Образец налоговая декларация по налогу уплачиваемому в связи с применением УСН образец

Правила сдачи налоговой отчетности

В две тысячи шестнадцатом году, Приказом налоговой службы, был введен в обращение типовой бланк подачи финансовой отчетности. Важно обратить внимание, что благодаря нововведениям, предприниматели получили возможность подавать налоговую декларацию в электронной форме.

Согласно установленным правилам, при выборе упрощенного режима уплаты налогов, предприниматели подают отчеты один раз в течение года. Срок подачи документов – окончание налогового периода. Также следует отметить, что в течение всего отчетного года, предприниматель должен вносить взносы в виде авансовых платежей. Как правило, такие взносы осуществляются каждый квартал.

Декларация по УСН 2020-2021: срок сдачи и правила заполнения + бланк и образец заполнения / HD-1080p

На сегодняшний день последним днем подачи налоговой декларации назначено третье мая. Каждый субъект предпринимательства, зарегистрированный в статусе ИП, должен подать все необходимые документы до этой даты. Для юридических лиц установлен другой крайний срок подачи документов. Последним днем предоставления отчетности является второе апреля.

Отдельно следует рассмотреть ситуацию подачи отчетности в случае ликвидации бизнеса. В этом случае, документы передаются налоговой службе до двадцать пятого числа того месяца, в котором была аннулирована компания.

Нарушение вышеуказанного срока может стать причиной назначения штрафных санкций от контролирующих инстанций. В случае уплаты всех необходимых налогов, размер штрафа составит одну тысячу рублей. При неуплате УСН размер штрафа составляет пять процентов от общей суммы, указанной в налоговой декларации. Важно обратить внимание на то, что длительность просрочки может увеличить размер штрафных санкций. Их максимальное значение может достигать тридцать процентов от общей суммы, подлежащей налоговому обложению.

Порядок подачи документов

Нужно отдельно отметить, что порядок подачи отчетности по упрощенке имеет несколько специфических нюансов:

  1. Руководители ИП подают документы в отделения налоговой службы, расположенные по месту жительства.
  2. Юридические лица обязаны подавать декларацию в отделение ФНС, расположенное по месту регистрации компании.

Для того чтобы узнать адрес необходимого отделения ФНС, можно воспользоваться официальным сайтом налоговой или порталом «Госуслуги». На сегодняшний день, частным предпринимателям и юридическим лицам доступны три основных метода подачи документов. Первый метод — предоставление бумажного варианта декларации. Для этого нужно самостоятельно явиться в налоговую или поручить данную обязанность доверенному лицу. В данном случае, составляется две копии декларации, одна из которых передается работнику налоговой, а на второй фиксируется отметка о приеме документов.

Экземпляр, остающийся у плательщика, является официальным свидетельством сдачи отчетности.

Второй метод – отправка заказного письма. В этом случае необходимо заказать опись вложенных документов, которая будет подтверждать факт отправки декларации. Квитанция об уплате почтовых услуг рассматривается как документ, свидетельствующий о дате подачи финансовой отчетности. Последним методом подачи пакета документов является использование специализированных сервисов на официальной странице налоговой службы или сторонних сайтах.

Нужно отметить, что каждый из вышеперечисленных методов имеет свои особенности. В случае отправки декларации через интернет, отчеты должны быть заверены электронной подписью. При подаче документов через доверителя, необходимо обратиться в нотариальную контору для составления официального документа, дающего право третьим лицам представлять интересы доверителя.

Налоговая декларация по УСН должна содержать в себе QR-код, который отражает в себе все сведения, имеющиеся в отчетности. При личной подаче документации в налоговую службу, рекомендуется заранее подготовить электронную копию, скопированную на флешку. Важно отметить, что данные требования не указаны в нормативных актах, однако некоторые отделения могут отказать в приеме документов в бумажном виде.

Заполнение нулевой декларации

Давайте рассмотрим пример заполнения декларации по УСН «Доходы» при временной остановке деятельности компании. Данный метод имеет ряд отличительных нюансов. Для начала следует заполнить графу «010», где указывается место жительства владельца ИП или нахождение компании. Графы «030» и «060» заполняются только в том случае, когда компания или частный предприниматель изменяли свой фактический адрес.

Далее следует перейти к заполнению сто второй строки. Если в течение отчетного периода ИП привлекало к своей деятельности наемных работников, ставится цифра «1». Цифра «2» свидетельствует об отсутствии наемного персонала. Титульный лист рассматриваемого документа заполняется в стандартном порядке. То же самое касается и заполнения декларации УСН «Доходы минус расходы».

Единственным отличием этого примера заполнения, является необходимость заполнения двести шестидесятой строки документа.

Порядок заполнения отчета

Декларация по упрощенной системе налогообложения состоит из титульного листа и трех разделов. При заполнении документов следует сделать отметку о размере авансовых платежей, которые должны были быть уплачены в течение отчетного периода. Важно обратить внимание, что здесь фиксируется не сумма уплаченных налогов, а общий размер ежеквартальных выплат. При заполнении графы «страховые взносы» следует указать размер реальных выплат. Согласно установленным правилам, штрафные санкции не указываются в данном отчете.

Читайте также:  Как узнать какую отчетность сдавать ИП в статистику

Как уже было сказано выше, рассматриваемый документ состоит из нескольких разделов, предусмотренных для субъектов предпринимательства, использующих режимы «Доход» и «Доход минус расход».

Нужно отметить, что порядок заполнения бланка различается в зависимости от выбранного режима.

Третий раздел декларации необходимо заполнять только когда компания получила определенные имущественные активы за отчетный период. Порядок заполнения этого раздела зафиксирован в пятом приложении инструкции по заполнению налоговой отчетности. Эксперты рекомендуют начинать заполнение декларации со второго раздела. Все субъекты предпринимательства, действующие на территории РФ, обязаны указывать размер доходов в рублевом эквиваленте.

Стандартная форма отчетности содержит в себе таблицу, состоящую из нескольких ячеек. При заполнении этой таблицы рекомендуется начинать с ячеек, расположенных в левой части. В случае необходимости пропуска ячеек, следует поставить прочерк. Те же действия выполняются при необходимости указания нуля. Отдельно следует отметить факт необходимость нумерации каждой из страниц.

При использовании стандартного образца, распечатываются только заполненные страницы. Подача пустых страниц нецелесообразна и может стать причиной отказа в приеме документов. Важно отметить, что все даты, указанные в рассматриваемом бланке, должны соответствовать дате заполнения документа.

Также следует уделить внимание заверения декларации печатью. Ставить штамп рекомендуется исключительно на главной странице. Использование сторонних печатей, не принадлежащих данной компании, запрещено. Помимо этого, нужно отметить, что многие люди, заполняющие данный документ, делают довольно распространенную ошибку, скрепляя листы скоросшивателем.

Данный поступок также может стать причиной отказа в приеме декларации. По словам специалистов, скреплять листы можно только скрепками.

Заполнение главной страницы

Инструкция по заполнению титульного листа может помочь заполняющему избежать самых распространенных ошибок, допускаемых при заполнении декларации. В графе «ИНН» следует указать цифровое значение, взятое из регистрационного свидетельства. Важно отметить, что длина ИНН юридических лиц отличается от кода, присеваемого ИП. Организациям, заполняющим декларацию, после указания десяти цифр следует поставить два прочерка в последних ячейках.

Владельцы ИП могут столкнуться с трудностью заполнения раздела «КПП». Данный код присваивается только юридическим лицам. Далее следует перейти к разделу «номер коррекции». Здесь ставится отметка «0», свидетельствующая о первичной подаче документа. Отметки «1» и «2» говорят о том, что в данный документ вносились правки и дополнения.

После этого следует перейти к заполнению раздела «налоговый период». В этом поле указывается код, соответствующий определенному периоду. При сдаче ежегодной отчетности фиксируются цифры «34». Цифра «50» говорит о том, что декларация подается в связи с аннуляцией бизнеса. Отметка «95» отражает переход на другую систему оплаты налогов.

Бланк декларации по УСН содержит в себе раздел «отчетный период». Люди, заполняющие данный документ впервые, часто допускают ошибку именно в этом разделе. В этой графе следует указать год, за который сдается отчетность. Если отчетность подается в две тысячи восемнадцатом году, в данном поле следует вписать 2017 год. После этого следует указать код самого отделения налоговой службы.

Получить необходимую информацию можно из регистрационных документов или на сайте самой инспекции.

Далее следует перейти к заполнению раздела «по месту учета». В зависимости от формы бизнеса заполнение этого поля может различаться. Юридическим лицам необходимо внести номер «210». Индивидуальные предприниматели указывают код – «120».

В графе «налогоплательщик» предпринимателю необходимо указать свои имя, фамилию и отчество, а организациям полное название компании, соответствующее регистрационным документам. В графе «вид деятельности», указываются коды ОКВЭД, соответствующие выбранному направлению. Все необходимые значения можно получить из свидетельства, полученного в едином реестре субъектов предпринимательства. При заполнении этого раздела следует учитывать, что в две тысячи шестнадцатом году, в ОКВЭД были внесены новые правки.

В случае ликвидации либо реорганизации бизнеса, заполняющему следует внести соответствующие отметки в раздел «форма реорганизации». Далее в соответствующей строке следует указать основной телефонный номер компании. В поле, где фиксируются отметки о прилагающихся документах, следует указать количество страниц в приложениях к отчетности. Как правило, в качестве приложения используется доверенность, позволяющая третьим лицам подавать финансовую отчетность. При отсутствии приложений, фиксируется прочерк.

Читайте также:  Какие взносы на ИП на УСН

Отдельного внимания заслуживает образец заполнения раздела «доверенность и полнота информации». В первой строке этого раздела следует сделать следующие отметки:

  1. При составлении декларации владельцем ИП или лично юридическим лицом ставится отметка «1».
  2. При заполнении отчета доверенным лицом ставится цифра «2».

Владельцем ИП также необходимо указать дату заполнения документа и заверить все внесенные данные своей подписью. Для юридических лиц установлен иной порядок. В этом случае, необходимо указать информацию о руководителе компании, после чего заверить документ печатью организации. В том случае, когда декларация составляется доверенном лицом, указываются данные доверенного лица. Помимо этого, необходимо сделать отметку о прикреплении доверенности, после чего заверить все приведенные сведения личной подписью.

Источник: ktovbiznese.ru

Бланк декларации УСН в 2023 году — КНД 1152017

Бизнесмены, применяющие УСН, ежегодно сдают декларацию по форме КНД 1152017. Код документа в классификаторе всегда такой, даже если меняется бланк. За 2022 год нужно отчитываться на бланке, принятом в 2020 году. Актуальная форма для декларации доступна на нашем сайте. Также, есть возможность заполнить декларацию онлайн.

Из статьи вы узнаете о заполнении декларации УСН в 2023 году и сроках ее подачи в инспекцию.

Заполнить декларацию УСН онлайн

Внесите свои ФИО, чтобы найти ИП в базе налоговой, укажите суммы и сервис подготовит вашу отчетность автоматически.

  • Сформировать декларацию автоматически Внесите название ООО в систему и суммы, чтобы система сформировала для вас декларацию УСН автоматически. Создать декларацию онлайн
  • Скачать шаблон декларации для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать бланк декларации для печати и заполнения от руки PDF, 756 KB

1. Образцы декларации УСН за 2022 год

В бланке отчетности по КНД №1152017 — 10 листов. ИП и организации одинаково заполняют разделы 1.1 и 2.1.1 на объекте “Доходы” и 1.2, 2.2. на объекте “Доходы-расходы”. Плательщикам торгового сбора добавляется раздел 2.1.2, а получателям целевого финансирования — раздел 3.

1.1. Для УСН “Доходы”

Пример декларации УСН для ИП на объекте “Доходы”

Пример декларации УСН для ООО на объекте “Доходы”

При заполнении данных в разделе 1.1 нужно обратить внимание на ОКТМО. Этот код указывается однократно в графе 010, если у вас не менялся адрес. В иной ситуации дополнительно заполняются строки 030,060 и 090.

Для верного заполнения раздела 2.1 следует подсчитывать итоги нарастающими суммами.

1.2. Для УСН “Доходы — расходы”

Пример декларации для ИП на УСН “Доходы-расходы”

Пример декларации для ООО на УСН “Доходы-расходы”

Код ОКТМО в разделе 1.2 указывается всего один раз, если в течение года у вас не менялся адрес. Если же был переезд — нужно также указать сведения в графах 030, 060 и 090.

Для заполнения раздела 2.2 подсчитайте итоги нарастающими суммами. При отсутствии убытков поставьте прочерки в соответствующих строках. Если был минус — отразите итоги поквартально нарастающими суммами.

Обратите внимание: Бланк декларации в 2023 году будет обновлен, но за 2022 год нужно отчитываться по старой форме.

2. Как изменились сроки сдачи декларации и уплаты налога в 2023

  • Уплата налога перенесена на крайний срок до 28 апреля (было до 30-го)
  • Последний день сдачи отчетности перенесен на 25 апреля (ранее был — до 30-го)
  • Уплата налога перенесена на 28 марта вместо 31-го
  • Крайняя дата отчета перенесена на 25 марта вместо 31-го.

Имейте в виду: При отсутствии прибыли у действующего ИП или ООО на протяжении года, декларация УСН все равно подается (нулевая). Нарушение этого правила грозит штрафом в 1000 рублей.

3. Подготовьте отчетность онлайн

С нашим онлайн сервисом отчетность можно подготовить автоматически без ошибок. Для этого вы просто указываете название ООО или ФИО ИП в базе, по подсказкам указываете суммы, а сервис сам заполняет нужные поля декларации. При этом, система учитывает требования ФНС: ваша отчетность будет заполнена точно без ошибок. С нашим сервисом бизнесмены тратят на подготовку отчетности не более 15 минут!

Этот сайт — партнёрский проект АО «Райффайзенбанк» и ООО “ББС” , что подтверждается партнёрским сертификатом банка.

