Виды отчетности для ИП

Разовые услуги по составлению и сдаче отчетности для ИП в Краснодаре и в Краснодарском крае

Налогоплательщики, которые по каким-то причинам не встали на полное бухгалтерское сопровождение могут воспользоваться разовыми услугами по составлению и сдаче отчетности

Стоимость составления и сдача отчетности для ИП — посмотреть

Формирование форм статистической отчетности (в зависимости от формы) от

Формирование и сдача в Росстат РФ статистической отчетности (форма 1-Предприниматель, МП-СП)

Формирование и сдача отчетности: 6-НДФЛ, Единая (упрощенная), УСН, ЕНВД, ЕСХН

+ за каждый дополнительный раздел

Формирование и сдача отчетности: расчет РСВ в ИФНС

+ за дополнительный код тарифа

+ за каждого сотрудника.

РСВ в ИФНС с электронного носителя налогоплательщик

НДС с электронного носителя налогоплательщика (проверка и сдача в ИФНС)

«Нулевой» НДС в ИФНС

Формирование НДС вручную с бумажных носителей налогоплательщика (счета фактуры, книги покупок и продаж)

+ одна запись по книге покупок, по книге продаж

Подготовка и сдача отчетности для ИП(1 работник)

включает заполнение и сдачу отчётности (за 1 форму):

расчет УСН (ежеквартально)

заявления на патент (от месяца до года)

заявления на патент (год)

заявления на уменьшение патента

в ПФР – СЗВ-М (ежемесячно)

в Фонд Социального страхования – расчет 4-ФСС

сверка платежей с ИФНС, анализ выписки из лицевого счета

Ответы на Требования и Уведомления ИФНС, 1 шт

Заполнение и сдача справок о доходах 2-НДФЛ

в ПФР – СЗВ-стаж (ежегодный)

Набор, распечатка: квитанций на оплату (с QR кодом), 1 шт

каждый дополнительный работник

Формирование, и сдача «НУЛЕВЫХ» декларации НДС, УСН, РСВ-1, 4-ФСС, 6-НДФЛ

Расчет и заполнение 4-ФСС,

Формирование с бумажного носителя и сдача в ФСС

Сдача 4-ФСС, подтверждение ОКВЭД с электронного носителя налогоплательщика

Формирование с бумажного носителя и сдача в ФСС подтверждение ОКВЭД

Создание сертификата ключа подписи для сдачи в ФСС, ИФНС, Рссстат, ПФР по Интернет (на 1 год)

Подготовка пакета документов (доверенность, договор) для сдачи отчетности во все фонды (ФСС, ИФНС, Рссстат, ПФР).

Расчет 1% свыше 300000 по одной системе налогообложения от

(в зависимости количества патентов и систем налогообложения)

Квартальный расчет налога УСНО

Расчета ежегодного налога, заполнение годовой декларации УСНО

Заполнение Справок о доходах (2-НДФЛ) (для ежегодного отчета 6-НДФЛ) (1-3 человек)

+ за каждого дополнительного человека

Формирование, сдача сведений для ПФР СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ТД

+ за каждого сотрудника

Заполнение 3-НДФЛ: Декларации (по возврату налога на доходы физ. лиц.) с распечаткой:

– учеба, лечение, акции, продажа недвижимого имущества, аренда, продажа авто и др.

+ за дополнительные справки об оплате мед. услуг, 2-НДФЛ и др.

+ дополнительно ипотека, продажа имущества

+ за дополнительную справку 2-НДФЛ

+ заполнение описи, заполнение заявления с реквизитами (для ИФНС)

Подготовка деклараций о розничной продаже алкогольной продукции

за одну позицию по разделу 2 декларации

Сдача в Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края и Федеральную службу Росалкогольрегулирования за один отчетный период

Создание сертификата ключа ЭЦП для сдачи декларации по продаже алкоголя и пива по Интернет (на 1 год)

Читайте также:  Можно ли при УСН выставлять счет с НДС

Ввод готовых заявлений о ввозе товаров и уплате косв. налогов в бюдж. РФ и Респ. Беларусь

Подготовка заявлений о ввозе товаров и уплате косв. налогов в бюдж. РФ и Респ. Беларусь

+ за каждое дополнительное наименование

Формирование, распечатка: квитанций на оплату (с QR кодом), счетов, накладных, актов

За каждый дополнительный пункт в наименованиях (счета, накладные, счета-фактуры и т.д.)

Сдача отчетности в ИФНС,ПФР,ФСС по ТКС («Курьер», «Контур») в ИФНС России

в другие Субъекты Федерации (за одну любую форму отчетности) дополнительно

Сдача налоговой отчетности по ТКС (система «Курьер») подготовленной самим налогоплательщиком (1 файл)

Запрос на информационную выписку (подсистема ИОН) в ИФНС, уточнение платежей ПФР

Сдача в ИФНС и ПФР писем и др. документов по неформализованному документообороту 1 лист

Регистрация ИП как работодателя в ФСС, ИФНС с одним работником (приказ, трудовой договор, запись в трудовой книжке)

Оформление трудового договора, приказ

Увольнение работника (приказ, запись в трудовой книжке)

Закрытие ИП как работодателя в ФСС, ИФНС

Заполнение и сдача СЗВ-М по ТКС в Управление ПФР по Краснодарскому Краюот 1 до 5 сведений

от 11 до 50 сведений

от 51 до 70 сведений

Рассылка требований, писем ИФНС, ПФР на электронную почту ИП, (1 шт)

Заполнение заявлений на возврат переплаты, зачете излишне уплаченного налога (формы1150058, 1150057) и др

Пособия (больничный) ФСС, заполнение и сдача, 1шт.

Сдача готового файла пособия (больничного) ФСС

Есть вопросы? Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время!

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ПОЗВОНИТЬ БЕСПЛАТНО

Составление и сдача отчетности для ИП

Предприниматель обязан держать государство в курсе своей деятельности. Для этого он должен с определенной периодичностью, установленной на законодательном уровне, сдавать отчетность. Соблюдать сроки сдачи отчетности нужно обязательно. В противном случае, придется оплачивать штрафы.

ИП сдают отчетность в налоговую службу, Росстат, Фонд социального страхования.

Отчеты можно сдавать в электронном или бумажном формате, при этом некоторые категории предпринимателей могут сдавать только электронную отчетность.

Состав и перечень отчетов определяется системой налогообложения, по которой работает предприниматель. Это может быть как общий, так и специальный режим, либо сразу несколько налоговых режимов.

Шаблоны отчетных форм утверждают соответствующие ведомства. ФНС России разрабатывает бланки деклараций, налоговых расчетов. Пенсионный фонд – шаблоны персонифицированной отчетности. Фонд соцстрахования – отчеты по страховым взносам за наемных работников.

Отчеты ИП, работающих без привлечения наемных сотрудников

Предприниматели, работающие без наемной силы, оплачивают базовый налог, а также обязательные пенсионные и медицинские взносы. По взносам ИП, работающие без привлечения сотрудников, не отчитываются. Только по ключевому налоговому платежу. Таким образом, им необходимо предоставить декларации по НДФЛ, УСН за год, а также по НДС за квартал и по ЕСХН, если ИП – производитель сельскохозяйственных товаров.

Отчетность ИП с работниками

Предприниматели, ведущие деятельность с привлечением работников, сдают несколько видов отчетности, а именно: расчеты по взносам на страхование для ФНС и ФСС, персонифицированные отчеты, формы по удержанному НДФЛ. Сдавать отчеты необходимо в региональные налоговые инспекции и территориальные филиалы Фонда соцстрахования, а также Пенсионного Фонда России.

Читайте также:  Нужна ли электронная подпись для ИП на УСН

Также ИП с работниками должен сдать отчетность за персонал. Формуляр 2-НДФЛ сдается только единожды, после завершения годового промежутка. Расчеты по взносам, форма 6-НДФЛ сдается ежеквартально.

Как составить и сдать отчетность

Составить отчеты можно с помощью шаблонов, разработанных контролирующими органами. Сдавать отчетность в бумажном виде можно лично, через бухгалтера или уполномоченного представителя. Также доступна сдача отчетности в электронном формате. Для каждой формы отчетности устанавливается крайний срок сдачи. Чтобы избежать очередей, не опоздать со сдачей и не получить штраф, нужно отчитываться заранее.

Если вести учет на простых режимах налогообложения можно и самостоятельно, то на УСН, ОСНО, ЕСХН нужно сдавать многочисленную и сложную отчетность. Для этого совсем не обязательно нанимать бухгалтера в штат. Достаточно обратиться в Компанию «Эллада Финанс».

Составить и сдать отчетность за ИП на любом режиме налогообложения на разовой или постоянной основе могут специалисты Компании «Эллада Финанс». Вам требуются услуги опытных бухгалтеров, обращайтесь.

Источник: elladakrd.ru

Виды отчетности ИП в зависимости от системы налогообложения

Организационно-правовая форма (далее – ОПФ) предприятия зависит от того, какое количество человек будут владеть предприятием, как между ними будет распределена ответственность. Ошибочно полагать, что индивидуальный предприниматель – это простейший формат ведения бизнеса, при котором минимизированы налоги, объемы сдаваемой отчетности. Так же, как и большинство регламентированных законодательством ОПФ, индивидуальный предприниматель обязан отчитываться в несколько служб:

  • Налоговые органы.
  • Пенсионный фонд.
  • Фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования.

Перечень налогов и отчислений, по которым необходимо предоставлять отчет зависит от:

  • наличия или отсутствия сотрудников;
  • наличия или отсутствия движимого и недвижимого имущества;
  • выбранного режима налогообложения.

Электронная отчетность в ПФР

С 1 января 2015 года предприниматель, даже если у него в штате нет ни одного сотрудника обязан сдавать в электронном виде два отчета: РСВ-1 (предоставляется в ПФР) и 4-ФСС. Ранее дозволялась данную форму предоставлять в бумажном, но в настоящий момент такой возможности больше нет. Помимо этого, руководитель обязан оплатить единый пенсионный налог, который представляет собой ежегодно индексируемую и фиксируемую на 1 год сумму. Например, размер пенсионного налога в прошлом году составил 17328,48 рублей, а взнос в фонд медицинского страхования – 3399,05 рублей. Обязанность уплаты налогов возникает по факту регистрации ИП, независимо от того, велась ли предпринимательская деятельность в отчетном периоде или нет.

Внимание! Отчетность в ПФР и ФСС не зависит от режима налогообложения и для всех ИП одинакова!

Все налоги, которые платит ИП

Все налоги, которые платит ИП

Общие налоги ИП

В ряде случаев обязанность уплаты налогов возникает независимо от того, какую систему налогообложения выбрал предприниматель:

  • Если у него на балансе есть транспортное средство, то следует уплачивать транспортный налог.
  • Если происходит транзит грузов через границу – таможенная пошлина.
  • Если ИП является собственником земли – земельный налог.
  • Если ИП пользуется государственными услугами – госпошлина.
  • Если предприниматель использует природные ресурсы – налог на добычу, водный и за использование объектов животного мира.
Читайте также:  Чп это частный предприниматель

ИП для сдачи отчетности пора переходить на электронный бухучет

ИП для сдачи отчетности пора переходить на электронный бухучет

Выбор режима налогообложения для ИП

Новоиспеченному бизнесмену налоговая служба России предоставляет возможность выбрать тот вариант налогообложения, который ему наиболее всего подходит: «упрощенка», единый налог на вмененный (предполагаемый) доход, патентная система и основная.

УСН предполагает исчисление налоговых выплат либо с размера выручки, либо с разницы между суммой доходов и расходов. Ставки при этом равны 6 % и 15 % соответственно. Следует помнить, что перечень расходов, на которые можно снизить налоговую базу, жестко регламентирован.

Вмененная система налогообложения представляет собой расчет фиксированного платежа исходя из площади помещения и количества сотрудников. Логика ЕНВД заключается в том, что благодаря расчету выявляется сумма потенциального заработка предпринимателя (которая может отличаться от фактической). Патентная система позволяет ИП платить стоимость полученного им патента. При общей системе налогообложения предприниматель обязан вносить в бюджет налог на прибыль, НДС, налог на имущество и т.д. Независимо от того, какой режим выбрал владелец, если в штате компании есть сотрудники, то необходимо сдавать отчетность и платить НДФЛ.

Как правило, предприниматели руководствуются желанием минимизировать размер налога при сравнении режимов. Пример грамотного выбора представлен в таблице:

Планируемая деятельность и количество сотрудников

Режим НО

Иван планирует оказывать услуги по ремонту компьютеров, при этом расходов нести практически не будет.

УСН, режим «Доходы» позволит уплачивать фиксированный процент с выручки.

Елена Викторовна решила открыть небольшой хостел в Волгограде и нанять нескольких сотрудников.

Оказание услуг по размещению людей входит в перечень возможных для системы ЕНВД, что позволит платить заранее известную и фиксированную сумму и прогнозировать свою деятельность.

Анну всегда хвалили за выпечку, поэтому она решила открыть свою мини-кондитерскую и планирует готовить только из натуральных продуктов.

УСН, режим «Доходы минус расходы» позволит Анне минимизировать сумму выручки с которой впоследствии она и заплатит налог.

Михаил решил открыть магазин техники, построил большие планы и стремится через год завоевать рынок.

ОСН позволит Михаилу растить свой бизнес до максимальных высот не опасаясь санкций от налоговой по объему выручки или численности сотрудников.

Евгений изобрел «вечный двигатель» и уже нашел покупателей на него.

Патентная система налогообложения.

Варианты отчетности при разных режимах налогообложения

Простейшую форму отчетности сдают пользователи УСН и патентной системы: раз в год они отчитываются в налоговый орган. ИП на ЕНВД обязан сдавать отчетность ежеквартально. Три указанные режима налогообложения объединяет требование сдавать в ФНС в указанные сроки только декларации.

Как уже было отмечено, при использовании ОСНО перечень налогов достаточно широк. По каждому из них следует сдавать свою форму отчетности в разные сроки.

Источник: b-ts.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин