ИП гостиничный бизнес как оформлять

Владелец гостиницы сам выбирает организационно-правовую форму деятельности. Для мини-гостиниц выгодно открывать ИП: его легко и недорого зарегистрировать, а потом не придется вести бухгалтерский учет. Минус в том, что ИП обязан делать отчисления на страхование, даже если не получает прибыли, а также отвечать по обязательствам гостиничного бизнеса своим имуществом.

Для крупных гостиниц предпочтительнее регистрация ООО: поставщики охотнее работают с юрлицами и дают им хорошую оптовую цену, ответственность юрлица не распространяется на личное имущество владельца бизнеса. Открыть ООО сложнее: придется собрать почти в два раза больше документов для регистрации бизнеса и сформировать уставный капитал. Также всем ООО нужно вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность.

Попробуйте надежный сервис для управления отелем. 7 дней бесплатно! Попробовать бесплатно

Система налогообложения для гостиницы

  • общая (ОСНО) — для организаций и предпринимателей;
  • упрощенная (УСН) — для организаций и предпринимателей;
  • автоматизированная упрощенная (АУСН) — для организаций и предпринимателей;
  • патентная — только для предпринимателей (ПСН);
  • самозанятость — для предпринимателей и физлиц без статуса ИП (НПД).

Остановимся подробно на каждой системы и разберемся, подходит ли она для гостиничного бизнеса, и какие нюансы есть в применении.

Общая система налогообложения

ОСНО подходит любому бизнесу, в том числе гостиницам. Но это довольно непростая система налогообложения с высокой налоговой нагрузкой и большим количеством отчетности. Гостиницы, работающие на ОСНО, платят перечисленные ниже налоги:

  1. Налог на прибыль для организаций (глава 25 НК РФ):
    • относится к федеральным налогам;
    • объект налогообложения — доходы гостиницы, уменьшенные на расходы, т.е. прибыль;
    • ставка налога на прибыль равна 20 %, из которых 3 % идут в федеральный бюджет, а 17 % — в региональный (ст. 284 НК РФ).
    • НДФЛ для индивидуальных предпринимателей (глава 23 НК РФ):
      • относится к федеральным налогам;
      • объект налогообложения — доходы ИП, уменьшенные на подтвержденные документами расходы бизнеса;
      • ставка НДФЛ равна 13 % с доходов до 5 млн рублей и 15 % с доходов, превышающих 5 млн рублей.
      • НДС (глава 21 НК РФ):
        • относится к федеральным налогам;
        • объект налогообложения — услуги гостиницы, т.е. услуги по временному размещению и проживанию (ст. 146 НК РФ);
        • НДС рассчитывается по ставке 20 %, но с 1 июля 2022 года для услуг по предоставлению мест для временного проживания может применяться ставка 0 % в течение 20 кварталов после ввода объекта туриндустрии в эксплуатацию (ст. 164 НК РФ).

        ИП и юрлица могут подать заявление на освобождение от НДС, если сумма выручки от операций, облагаемых НДС, за 3 предыдущих календарных месяца составит не более 2 млн рублей.

        1. Налог на имущество (глава 30 НК РФ):
          • относится к региональным налогам;
          • объект налогообложения — все недвижимое имущество гостиницы, поставленное на ее баланс (ст. 374 НК РФ);
          • ставку налога устанавливают субъекты РФ, но не выше 2,2 %.
          • Налог на землю (глава 31 НК РФ):
            • относится к местным налогам;
            • объект налогообложения — участки земли в границах муниципального образования (ст. 388 НК РФ);
            • ставку налога устанавливают органы муниципальных образований РФ в пределах 1,5 % (возможно дифференциальное налогообложение — зависит от категории земли, вида разрешенного использования, места нахождения).

            Кроме того, нужно платить НДФЛ и страховые взносы за сотрудников. Это обязательно для всех работодателей. А индивидуальные предприниматели дополнительно уплачивают страховые взносы за себя.

            Плюсы и минусы ОСНО для гостиницы

            Недостатки:

            • дорогостоящий и трудозатратный налоговый учет, в котором не обойтись без квалифицированного бухгалтера;
            • налоговые расходы могут составить большую часть выручки для юрлиц.

            Преимущества:

            • возможность работы с крупными поставщиками на выгодных для гостиницы условиях.

            Обычно крупные гостиницы с миллионными годовыми оборотами вынуждены работать на ОСНО — для них не доступны специальные налоговые режимы.

            Упрощенная система налогообложения

            Регистрируйте гостей с помощью Контур.Отеля. Сервис автоматически подготовит журнал регистрации и уведомления для МВД

            Применять УСН для гостиничного бизнеса разрешено, но только если он соответствует условиям по количеству сотрудников, стоимости основных средств, выручке. Ограничения для УСН в 2023 году следующие:

            • количество сотрудников — не более 130 человек;
            • годовой доход — не более 251,4 млн рублей;
            • остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей;
            • доля участия организаций в уставном капитале — не более 25 %;
            • запрет на наличие филиалов.

            Гостиницы, применяющие УСН, освобождены от уплаты следующих налогов:

            • налога на прибыль;
            • НДФЛ в части доходов от деятельности ИП;
            • НДС;
            • налога на имущество организаций (кроме налога на недвижимое имущество, который считается, исходя из кадастровой стоимости);
            • налога на имущество физлиц по имуществу, которое используется в бизнесе, кроме облагаемого налогом по кадастровой стоимости.

            Объект налогообложения при УСН — это «доходы» или «доходы минус расходы» (ст. 346.14 НК РФ). Налогоплательщик самостоятельно выбирает объект и вправе менять его ежегодно.

            Бизнесы, которые в качестве объекта налогообложения выбрали «доходы минус расходы», обязаны уплачивать минимальный налог — 1% от дохода в случае, когда за год величина налога по базе «доходы минус расходы» ниже величины минимального налога (ст. 346.18 НК РФ).

            Упрощенцам разрешено включать разницу минимального налога и рассчитанного по общим правилам налога в расходы в следующих налоговых периодах, в т.ч. увеличивать убытки, которые переносятся на будущее.

            Ставки по УСН

            1. Объект налогообложения «доходы» — 6 %. Субъекты РФ вправе установить ставку от 1 до 6 процентов в зависимости от категории налогоплательщика (п. 1 ст. 346.20 НК РФ).
            2. Объект налогообложения «доходы минус расходы» — 15 %. Субъекты РФ вправе установить ставку от 5 до 15 % по категориям налогоплательщиков (п. 2 ст. 346.20 НК РФ).

            Если количество сотрудников гостиницы превысит 100 человек, а сумма доходов с начала года — 188,5 млн рублей, ставки вырастут до 8 и 20 процентов соответственно.

            Для налогоплательщиков-ИП, которые соответствуют требованиям п. 3-4 ст. 346.20 НК РФ, местные власти могут устанавливать ставку 0 %. Для этого ИП на УСН должен быть зарегистрирован после 13.07.2015, а в субъекте его регистрации установлена возможность использования ставки 0 %. Тогда ИП-владелец гостиницы вправе в течение двух лет с момента регистрации использовать ставку УСН 0 %. Правда, субъекты РФ могут установить ограничение на эту льготу в виде величины средней численности сотрудников или дохода от реализации. С 1 января 2021 года эта льгота будет удалена или пересмотрена.

            Читайте также:  Стоит ли уходить в бизнес

            Плюсы и минусы УСН для гостиницы

            • незначительная бухгалтерская нагрузка;
            • расчет и уплата всего одного налога;
            • возможность сменить базу налогообложения раз в год.

            К недостаткам работы на УСН относится необходимость отслеживать соблюдение пороговых значений выручки и средней численности сотрудников, чтобы не потерять право работать на УСН.

            Автоматизированная упрощенная система налогообложения

            Гостиницы могут применять АУСН, такой вид деятельности не указан в перечне запрещенных. Но на этом налоговом режиме масса ограничений, поэтому подойдет он не каждому:

            • он доступен только организациям и ИП, зарегистрированным в Москве, Московской области, Татарстане или Калужской области;
            • средняя численность работников не должна превышать 5 человек, в том числе по гражданско-правовым договорам;
            • годовой доход не должен превышать 60 млн рублей;
            • зарплату сотрудникам можно платить только через банковский счет;
            • счет можно открывать только в банке из списка налоговой;
            • сотрудники должны быть резидентами РФ;
            • нельзя иметь филиалы;
            • в уставном капитале ООО не должно быть больше 25 % участия других юрлиц.

            Полный перечень ограничений можно изучить в ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

            Этот налоговый режим похож на УСН, он освобождает налогоплательщиков от тех же налогов, но есть и дополнительные бонусы:

            • не нужно платить страховые взносы с заработной платы сотрудников, кроме взносов на травматизм;
            • не нужно платить фиксированные взносы ИП на пенсионное и медицинское страхование;
            • НДФЛ за сотрудников будет считать и уплачивать банк, через который выплачивается зарплата.

            Объект налогообложения на АУСН налогоплательщик выбирает сам — это «доходы» или «доходы за вычетом расходов».

            Ставки по АУСН

            Ставка налога на АУСН «доходы» — 8 %, на АУСН «доходы минус расходы» — 20 %.

            Как и на стандартной УСН «доходы минус расходы», тут есть минимальный налог, но составляет он 3 % от дохода.

            Плюсы и минусы АУСН для гостиницы

            Главный минус АУСН — территориальные ограничения и очень жесткие лимиты по количеству сотрудников и доходам. При этом пониженных региональных ставок на этом режиме нет, в отличие от стандартной УСН. Кроме того, многих может оттолкнуть выплата зарплаты исключительно в безналичной форме и обязательное открытие счета в банках из списка налоговой.

            Но для маленьких гостиниц режим вполне может подойти. Несомненным плюсом является освобождение от страховых взносов и передача задач по расчету и уплате НДФЛ банку. А еще на АУСН очень мало отчетности и есть освобождение от выездных налоговых проверок.

            Патентная система налогообложения

            Этот режим доступен только индивидуальным предпринимателям. Чтобы на него перейти, надо подать заявление в налоговую — купить патент на срок от 1 до 12 месяцев в рамках года. Дополнительно желательно перейти на УСН, так как все доходы, для получения которых патента нет, будут облагаться налогом в рамках другой системы налогообложения: ОСНО или УСН.

            В п. 2 ст. 346.43 НК РФ перечислены виды деятельности, для которых можно применять патентную систему налогообложения. Но этот перечень не полный, окончательный список видов деятельности утверждают власти субъекта РФ в региональном законе о патентной системе налогообложения.

            Чтобы узнать, доступен ли патент для гостиниц в вашем регионе, изучите местное законодательство.

            Обратите внимание, что услуги гостиниц относятся к коду ОКВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания».

            Применять патент для ОКВЭД 68.2 «Сдача в аренду собственных жилых и нежилых помещений» разрешено почти везде, но это не гостиничные услуги в стандартном понимании. Однако если вы только предоставляете места для проживания, без оказания сопутствующих услуг, можно получить патент на этот вид деятельности. Предварительно рекомендуем проконсультироваться с ИФНС, чтобы избежать споров в будущем.

            Кроме территориальных ограничений, есть и другие: по количеству сотрудников, выручке, площадям. Так, средняя численность работников, включая исполнителей по договорам ГПХ, не может превышать 15 человек, а доход от патентной деятельности с начала года не должен быть больше 60 млн рублей.

            Патент освобождает предпринимателя от НДФЛ, налога на имущество и НДС.

            Ставка патента

            Ставка налога на ПСН — 6 %. Но особенность патента в том, что его стоимость (налог) рассчитывается не с фактических доходов, а с потенциальных, то есть с тех, которые такой предприниматель может получить по мнению властей региона.

            Предпринимателям на патенте доступны налоговые каникулы — это ставка налога 0 %. Такая льгота и ее условия должны быть прописаны в региональном законодательстве.

            Плюсы и минусы ПСН для гостиницы

            Далеко не во всех регионах гостиницы могут применять патент. Кроме того, оплачивать его полную стоимость нужно даже в тех случаях, когда предприниматель не получал прибыли.

            Из плюсов можно выделить отсутствие налоговой декларации и простой расчет налога.

            Налог на профессиональный доход

            Предприниматели-самозанятые не могут заниматься гостиничным бизнесом в привычном понимании. Дело в том, что объектом налогообложения НПД не признаются доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, кроме аренды (найма) жилых помещений (пп. 3 п. 2 ст. 6. ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

            То есть самозанятые граждане могут сдавать в наем только жилые помещения. Они должны соответствовать критериям:

            • изолированное помещение,
            • недвижимое имущество;
            • пригодное для постоянного проживания граждан.

            Виды жилых помещений перечислены в ст. 16 ЖК РФ: жилой дом и его часть; квартира и ее часть; комната.

            Однако ни гостиницы, ни хостелы, ни гостевые дома к жилым, как правило, не относятся, так как предназначены исключительно для временного проживания. Доход от сдачи в аренду таких помещений будет облагаться НДФЛ.

            В конце октября 2022 года Президент дал Правительству РФ поручение до 1 декабря 2022 года проработать возможность применения НПД при осуществлении деятельности по сдаче в аренду (наем) объектов коммерческой недвижимости, оборудованных для размещения туристов (п. 3в Перечня поручений по итогам заседания Президиума Госсовета).

            Ставьте гостей на учет через интернет без ошибок и с первого раза с помощью сервиса Контур.Отель

            Источник: kontur.ru

            Документы для открытия отеля

            Отель

            Вопрос о том, как правильно оформить документы для открытия отеля волнует многих начинающих предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса. Открыть гостиницу — прибыльное дело, несмотря на огромное количество подобных заведений в России. Если сделать хорошую рекламу, стильно оформить номера, добавить дополнительные услуги (сауна, спа, бассейн), то может получиться не просто отель, а популярное место отдыха для довольно состоятельных клиентов.
            Но перед тем, как открыть отель, нужно оформить и подготовить всю необходимую документацию. В этой статье расскажем о том, какие документы понадобятся для открытия гостиницы и как их оформить.

            Читайте также:  Доклад на тему технология ведения бизнеса

            Юридические документы, которые нужны для открытия гостиницы

            • Документы на помещение: договор покупки, аренды, дарственный документ или документ купли-продажи. Эти бумаги понадобятся на всех последующих этапах оформления документов.
            • Свидетельство о регистрации бизнеса, уставные документы ООО.
            • Документ о постановке на налоговый учет.
            • Пакет бумаг, доказывающих, что все материалы помещения соответствуют санитарным и противопожарным нормам. Сюда же входят договоры с обслуживающими организациями (например, с СЭС).
            • Распорядительная и кадровая внутренняя документация.
            • Сертификаты соответствия (сертификаты «звездности» отеля), этот документ не является обязательным, но его получение может быть привлекающим фактором для выбора места проживания будущими жильцами.

            Документы

            Также нужно поставить Роспотребнадзор в известность о начале деятельности.

            Помните, что СЭС и ГПН (Госпожнадзор) могут прийти с проверкой в любое время!

            О том, как выбрать СЭС можно почитать здесь .

            Открытие гостиницы, документы на которую еще не оформлены, противозаконно.

            Далее расскажем, какие договора с обслуживающими отель фирмами понадобятся для ее открытия.

            К таким документам относятся:

            • Договоры с Санитарными службами на проведения первичной и последующих регулярных обработок помещения. Об обработке помещений можно прочесть здесь .
            • Договоры с компаниями, которые занимаются уборкой помещений (с клининговыми службами).
            • Договоры с прачечными компаниями, которые будут заниматься стиркой полотенец, постельного белья, халатов и т.д.
            • Соглашения с различными службами, которые обеспечат отопление, воду, вывоз мусора и т.д.
            • Договор со службой Водоконала.
            • Договоры на установку и обслуживание систем оповещения (например, пожарная система).
            • Соглашения со службой, которая устанавливает и обслуживает системы вентиляции.
            • Договоры с медицинскими организациями, ведь весь персонал обязан иметь санитарные книжки.

            И это далеко не полный перечень.

            Зачастую то, какие документы следует собрать, зависит от того, что конкретно будет находиться в отеле.

            Например, если при гостинице будет кафе или бар, потребуется собрать полный комплект документов на бизнес такого формата.

            Бухгалтерские документы.

            Мы разобрались в том, какие юридические документы понадобятся для открытия гостиничного бизнеса.

            Теперь посмотрим, какие бухгалтерские документы нужны для открытия отеля.

            Что такое бухгалтерские документы?

            Это те бумаги, которые подтверждают легальность оказываемых услуг. Например, к такому роду документов относятся налоговые отчеты, которые оформляются каждый год.

            С такими документами владелец бизнеса сталкивается уже после открытия своего дела.

            Как можно подтверждать факт оказания услуги?

            1. Квитанцией;
            2. Чеком, проведенным через кассовый аппарат.

            Чек

            Для того, чтобы чеки были легальны, касса должна стоять на учете в Федеральной налоговой службе (ФНС).

            Какие договоры нужны для этого?

            1. Договор на покупку кассы и чипа для нее;
            2. Договор с интернет-провайдером;
            3. Договор, который узаконивает использование купленной кассы и чипа.

            Также вам, несомненно, понадобится расчетный банковский счет.

            Для его открытия понадобится оформить еще несколько бухгалтерских документов:

            1. Выписка из РОССТАТА;
            2. Свидетельство регистрации отеля как бизнеса;
            3. Приказ, которым был назначен директор отеля;
            4. Выписка из ЕГРЮЛ;
            5. Уставные документы вашего ООО.

            Важно: эти документы для открытия мини-гостиницы или хостела такие же, как и для открытия «большого» отеля.

            Об уголке потребителя.

            • Название предприятия (в нашем случае отеля);
            • Правовые документы на отель;
            • Сведения о предпринимателе и руководстве;
            • Цены на услуги отеля;
            • Часы работы;
            • Книга жалоб и предложений;
            • Правила предоставления услуг.

            Уголок потребителя

            Такой стенд можно либо заказать уже готовым, либо самостоятельно оформить.

            О кадровых документах

            Тут все зависит от того, какой штат у заведения. Базовый набор документов включает в себя следующие позиции:

            • Расписание штата;
            • Журнал учета трудовых договоров и трудовых книжек;
            • Приказы о приеме на работу сотрудников;
            • Приказы об увольнении сотрудников;
            • Обязанности сотрудников согласно их должностей.

            Сотрудники отеля

            Скорее всего, чем дольше будет работать отель, тем больший список кадровых документов будет требоваться.

            Мы рассмотрели основные требования к открытию гостиницы, теперь углубимся в некоторые частности.

            О документах для санитарной станции (СЭС)

            Тут все также не статично и зависит от тех услуг, которые отель предоставляет постояльцам.

            Базовый комплект документов включает в себя:

            • Журнал контроля производства;
            • Журнал проведения генеральных уборок на предприятии;
            • Журнал учета проверки вентиляции;
            • Журнал замены постельного белья в отеле;
            • Журнал услуг прачечной;
            • Журнал учета проверок санитарной станции.

            Журнал

            Напоминаем, что открытие мини-гостиницы, документы на которую в целом совпадают с документами на полноразмерную гостиницу, несколько проще. Чем меньше штат персонала, тем проще оформить кадровую документацию.

            О документах для ГПН

            В отеле должны быть:

            • Знаки пожарной опасности;
            • Указатели выхода;
            • План эвакуации;
            • Знаки для мест, в которых разрешено курить;
            • Журнал инструктажа по пожарной безопасности;
            • Журнал проверки работы насосов во всем здании;
            • Журнал технического осмотра вентиляционных систем;
            • Схемы водоснабжения;
            • Сертификаты на средства тушения пожара (например, на огнетушители);

            Мы рассказали про многие необходимые документы для открытия мини-гостиницы или же крупного отеля.

            Сейчас невероятно популярны хостелы и мини-отели, для которых нужна перепланировка квартиры, но для этого нужны особые разрешительные документы.

            Источник: dezoff.ru

            Как открыть гостевой комплекс

            Как открыть гостиницу с нуля

            Потребность в комфортном отдыхе иногородних жителей побуждает предпринимателей создавать новые разновидности услуг. Одной из популярных услуг можно считать гостевые комплексы, клиенты которых имеют возможность приятно и спокойно провести выходные со своей семьей, оторвавшись от городской суеты. Чтобы организовать такой бизнес, важно знать основные этапы его создания и четко понимать, как начать гостиничный бизнес.

            Особенности, преимущества гостевых комплексов

            Среди неоценимых преимуществ гостиничного комплекса как бизнеса — особая категория клиентов, которые пользуются этой услугой. Как правило, это состоявшиеся, обеспеченные жители крупных городов с высокой платежеспособностью. Таким образом, в течение короткого времени после открытия такого комплекса он окупит себя и начнет приносить стабильный доход.

            Видео: особенности гостиничного бизнеса, подводные камни

            Еще одно преимущество открытия гостиницы или гостевого дома — требования всех государственных служб для такого предприятия ниже, чем для классических отелей, а значит, создание такого бизнеса потребует гораздо меньших инвестиций. Главное, от чего может выиграть владелец гостевого комплекса — это более высокий уровень комфорта, который могут обеспечить небольшие уютные коттеджи по сравнению с большими и шумными гостиницами.

            Читайте также:  Как стать бизнес вуменом

            Однако необходимо учитывать недостаток гостевых домов — их сезонность: они наиболее популярны в сезон отпусков, в основном с мая по сентябрь, в другие месяцы прибыль будет значительно ниже.

            2-1

            Основными условиями для обеспечения комфортного отдыха ваших гостей, которые сделают гостевой дом конкурентоспособным, являются:

            • расположение на природе (предпочтительно на берегу моря или другого водоема с оборудованными пляжами, в лесу или в горах);
            • организация досуга гостей. Например, могут быть предложены экскурсии, верховая езда или интересные пешие маршруты и т.д;
            • предоставляют гостям доступ в Интернет и удобный трансфер.

            Кейтеринг — одна из самых важных характеристик, от которой зависит успех вашего бизнеса. Гостям должно быть предложено вкусное и разнообразное меню, чтобы они запомнили только положительные моменты из своего отдыха.

            Организация гостевого комплекса: начальные шаги

            Первое, что должен решить учредитель гостиничного комплекса, — это то, какую организационно-правовую форму примет его предприятие. Итак, если организация будет небольшой, а учредителем будет один человек, то для начала можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

            На видео: Гостиничный бизнес с нуля

            В некоторых случаях создание индивидуального предпринимателя невозможно, и для открытия бизнеса может потребоваться юридическое лицо. В целом, ООО — это юридическая форма, которую следует использовать для этой цели. Например, если два или более человека начинают бизнес, необходимо создать юридическое лицо. Банковские кредиты для компаний также требуют этой юридической формы.

            В противном случае регистрация в качестве индивидуального предпринимателя более выгодна для начинающего предпринимателя, так как есть возможность выбора экономически эффективной формы налогообложения, в том числе упрощенной формы, которая значительно облегчает налоговое давление на бизнес. Кроме того, индивидуальному предпринимателю, в отличие от юридического лица, не нужно получать печать, а штрафы за нарушение каких-либо юридических требований гораздо ниже в случае индивидуального предпринимателя.

            Однако учредители ООО не несут никакой личной ответственности, поскольку все возможные убытки покрываются стоимостью внесенного уставного капитала.

            1-2

            В начале регистрации компании необходимо позаботиться о поиске подходящих сотрудников для учреждения. Прежде всего, вам понадобится опытный менеджер, знакомый со всеми организационными и финансовыми аспектами этого вида бизнеса. Если в первые дни вы можете получить бухгалтера, который в целом снизит трудозатраты, то будущее требует полного рабочего времени специалиста данного профиля. Вам также понадобится администратор и обслуживающий персонал: горничные, повара, официанты, парковщики и другие. Если гостевой дом предлагает такие услуги, как экскурсии, верховая езда, массаж или занятия спортом, то для этих видов деятельности также должен быть постоянный персонал или гости.

            На видео: преимущества гостиничного бизнеса

            Одним из основных этапов создания гостиничного комплекса является аренда и покупка земли и помещений, в которых будут размещаться гости. А если у вас уже есть земля, вы можете организовать бизнес на своем участке. Эта статья расходов будет одной из самых дорогих, поскольку вам придется обставить гостиную, спальни и кухню всей необходимой мебелью, техникой и бытовыми приборами.

            Чтобы привлечь платежеспособных клиентов, как внутреннее, так и внешнее оформление гостевого дома должно соответствовать самым высоким стандартам. Для его создания целесообразно обратиться к профессиональным дизайнерам. В дополнение к услугам дизайнера интерьера вам потребуется помощь ландшафтного дизайнера для оформления прилегающей территории.

            Реклама — одна из главных предпосылок развития бизнеса в индустрии гостеприимства. Это особенно актуально для небольших и малоизвестных компаний, которые только что открылись. Таким образом, о гостиничном комплексе можно сообщать через Интернет в виде контекстной рекламы, а также на туристических сайтах и через социальные сети.

            1-3

            Также хорошо работают средства массовой информации и распространение информационных листовок и брошюр. Изначально клиентов привлекают акции, скидки и различные приятные бонусы. Вы можете сосредоточиться на этих особенностях.

            Регистрация и оформление документов: основные этапы

            Очень распространенным вопросом при открытии этого вида бизнеса является «Как зарегистрировать гостевой дом?». Последовательность действий при регистрации индивидуального предпринимателя следующая:

            • Написать заявление в специальной форме, выбрать и указать соответствующий вид деятельности, приложить к нему код ОКВЭД;
            • Предоставьте минимальный пакет документов (копии паспорта и идентификационного номера налогоплательщика);
            • Оплатите государственную пошлину и приложите доказательство оплаты.

            Предприниматель регистрируется в налоговой инспекции, расположенной в районе, где зарегистрирован предприниматель. Также можно получить реквизиты для оплаты пошлины, которую можно произвести практически во всех банках, достаточно указать назначение платежа.

            Документы для регистрации индивидуального предпринимателя можно подать лично или по доверенности, а также по почте или даже онлайн. Во втором случае все документы должны быть нотариально заверены и скреплены, кроме того, необходима доверенность на представителя, также заверенная уполномоченным лицом. Доверенность также необходима, если документы отправляются по почте. Если документы для регистрации отправлены онлайн, то на сайте налоговой службы все формы заполняются непосредственно в режиме онлайн, а пошлина также может быть оплачена автоматически.

            В большинстве случаев регистрация индивидуального предпринимателя занимает три дня. В результате новый предприниматель получает свидетельство, указывающее на то, что он является индивидуальным предпринимателем и индивидуальный код, а также учетную карточку, содержащую основные сведения об индивидуальном предпринимателе.

            По мере развития бизнеса можно зарегистрировать юридическое лицо, что вскоре позволит расширить гостиничный бизнес. Однако главным условием будет получение сертификата гостиничного стандарта. Условием для создания общества с ограниченной ответственностью является заказ печати и обладание определенным уставным капиталом, без которого юридическое лицо не может быть зарегистрировано.

            После завершения регистрации организатор гостиничного объекта должен получить все необходимые разрешения, включая подтверждение соответствия требованиям специализированных служб, таких как пожарная и санитарная инспекция. Необходимо иметь документы, подтверждающие, что помещения оборудованы пожарной сигнализацией и огнетушителями и что проведены дезинфекция, дератизация и другие необходимые процедуры.

            Поэтому создание гостиничного комплекса предполагает ряд организационных мероприятий, а также значительные финансовые затраты, поэтому в первую очередь необходимо составить грамотный бизнес-план гостевого дома.

            Похожие:

            • Бизнес план базы отдыха: пример с расчетами
            • Рентабельность гостиничного бизнеса
            • Как открыть Дизайн-студию Интерьера с нуля в 2023
            • Вязание как бизнес, преимущества, стартовые вложения в бизнес
            • Как открыть радиостанцию или интернет-радио для бизнеса
            • Прокат самокатов — перспективная идея для бизнеса в 2022-2023 году

            Источник: blog-invest.online

            Рейтинг
            ( Пока оценок нет )
            Загрузка ...
            Бизнес для женщин