  • Главная
  • Открыть ИП
  • Регистрация ИП онлайн
  • Форма для регистрации ИП
  • Регистрация ООО онлайн
  • Форма для регистрации ООО
  • Декларация УСН
  • Форма для декларации УСН
  • Патент ИП
  • Форма для патента ИП
  • Изменение ИП
  • Внесение изменений в ИП онлайн
  • Документы для изменений в ИП онлайн
  • Внесение изменений в ООО онлайн
  • Документы для изменений в ООО онлайн
  • Закрытие ИП
  • Закрыть ИП онлайн
  • Документы для закрытия ИП
Читайте также:  Нужно ли вести бухгалтерию ИП на УСН 6

Сервис работает на платформе regme.online

Источник: reg-raiffeisen.ru

Форма декларации УСН — КНД 1152017

Актуальный бланк декларации для бизнесменов на упрощенке для отчета за 2022 год — форма по КНД 1152017. Номер бланка в классификаторе налоговых документов не меняется, даже если происходит обновление содержания декларации. В 2023 году отчет необходимо сдавать по форме, утвержденной в 2020 году, а в следующем году бланк будет обновлен. У нас вы найдете действующие бланки для налоговой отчетности и сможете заполнить их онлайн. Также расскажем об изменениях в сроках подачи декларации для ИП и ООО.

  • 8 февраля 2023
  • Просмотров:
  • Автор статьи: alfa-documents

Заполнить онлайн декларацию УСН для ИП

Налоговая декларация ИП на УСН

  • Сформировать декларацию автоматически Внесите название ИП в систему, укажите суммы и ваша декларация будет автоматически сформирована за 15 минут. Создать декларацию онлайн
  • Скачать шаблон декларации для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать бланк декларации для печати и заполнения от руки PDF, 756 KB

Заполнить декларацию для ООО на УСН

Налоговая декларация для ООО на УСН

  • Сформировать декларацию автоматически Внесите название ООО в систему, укажите суммы и ваша налоговая декларация будет автоматически сформирована в течение 15 минут. Создать декларацию онлайн
  • Скачать шаблон декларации для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать бланк декларации для печати и заполнения от руки PDF, 756 KB

1. Образцы готовой декларации УСН

Всего в форме по КНД 1152017 — 10 листов. Если вы — индивидуальный предприниматель, то вам нужно заполнить: титульный лист, раздел 1.1, раздел 2.1.1 (на УСН “Доходы”) или разделы 1.2 и 2.2 (на УСН “Доходы-расходы”. Плательщики торгового сбора дополнительно вносят информацию в раздел 2.1.2, а получатели целевого финансирования — в раздел 3.

1.1. Для бизнеса на УСН “Доходы”

Пример декларации УСН для ИП на объекте “Доходы”

Пример декларации УСН для ООО на объекте “Доходы”

При заполнении раздела 1.1 важно правильно указать ОКТМО. Если регистрационный адрес ИП или юр. адрес ООО в течение года не менялся, то код вписывается один раз — в строке 010. Если же были адресные изменения, нужно заполнить также строки 030, 060 и 090.

Для правильного заполнения раздела 2.1.1 нужно рассчитать все суммы нарастающим итогом.

1.2. Для бизнеса на УСН “Доходы — расходы”

Пример декларации для ИП на УСН “Доходы-расходы”

Пример декларации для ООО на УСН “Доходы-расходы”

Укажите ОКТМО в разделе 1.2 только один раз в строке 010, если код на протяжении года не менялся. В противоположной ситуации нужно дополнить данные в строки 030,060 и 090.

Доходы и расходы в разделе 2.2. нужно подсчитать нарастающим итогом. При отсутствии убытков в соответствующих строках ставят прочерки, а если убыток был — его указывают нарастающим итогом по кварталам.

Обратите внимание: форма декларации будет обновлена в 2023 году, но применять ее нужно будет только со следующего года.

2. Новые правила по срокам подачи отчетности и уплаты налога в 2023 г.

Изменения для ИП

  • Налог нужно оплатить до 28, а не до 30 апреля
  • Новый срок сдачи отчетности — до 25 апреля, а не до 30-го

Изменения для ООО

  • Уплатить налог нужно до 28 марта (ранее было до 31-го)
  • Отчетность ООО сдается до 25 марта (ранее было до 31-го)

Обратите внимание: если бизнес на УСН не принес прибыли в отчетном году, сдается нулевая декларация. Если не отчитаться, придется оплатить штраф 1000 рублей.

3. Заполните декларацию онлайн

Наш онлайн-сервис может сформировать декларацию УСН автоматически. Не придется искать актуальные бланки и знакомиться с правилами заполнения деклараций (их немало). Вместо этого мы предлагаем указать свое ИП или ООО в системе, которая подтянет данные из базы налоговой. Останется указать суммы по подсказкам. Этот метод подготовки декларации исключает ошибки — мы учитываем все требования.

Источник: alfa-documents.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин