Получить сверку по налогам ИП

Как понять справку о состоянии расчетов по налогам?

По справке о состоянии расчётов вы проверите, есть ли вообще долг или переплата. В первом столбце указано название налога, по которому вы сверяетесь.

Справка о состоянии расчётов

  1. 0 — никто никому не должен, можно вздохнуть спокойно.
  2. Положительная сумма — у вас переплата.
  3. Сумма с минусом — вы должны налоговой.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

  1. Акт сверки что это
  2. Как подписать акт сверки с расхождениями образец
  3. Как сверить ндфл с налоговой
  4. Как составить протокол разногласий к акту сверки?
  5. Лучший ответ: Что означает задолженность в пользу ИП?
  6. Акт выполненных работ что это
  7. Как правильно составить акт приема передачи
  8. Как составить акт приема передачи
  9. Как составить акт выполненных работ

Как провести сверку с налоговой?

Заявление на сверку с ИФНС вы можете подать разными способами:

Вебинар «Как сверяться с ФНС в 2023 году автоматическая сверка с налоговой»

  1. представить лично;
  2. через МФЦ;
  3. направить по почте;
  4. отправить через интернет с помощью оператора ЭДО;
  5. отправить через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи.

Что такое сверка с налоговой?

Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам – объемный документ, который содержит детальную информацию в разрезе налогов и сборов.

Как получить справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов?

Для формирования запроса о предоставлении справки необходимо на главной странице сервиса Личного кабинета перейти к модулю «Расчеты с бюджетом», выбрать в меню «Запрос документов» раздел «Запрос на информационную услугу», далее – нужный вид справки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Частый вопрос: Когда могут возбудить уголовное дело?

Как сделать сверку с налоговой онлайн?

Как свериться с ФНС?

Как заказать справку о состоянии расчетов по налогам ИП?

Как узнать о начислении налога?

На портале Госуслуг

Проверить долги по налогам можно на портале Госуслуг. Укажите ИНН и задолженность сразу отобразится в личном кабинете. Переходить на сайт налоговой не придется. Но если нужно узнать, по каким объектам начислен налог и откуда взялась задолженность, можно перейти в личный кабинет налогоплательщика.

Что значит переплата по налогу в Личном кабинете?

При оплате налогов у гражданина может возникнуть переплата. Лишняя сумма отражается в личном аккаунте плательщика сборов на сайте ФНС. … Сервис предоставляет услугу отправки деклараций и оплаты сборов прямо на портале. Оплатить начисленную сумму онлайн возможно только при наличии у резидента электронной подписи.

Кто подписывает акт сверки с налоговой?

По общему правилу акт сверки взаиморасчетов должен подписывать директор компании. Чтобы акт мог подписать главный бухгалтер, нужно оформить доверенность, которая бы давала ему право на подписание акта. Можно подписывать акты и в электронном виде — электронной подписью руководителя или уполномоченного лица.

Как провести сверку с налоговой в 2023 году

Зачем нужен акт сверки с налоговой?

Процедура сверки позволяет налогоплательщику выяснить, перечислены ли необходимые суммы налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, не образовался ли долг, не начисляются ли налогоплательщику штрафы и пени за неуплаченные вовремя налоги.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваш вопрос: Сколько хранятся документы в Мфц после регистрации?

Как правильно запросить акт сверки?

Как запросить

  1. Заказчик составляет заявку на имя поставщика. …
  2. Исполнитель указывает реквизиты и адреса обеих сторон — заказчика и поставщика.
  3. Вносится номер и дата исходящего документа.
  4. Формируется запрос: подготовить поверку взаиморасчетов по номеру госконтракта за конкретный период.

Что такое акт сверки взаимных расчетов?

Акт сверки взаиморасчётов — документ, который составляют два юридических лица или юридическое лицо и ИП, чтобы согласовать платежи и понять, должен ли один другому. Это не обязательный документ: он оформляется, если обе стороны согласны его подписать.

Источник: onixhome.ru

Чек-лист: как свериться с налоговой инспекцией по ЕНС в 2023 году

Определяющее значение при уплате налогов и страховых взносов в 2023 году имеет состояние сальдо на едином налоговом счёте организации или ИП. Но как быть, если в личном кабинете на сайте ФНС неправильное сальдо ЕНС или вам непонятно, из чего оно сложилось? Можно сверить платежи с налоговой. Подготовили инструкцию по сверке.

Читайте также:  ИП на УСН как перейти есхн

Какие документы запросить в ИФНС

С 2023 года налоговая не выдаёт прежних форм акта сверки, выписки операций и справки о состоянии расчётов с бюджетом. Теперь нужно запрашивать другие документы. Какие именно, зависит от цели сверки.

Справка о состоянии сальдо ЕНС

Для чего нужна. Посмотреть сальдо ЕНС на дату формирования справки и детализированную информацию по задолженности.

Что покажет. Остаток на ЕНС — разницу между перечисленными платежами и налогами, взносами и сборами, которые вы обязаны уплатить. Он может быть:

  • положительным — переплата либо деньги ещё не списаны с ЕНС, потому что срок уплаты налога или взноса ещё не наступил;
  • отрицательным — есть неуплаченные налоги, пени, штрафы или другая задолженность перед бюджетом;
  • нулевым — нет ни переплаты, ни задолженности.

К справке идёт два приложения, которые будут заполнены только при отрицательном сальдо. В первом вы увидите расшифровку задолженности. Во втором — расчёт пени.

Когда выдадут. В течение 5 рабочих дней с даты запроса.

Справка о принадлежности сумм ЕНП

Для чего нужна. Посмотреть, в счёт какого налога, взноса налоговая списала деньги с ЕНС. Такую справку можно запросить, если остаток из справки о сальдо ЕНС не сходится с вашими данными.

Что покажет. Остатки денег на ЕНС на начало и конец периода, поступления и списания ЕНП за период, который вы укажете в запросе, но не более чем за 3 года. Если вы закажете справку за 2022 год и ранее, она будет нулевая. Поэтому заказывать и проверять можно только с 2023 года. В справке два раздела с датами, суммами и другой детализацией сальдо ЕНС:

  1. Поступления — ваши платежи, зачёты от других лиц, переплата.
  2. Списания — зачёты вашей переплаты в пользу других лиц, возвраты от ИФНС, списания в счёт налоговых обязанностей.

Когда выдадут. В течение 5 рабочих дней со дня запроса.

Акт сверки

Для чего нужен. Можно запросить, если не согласны с данными ИФНС и хотите устранить разногласия. Либо когда нужна расширенная информация по всем или конкретным налогам, взносам и сборам.

Что покажет. Детализацию по каждому налогу, взносу, сбору и КБК, в том числе начисления и уменьшения по декларациям и расчётам, решениям по итогам налоговых проверок, по судебным актам, списания задолженности, возвраты из ИФНС, отсрочки и рассрочки. Все суммы в акте сверки поделены на два раздела:

  1. Перечисленные и признаваемые в качестве ЕНП.
  2. Перечисленные не в виде ЕНП.

Акт сверки можно получить в бумажном или электронном виде, в зависимости от того, какой вы подали запрос. Эти версии немного отличаются. В бумажном акте сверки можно указать ваши разногласия с ИФНС, в электронном — только посмотреть информацию.

Когда выдадут. Если заявление подавали в бумажном виде, не позднее 5 рабочих дней с даты его регистрации. В электронном виде — не позднее 3 рабочих дней. Заявление налоговая зарегистрирует не позднее следующего рабочего дня после его поступления.

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, взносов, сборов

Для чего нужна. Подтвердить, что нет долгов перед бюджетом. Справка об отсутствии задолженности может понадобиться для оформления лицензий или кредита в банке, участия в тендерах и госзакупках.

Что покажет. Есть ли задолженность по уплате налогов, взносов, сборов, пеней, штрафов на дату формирования справки. Информация приводится без сумм и расшифровки.

Когда выдадут. В течение 10 рабочих дней с даты запроса.

Как получить документы для сверки

Запросить справки и акт сверки можно в электронном виде через личный кабинет организации или ИП на сайте ФНС либо через вашу учётную программу, сервис сдачи отчётности, если в них есть такая функция. Для отправки запроса через интернет нужна УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Документы вы получите тоже в электронной форме, причём они могут прийти быстрее установленного срока.

Читайте также:  Минимальная оплата труда у ИП

Если нет возможности отправить запрос онлайн, оформите бумажное заявление. Подать его нужно в свою ИФНС одним из способов:

  • принести лично;
  • передать через представителя по доверенности;
  • отправить через МФЦ;
  • отправить почтой с описью вложения.

ФНС предупредила, что по техническим причинам пока не делает справки и акты по состоянию на 28-е число каждого месяца. В этот день даже в личном кабинете налогоплательщика информация отображается за 27-е число. Если день, когда документы не формируют, совпал с выходным, он переносится на следующий за ним рабочий день.

Для справок о состоянии сальдо ЕНС, о принадлежности сумм ЕНП и об исполнении обязанности по уплате форма заявления общая, а для акта сверки отдельная.

Форма заявления для справок одна, но заполнять его нужно отдельно для каждой справки:

  1. В шапке укажите свой ИНН. Если у вас организация, то ещё и КПП.
  2. Заполните код своей ИФНС.
  3. Выберите кто вы: «1» организация или «3» ИП.
  4. Впишите название юрлица или ФИО предпринимателя.
  5. Блок со сведениями о физлице не заполняйте — он для тех, кто не зарегистрирован как ИП и не указал ИНН в шапке заявления.
  6. Выберите, какая из трёх справок вам нужна. Для справки о принадлежности сумм ЕНП дополнительно заполните её период, но не более трёх лет.
  7. Укажите, каким способом хотите получить бумажную справку: в ИФНС, в МФЦ или почтой.
  8. Заполните номер телефона.
  9. Укажите, кто подписывает заявление: «1» (вы сами) или «2» (ваш представитель по доверенности).
  10. Поставьте подпись и дату.
  11. В последних двух строчках впишите информацию о доверенности, если заявление подаёт представитель.

Чтобы запросить бумажный акт сверки, заполните заявление по форме, рекомендуемой ФНС:

  1. На первой странице заполните сведения о себе и способ получения акта по аналогии с заявлением на справки.
  2. Впишите код «1», если нужна информация по всем КБК, или «2», если только по конкретным.
  3. Укажите период, за который запрашиваете акт сверки. Запросить его можно за любой отрезок времени без ограничений.
  4. Вторую страницу заполняйте, если выбрали код «2».

Если в вашей налоговой инспекции проблемы с выдачей справок или актов сверки, попробуйте обратиться в ФНС через сервис:

  1. Введите ИНН.
  2. Укажите название организации или ФИО ИП.
  3. Выберите из выпадающего списка пункт «Не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация».
  4. Укажите номер телефона, по которому с вами свяжется специалист ФНС.

Если нужно, приложите к форме обращения файл с подтверждающими документами.

Что делать, если данные по ЕНС не сходятся

Если ваши данные не совпадают с ИФНС, внесите свои суммы в графу 3 разделов I и II акта сверки. Это можно сделать только в бумажной форме. В электронном акте сверки не получится указать расхождения, потому что он предназначен только для информирования о состоянии расчётов.

Отправьте акт сверки с расхождениями в ИФНС любым способом: лично, через представителя с доверенностью, почтой, через личный кабинет на сайте ФНС или вашу учётную программу. К нему можно приложить пояснения в свободной форме и подтверждающие документы, например, копии платёжных поручений.

ИФНС рассмотрит информацию в течение 30 календарных дней с даты регистрации вашего письменного запроса или электронного обращения.

По материалам «Справочной»

Источник: repinlife.ru

Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС

В ряде случаев сверка по налогам – это обязательная процедура; в других возможна по инициативе налогоплательщика. Алгоритм действий закреплен в законодательстве. Как часто требуется проходить сверку с ИФНС ? Каким образом запросить справку о состоянии взаиморасчетов с бюджетом? Специалисты компании «ТопБухгалтер» дают подробные советы по этому вопросу.

Для чего необходима сверка с ИФНС?

Прежде всего, для того, чтобы вы могли убедиться в том, что чисты перед бюджетом. К примеру, нередки ситуации, когда налоги и взносы организация платит вовремя и в полном объеме. Но запросив справку об отсутствии задолженности в ИФНС, вы обнаруживаете в ней долг. Чтобы избежать подобных, весьма неприятных сюрпризов, периодически нужно сверяться с налоговой.

Читайте также:  Как правильно работать ИП с кассой

Как часто? Ответ зависит от обстоятельств. Из собственного опыта мы советуем проходить сверку минимум один раз в год, если инициатива исходит от самой организации. Чаще можно, реже не рекомендуется.

В каких случаях сверка с налоговой обязательна

  • Если налогоплательщику присвоен статус крупнейший – мероприятие проводится каждый квартал.
  • По инициативе организации – отказать налогоплательщику в сверке налоговики не вправе, если запрос получен.
  • При ликвидации компании или реорганизации.
  • В процессе снятия фирмы с учета в результате смены ИФНС.

Если вы решили свериться самостоятельно, лучше делать это в конце года, но перед составлением бухотчетности. Так можно вовремя выявить и исправить расхождения по налогам и взносам.

Кроме того, налоговая может предложить вам пройти сверку для подтверждения суммы переплаты по налоговым платежам. При этом налогоплательщику высылается уведомление. Советуем не отказываться от участия в процедуре. Хотя это дело добровольное, но свериться нужно, чтобы выявить переплату (п. 3 стат.

78 НК).

Проведение сверки – алгоритм действий

С 2017 г. сверка по взносам осуществляется не с фондами, а с ИФНС. Исключение – взносы по травматизму, администрированием которых занимается ФСС.

Направление запроса в налоговую

Начинается процедура с направления в налоговую письменного запроса. Форма заявления – произвольная. В документе нужно отразить следующие данные:

Оформление акта сверки

Получив запрос, ИФНС обязана в 5-дневный срок оформить акт сверки. Документ заполняется по унифицированному образцу. Действующий бланк утвержден в Приказе ФНС № ММВ-7-17/685 от 16.12.16 г. Если заявление от организации было получено в электронном формате, акт также передадут компании электронно.

Акт включает титульную страницу и два раздела. По каждому из проверяемых налогов формируются отдельные разделы с обозначением кодов КБК и ОКТМО. Если вы согласны с данными налоговой инспекции, отметьте в поле «Согласовано» фразу «без разногласий» и подпишите документ. Если данные не сходятся, заполняется колонка 4, где приводятся сведения о налогах по вашим сведениям. В конце отмечается фраза «с разногласиями». Подробно расхождения отражаются в разделе 2.

Важно! Помните, что оформить разногласия при получении электронного акта невозможно. Этот формат используется только для уведомления организации о его расчетах с бюджетом.

Борьба с расхождениями

Если расчеты с ИФНС совпадают, поздравляем! Вы успешно прошли сверку с ИФНС. Смело подписывайте акт и возвращайте налоговикам один экземпляр.

На деле это редкость. Гораздо чаще возникают расхождения. Когда выявлены несоответствия, нужно внести в акт свои данные (по гр. 4) и вернуть в налоговую подписанный документ. Это и есть акт с разногласиями. Далее следует выявить причину расхождений. Это могут быть как ошибки компании (нарушение сроков уплаты, неверное оформление платежек и т.д.), так и недочеты ИФНС.

Для устранения ошибок налогоплательщик представляет подтверждающие платежки, выписки банка и пр.

Совет. Не подписывайте акт, если данные налоговой службы и ваши не совпадают. К примеру, по мнению ИФНС у вас имеется недоимка, но по вашим сведениям – недоплаты нет. Подписав акт, вы автоматически признаете, что согласны с недоимкой. После этого доказать, что все налоги уплачены вовремя и в полном объеме крайне затруднительно.

В ходе разбирательств суды, как правило, встают на сторону налоговиков.

После проверки данных и устранения ошибок оформляется новый акт. Максимальный срок проведения сверки составляет по регламенту 15 дн. Несмотря на такое законодательное требование, налоговая служба редко укладывается в нормативные сроки.

Преимущества проведения сверки специалистами компании «ТопБухгалтер»

Наши специалисты обладают богатым практическим опытом взаимодействия с ИФНС. Мы подготовим для вас грамотный запрос в налоговую инспекцию, профессионально устраним разногласия и несоответствия между данными организации и данными ИФНС. Если обнаружится, что инспектор медлит с оформлением акта, уточним причины и поможем своевременно завершить сверку. Высокую точность результата гарантируем! Цена услуги доступна, а постоянным клиентам предоставляются скидки.

Источник: xn--80abgj3aohnkghy.xn--p1ai

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин