогу будут на разных ОКТМО. ОКТМО — это код, который привязывает платеж или начисление к территории, на которой работает ИП. Если налог начислят на один ОКТМО, а заплатите вы на другой ОКТМО — то в одной налоговой у вас будет переплата, а в другой недоимка. В связи с этим, как только в ЕГРИП меняется налоговая, то сразу изменяйте адрес в Контур.Эльбе. В конце года в задаче укажите, к какому адресу и в каком квартале вы были прикреплены.

Требование о предоставлении пояснений по декларации УСН

Это именно тот случай, когда ошибок может совсем не быть. ФНС любит сверять доходы в декларации с поступлениями на расчетный счет. Зачастую выходит так, что на расчетный счет поступает больше денег, чем указано в декларации. Но ведь это не значит, что вы занизили свои доходы.

Это указывает, к примеру, на то что вам на расчетный счет поступали переводы с другого расчетного счета, займы или возвраты. Так как все эти поступления не учитываются в налогах, то это и необходимо — это и нужно объяснить ФНС. Они не всегда могут это увидеть по выписке.

Также ФНС интересуют расходы, если вы на УСН «Доходы минус расходы». Достаточно будет предоставить подтверждающие документы. Пояснения необходимо предоставить до указанного срока — его прописывают в самих требованиях.

Требование о расхождении данных в бухгалтерской отчетности и декларации УСН

Зачастую ФНС сравнивает доходы в бухгалтерской отчетности с доходами в декларации по УСН. Крайне редко показатели расходятся в следствии допущенной ошибки. Очень часто получается так, что в УСН доход учитывается кассовым методом, другими словами в момент получения оплаты, а в бухгалтерском учете по методу начисления — в момент выставления накладных или актов. Для этого будет достаточно напомнить об этом налоговой.

Читайте также:  Узнать ИП адрес Майнкрафт

Требование о предоставлении пояснений о низкой заработной плате

Месячная заработная плата сотрудников, которые полностью отработали за этот период норму рабочего времени и выполнили нормы труда, должны быть не ниже регионального МРОТ. Но зачастую сотрудники работают не на полных ставках, следовательно, и меньше получают. Выплата низкой заработной платы обычно наводит инспекцию на мысль о том, что работодатель, пытаясь избежать уплаты НДФЛ и взносов, использует серые схемы выплаты зарплаты. Сообщите налоговой, что сотрудники работают не на полной ставке и предоставьте им соответствующие документы: трудовые договоры, табель.

Требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов по НДФЛ

Несвоевременно выполнили задачу

НДФЛ с заработной платы перечисляется не позднее следующего дня за днем его выплаты. По этой причине Эльба предлагает выплатить заработную плату и НДФЛ в одной задаче, а не разных. Мысль том, что «НДФЛ перечислю попозже» приводит к просрочке, требованиям и пеням.

На начало года обнулили, не показали или исказили долг

Задолженность на начало года по НДФЛ — это нормально, так как зарплата за декабрь платиться в январе, а это означает, что и НДФЛ тоже. Зачастую пользователи в задаче по выплате НДФЛ пугаются долга и обнуляют его. После этого появляются проблемы: Контур.Эльба предлагает заплатить меньше и вот с этого момента и появляется долг. Фактически из 6-НДФЛ начисление за декабрь никуда не исчезло.

Перечислили налог в другую налоговую

Платить НДФЛ необходимо по месту ведения предпринимательской деятельности и кроме того оно может отличаться от того, где вы зарегистрированы. В данной ситуации в Эльбе требуется менять реквизиты туда и обратно, поэтому запутаться очень легко. Как итог: начисления в одной, а оплатили в другую.

Источник: pro126.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин