Вера Боровкова
ИП подают декларацию по УСН в налоговую инспекцию по адресу своей прописки. Отчитаться за 2022 год нужно до 25 апреля 2023 года.
Куда отправить декларацию УСН
Подать отчет по УСН надо в территориальную налоговую. Это отделение ФНС, которое относится к ИП по адресу его прописки как физ. лица.
Рекомендуем заранее уточнить адрес нужной ИФНС на сайте налоговой или по телефону горячей линии.
Новые сроки отчетности
Налоговый период на УСН — один календарный год. С 2023 года индивидуальные предприниматели отчитываются не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть за 2022 год подать декларацию нужно до 25 апреля 2023 года.
Важно: Если опоздаете с подачей отчета, можете получить штраф от 5% до 30% суммы налога по декларации, но минимум 1000 руб.
Онлайн-заполнение декларации УСН
Чтобы успеть вовремя подать декларацию УСН, доверьте заполнение отчета онлайн-сервису. Уже через 15 минут готовый документ будет у вас! Достаточно выбрать своё ИП из налоговой базы. Это удобно, быстро и надежно.
Полезно знать ИП на УСН
- Как заполнить декларацию УСН онлайн?
- По какой форме нужно сдавать декларацию УСН для ИП в 2023 году
Источник: registrator.online
Нужно ли сдавать декларацию УСН, доходы (6%) за 2020 г.?
Предпринимателям и организациям, применяющим УСН (6%), необходимо сдать декларацию в ИФНС не позднее 31 марта (это для ООО) и 30 апреля (это для ИП). Но ряд ИП в 2022 г., применяющие шестипроцентную «упрощенку», смогут не сдавать отчетность за 2021 г.
В обязанности налогоплательщиков, применяющих УСН «Доходы», входит сдача годовой декларации по результатам деятельности за прошедший отчетный период – календарный год. За 2020 год ее также необходимо сдать, поэтому нужно уложиться в сроки, установленные законом.
Вроде отменили?
Точно тебе говорю, отменили, мне мой сказал…
Источник freepik.com/redgreystock
Законопроект № 875583-7 об отмене деклараций для налогоплательщиков, применяющих УСН, внесен в Госдуму на рассмотрение еще в 2019 году. Сейчас он находится в стадии подготовки ко второму чтению. Закон коснется тех ИП, которые используют объект налогообложения «Доходы» и в своей работе применяют онлайн-кассы. Ввести нововведение в действие планируется с 1 июля 2021 года.
Сроки сдачи
Налоговая декларация по УСН сдается один раз за отчетный год после его завершения. Организации должны отчитаться в налоговой не позднее 31 марта, а индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 326.43 НК РФ). Если последний день сдачи отчетности выпадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.
Законом предусмотрены и другие сроки сдачи налоговой декларации по УСН. Но они действуют в особых случаях:
- не позднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором налогоплательщик уведомил инспекцию о прекращении деятельности по упрощенке или полном закрытии своего бизнеса;
- не позднее 25 числа месяца, идущего за кварталом, в котором налогоплательщик по какой-либо причине утратил право применять упрощенную систему и перешел на другой режим.
Чайник выключил, воду закрыл, а декларацию… ?
Источник: freepik.com/jemastock
Куда сдаем?
Декларация подается в налоговую по месту учета. Для организации – это отделение инспекции по месту нахождения. Если есть дочерние подразделения, расположенные на территории других отделений, то сдавать следует одну на всех по месту нахождения головного офиса.
Индивидуальные предприниматели должны отчитаться в налоговой по месту своего жительства. И это не зависит от того, где ведется бизнес.
Какой бланк использовать
К сведению. Готовится новый бланк декларации за 2021 год, в которую будет добавлен новый налоговый код – признак налоговой ставки, что связано с введением переходного периода с УСН на ОСНО, и код льготы.
Как сдавать декларацию
Упрощенцы могут на свой выбор сдать годовой отчет одним из трех возможных способов:
- лично отнести в инспекцию заполненные бумажные бланки;
- отправить заказным письмом;
- переслать онлайн, воспользовавшись личным кабинетом на официальном сайте налоговой.
Чем грозит задержка с отчетом
Если не отчитаться вовремя, то выпишут штраф в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый полный и неполный месяц просрочки согласно расчетам. Штраф не может быть меньше 1 000 руб. и больше 30% от невнесенного в бюджет налога (ст. 119 НК).
Кроме того, при задержке отчета более чем на 10 рабочих дней, налоговики вправе заблокировать расчетный счет налогоплательщика (подп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК РФ).
Нулевая декларация
Если организация или ИП на упрощенке не вели деятельность по своему бизнесу, отчитаться за истекший отчетный год все равно придется. Это будет нулевка. Для УСН 6% в бланке нужно заполнить следующие разделы:
- титульный лист;
- в разделе 1.1 строки 010, 030, 060, 090;
- в разделе 2.1.1 строку 102.
В остальных ячейках ставятся прочерки. Если нулевую декларацию не сдать в срок, то штрафные санкции за это будут такими же, как при ведении бизнеса и получении дохода.
Источник: moneymakerfactory.ru
Новые правила подачи нулевой декларации УСН для ИП в 2023 году
При подаче декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) ИП, для которых отчисления на социальные нужды не обязательны, должны сдавать нулевой отчет. Но какую форму надо сдавать, и какие последствия грозят в случае несданной декларации? Зачем нужно подавать нулевую декларацию, если ИП не заработал в определенном периоде?
В 2023 году вступят в силу новые правила подачи нулевой декларации УСН для ИП. Теперь надо будет сдавать форму «Налоговый отчет о доходах и расходах» вместо формы «Нулевую декларацию по УСН». Срок подачи декларации — 5 апреля следующего года после отчетного периода.
При неподаче или несвоевременной подаче декларации ИП ждет штраф в размере 2% от суммы налога, предусмотренного по ставке 6%. То есть, если доход ИП не превышал пороговую величину в год, но декларацию не сдал вовремя, то ему придется заплатить штраф в размере 1200 рублей.
Важно понимать, что даже если ИП не заработал ничего, ему все равно надо сдавать декларацию. Это важный аспект налоговой дисциплины и позволяет избежать проблем с налоговой инспекцией в будущем.
Теперь ИП все еще может подать декларацию, если за год он не заработал. Для этого надо воспользоваться онлайн-сервисом ФНС или обратиться к налоговому консультанту. Главное — не забывайте, что точное соблюдение налоговой дисциплины дают не только спокойствие, но и защищает ваш бизнес от непредвиденных штрафов и проблем.
Что изменилось в процессе подачи нулевой декларации УСН для ИП в 2023 году?
Нулевой отчет – это отчет, который сдают предприниматели, не осуществляющие предпринимательскую деятельность за отчетный период. С 2023 года для ИП помимо ежегодной декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) нужно будет подавать нулевую декларацию. Рассмотрим, какие изменения произошли в процессе подачи декларации.
- Какую форму нужно сдавать? Нулевая декларация УСН ИП должна сдаваться по форме 4-НДФЛ.
- Какие сроки сдачи декларации? Нулевой отчет предприниматели обязаны подать в налоговую в конце календарного года (до 31 декабря).
- Куда подать декларацию? Нулевую декларацию необходимо подать в ФНС по месту регистрации.
- Какой отчет сдают? ИП должны сдавать нулевую декларацию по УСН только в том случае, если за отчетный период они не имели доходы и расходы, т.е. не осуществляли предпринимательскую деятельность.
- Какие последствия грозят за несданный отчет? Несвоевременная сдача нулевой декларации УСН ИП в ФНС может привести к наложению штрафа в размере 1000 рублей.
Теперь каждый ИП должен понимать, зачем ему нужна нулевая декларация, какую форму и какие документы нужно сдавать, а также какие последствия грозят за несвоевременную сдачу декларации.
Кто и когда обязан подавать нулевую декларацию в УСН
Нулевую декларацию в УСН должны сдавать ИП, если у них не было доходов или расходов за отчетный период. В таком случае декларацию можно подать в ФНС при помощи электронной формы на сайте налоговой службы.
Советует прочитать: Образец соглашения о разделе земельного участка в 2023 году: шаблон и рекомендации
Если ИП не подадут нулевую декларацию, им грозит штраф. Сумма штрафа зависит от сроков подачи. При неподаче нулевой декларации за первый год налогового периода штраф может составить 1000 рублей, за второй – 5000 рублей, за третий и последующие – 10000 рублей.
Для сдачи нулевой декларации ИП должны знать, какую форму надо подать и куда отправлять отчет. Для этого можно обратиться к налоговой инспекции или найти информацию на сайте ФНС. Срок подачи нулевого отчета установлен исходя из даты получения налогового решения.
Если ИП уже подавали декларацию для другого налогового периода, то не нужно подавать нулевую декларацию для этого периода. В таком случае достаточно просто указать в декларации соответствующий раздел и приложить к ней подтверждающие документы.
- 1. Подать нулевую декларацию надо в случае, если за отчетный период ИП не имел доходов или расходов.
- 2. Нулевую декларацию можно сдавать в ФНС через электронную форму на сайте налоговой службы.
- 3. Если ИП не подадут нулевую декларацию, им грозит штраф, который зависит от сроков подачи.
- 4. ИП должны знать, какую форму надо подать и куда отправлять отчет, чтобы сдать нулевую декларацию.
- 5. Если ИП уже подавали декларацию для другого налогового периода, то не нужно подавать нулевую декларацию для этого периода.
Как правильно заполнить нулевую декларацию в УСН
Для ИП, работающих по УСН, необходимо сдавать декларацию ежегодно. Но какую декларацию нужно сдавать, если нет доходов?
В этом случае, ИП должны подать нулевую декларацию в ФНС. Форма отчета для нулевой декларации отличается от отчета при наличии доходов.
Что грозит ИП при неподаче отчета или несданный отчет? Штрафы за непредставление отчетности могут быть достаточно высокими (от 1000 до 5000 рублей).
Какой срок подачи нулевой декларации? Для ИП, работающих по УСН, крайний срок подачи нулевого отчета – в конце марта текущего года.
Советует прочитать: Школа стюардесс: где получить образование для бортпроводников в России?
Какие последствия могут быть при неподаче нулевой декларации? ИП могут получить не только штрафы, но и дополнительные сложности с банковскими операциями, арестом счетов, а также проблемы при получении кредитов и займов.
Как правильно заполнить нулевую декларацию?
- Заполнить календарный год, за который подается декларация;
- Указать коды по ОКВЭД, если у ИП есть виды деятельности;
- Указать дату регистрации;
- Указать адрес местонахождения и ФИО ИП;
- Ввести ноль в графу доходов, расходов и налога на прибыль.
Для сдачи нулевой декларации ИП должны зайти на сайт ФНС, пройти авторизацию и подать декларацию онлайн. Также декларацию можно подать в налоговую инспекцию лично или через почтовое отправление.
Что грозит ИП при неправильной подаче декларации
Для ИП надо сдавать декларации в налоговую службу. Если они сдают нулевой отчет, то им не надо платить налоги. Однако, неправильная подача декларации или ее несдание грозит наказанием.
Какую форму надо подать?
Для ИП надо сдавать нулевую декларацию в форме 4-НДФЛ. Зачем сдают нулевой отчет?
- Чтобы избежать штрафов за неподачу.
- Чтобы показать, что фирма не имеет доходов и не платит налогов.
Какие сроки подачи нулевой декларации?
До конца марта ИП должен сдать нулевой отчет за предыдущий год. Необходимо проверить сроки подачи нулевой декларации в вашем регионе, так как они могут отличаться.
Куда сдавать декларацию?
ИП должен сдать декларацию в ФНС. В некоторых регионах существуют электронные сервисы для онлайн-подачи документов. Информацию можно узнать на сайте ФНС.
Какие последствия неподачи или неправильной подачи декларации?
При неподаче или неправильной подаче декларации ИП будет оштрафован. Штраф может составлять до 5% от суммы налога. Также могут быть применены иные меры ответственности, например, принудительное исполнение.
Советует прочитать: КГКУ ЦЗН г. Канска – контакты и расписание работы на сегодня
Как не допустить ошибок при подаче нулевой декларации в УСН
Для ИП, работающих по УСН, необходимо в срок подать нулевую декларацию в ФНС. Но какие могут быть последствия при неподаче или ошибочной сдаче декларации?
1. Не сдавать нулевую декларацию надо только в том случае, если в течение года ИП не осуществлял предпринимательскую деятельность. В противном случае, неподача декларации может обернуться штрафом или даже судебным разбирательством.
2. Какую форму отчета для нулевой декларации нужно подать? Для упрощенной системы налогообложения используется форма 2-НДФЛ. При этом, для правильного заполнения штрафов не будет, но могут возникнуть проблемы при проверке ФНС, если все сведения не будут указаны правильно.
3. Какие данные нужно указывать в нулевой декларации? В отчете нужно указать информацию о количестве сотрудников, объеме продаж и расходов, а также другие сведения о деятельности за отчетный период.
4. Какие грозят последствия за несданный отчет или неправильно оформленную декларацию? В результате неправильной сдачи нулевой декларации могут возникнуть штрафы, судебные разбирательства и негативная репутация в глазах контрагентов.
5. Какие сроки на подачу нулевой декларации? Нулевую декларацию нужно сдавать в ФНС ежегодно в соответствии со сроками, указанными в законе.
Важно понимать, что нулевая декларация – это не простая формальность. Неправильная ее сдача может привести к негативным последствиям для ИП. Поэтому важно внимательно отнестись к процессу подачи отчета и следовать всем правилам.
Важно знать:
- Гарантийные сроки на сезонную обувь: что нужно знать потребителям
- ИП без работников: какую отчетность сдавать в 2023 году
- Анкета при приеме на работу: образец 2023 для успешного трудоустройства
- Преступления адвокатов: какие статьи УК РФ они чаще всего нарушают?
- Зачем нужна должностная инструкция гендиректора: реальный инструмент управления компанией
- Рыночная оценка недвижимости: как узнать стоимость квартиры, дома и земельного участка в сервисе отчетов на базе выписки ЕГРН
Источник: kudobr.ru