Как известно, результатом заполнения налоговой декларации 3-ндфл, является один из ее итогов, отображаемый в Разделе 1 декларации:
- сумма налога, подлежащая оплате в бюджет;
- сумма налога, подлежащая возврату из бюджета;
- отсутствие налога, подлежащего к уплате или к возврату из бюджета;
- одновременно сумма налога к оплате в бюджет и сумма налога, подлежащая возврату из бюджета.
Первый случай возникает при заполнении декларации 3-ндфл по полученным доходам, с которых рассчитывается ндфл, подлежащий оплате в бюджет.
Во втором случае, при заполнении декларации на возврат налога путем заявления в ней налоговых вычетов, возникает сумма излишне уплаченного налога, подлежащая возврату из бюджета.
Третий случай возможен, например, при «нулевых» декларациях ИП, при декларировании доходов после применения соответствующих вычетов, которые уменьшают налогооблагаемую базу до 0.
Четвертый случай достаточно редкий, например, в декларации, заполненной на возврат налога и при этом также отражении в ней дохода, полученного по другой налоговой ставке, например 35 %.
Возврат излишне или ошибочно оплаченных налогов на счет в банке для ИП
К декларации, заполненной на возврат налога (второй и четвертый случаи выше), помимо документов, подтверждающих право на налоговый вычет, также необходимо заполнить и приложить Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.
В настоящее время применяется бланк, который утвержден соответствующим приказом и по внешнему виду максимально схож с декларацией 3-ндфл.
В частности, в заявлении указываются Сумма налога, подлежащая возврату, а также банковские реквизиты счета налогоплательщика, на который налоговая осуществит возврат. Заявление о возврате налога насчитывает 3 страницы, но при указании ИНН налогоплательщика, третий лист не заполняется.
При заполнении декларации 3-ндфл на нашем сайте, Заявление о возврате налога также заполняется автоматически.
Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!
Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:
Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!
Узнайте, сколько можно вернуть из налоговой:
Источник: ndflservice.ru
Возврат излишне уплаченного налога
Излишне внесенные в бюджет средства не пропадают бесследно. В конце налогового периода они возвращаются законному владельцу. Как возникает переплата у физических лиц, ведь по закону Налоговая служба вручает им уведомление? В нем проставляется конкретная сумма очередного платежа.
Бывает, обычные граждане рассчитывают грядущие налоговые платежи самостоятельно.
Это относится к случаям:
- продажи собственного имущества;
- оказания услуг временного характера.
В перечисленные моменты человеку придется составлять налоговую декларацию. Туда-то и может закрасться ошибка.
Организациям еще сложнее. Налоговые расчеты они делают постоянно. В предпринимательской среде принято рассчитываться авансами. Каждые 3 месяца приходится подводить итог финансовой деятельности компании и платить по счетам. С очередной переведенной в ФНС суммой копится переплата.
Поэтому возврат излишне внесенных налоговых платежей – услуга достаточно востребованная.
Популярные займы — одобрение 97%
Как получается переплата по налогам
Наемные работники стоят особняком. Ошибиться в расчете они не могут. За персонал организации в Налоговой службе по-прежнему отвечает работодатель.
Помимо заработной платы, граждане:
- получают доход от иной (неофициальной) деятельности;
- продают землю, машины, недвижимость;
- занимаются бизнесом, реализуя товары и оказывая населению различные услуги.
В результате в ФНС поступают платежи по НДС, НДФЛ, по налогу на имущество и прибыль.
Получи первый займ бесплатно!
Переплата возникает при наступлении следующих условий:
- после банальной ошибки;
- при оформлении положенных человеку вычетов;
- после присвоения налогоплательщику статуса резидента Российской Федерации, так как меняется процентная ставка.
Когда обнаруживают излишек оплаченных средств, справедливость восстанавливают двумя путями: отдают его людям наличностью или засчитывают в уплату будущих налоговых перечислений.
Возврат переплаченных средств протекает по следующим правилам:
- После пребывания в Российской Федерации 183 дня или более человек законно считается ее резидентом. Теперь для него применяется 13% ставка налога. Бухгалтерия предприятия, на котором человек трудится, обязана сделать перерасчет перечисляемых за него налогов. Если по окончании налогового периода переплату не компенсируют целиком, обращаются в ближайшее к месту проживания отделение ФНС России. Здесь нужно написать заявления на возврат остатка по предложенному образцу. К нему прикладывают составленную заранее декларацию и справку формы 2-НДФЛ.
- При увольнении работника с предприятия повторно анализирую его начисления. Когда обнаруживают переплату налогов, также пишут заявление в ФНС. Однако денег оттуда не ждут. Финансовые потери человеку возмещает работодатель.
У юридических лиц потребность в возвращении переплаченных сумм возникает намного чаще. Из-за того, что они платят налоги каждый квартал, вероятность ошибки увеличивается. Деньги возвращают за 3 предыдущих года.
Первый заём — без процентов!
Законные способы возврата излишне уплаченного налога
Правила, которыми руководствуются при возвращении уплаченных ФНС излишков, описаны в Налоговом кодексе Российской Федерации.
В 78 статье сказано:
- Деньги возвращаются только после подачи в Налоговую службу соответствующего заявления. Оно составляется по месту прописки налогоплательщика, в расположенном поблизости отделении.
- Один из вариантов возврата – перечисление суммы, которую необходимо компенсировать, в счет будущих налоговых платежей. Ей оплачивают не только налог, по которому произошла переплата, но и любые другие государственные сборы. Деньги также направляются на погашение наложенного на человека штрафа.
- Когда работники ФНС России фиксируют факт переплаты, они сразу сообщают налогоплательщику: о возможности вернуть часть перечисленных средств, сумму образовавшихся излишков и вид налога, за который заплачено больше положенного.
- Можно не дожидаться обнаружения работниками Налоговой службы денег, уплаченных в бюджет сверх обозначенной законом меры. Налогоплательщик вправе сам запросить проведение проверки.
- Чтобы деньги вернулись к законному владельцу, обязательно пишут заявление.
- После окончания проверки и до момента возврата переплаченных средств проходит меньше одного месяца.
- Когда налогоплательщика известили об имеющейся переплате, ему дается не больше 3 лет, чтобы вернуть деньги обратно.
- Если в указанное выше время деньги не возвращают, на них начисляют проценты. Это делается в соответствии с просроченным временем по действующей на текущий момент ставке рефинансирования.
- Деньги налогоплательщиков перечисляются в национальной валюте – рублях.
При компенсации переплаченных в бюджет средств кроме изложенных в НК Российской Федерации положений руководствуются Таможенным правом.
Деньги на карту за 5 минут — Без скрытых подписок и комиссий
Как написать заявление – образец заявления
Скачать образец заявления на возврат излишне уплаченного налога
Его составляют в отделении ФНС, где человек встал на налоговый учет. Образец заполнения можно скачать в интернете. В заявлении на возврат излишне уплаченных налогов пишут:
- статью Налогового кодекса России, позволяющую вернуть деньги;
- вид налога, за который уплачено больше установленной законом нормы;
- код бюджетной классификации (КБК);
- Банковский счет, куда переводить деньги;
- ОКТМО;
- реквизиты финансового учреждения, принимавшего налоговый платеж (БИК, ИНН и так далее);
- наименование организации-получателя (юридическим лицам), для физического лица – Ф.И.О.;
- в конце ставится подпись и текущая дата составления.
Образец заполнения дадут в отделении Налоговой службы. Вернуть деньги нельзя, если после обнаружения переплаты прошло больше 3 лет. Правильность оформления возврата определяет камеральная проверка, на которую отводится три месяца. о время нее проверяют:
- поданный на рассмотрение пакет документов;
- квитанции об оплате;
- налоговую декларацию за период установления переплаты по налогам.
По результатам проверки выносится решение о правомерности претензий заявителя. Если оно положительное, в месячный срок деньги возвращаются на указанный налогоплательщиком счет или засчитываются в качестве платежей за грядущий отчетный период.
Возвращаемой человеку суммой могут погасить и наложенный на человека штраф.
Лучшие новые МФО!
Увеличьте шансы на получение денег — отправьте заявку минимум в две МФО.
Как написать заявление для возврата излишне уплаченного НДФЛ
Источник: snowcredit.ru
Что делать с переплатой по налогу?
Даша Черепанова
Вебинар про ЕНС 20 сентября
- Верните её. Для этого подайте в налоговую заявление на возврат. Скачать шаблон заявления
- Или учтите в счёт будущих платежей. Чтобы сделать это по тому же налогу и с тем же КБК, ничего не понадобится. Налоговая учтёт переплату автоматически. Если вы хотите учесть переплату в счёт платежей по другому налогу с другим КБК, подайте в налоговую заявление. Скачать шаблон заявления
Статья актуальна на 01.02.2021
Продолжайте читать
ИП или ООО: отличия, плюсы и минусы
Как оформить заявление о применении УСН
Как отправить заявку на электронную подпись ФНС в Эльбе
Ещё больше полезного
Рассылка для бизнеса
Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц
Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты.
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур
Соцсети
Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе